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文档简介
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门:自治区社保局金额单位:元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计82,698,036.3581,640,762.24290,000.00767,274.11208社会保障和就业支出75,820,390.3574,763,116.24290,000.00767,274.11767,274.1120801人力资源和社会保障管理事务61,396,447.3560,339,173.24290,000.00767,274.11767,274.112080109社会保险经办机构61,396,447.3560,339,173.24290,000.00767,274.11767,274.1120805行政事业单位离退休12,533,943.0012,533,943.002080504未归口管理的行政单位离退休499,989.00499,989.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,013,600.005,013,600.002080506机关事业单位职业年金缴费支出2,005,400.002,005,400.002080599其他行政事业单位离退休支出5,014,954.005,014,954.0020899其他社会保障和就业支出1,890,000.001,890,000.002089901其他社会保障和就业支出1,890,000.001,890,000.00210医疗卫生与计划生育支出2,696,800.002,696,800.0021005医疗保障2,696,800.002,696,800.002100501行政单位医疗800,900.00800,900.002100502事业单位医疗1,567,300.001,567,300.002100503公务员医疗补助328,600.00328,600.00221住房保障支出4,180,846.004,180,846.0022102住房改革支出4,180,846.004,180,846.002210201住房公积金3,152,182.003,152,182.002210203购房补贴1,028,664.001,028,664.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表公开03表公开部门:自治区社保局金额单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计81,263,416.7172,894,832.518,368,584.20208社会保障和就业支出74,491,170.7166,122,586.518,368,584.2020801人力资源和社会保障管理事务62,077,467.4755,179,488.116,897,979.362080109社会保险经办机构62,077,467.4755,179,488.116,897,979.3620805行政事业单位离退休10,943,098.4010,943,098.402080504未归口管理的行政单位离退休499,989.00499,989.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,339,065.004,339,065.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,089,090.401,089,090.402080599其他行政事业单位离退休支出5,014,954.005,014,954.0020899其他社会保障和就业支出1,470,604.841,470,604.842089901其他社会保障和就业支出1,470,604.841,470,604.84210医疗卫生与计划生育支出2,696,800.002,696,800.0021005医疗保障2,696,800.002,696,800.002100501行政单位医疗800,900.00800,900.002100502事业单位医疗1,567,300.001,567,300.002100503公务员医疗补助328,600.00328,600.00221住房保障支出4,075,446.004,075,446.0022102住房改革支出4,075,446.004,075,446.002210201住房公积金3,152,182.003,152,182.002210203购房补贴923,264.00923,264.00注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门:自治区社保局金额单位:元收入支出项目行次决算数项目行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款181,640,762.24一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出3673,580,555.8473,580,555.849九、医疗卫生与计划生育支出372,696,800.002,696,800.0010十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出474,075,446.004,075,446.0020二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计2481,640,762.24本年支出合计5280,352,801.8480,352,801.84年初财政拨款结转和结余252,616,097.97年末财政拨款结转和结余533,904,058.373,904,058.37一、一般公共预算财政拨款262,616,097.9754二、政府性基金预算财政拨款2755合计2884,256,860.21合计5684,256,860.2184,256,860.21注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门:自治区社保局金额单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计80,352,801.8471,984,217.648,368,584.20208社会保障和就业支出73,580,555.8465,211,971.648,368,584.2020801人力资源和社会保障管理事务61,166,852.6054,268,873.246,897,979.362080109社会保险经办机构61,166,852.6054,268,873.246,897,979.3620805行政事业单位离退休10,943,098.4010,943,098.402080504未归口管理的行政单位离退休499,989.00499,989.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,339,065.004,339,065.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,089,090.401,089,090.402080599其他行政事业单位离退休支出5,014,954.005,014,954.0020899其他社会保障和就业支出1,470,604.841,470,604.842089901其他社会保障和就业支出1,470,604.841,470,604.84210医疗卫生与计划生育支出2,696,800.002,696,800.0021005医疗保障2,696,800.002,696,800.002100501行政单位医疗800,900.00800,900.002100502事业单位医疗1,567,300.001,567,300.002100503公务员医疗补助328,600.00328,600.00221住房保障支出4,075,446.004,075,446.0022102住房改革支出4,075,446.004,075,446.002210201住房公积金3,152,182.003,152,182.002210203购房补贴923,264.00923,264.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门:自治区社保局金额单位:元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款栏次123合计71984217.6460960886.4711023331.1720801人力资源和社会保障管理事务54,268,873.2443,247,642.0711,021,231.1720805行政事业单位离退休10,943,098.4010,940,998.402100.0020899其他社会保障和就业支出21005医疗保障2,696,800.002,696,800.0022102住房改革支出4,075,446.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门:自治区社保局金额单位:元2016年度预算数2016年度决算数合计应公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计应公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011121,588,896.9195,000.00546,583.91546,583.91947,313.001,225,201.36152,024.00840,312.36840,312.36232,865.00注:20152016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政
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