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文档简介
安全风险分级管控与隐患
排查治理制度
(修订版)
编制:___________________
审核:___________________
批准:___________________
XXX有限公司
20xx年xx月
目录
1目的................................................................4
2范围................................................................4
3频次................................................................4
4依据................................................................4
5原则................................................................4
6工作程序............................................................5
7风险管控方法........................................................5
7.1公司根据需要,常规活动每年一次,分析采用以下方法:...........5
7.2进行风险评估时的程序:........................................6
7.3工作危害分析,皿)...........................................6
7.4安全检查表法(SCL)...........................................8
7.5风险评价和分级................................................9
8风险管控准则........................................................9
8.1风险管控准则制定依据:........................................9
8.2风险管控准则.................................................10
表一:事件发生的可能性(L)判别准则.............................10
表二:事件发生后果的严重程度(S)判别准则.......................10
表三:风险等级判定准则及控制措施与实施期限......................11
风险分级..........................................................11
9风险的控制.........................................................11
10风险分级管控......................................................12
11风险告知..........................................................12
12文件管理......................................................12
13风险信息的更新和持续改进.........................................13
14相关文件..........................................................13
风险管控记录.........................................................13
15相关记录资料......................................................13
安全风险管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度.........................14
第一章总则.......................................................14
第二章风险分级管控考核奖惩........................................14
第三章隐患排查治理考核奖惩........................................15
第四章附则.....................................................17
XXX有限公司.........................................................17
隐患排查与治理管理制度..............................................18
1.目的..............................................................18
2.适用范围..........................................................18
3.依据..............................................................18
4.定义...............................................................18
两个体系考评奖惩记录表..............................................26
泄漏排查管理制度....................................................27
一、职责............................................................27
二、预防............................................................27
三、器材控制........................................................27
四、化学品泄漏控制..................................................28
(-)发生泄漏启动报警...........................................28
(二)人员安仝...................................................28
(三)控制.......................................................28
风险管控和事故隐患排查治理资金使用制度.............................29
