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文档简介
宁德市人民医院高压情境下(如审计进场、资金紧张)的抗压能力评估一、单选题(每题2分,共20题)1.宁德市人民医院在审计进场期间,最需要优先保障的部门是?A.医务科B.财务科C.人力资源科D.后勤保障科2.当医院面临短期资金紧张时,以下哪项措施最能快速缓解现金流压力?A.延长患者住院时间以增加收入B.严格控制采购预算C.加快应收账款催收力度D.减少医护人员加班费3.审计进场期间,宁德市人民医院内部沟通最应遵循的原则是?A.减少会议频率以避免暴露问题B.严格按流程汇报,确保信息透明C.压制部分科室的审计反馈D.仅向院长汇报关键问题4.医院在资金紧张时,以下哪项支出属于刚性需求,优先保障?A.装修费用B.药品采购C.非必要设备维护D.公关活动预算5.宁德市人民医院若需应对审计检查,最有效的内部准备措施是?A.全员培训审计相关法规B.随机销毁部分财务记录C.提前安排科室自查D.指派临时人员负责审计对接6.资金紧张时,医院可采取的短期融资方式不包括?A.医保基金预借B.申请银行流动资金贷款C.延期支付供应商款项D.发行医院债券7.审计期间,宁德市人民医院若发现数据不一致,首要处理方式是?A.立即隐瞒不报B.指定专人追溯源头C.按审计要求补录数据D.将责任推给下级科室8.医院在应对审计时,以下哪项内容最易引发合规风险?A.规范的病历书写B.手术费用明细清晰C.随意调整采购价格D.医保结算流程完整9.资金紧张时,医院可压缩的非核心支出包括?A.医疗设备维护B.医护人员培训C.非必要会议D.医保报销审核10.宁德市人民医院若需提升审计应对能力,应优先加强哪方面建设?A.内部审计团队专业化B.法律法规培训C.电子化审计系统D.科室间协作机制二、多选题(每题3分,共10题)1.宁德市人民医院在审计期间可能面临的主要风险包括?A.数据造假被查处B.资金挪用嫌疑C.医疗纠纷激化D.供应商投诉2.医院资金紧张时,可通过以下哪些措施控制成本?A.优化人员排班B.减少非必需采购C.提高药品加成率D.加强水电资源管理3.审计准备阶段,宁德市人民医院需完善哪些文件?A.财务报表及说明B.档案管理制度C.合同签订流程D.医疗纠纷处理记录4.资金紧张时,医院可采取的增收措施包括?A.优化医保报销政策B.开展健康讲座收费C.加快固定资产处置D.提高自费项目比例5.审计期间,宁德市人民医院需重点关注哪些科室?A.财务科B.医技科室C.药房D.后勤部门6.医院在应对资金压力时,可依赖的外部资源包括?A.政府财政补贴B.银行信贷支持C.医保基金调剂D.供应商融资7.审计中发现问题后,宁德市人民医院应如何整改?A.立即纠正违规操作B.制定长效预防机制C.对相关责任人追责D.重新提交审计申请8.医院资金管理中,以下哪些属于重点监控环节?A.医保结算B.药品采购C.人员薪酬发放D.设备租赁合同9.审计期间,医院需加强哪些人员培训?A.审计法律法规B.数据统计方法C.医疗纠纷处理D.内部控制流程10.医院在资金紧张时,可优先保障哪些业务?A.急诊救治B.医保结算C.科研项目D.医保基金上缴三、判断题(每题2分,共10题)1.宁德市人民医院在审计期间可随意调整财务数据以符合预期。(×)2.资金紧张时,医院可全面暂停非核心医疗项目。(×)3.审计发现的问题若不严重,可暂时搁置整改。(×)4.医院在资金紧张时,可强制要求供应商延长付款周期。(√)5.审计期间,医院需确保所有纸质档案完整存档。(√)6.医院可依赖内部审计部门完全覆盖外部审计风险。(×)7.资金紧张时,医院可降低药品采购标准以节约成本。(×)8.审计期间,医院需确保所有电子数据可追溯至原始来源。(√)9.医院在资金紧张时,可全面取消医保报销审核。(×)10.宁德市人民医院可仅向审计署提供部分财务数据以回避问题。(×)四、简答题(每题5分,共4题)1.简述宁德市人民医院在审计期间需完善的关键控制措施。2.医院在资金紧张时,如何平衡成本控制与医疗服务质量?3.审计发现数据不一致时,医院应如何系统性追溯问题根源?4.