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文档简介

会计实操文库1/4设计FMEA检查表模板A-1设计FMEA检查表顾客或内部零件编号

序号问题是否1DFMEA是根据顾客的当前要求编制的吗2是否评审了历史活动和保修数据3是否考虑了从类似零件DFMEA中汲取的最佳实践和经验教训4是否在所有适用地点的最佳实践、经验教训评审和横向展开使用了公司数据库5DFMEA是否识别所有特殊和关键特性,包括失效模式6是否已与受影响的供应商一起识别并评审了传递特性(术语表),以确保FMEA达成

共识以及在供应商端的适当控制7是否与受影响的供应商一起评审了顾客或组织指定的特殊特性,以确保FMEA一致8是否已确定影响高风险优先失效模式的设计特性9是否已为高风险优先级编号分配了适当的纠正措施10是否已为高严重度编号分配了适当的纠正措施11是否与跨职能团队一起评审了适当的纠正措施12当纠正措施完成并验证后,风险优先级是否已修改13如果顾客工程要求,FMEA是否经过评审和批准A-7过程

FMEA检查表顾客或内部零件编号

序号问题是否1是否使用DFMEA和流程图来开发PFMEA2PFMEA是否包含从DFMEA展开而来的失效模式3过程FMEA是由跨职能团队编制的吗4如果是,团队是否考虑了所有顾客特定要求,包括当前版本FMEA中所示的FMEA方

法5是否考虑了包括分包或外包过程和服务在内的所有操作6拥有影响顾客要求的所有操作,包括配合、功能,耐久性、政府法规和安全性,是否已

按顺序识别并列出7是否考虑了类似的零件/过程FMEA8历史活动和保修数据是否经过评审并用于分析9用于确定失效模式的产品和过程要求是否与过程功能和PFD一致10影响是否考虑到顾客后续的操作、装配、产品11每种失效模式的严重度是否根据最高影响计算并满足顾客要求12是否以可纠正或控制的方式描述原因13是否使用历史数据(保修数据、顾客记录、制造数据等)来识别每个原因的频度14频度是根据顾客要求定义的吗15在进行下一个操作之前,预防控制是否侧重于原因/失效模式控制16在选择探测控制时,是否考虑了严重程度和/或频度风险17供应商和/或顾客风险优先级方法是否用于确定PFMEA风险的优先级18探测度评分是否符合顾客要求19PFMEA是否基于供应商和/或顾客风险优先级方法来考虑建议指施20是否应用了适当的控制措施来解决所有已识别的失效模式21纠正措施完成后,探测

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