1.目的..............................................................29
2.使用范围..........................................................29
3•职责..............................................................29
4.风险管控和隐患排查治理资金使用管理办法..........................29
4.1风险管控和隐患排查治理资金的使用范围........................29
4.2风险管控和隐患排查治理资金的使用计划........................29
4.3风险管控和隐患排查治理资金的使用程序........................30
4.4风险管控和隐患排查治理资金使用台账..........................30
5.奖惩..............................................................30
1目的
为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素,评价其风险程度,确定一般
和重大风险,并对其进行有效的控制,以预防、降低或消除风险,特制定本制
度。
2范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括:
——规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运
行等阶段;
一一常规和非常规作业活动;
一一事故及潜在的紧急情况;
——所有进入作业场所人员的活动;
——原材料、产品的运输和使用过程;
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
——工艺、设备、管理、人员等变更;
——丢弃、废充、拆除与处置;
——气候、地质及环境影响等。
3频次
危险有害因素辨识和风险管控的时机:常规活动每年•次,非常规活动开始
之前。
4依据
4.1《中华人民共和国安全生产法》(主席令第十三号)
4.2《安全生产风险分级管控体系通则》
4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971-2017
5原则
5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况,成立风险管控体系建设领导小
组,由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
5.2公司风险管控领导小组成立
组长:总经理
副组长:生产厂长
成员:部门负责人及班长等。
5.3各级职责
组长职责:负责组织安全风险分级体系建设工作的开展,领导小组成员做好
组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作,
批准重大及重要的风险清单。
副组长职责:负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成企业
安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责:具体落实安仝风险分级体系建设过程中的具体工作,完成各自区
域内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。
其他部门:按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则,企业生产、工艺、
设备、电气等部门及人员积极按照企业部署,成立本部门风险管控工作小组,完
成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。
6工作程序
6.1首先对所有人员进行风险管控培训。
6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。
6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风
险管控。
6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值,综合评
价风险等级。
6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改,将风险降为可接
受。
6.6最后对所有人员进行评价结果培训,使其熟悉工作岗位和工作环境中存
在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
7风险管控方法
7.1公司根据需要,常规活动每年一次,分析采用以下方法:
公司发动员工参与风险评估,管理人员与员工一起参与风险评估过程,危险
有害因素辨识方法采用工作危害分析(JHA)和安全检查表法(SCL)o
7.2进行风险评估时的程序:
(1)作业危害分析主要采用工作危害分析(川A),由岗位操作人员、管理
人员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA),上报公司
评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修改后公司
风险管控小组再进行会审和确定。
(2)设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由岗位管理人
员和操作人员列出设备设施清单,按安全检查表(SCL)分析进行,上报公司评
价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修改后公司风
险管控小组再进行会审和确定。
(3)风险信息的更新
A、在卜列情况卜安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记录
进行更新;
--工艺指标或操作规程变更时;
-一新的或变更的法律、法规或其他要求;
--技术改造项目;
--有因为事故、事件或其他而发生不同的认识;
--组织机构发生大的调整;
--其他变更。
B、如果没有上述变化时,部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
――对作业活动我们选择工作危害分析(JHA);
--对设备设施我们选择安全检查分析(SCL)的方法进行评价;
一-非常规活动在开始之前,按照作业活动采取工作危害分析(川A)的方法
进行评价。
7.3工作危害分析(JHA)
7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连
的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险管控,判定风险
等级,制定控制措施。
7.3.2作业危害分析(川A)是对作业活动的每一步骤进行分析,从而辨识
潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分,佩戴防护用品、
