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文档简介

GBT45001-2020职业健康安全管理体系全套内审文件资料1.内部质量和环境管理体系审核方案2.内部质量审核计划3.首末次会议记录4.内部审核检查表5.内部审核记录表(现场)6.内部审核不符合项报告7.内部审核报告2020年度内部职业健康安全管理体系审核方案审核公司职业健康安全管理体系是否符合规定的要求,评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合GBT45001:2020标准要求,通过审核借以完善GBT45001:2020标准所要求的相关活动及有关职能部门GBT45001:2020标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其23456789管理层(含管代)业务部采购部技术部生产部品管部行政部计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证批准:内部职业健康安全审核计划审核审核本公司的职业健康安全管理体系是否符合规定的要求,评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合GBT45001:2020标准要求,通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。审核性质内部审核审核范围GBT45001:2020所要求的相关活动及有关职能部门.包括:管理者代表,生产部及各车间,技术部,行政部,采购部,业务部,仓库,品管部,模具车间等审核依据GBT45001:2020标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。审核组组长:AA组员:BB审核日期第一组文件审核(AA)第二组现场审核(CC11月11日业务部生产部各车间现场(五金,注塑)生产部生产部各车间现场(装配包装生产线)采购部模具车间及工厂周边行政部三个仓库(包含3个库存出入仓抽样)中午休息技术部质量:技术部及样板房环境:饭堂宿舍化学品仓危废仓品管部品管部审核组内部沟通序

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