不合格品质量检查制度模版(3篇)_第1页
不合格品质量检查制度模版(3篇)_第2页
不合格品质量检查制度模版(3篇)_第3页
不合格品质量检查制度模版(3篇)_第4页
不合格品质量检查制度模版(3篇)_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页不合格品质量检查制度模版第一章总则第一条根据《质量法》、《产品质量法》等相关法律法规的要求,为确保产品质量合格,保障消费者的权益,制定本制度。第二条本制度适用于公司所有的生产工序,包括原料采购、生产加工、质量检测等各个环节。第三条本制度的目的是规范公司的质量检查流程,完善不合格品的处理措施,确保产品质量符合标准要求。第四条公司应当加强对员工的质量意识培养,提高自身对产品质量的责任感和监督意识。第五条公司应当建立完善的质量档案,对每一批次的产品进行记录,方便追溯和整改。第六条公司应当定期进行内部培训,及时更新产品质量知识,提高员工的业务水平和技术能力。第七条公司应当与供应商建立合作,确保原材料的质量符合标准要求。第二章质量检查流程第八条在产品生产的每个环节,公司都要进行质量检查。具体流程如下:(一)原料采购环节:质检部门对原材料进行抽样检验,确保原材料的质量合格,并且留存样品备查。(二)生产加工环节:各生产车间应当设立质量检查岗位,对生产过程进行监控,及时发现问题并整改。(三)成品质检环节:生产完成后,质检部门对成品进行抽样检验,确保产品的质量符合标准要求。(四)出厂前检验:在产品出厂前,质检部门对全批次产品进行抽样检验,确保产品的质量合格。第九条质检部门对采样的样品进行检测,检测项目包括但不限于外观、尺寸、材料、性能等方面。第十条对于检测结果为不合格的样品,质检部门应当及时通知相关部门,并进行整改和追溯。第十一条不合格品应当及时隔离存放,并做好标识,防止混淆使用。第十二条质检部门应当制定完善的质量检查报告,记录检测结果、整改情况和追溯过程等信息。第三章不合格品处理第十三条对于不合格品,公司采取以下处理措施:(一)及时通知相关部门,暂停使用和出售不合格品。(二)成立专门的不合格品处理小组,进行具体的处理和整改工作。(三)对于不合格品原料,及时与供应商联系,要求其退换或赔偿。(四)对于不合格品成品,可以进行修复、返工或报废处理,具体处理方式由不合格品处理小组决定。(五)对于不合格品造成的经济损失,由不合格品处理小组协商处理,并进行相应的追责。第十四条不合格品处理小组应当定期召开会议,总结分析不合格品的原因和处理情况,提出改进措施和建议。第十五条不合格品处理小组应当及时向上级主管部门汇报处理情况,接受监督和指导。第十六条公司应当及时处置不合格品,维护正常生产秩序和产品质量,确保用户的合法权益。第十七条对于严重违反质量检查制度的人员,公司将依法给予相应处罚,并保留追究其法律责任的权利。第四章违章处罚第十八条对于不按照质量检查制度进行操作的员工,将给予适当的处罚,具体情况按照公司《员工纪律处分制度》进行处理。第十九条对于质量检查结果虚假的员工,将追究其法律责任,并给予相应的处罚。第二十条对于隐瞒不合格品和不合格品追溯信息的员工,将给予严厉的处罚,包括但不限于开除、追究法律责任等。第二十一条公司质检部门应当建立员工奖惩制度,设立先进个人和先进工作团队,鼓励员工提高质量水平和工作效率。第五章附则第二十二条本制度由公司质量管理部门负责解释和修订。第二十三条本制度自发布之日起正式执行,同时废止公司此前相关制度和规定。第二十四条本制度的解释权归公司所有。以上为不合格品质量检查制度模板,供公司参考制定。具体执行细则可根据公司实际情况进行调整和细化。不合格品质量检查制度模版(二)第一章总则第一条为规范不合格品质量检查工作,提高产品质量,保障消费者权益,根据相关法律和法规,并结合本单位的实际情况,制定本制度。第二条不合格品质量检查制度是适用于本单位从事产品生产、销售等活动的所有部门和人员的操作规程。第三条不合格品质量检查的目的是及时发现产品中存在的不合格问题,采取相关措施进行处理,防止不合格品进入市场,确保产品质量达到国家相关标准要求。第四条不合格品质量检查工作应该由专门的质量控制部门负责具体实施,其他部门和人员应积极配合质量控制部门的工作,确保不合格品质量检查工作的顺利进行。第五条不合格品质量检查需要严格按照国家相关法律法规和标准要求进行,不得随意取舍或违规操作。第六条不合格品质量检查工作应建立相应的记录和档案,确保信息的准确、完整和可追溯。第七条不合格品质量检查工作应具备保密性,严禁泄露有关不合格品质量检查的信息。第二章不合格品质量检查的程序第八条不合格品质量检查工作应按照以下程序进行:1.发现不合格品:对于已经生产出来的产品,质量控制部门应定期进行抽样检查,并记录抽样结果。同时,各生产环节的操作人员应当时发现不合格品,并及时上报给质量控制部门。2.抽样检查:质量控制部门根据生产计划和抽查结果,制定抽样检查计划,对产品进行全面抽样检查。3.记录检查结果:对抽样检查结果进行记录,包括不合格品的种类、数量、原因、处理措施等详细信息。4.