办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动
列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗,但过细也不胜繁琐,能让别人明白这
项作业是如何进行的,对操作人员能起到指导作用为宜。
7.3.3作业步骤简单地用几个字描述清楚即可,只需说明什么,而不必描述
如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上,并应与操作者一起讨论
研究,运用自己对这一项工作的知识进行分析。
7.3.4对于每一步都要问可能发生什么事,给自己提出问题,比如操作者会
被什么东西打着;碰着;他会撞着、碰着什么;操作者会跌倒吗;有无危害暴露,
如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事性发生后可能出现的结果及其严
重性也应识别。然后识别现有安全控制措施,进行风险评估。如果这些控制措施
不足以控制此项风险,应提出建议的控制措施。
7.3.5识别各步骤潜在的危害时,可以按下达问题提示清单提问。
1)身体某一部位是否N能卡在物体之间
2)工具、机器或装备是否存在危害因素
3)从业人员是否可能接触有害物质
4)从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落
5)从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤
6)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中
7)是否存在过度的噪音或震动
8)是否存在物体坠落的危害因素
9)是否存在照明问题
10)天气状况是否可能对安全造成影响
11)存在产生有害辐射的可能
12)是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质
13)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽
以上仅为举例,各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。
7.3.6工作危害分摊主要目的是防止从事此项作'他的人员受伤害,原则是不
能使他人受到伤害,不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。
分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害,还要分析作业环境存在的潜
在危害,即客观存在的危害更为重要。
工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时
常常强调“四不伤害”,即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人
不受伤害。在识别危害时.,应考虑造成这四种伤害的危害。
7.3.7如果作业流程长,作业步骤很多,可以按流程将作业活动分为儿个单
元。每一个单元可以分为一个大步躲,可以再将大步骤分为几个小步骤。
作业危害分析的主要步骤是:
1)确定(或选择)待分析的作业;
2)将作业划分为一系列的步骤;
3)辨识每一步骤的潜在危害;
4)确定相应的预防措施。
辨识之前列出作业活动清单。
7.4安全检查表法(SCL)
7.4.1安全检查表分析法是基于经验的方法,是分析人员对拟分析的对象列
出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及
事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检
查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。
7.4.2安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或
操作规程的分析。编制的依据主要有:
1)有关标准、规程、规范及规定;
2)国内外事故案例和企业以往的事故情况;
3)系统分析确定的危险部位及防范措施;
4)分析个人的经验和可靠的参考资料;
5)有关研究结果,同行业或类似行业检查表等。
7.4.3用安全检查表分析危害时,要全面分析以下危险因素:
温度等工艺参数的过度波动;反应停留时间的变化;防火、安全间距、消防
道路与装置间距;消防器材数量;安全设施状况;作业环境等等。在识别危害时
都应考虑到。
7.4.4用安全检查表对设备设施进行危害识别时,应遵循一定的顺序。先识
别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害,再识别厂区
内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害,再识别具体的
建筑物等。对于一个具体的设备设施而言,可以按系统一个一个地检查,或按部
位顺序检查,从上到下、从左到右或从前往后都可以。
7.4.5安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等,检查项目是静态的
物,而非活动。故此所列检查项目不应有人的活动,即不应有动作。
7.4.6项目列出之后,还应列出与之对应的标准可以是法律法规的规定,也
可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程或工艺卡片的规定。有些项目是没
有具体规定的,在这种情况下,可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该
清楚,一个检查项目对应的标准可能不止一个。检查项目应全面,检查内容应该
细致。应该知道,达不到标准就是一种潜在危害。
7.4.7检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报
警、消防、检查检验等耳熟能详的控制措施,还应列出工艺设备本身带有的控制
措施。
7.5风险评价和分级
企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价,判定风险等级。风
险等级判定应遵循从严从高的原则,将各评价级别划分为重大风险、较大风险、
一般风险和低风险等风险级别,分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示,评价出其他
级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则,结合自身可接受风险
实际进行划分。
——E级\5级'蓝色'可接受危险:班组、岗位管控。
一一D级\4级\蓝色、轻度危险:属于低风险,班组、岗位管控。
一一C级\3级'黄色'显著危险:属于一般风险,部室(车间级)、班组、岗
位管控,需要控制整改。
一一B级\2级、橙色、高度危险:属于较大风险,公司(厂)级、部室(车间
级)、班组、岗位管控,应制定建议改进措施进行控制管理。
——八级\1级'红色'极其危险:属于重大风险,公司(厂)级、部室(车间
级)、班组、卤位管控,应立即整改,视具体情况决定是否停产整改,需要停产
