中学关于落实“三重一大”制度的实施办法_第1页
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文档简介

XXXX中学关于落实“三重一大”制度的实施办法为进一步贯彻落实党中央提出的关于“重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金的使用,必须经集体讨论作出決定”的制度(“三重一大”事项制度),为学校的发展提供制度保证,特制定《XXXX中学关于落实“三重一大”制度的实施办法》,完善学校党政领导班子的议事决策机制,强化内部的监督制约机制,贾彻民主集中制。现结合学校实际工作,制订本实施办法如下。一、“三重一大”事项制度的主要内容(一)重大事项决策1、党和国家的路线、方针、政策,上级有关会议和文件精神的贯彻和落实。2、学校发展规划和学期工作计划的制定。3、年度财务预算、决算,大额度专项经费的确定、调整。4、涉及学校全局的重大改革方案和改革制度的制定。5、基本建设、校园规划以及其他办学资源的配置。6、校及校级以上荣誉称号的选举和推荐。7、师资队建设、干部队伍建设、党风廉政建设和学生工作中的重大同题和相关政策。8、教职工工资福利、医疗、职称、聘用合同等涉及教职工切身利益的重大事项。9、学校对外重要合作和交流事项。10、学校党政领导班子建设。(二)重要人事任免1、年级组长、教研组长、中层干部的任免。2、校级、中层后备干部推荐、选拔。(三)重大项目安排1、重大专项建设项目。2、未列入预算的基本建设项目、校园整修及房屋修缮项目、大宗物资及设备采购等。3、对外合作交流的重大项目。4、重大活动事项的安排。(四)大额度资金的使用未列入预算单项支出在三万元以上(含三万元)的资金款项的支出。二、“三重一大”事项的决策形式1、学校“三重一大”事项的決策形式为校务会议,实行校长负责制,全面负责学校的教育教学和其他行政管理工作,对重大问题根据重大事项的相关内容,有些事项需经校务会议和支委会分别审议;2、决定学校重大事项的校务会议,须有应参会人员的半数以上到会方可举行,分管该项工作的负责人必须到会;3、如遇重大突发事件和紧急情说,无法召开校务会议決定的,由校长或副校长审核决定,但事后应及时召开校务会议于以确认;4、应提交全体教职工或教职工代表大会审议通过的事项,应在审议通过后再做诀定;5、研究决定“三重一大”事项必须坚持民主集中制原则、实事求是原则、合法原则(不违反国家法律法规和党纪党规)、保密原则(对尚未决定或有限定传达范围的事项不得擅自传播)三、重大事项的决策程序1、重大事项由相关部门拟定供校务会议决策的方案和说明,并附有关材料2、校务会议由校长主持:会议中先由事项提出部门负责人介绍有关情况并作说明,由参会人员对议题进行充分讨论,最后由主持会议的校长在听取其他参会人员充分发表意见的基础上,作出识定3、对校务会议決定的重大事项,除涉密事项外,都应采用适当的形式向全体教工公布4、凡属“三重一大”事项,在提交校务会议決策之前,要经过必要的民主程序。需交数代会审议通过的重要事项,应在校务会议決策之前提文数代会市议通过。四、“三重一大”财务管理1、会计岗位责任(一认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》,维护和遵守财经纪律,严格按财务制度办事。(二)合理安排预算支出,定期分析预算执行情况,提高资金使用效益,保证统计业务工作顺利进行。(三)准确使用会计科目。正确处理会计事项,严格审核各项开支;做到帐、证、表三统一,会计工作制度化、规范化。(四)按照上级主管部门的要求,准确、及时、完整地编制各种会计报表。(五)对每年形成的会计档案,要整理立卷,装订成册,及时归档。2、出纳岗位责任制(一)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》,坚持原则,忠于职守,严格按财务制度办事,对于不符合制度的一切开支要敢于抵制,拒绝报销。(二)严格遵守现金管理制度,不得以“白条”抵充现金,不得随意挪用或外借他人现金。(三)严格审査一切收款、付款凭证,对不合理的以及没有按审批程序办理的凭证拒不受理。(四)加强支票管理,建立支票领取、核消制度;要及时到银行查询清楚。(五)及时整理单据,填制记帐凭证,帐证相符,金额相符。3、财务报销制度(一)原始单据必须合理台法,内容完整,大小写金额相符经财务分管校长审核,校长审批。如有涂改一律不予报销。(二)工作人员出差,差旅费报销标准,按照财政部门及教育局差旅费报销的相关规定执行,在职人员确因公务需出差时,需经分管校长审核、校长审批后才能报销,否则不予报销差旅费。(三)出差借款须经校长审批,回来后,必须尽快办理结算手续,如无特殊情况,拖延不办者,所借款项在工资中扣除。(四)对于住宿自理的会议,报销差旅费需凭会议通知或出具证明,否则,不予报销。(五)差旅费报销单的填写,一般一人填写一张,如多人一同出差一起报销、应由所有出差者签名,并要将所有要报销的原始单据按规范化要求,粘贴整齐,否则,财务人员不予办理报销手续(六)会议费的开支,上级领导部门召开的专业会议及活动费用,需事报经校长审批执行。会议结東后,要及时进行结算、并附上参加会议人员名单及开会时间,并经主管副校长及校长签字。(七)控购商品必须经主管副校长及校长同意,未经同意,擅自购买者不予报销。(八)本校一般办公用品一律由后勤办公室统一购买,并负责供应;特殊用品(包括专业书刊),由各科室申报办公室并经校长同意后办公室负责购置,否则,不予报销。4、现金管理制度(一)现金支取的范围1、支付给职工个人的工资、福利费及国家规定的对个人的其他支出。2、支付出差人员的差旅费。3、支付各种抚恤金,丧葬补助费、离退体金等。(二)要严格遵

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