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甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司财务审计与内部控制优化合同甲方(审计机构):名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________乙方(上市公司):名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________鉴于甲方具备财务审计和内部控制优化方面的专业能力,乙方需要对其财务报表进行审计并对内部控制进行优化,双方经友好协商,达成如下协议:第一条审计范围1.1甲方将对乙方2025年度的财务报表进行审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。1.2甲方将对乙方的内部控制制度进行评估,并提出优化建议。第二条审计内容2.1甲方将对乙方的财务报表进行审计,确保其真实、公允地反映了乙方的财务状况和经营成果。2.2甲方将对乙方的内部控制制度进行评估,包括但不限于财务控制、运营控制、合规性控制等。2.3甲方将对乙方的内部控制流程进行审查,并提出改进措施。第三条审计期限3.1本合同约定的审计工作应在2025年12月31日前完成。3.2如遇特殊情况,双方可协商延长审计期限。第四条审计费用4.1审计费用总额为人民币____________________元。4.2乙方应在合同签订后____________________日内向甲方支付首期审计费用人民币____________________元。4.3审计工作完成后,乙方应在收到甲方出具的审计报告后____________________日内支付剩余审计费用。第五条审计报告5.1甲方应在审计工作完成后____________________日内向乙方提交审计报告。(1)审计意见;(2)内部控制评估结果;(3)优化建议;(4)其他甲方认为必要的说明。第六条保密条款6.1双方对本合同内容以及审计过程中获得的信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。6.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____________________年。第七条违约责任7.1如一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2违约金金额为本合同审计费用总额的____________________%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同生效9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。第十条其他10.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。10.2本合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。签署页:甲方(审计

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