整改的,只有当风险降至可接受后,才能开始或继续工作。
8风险管控准则
公司风险管控准则采用风险矩阵法:
根据事故发生的可能性(L)和后果的严重程度(S)确定风险度(R)。即R二L
XS
8.1风险管控准则制定依据:
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计规范、技术标准;
3)公司的安全管理标准、技术标准;
4)公司的安全生产方针和目标等。
8.2风险管控准则
表一:事件发生的可能性(L)判别准则
等级标准
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有
5
监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场
4
有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严珞按操作程序
3执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去
曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效
2
执行,或过去偶尔发生事故或事件。
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严
1
格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
表二:事件发生后果的严重程度(S)判别准则
等财产损失/
法律、法规及其他要求人员停工公司形象
级万兀
5违反法律、法规和标准死亡>10装置停国内影响
行业内、
4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>5装置暂时停工
省内影响
不符合上级公司或行业
截肢、骨折、听
3的安全方针、制度、规定>3部分设备损坏地区影响
力丧失、慢性病
等
不符合公司的安全操作轻微受伤、间歇受影响不大,几公司及周
2<1
程序、规定不舒服乎不停工边范围
形象没有
1完全符合无伤亡无损失没有停工
受损
表三:风险等级判定准则及控制措施与实施期限
风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限
在采取措施降低危害前,不能继续
20-25巨大风险立刻
作业,对改进措施进行评估
采取紧急措施降低风险,建立运行
15-19重人风险立即或近期整改
控制程序,定期检查、测量及评估
可考虑建立目标、建立操作规程,
9-12中等2年内治理
加强培训及沟通
可考虑建立操作规程、作业指导书有条件、有经费
4-8可接受
但需定期检查时治理
<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施,但需保存记录
风险分级
巨大(很高)重大(高)中度(中)轻度(低)忽略(较低)
判定方法
风险等级
采用LEC法E级D级C级H级A级
采用LS法1级2级3级4级5级
危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色
一一注;以下情形直接确定为重大(D级/2级/橙色)风险:
一一违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;
——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、一
般财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的;
——涉及危险化学品重大危险源的;
——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人及以上
的;
——经风险评价确定为最高级别风险的。
9风险的控制
9.1制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个
体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。
9.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合
理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
9.3设备设施类危险源通常采用以下控制措施:安全屏护、报警、联锁、限
位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理
措施。
9.4作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑:制度、操作规程的
完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术
能力等方面。
9.5不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制,对于评价出
的不可接受风险,应制定补充建议措施并实施,直至风险可以接受。
10风险分级管控
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则,上一级负责管控的风险,
下一级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、
风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
工贸企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况,合理确
定各级风险的管控层级,一般分为公司(厂)级、部室(车间级)、班组和岗位
级,也可结合本单位机构设置情况,对风险管控层级进行增加或合并。
编制风险分级管控清单,企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后,编制包
括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单,并按规定及时更新。
11风险告知
企业应建立安全风险公告制度,在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公
告栏,制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、
事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作
场所和岗位,要设置明显警示标志,并强化危险源监测和预警。根据风险分级管
控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过
培训方式告知各岗位人员及相关方,使其掌握规避风险的措施并落实到位。
12文件管理
工企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料,并分类建档管理。应
包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录,以及风险
分级管控清单、危险源统计表(参见附录B.4)等内容的文件化成果;涉及重大、