宁德市人民医院如何通过流程优化提升资金使用效率?五、论述题(每题10分,共2题)1.结合宁德市人民医院实际情况,分析审计压力与资金紧张的协同影响及应对策略。2.阐述医院在高压情境下(审计+资金紧张)的内部协同机制如何构建?答案与解析一、单选题答案与解析1.B解析:审计主要关注财务合规性,财务科是核心部门,需优先保障其正常运作。2.C解析:应收账款催收是快速回笼资金的有效手段,其他措施效果较慢或不可持续。3.B解析:透明沟通可避免信息不对称引发的矛盾,但需确保合规性。4.B解析:药品采购属于医疗核心支出,直接影响患者救治,不可削减。5.C解析:提前自查可识别问题并整改,避免审计时被动应对。6.D解析:医院债券发行门槛高,短期融资更适用医保预借、银行贷款等。7.B解析:追溯源头是合规整改的第一步,隐瞒或拖延会加重处罚。8.C解析:随意调整采购价格易触发价格欺诈风险,其他选项均属合规操作。9.C解析:非必要会议属于可压缩开支,其他选项涉及医疗核心需求。10.A解析:专业化审计团队能更高效应对外部审计,其他措施辅助性较强。二、多选题答案与解析1.A、B、C解析:审计风险主要来自数据合规、资金使用及医疗纠纷,供应商投诉影响较小。2.A、B、D解析:优化排班、减少采购、节约水电可直接降低成本,加成率提升需合规论证。3.A、B、C解析:档案管理、合同流程是审计重点,医疗纠纷记录用于解释合规性。4.A、B、C解析:优化医保政策、健康讲座、资产处置是合规增收方式,加成率需谨慎调整。5.A、B、C解析:财务科、医技科室、药房涉及资金密集环节,后勤部门关联性较低。6.A、B、C解析:政府补贴、银行贷款、医保调剂是医院可依赖的外部资源,供应商融资不常见。7.A、B、C解析:立即整改、长效机制、追责是合规整改标准流程,重新申请非必要。8.A、B、C解析:医保结算、药品采购、薪酬发放涉及资金核心环节,租赁合同关联性较低。9.A、B、D解析:审计法规、数据统计、内部控制是应对审计的关键技能,纠纷处理辅助性较强。10.A、B解析:急诊救治、医保结算属于医疗核心需求,科研、基金上缴可调整优先级。三、判断题答案与解析1.×解析:数据造假会触发严重处罚,审计依赖真实数据。2.×解析:全面暂停非核心项目可能影响救治,需分级压缩而非一刀切。3.×解析:问题整改需及时,拖延会累积风险,严重问题必须立即处理。4.√解析:供应商付款周期可协商延长,但需考虑商业信用影响。5.√解析:审计要求纸质档案完整存档,电子数据需可验证。6.×解析:内部审计无法完全替代外部监督,需配合外部审计工作。7.×解析:降低药品采购标准可能违反医保政策,需合规节约成本。8.√解析:电子数据需留痕,可追溯至原始记录是合规要求。9.×解析:医保报销审核是合规环节,取消会导致合规风险。10.×解析:审计需全面数据支持,隐瞒部分数据会触发更严格审查。四、简答题答案与解析1.答案:-建立审计问题台账,逐项整改并跟踪;-加强财务授权管理,确保审批流程规范;-完善数据备份与核对机制,确保数据真实完整;-定期开展全员合规培训,提升风险意识。2.答案:-优先保障药品、设备、人员等刚性支出;-通过优化采购流程、减少浪费节约成本;-提高医保结算效率,减少垫资压力;-探索合规增收渠道,如健康服务项目。3.答案:-从审计报告问题入手,逐条追溯数据来源;-检查数据录入、审核、归档各环节是否存在错误;-对比不同系统数据,查找差异原因;-形成问题整改清单,明确责任人与整改时限。4.答案:-优化预算编制流程,提高资金使用精准度;-推行电子化报销与支付,减少中间环节;-加强资产盘点与维护,避免闲置浪费;-建立资金使用绩效考核机制,激励节约。五、论述题答案与解析1.答案:-审计压力会迫使医院强化内部控制,但若资金紧张可能导致科室为完成审计指标而牺牲合规性;-资金紧张时,医院需优先保障医疗核心支出,但审计要求全面合规,可能增加财务负担;-应对策略:建立审计与资金管理协同机制,如成立专项工作组,明确审计整改与资金平衡优先级,同时通过合规增收缓解压力。2.答案:-构
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