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文档简介
审计岗位职责审计岗位职责(通用15篇)
审计岗位职责篇1
1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;
2、严格按公司管理制度开具各种票据、运用印鉴;
3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;
4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担当类似岗位的1年工作阅历;
5、具备独立处理审计、往来相关业务的实力;
审计岗位职责篇2
1.开展各类详细的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;
2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;
3.进行企业经营性分析,出具审计报告;
4.其他上级交代的工作。
审计岗位职责篇3
1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;
2、负责依据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作支配;
3、负责年度末公司审计工作的总结,并依据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;
4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;
5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;
6、完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责篇4
1、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。
2、依据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。
3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。
4、监督分公司的财务运行状况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。
5、完成上级临时交办的任务。
审计岗位职责篇5
1、依据业务场景,制定相应的省分公司审计流程;
2、完成审计实际测试等相关任务;
3、持续进行审计发觉的整改追踪(持续跟踪整改状况);
4、帮助完成省公司内部限制评估工作;
5、完成上级交办的其他工作。
审计岗位职责篇6
1、帮助参与制订审计支配与审计实施方案;
2、客观、公正、精确的实施各项审计程序;
3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;
4、负责编制审计业务工作底稿;
5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;
6、帮助项目负责人做好审计资料整理归档工作;
7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、削减企业风险。
审计岗位职责篇7
1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部限制过程等进行审计;
2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作支配;
3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。
审计岗位职责篇8
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务支配;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、进行成本费用预料、支配、限制、核算、分析;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、负责对应外部审计及财务稽核工作,协作供应相关资料。
审计岗位职责篇9
1.依据审计支配和集团董事局要求,对公司及各分子公司经营成果的真实性、精确性、合规性进行审计,发觉财务和经营管理上的问题和风险,提出有针对性建议,形成审计报告;
2.负责组织完成上市公司每季度的例行审计以及对接召开与例行审计相关的审计委员会工作;
3.依据工作支配对离职高管人员进行离任审计;
4.对相关审计资料、文件进行归档管理;
审计岗位职责篇10
1.协作财务总监区域酒店财务管理;
2.制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);
3.分析检查公司财务收支和预算的执行状况;
4.参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层供应经营分析数据;
5.审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层供应数据分析;
6.管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;
7.向管理决策层供应必要的数据信息及分析;
8.完成上级交给的其他工作。
审计岗位职责篇11
1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;
2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;
3、帮助做好经济指标测算工作;
4、帮助做好税金测算、申报、缴纳工作;
5、帮助做好内限制度管理;
6、领导交办的其他工作。
审计岗位职责篇12
1.全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;
2.为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队供应财务支持,建议及专业看法。
3.监督工资基金支配,审核工资、奖金发放;
审计岗位职责篇13
1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。
2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规看法,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。
3、帮助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;
4、制定公司各项审计管理规范,编制详细审计工作支配,并组织开展和监督落实;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守隐私和爱护当事人合法权益
6、参与编制内部审计支配及审计实施方案
审计岗位职责篇14
1、参与拟订财务支配,审核、分析、监督预算和财务支配的执行状况。
2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导供应刚好、牢靠的财务资讯和有关工作建议。
3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,帮助有关部门开展财务审计和年检。
4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,详细负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润安排核算工作。
6、负责会计监督。依据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
审计岗位职责篇15
1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;
2、编制内部审计年度工作支配;
3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层供应决策建议;
4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发觉的问题进行监督整改,并提交审计报告;
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