较大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应
单独建档管理。
13风险信息的更新和持续改进
企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审,并对评审结果进行
公示和公布。
企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风
险分析,更新风险信息:
一一法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变;
——发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再
评价;
一一组织机构发生重大调整:
——风险程度变化后,需要对风险控制措施的调整;
一一根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况
等适时开展危险源辨识和风险评价。
14相关文件
风险管控记录
15相关记录资料
安全风险管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度
第一章总则
第一条为进一步加强公司对危险源(点)的管控,保证隐
患排查治理制度的全面落实,科学控制作业场所的潜在危险因素,
切实保障员工的身体健康和公司的财产安全,按照《XX省企业
风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)》
的要求,特制定本制度。
第二条本制度适用于XXX有限责任公司所属各单位和部
门。
第二章风险分级管控考核奖惩
第三条对危险源(点)不指定安全负责人、没有建立安全
责任制或安全责任制不落实,扣罚单位1000元c
第四条对危险源(点)没有按规定检查,扣罚单位2000
yco
第五条没有危险源(点)平面控制图或设立标志,扣罚单
位500元o
第六条新增危险源(点)没有及时纳入控制管理和设立标
志牌,扣罚单位500元。
第七条危险源(点)档案资料不齐、漏项,扣罚单位500
■7Co
第八条对危险源(点)下达安全隐患通知书,限期内没有
整改,扣罚单位2000元。
第九条因对危险源(点)管理不善,导致设备、人身事故
的,按公司有关规定严格考核。
第十条危险源(点)控制管理责任到位,达到本制度要求
标准,有效的控制事故,成绩突出的单位给予奖励。
第三章隐患排查治理考核奖惩
第十一条奖励:
(一)对在隐患排查中积极排除事故隐患,避免了事故发生
的单位,对安全生产提出合理化建议并采纳,收到显著效果的单
位,经公司安委会研究,给予单位或个人50—500元的奖励。
(二)对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故
中表现突出的单位或员工,根据贡献大小,给予200—2000元的
奖励。
(三)在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突
出的有功人员根据贡献大小,给予50—500元的奖励。
(四)在隐患排查中表现突出,受到上级有关部门的表彰,
给予一次性奖励。
第十二条处罚:
(一)严格执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及
有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制,
如违反《规定》和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制接受
50-200元的处罚。
(二)严格执行公司各工种安全操作规程以及各项安全管理
制度,在隐患排查期间对于一般性违章行为,以部门为考核单位,
发现违章现象按《安全生产奖惩管理制度》规定处罚。
(三)在隐患排查期间发现有严重违章行为,其后果严重的,
按《安全生产奖惩管理制度》规定加重处罚。
(四)对于在隐患排查中,未认真排查事故隐患而造成事故
的直接责任者,根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚,
造成严重后果的,交公司或司法机关处理,事故的其他责任者和
责任部门,根据公司有关规定,视情节轻重分别给予行政或经济
处罚。
(五)安环部查出的事故隐患,对所在单位下发《事故隐患
整改通知书》,一式二份,一份交整改亘位,一份存根。隐患所
属单位接到《事故隐患整改通知书》后,要立即组织人员整改落
实。对当时无法整改的隐患,所属单位负责人应当采取可靠的安
全防范措施,制定相应预案,并将整改方案以书面形式报安环部。
对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将《事故
隐患整改通知单》和整改情况返回安环部的单位,对其处于50
元罚款,因此而导致事故发生的,将追究隐患所属单位负责人责
任。
(六)安环部组织相关人员按照公司《安全目标责任书》、
《安全风险金管理制度》、《安全绩效考核管理制度》等内容对各
单位进行考核,并将考核情况报安委会审批,考核时间及频次为
每年年底进行一次。
第四章附则
第十三条本制度解释权归公司安环部。
第十四条本制度自下发之日起执行。
XXX有限公司
隐患排查与治理管理制度
1.目的
为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化各级部门、人员安全生
产体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故,保障职工生命财产安全,
根据安全生产法等法律、行政法规,制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作。
3.依据
3.1《中华人民共和国安全牛产法》(中华人民共和国主席令第十二号)
3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号)
4.定义
4.1事故隐患
是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产
管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人
的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括:
(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安
全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。
(2)法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定,企业危害识别过程中
识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。
4.2安全检查(即隐患排查)
4.2.1公司级安全检查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专
业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的