处理不合格品:对于不合格品,应及时采取相应的处理措施,如返工、报废、退货等。5.分析原因:对于不合格品的产生原因进行分析,找出问题的根本原因,并提出改进措施。6.验证改进效果:对改进措施进行验证,并记录改进效果。7.统计分析:对不合格品的相关数据进行统计和分析,为质量改进提供参考依据。第三章不合格品质量检查的职责和权限第九条质量控制部门负责组织、协调和监督不合格品质量检查的工作。第十条质量控制部门的具体职责包括:1.制定不合格品质量检查制度和相关操作规程。2.指导和培训各部门和人员进行不合格品质量检查工作。3.组织和实施不合格品的抽样检查和处理。4.跟踪和分析不合格品的原因,提出改进措施。5.监督不合格品质量检查工作的执行情况。第十一条不同部门和人员在不合格品质量检查工作中的职责和权限如下:1.生产部门:负责实施产品质量控制,及时发现不合格品,并上报给质量控制部门。2.销售部门:负责销售过程中的品质把控,对可能存在的不合格品进行检查,及时上报给质量控制部门。3.采购部门:负责对供应商提供的物料进行质量把关,发现不合格品及时上报给质量控制部门。4.质量控制员:负责实施抽样检查和不合格品处理工作,提出改进意见。第四章不合格品质量检查的记录和报告第十二条所有的不合格品质量检查工作应当建立相应的记录和报告,确保信息的完整和可追溯。记录和报告的内容应包括以下要素:1.检查人员和日期:记录检查人员的姓名和检查日期。2.不合格品详细信息:记录不合格品的种类、数量、原因、处理措施等详细信息。3.改进措施:记录对于不合格品的根本原因进行分析,并提出相应的改进措施。4.统计分析结果:对不合格品相关数据进行统计和分析,以及改进措施的验证结果。5.报告:根据需要,编写不合格品质量检查的报告,并上报给相关部门。第十三条不合格品质量检查的记录和报告应及时保存,使用方便,并定期进行归档。第五章不合格品质量检查的处置及追溯第十四条对于不合格品,应按照以下程序进行处置:1.返工:对于可以修复并符合标准要求的不合格品,可以进行返工处理。2.报废:对于无法修复或不符合标准要求的不合格品,应进行报废处理。3.退货:对于已经销售给客户的不合格品,应当及时通知客户并退还货款。第十五条不合格品的追溯工作应按照以下程序进行:1.锁定不合格品:发生问题后,及时锁定不合格品,不得进行处理或销售。2.调查追溯:对不合格品进行调查,找出问题的根本原因,并采取相应的措施进行整改。3.整改:针对追溯调查发现的问题,及时采取相应的整改措施,确保问题不再发生。第六章不合格品质量检查的评估和改进第十六条不合格品质量检查工作应开展定期评估,以提高工作质量和效率。第十七条定期评估应包括以下内容:1.不合格品质量检查的整体目标是否达到。2.不合格品质量检查制度和相关操作规程的执行情况。3.不合格品质量检查工作的效果和改进措施的实施情况。第十八条定期评估的结果应及时采取相应的改进措施,并向相关部门和人员反馈评估结果。第七章附制度的执行和监督第十九条不合格品质量检查制度应通过内部培训、考核和监督等方式进行推广和执行。第二十条各部门和人员应按照不合格品质量检查的制度要求进行工作,确保制度的正常执行。第二十一条质量控制部门应对不合格品质量检查的工作进行监督和检查,对不符合要求的进行纠正,并及时反馈给相关部门和人员。第八章附制度的修订和解释第二十二条不合格品质量检查制度的修订应由质量控制部门组织进行,并经有关部门的批准和核准。第二十三条对于不合格品质量检查制度的解释和处理,由质量控制部门负责。第二十四条本制度自发布之日起施行,具体操作规程由质量控制部门根据实际情况制定实施,并报请有关部门核定和备案。不合格品质量检查制度模版(三)第一章总则第一条为了加强产品质量管理,提高不合格品检查.第二条本制度适用于公司所有生产环节,凡用于自有产品的原材料,半成品,成品等和外购产品,不合格品质量检查.第三条本制度执行人员包括技术人员,生产经理,品质控制部门等相关人员.第四条本制度首要目标是确保产品的质量和安全,减少不合格品的发生,并进行有效控制和处理.第二章检查标准第五条对原材料的检查应根据产品的使用要求和相关标准进行,包括但不限于外观,组成,成分等检查项目.第六条对半成品和成品的检查应根据相关标准进行,包括但不限于外观,尺寸,功能,包装等检查项目.第七条对不合格品的检查应包括但不限于对产品的外观,尺寸,成分等项目进行综合评估,并记录在不合格品检查报告中.第八条不合格品的判定应符合国家相关标准,及公司产品质量管理标准.第三章不合格品处理第九条不合格品应及时隔离保存,并记录在不合格品登记薄上.第十条不合格品的处理应根据不同情况进行,包括但不限于重新加工,退货,销毁等处理方式.第十一条不合格品的处理应由质量管理部门负责协调和监督,并进行相应记录.第十二条对于有严重质量问题的不合格品,应立即进行退货或销毁处理.第四章相关责任第十三条对于因为不合格品问题产生的成本和损失,应由责任部门负责承担.第十四条对于不合格品检查过程中出现的失职行为,应追究相关人员的责任.第十五条质量管理部门有

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论