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文档简介
2025审计部笔试题目及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)1.审计的基本职能是()A.经济监督B.经济评价C.经济鉴证D.以上都是答案:A2.内部审计机构的设置应遵循()原则。A.独立性B.权威性C.经济性D.独立性和权威性答案:D3.审计证据的充分性与()有关。A.审计风险B.具体审计项目的重要性程度C.审计人员的经验D.以上都是答案:D4.审计工作底稿的所有权属于()。A.被审计单位B.会计师事务所C.审计人员D.国家答案:B5.审计报告的日期,应当是()。A.签署审计业务约定书的日期B.审计报告编制完成日期C.审计取证工作结束日期D.被审计单位管理当局确认和签署会计报表的日期答案:C6.下列审计证据中证明力最强的是()。A.被审计单位的销售发票副本B.银行对账单C.应收账款函证回函D.审计人员编制的计算表答案:C7.下列属于审计准备阶段工作的是()。A.签订审计业务约定书B.实质性测试C.撰写审计报告D.整理审计工作底稿答案:A8.下列哪种审计方法属于审查书面资料的方法()。A.监盘B.观察C.审阅法D.调节法答案:C9.审计风险模型为()。A.审计风险=固有风险×控制风险×检查风险B.审计风险=固有风险+控制风险+检查风险C.审计风险=固有风险×控制风险+检查风险D.审计风险=固有风险+控制风险×检查风险答案:A10.我国国家审计机关属于()。A.立法型B.司法型C.行政型D.独立型答案:C二、多项选择题(每题2分,共10题)1.审计按主体分类可分为()。A.政府审计B.内部审计C.注册会计师审计D.财务审计答案:ABC2.审计证据的特征包括()。A.充分性B.适当性C.可靠性D.相关性答案:AB3.内部控制的要素包括()。A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.监督答案:ABCDE4.审计工作底稿的作用有()。A.联结整个审计工作的纽带B.形成审计结论、发表审计意见的直接依据C.明确审计人员责任、评价审计人员工作业绩的依据D.为审计质量控制与质量检查提供了可能答案:ABCD5.审计报告的基本要素包括()。A.标题B.收件人C.引言段D.管理层对财务报表的责任段E.注册会计师的责任段答案:ABCDE6.审计抽样的方法包括()。A.统计抽样B.非统计抽样C.属性抽样D.变量抽样答案:AB7.下列属于内部审计的特点的有()。A.内向性B.广泛性C.及时性D.强制性答案:ABC8.财务报表审计的目标包括()。A.合法性B.合理性C.公允性D.一贯性答案:AC9.下列属于审计业务约定书的基本内容的有()。A.财务报表审计的目标B.管理层对财务报表的责任C.管理层编制财务报表采用的会计准则和相关会计制度D.审计范围答案:ABCD10.审计人员在进行审计时应遵循的审计职业道德包括()。A.独立B.客观C.公正D.保密答案:ABCD三、判断题(每题2分,共10题)1.审计就是查账。(×)2.内部审计具有独立性,所以它与外部审计没有区别。(×)3.审计证据越多越好。(×)4.审计工作底稿只能由审计人员自己编制。(×)5.无保留意见审计报告就是表明被审计单位没有任何问题。(×)6.审计抽样就是抽查。(×)7.内部控制完善的单位可以不进行审计。(×)8.注册会计师审计是一种有偿审计。(√)9.审计风险是可以完全消除的。(×)10.审计的对象就是被审计单位的财务报表。(×)四、简答题(每题5分,共4题)1.简述审计的含义。答案:审计是由独立的专门机构或人员接受委托或根据授权,对国家行政、事业单位和企业单位及其他经济组织的会计报表和其他资料及其所反映的经济活动进行审查并发表意见。2.简述审计证据的分类。答案:审计证据按形式可分为实物证据、书面证据、口头证据和环境证据;按来源可分为外部证据和内部证据。3.简述内部审计的职能。答案:内部审计具有监督、评价、鉴证等职能,监督职能是对本单位经济活动的合法性、合规性进行监督;评价职能是对单位内部的经营管理活动的有效性等进行评价;鉴证职能是对本单位的财务状况等提供鉴证服务。4.简述审计工作底稿的编制要求。答案:审计工作底稿编制应内容完整、记录清晰、结论明确,做到真实、合法、有效,有审计人员的签名和日期等。五、讨论题(每题5分,共4题)1.讨论审计风险与重要性水平之间的关系。答案:重要性水平越高,审计风险越低;重要性水平越低,审计风险越高。两者呈反向关系。2.讨论如何提高内部审计的有效性。答案:提高内部审计人员素质、完善内部审计制度、保证内部审计独立性、加强与其他部门沟通协作等
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