全面检查。
4.2.2日常检查主要是厂区、车间、罐区、仓库安全检查,是指各部门主管
在班中巡回检查,以及安全技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对厂区、
车间、罐区、仓库的消防设施的检查和巡检。
4.2.3节假日检查主要是指在重大活动和假节日前,对安全保卫、消防管理、
物资准备、备用设备、应急管理、劳动纪律、厂区管理、车间管理、罐区管理、
等是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、
应急力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检套,特别是要对节日期间干部带
班值班、及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
4.2.4季节性检查是指企业结合季节性特点开展的专项隐患排查,主要包括
春季、夏季、秋季、冬季隐患排查。
5职责
5.1企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体,应当建立健全事
故隐患排查治理制度,完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制,落实从主要
负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任,并加强对落实情况的监
督考核,保证隐患排查治理的落实。
5.2企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,各分管负责
人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。
5.2.1企业主要负责人保证隐患治理资金投入,及时掌握重大隐患治理情况,
治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。
5.2.2负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况,定期召开会议研究
解决隐患排查治理工作中出现的问题,对本单位无力解决的重大隐患,及时向上
级有关部门提出报告。
5.3安全科在接到有关自然灾害预报时,应当及时向各部门发出预警通知。
发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时,应当及时采取撤离人
员、停止作业、加强监测等安全措施。
5.4主要负责人负责公司综合级、季节性和节假日前安全检查组织、实施、
验证,同时应当如实记录事故隐患排查治理情况,并向从业人员通报;负责公司
各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作:负责各单位上报事故隐患的统
计、汇总工作;负责定期组织各专业职能管理部门评审、修订安全检查(隐患排
查治理)制度和安全检查表,不断提高安全检查深度和广度。
5.5安全科负责日常隐患的排查、评估、整改的评审评价工作;负责事故隐
患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况,
并向从业人员通报。
6基本要求
6.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作,是企业安全生产标准化风险
管理要素的重点内容,应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、
全天候”的原则,明确职责,建立健全企业隐患排资治理制度和保证制度有效执行
的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生产
的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生
产。应根据生产运行特点,制定安全检查计划,明确检查的目的、内容、要求,
并编制《安全检查表》。
6.1.1《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查
结果等内容。安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查,建立《安全检查
台账》、《事故隐患整改通知单》,并与安全目标责任考核挂钩。
6.1.2编制安全检查表的主要依据:
(1)国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作
规程;
(2)国内外事故案例和企、也以往的事故情况;
(3)生产装置危险有害因素辨识报告;
(4)分析人个人的经验和可靠的参考资料;
(5)有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。
6.1.3企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善,并做好检查人
员和培训工作。
有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订:
(1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标
准规范重新修订的;
(2)装置和重要的设备设施发生重大改变的;
(3)发生事故或对事故、事件有新的认识;
(4)周边安全生产环境发生重大变化;
(5)危害因素辨温结果有较大变动或识别出新的危害因素。
6.2隐患排查要按专业和部位,明确排查的责任人、排查内容、排查频次和
登记上报的工作流程。
6.3隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合,专
业排查与综合排查相结合,一般排杳与重点排查相结合,确保横向到边、纵向到
底、及时发现、不留死角。
7事故隐患排查方式、频次
7.1事故隐患排查方式
事故隐患排查与E常巡查和专项安全检查相结合的方式进行。
7.2事故隐患排查频次
(1)日常安全检查排查至少每周组织一次,并要求立即整改完毕,如有无
法整改项,立即上报安全科处理;
(2)重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。
(3)公司至少每半年组织一次综合性隐患排查。排查出问题后以通知单形
式下发责任部门并责令其定期整改。
(4)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时,应举一反三,
及时进行事故类比隐患专项排查。
8事故隐患排查内容
根据本企业生产装置的特点,隐患排查包括但不限于以下内容:
(1)安全基础管理;
(2)区域位置和总图布置;
(3)消防设备;
(4)电气系统;
9隐患建档
9.1安全科要建立事故隐患信息档案,明确隐患的级别,按照“五定”(定
整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施)的原则,落
实隐患治理的各项措施,对隐患治理情况进行监控,保证隐患治理按期完成。
9.2安全科对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记,
