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文档简介
内部审计面试题及答案姓名:____________________
一、选择题(每题2分,共20分)
1.内部审计的目的是什么?
A.监督和管理公司财务
B.提高公司运营效率
C.防范和揭露公司风险
D.以上都是
2.内部审计师在实施审计过程中,应遵循哪个原则?
A.客观性原则
B.独立性原则
C.完整性原则
D.以上都是
3.内部审计报告的目的是什么?
A.评估公司内部控制的有效性
B.提出改进建议
C.为公司决策提供依据
D.以上都是
4.内部审计师在审计过程中,应关注哪些方面?
A.财务报表的真实性
B.内部控制的有效性
C.企业的合规性
D.以上都是
5.内部审计师在审计过程中,应如何处理审计发现的问题?
A.及时与被审计单位沟通
B.形成审计报告
C.提出改进建议
D.以上都是
6.内部审计师在审计过程中,应如何确保审计质量?
A.严格执行审计程序
B.独立、客观、公正地执行审计
C.不断提高自身专业能力
D.以上都是
7.内部审计师在审计过程中,应如何处理审计风险?
A.识别、评估和应对审计风险
B.将审计风险控制在可接受范围内
C.及时向管理层报告审计风险
D.以上都是
8.内部审计师在审计过程中,应如何处理审计证据?
A.采集、整理和分析审计证据
B.确保审计证据的充分性和可靠性
C.依法使用审计证据
D.以上都是
9.内部审计师在审计过程中,应如何处理审计意见?
A.及时与被审计单位沟通
B.形成审计报告
C.提出改进建议
D.以上都是
10.内部审计师在审计过程中,应如何处理审计结论?
A.评估审计结论的合理性
B.及时向管理层报告审计结论
C.将审计结论纳入公司决策
D.以上都是
二、判断题(每题2分,共10分)
1.内部审计师在审计过程中,应保持独立性和客观性。()
2.内部审计报告应包括审计发现、审计意见和审计建议。()
3.内部审计师在审计过程中,应关注公司的合规性。()
4.内部审计师在审计过程中,应关注公司的风险控制。()
5.内部审计师在审计过程中,应关注公司的经营效益。()
6.内部审计师在审计过程中,应关注公司的社会责任。()
7.内部审计师在审计过程中,应关注公司的战略规划。()
8.内部审计师在审计过程中,应关注公司的组织结构。()
9.内部审计师在审计过程中,应关注公司的内部控制。()
10.内部审计师在审计过程中,应关注公司的财务状况。()
四、简答题(每题5分,共20分)
1.简述内部审计师在审计过程中应遵循的职业道德规范。
2.简述内部审计师在审计过程中如何识别和评估风险。
3.简述内部审计报告的主要内容和作用。
4.简述内部审计与外部审计的区别。
五、论述题(10分)
论述内部审计在公司治理中的重要作用。
六、案例分析题(10分)
某公司内部审计部门对公司的采购流程进行了审计,发现以下问题:
(1)采购部门未对供应商进行充分的市场调研,导致采购价格高于市场平均水平。
(2)采购合同签订不规范,存在合同条款不明确、审批流程不严格等问题。
(3)采购部门对供应商的履约情况进行跟踪不到位,导致部分供应商未能按时交付货物。
请根据以上情况,分析公司采购流程存在的问题,并提出改进建议。
试卷答案如下:
一、选择题(每题2分,共20分)
1.D
解析思路:内部审计的目的是为了提高公司的运营效率、防范和揭露公司风险,同时监督管理公司财务,因此选择D。
2.D
解析思路:内部审计师在执行审计时应遵循客观性、独立性、完整性等原则,因此选择D。
3.D
解析思路:内部审计报告应包括审计发现、审计意见和审计建议,为决策提供依据,因此选择D。
4.D
解析思路:内部审计师在审计过程中应关注财务报表的真实性、内部控制的有效性、企业的合规性等方面,因此选择D。
5.D
解析思路:内部审计师在处理审计发现的问题时,应及时与被审计单位沟通,形成审计报告,提出改进建议,因此选择D。
6.D
解析思路:内部审计师在执行审计时,应严格执行审计程序,保持独立、客观、公正,不断提高自身专业能力,因此选择D。
7.D
解析思路:内部审计师在处理审计风险时,应识别、评估和应对审计风险,将审计风险控制在可接受范围内,并及时报告,因此选择D。
8.D
解析思路:内部审计师在处理审计证据时,应采集、整理和分析审计证据,确保充分性和可靠性,并依法使用,因此选择D。
9.D
解析思路:内部审计师在处理审计意见时,应及时与被审计单位沟通,形成审计报告,提出改进建议,因此选择D。
10.D
解析思路:内部审计师在处理审计结论时,应评估结论的合理性,及时报告,并将结论纳入公司决策,因此选择D。
二、判断题(每题2分,共10分)
1.√
解析思路:内部审计师在审计过程中应保持独立性和客观性,这是职业道德规范的基本要求。
2.√
解析思路:内部审计报告应包括审计发现、审计意见和审计建议,这是报告的基本内容。
3.√
解析思路:内部审计师在审计过程中应关注公司的合规性,以确保公司遵守相关法律法规。
4.√
解析思路:内部审计师在审计过程中应关注公司的风险控制,以预防潜在风险。
5.√
解析思路:内部审计师在审计过程中应关注公司的经营效益,以提高公司整体运营效率。
6.√
解析思路:内部审计师在审计过程中应关注公司的社会责任,以确保公司履行社会责任。
7.√
解析思路:内部审计师在审计过程中应关注公司的战略规划,以支持公司长期发展。
8.√
解析思路:内部审计师在审计过程中应关注公司的组织结构,以优化组织效率。
9.√
解析思路:内部审计师在审计过程中应关注公司的内部控制,以提高内部控制的有效性。
10.√
解析思路:内部审计师在审计过程中应关注公司的财务状况,以确保财务报表的真实性和合规性。
四、简答题(每题5分,共20分)
1.解析思路:内部审计师在审计过程中应遵循的职业道德规范包括:诚信、客观、专业、保密、独立性、公正等。
2.解析思路:内部审计师在识别和评估风险时,应通过分析业务流程、审查内部控制、访谈相关人员等方法,识别和评估可能存在的风险。
3.解析思路:内部审计报告的主要内容包括:审计背景、审计目标、审计范围、审计程序、审计发现、审计结论、审计建议等。
4.解析思路:内部审计与外部审计的区别主要体现在审计目的、审计范围、审计程序、审计独立性等方面。
五、论述题(10分)
解析思路:内部审计在公司治理中的作用包括:监督公司内部控制、评估风险管理、促进公司合
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