重大隐患要单独建档。
10隐患治理与上报
10.1隐患级别
事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性,分为一般事故隐患和
重大事故隐患。
一般事故隐患,是指能够及时整改,不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。
重大事故隐患,是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。
10.2隐患治理
隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能
立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措
施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。隐患治理要分类实施:
10.2.1车间自行组织排查出的隐患,如实记录在安全检查台账(车间保存),
并按照规定的期限按期整改,安全科负责跟踪落实。
10.2.2安全科组织排查出的隐患,编制事故隐患整改记录表,安全科监督
落实整改情况并如实在事故隐患整改回执单和安全检查台账中做好登记。
10.2.3一时无法立即整改的隐患,要按照评估一治理方案论证一资金落实
一限期治理一验收评估一销号的工作流程,明确每一工作节点的责任人,实行闭
环管理;重大隐患治理工作结束后,公司总经理应组织技术人员和专家对隐患治
理情况进行验收,保证按期完成和治理效果。
10.2.4企业应对排查出的各级隐患,做到“五定”(定人员、定时间、定
责任、定标准、定措施),并将整改落实情况纳入日常管理进行监督,及时协调
在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对一般事故隐
患,由责任单位立即组织整改。对于重大事故隐患,企业要结合自身的生产经营
实际情况,确定风险兀接受标准,评估隐患的风险等级。
10.2.5重大事故隐患的治理应满足以下要求:
(1)当风险处于很高风险区域时,应立即采取充分的风险控制措施,防止
事故发生,同时编制重大事故隐患治理方案,尽快进行隐患治理,必要时立即停
产治理;
(2)当风险处于一般高风险区域时,应采取充分的风险控制措施,防止事
故发生,并编制重大事故隐患治理方案,选择合适的时机进行隐患治理;
(3)对于处于中风险的重大事故隐患,应根据企业实际情况,进行成本一
效益分析,编制重大事故隐患治理方案,选择合适的时机进行隐患治理,尽可能
将其降低到低风险。
对于重大事故隐患,由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
重大事故隐患治理方案应包括:
1)治理的目标和任务;
2)采取的方法和措施;
3)经费和物费的落实;
4)负责治理的机阂和人员;
5)治理的时限和要求;
6)防止整改期间发生事故的安全措施。
10.2.6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐
患档案。隐患档案应包括以下信息:隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在
单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情
况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的会议纪要、正式文件等,也
应归入事故隐患档案。
10.2.7公司职工在生产安全巡检中发现事故隐患应及时上报安全科,对隐
患报告人应给予相应奖励。
10.3隐患上报
隐患上报要按照安全监管部门的要求,建立与安全生产监督管理部门隐患排
查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”和“安监云管理系统”,
每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管
部门,发现无法立即整改的重大事故隐患,应当及时上报。每季度、每年对本单
位事故隐患排查治理情况进行统计分析,统计分析情况应当由企业主要负责人签
字。
对于重大事故隐患,企业除依照前款规定报送外,应当及时向安全生产监督
管理部门和有关部门报告。企业还应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面
材料。重大事故隐患报送内容应当包括:
(1)隐患的现状及其产生原因;
(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析•:
(3)隐患的治理方案。
11事故隐患报告和举报奖励制度
11.1事故隐患报行
11.1.1每天工作人员交接班例行检查中,发现事故隐患立即向上级汇报;
11.1.2当班人员在工作当中发现事故隐患的,立即向车间、相关处室汇报,
重大事故隐患由车间主任负责向厂长汇报,需要紧急处理的,应根据情况处理;
11.1.3相关单位接到汇报后,应根据各部门的工作职责进行处理,需要其
它部门配合的要向厂长汇报处理;
11.1.4各处室、主间主任将每天的事故隐患处理情况向厂长汇报;
11.1.5一旦发现存在重大事故隐患,车间主任接到员工报告后,立即向厂
长汇报处理,厂长要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报
告内容应当包括:
a、隐患的现状及其产生原因;
b、隐患的危害程度和整改难易程度分析;
c、隐患的治理方案。
11.2、举报奖励
凡工作人员举报,经核实的事故隐患,公司对举报人按一般事故隐患50元,
重大事故隐患100-500元进行奖励。
两个体系考评奖惩记录表
企业名称年度2017
完成比例绩效监测
考评项目考评依据被考评单位考评人
及效果奖惩
安全生产目标
1.安全健康目标70%0安环部
管理
2.各项安全、健康安全生产责任
100%+1安环部
检查完成率制
3.设备定期检查安全生产目标
80%+0.5生产车间
完成率管理制度
4.个人防护用品安全生产目标
80%+0.5生产车间
依从程度管理制度
5.职业危害监测安全生产目标
100%+1安环部
情况管理制度
6.事故、事件调查安全生产目标
100%+1安环部
完成率管理制度
7.纠正与预防行
安全生产目标
动完成率及效果100%+1生产车间
管理制度
效率
8.安全、健康有关
安全生产目标
数据统计、分析情60%0安环部
管理制度
况
9.现场安全、健康安全生产目标
80%+0.5生产车间
许可依从情况管理制度
10.任务分析及任安全生产目标
80%+0.5安环部
务观察执行情况管理制度
11.安全、健康委
安全生产目标
员会会议召开情80%+0.5安环部
管理制度
况
12.变化管理回顾安全生产目标
90%+075安环部
情况管理制度
13.培训计划完成2017年度安全
100%+1安环部
情况培训计划
14.法律法规依从
法律法规清单100%+1安环部
程度
15.持续改进标准
安全生产目标
化系统效力的情90%+0.75安环部
管理
况
16.安全、健康投安全生产目标60%
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