安全生产检查表工作场所安全与健康保障版_第1页
安全生产检查表工作场所安全与健康保障版_第2页
安全生产检查表工作场所安全与健康保障版_第3页
安全生产检查表工作场所安全与健康保障版_第4页
安全生产检查表工作场所安全与健康保障版_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工作场所安全与健康保障安全生产检查表通用工具模板一、适用范围与工作场景本工具模板适用于各类生产经营单位(包括制造业、建筑业、化工、仓储、物流、服务业等)的日常安全生产检查、专项安全排查、季节性安全检查(如夏季防暑、冬季防火)以及新改扩建项目投产前的安全验收。通过系统化检查,可全面识别工作场所中的安全隐患,评估员工职业健康风险,推动安全管理措施落地,保障从业人员生命安全与健康,同时满足《安全生产法》《职业病防治法》等法律法规对企业安全管理的基本要求。二、标准化操作流程(一)检查前准备:明确目标与资源匹配确定检查类型与范围根据企业实际需求明确检查类型(日常/专项/季节性/验收),例如:日常检查覆盖作业现场、设备设施、人员操作等基础内容;专项检查针对特定风险(如电气安全、危化品管理、有限空间作业等);季节性检查结合气候特点(如雨季防汛、高温防暑)。划分检查区域(如生产车间、仓库、办公区、实验室、特种设备使用区等),保证无遗漏。组建专业检查团队团队成员需包含:安全管理部门负责人(1名,统筹协调)、专业技术人员(1-2名,如电气、机械、职业卫生工程师)、一线员工代表(1名,熟悉现场操作)。明确分工:安全负责人牵头制定检查计划,技术人员负责专业领域风险识别,员工代表反馈实际操作中的安全隐患。准备检查工具与资料工具类:检测仪器(如万用表、测距仪、照度计、噪声仪、有毒气体检测仪)、记录工具(纸质表格/电子终端、相机/录像设备)、个人防护用品(安全帽、防护眼镜、绝缘手套等)。资料类:安全生产管理制度文件、安全操作规程、previous检查记录、隐患整改台账、应急预案、职业健康监护档案等。(二)检查中实施:逐项排查与记录现场巡查与风险识别对照本模板“三、工作场所安全与健康检查表模板”,按区域逐项检查:通用安全管理:检查制度是否健全(如安全生产责任制、隐患排查制度)、培训记录是否完整(新员工三级教育、特种作业人员持证上岗)、安全警示标识是否清晰(如“当心触电”“必须戴安全帽”)。作业环境安全:检查通道是否畅通(宽度≥1米,无杂物堆积)、照明是否充足(作业面照度≥200lux)、通风是否良好(有毒有害物质浓度低于限值)、消防设施是否完好(灭火器压力正常、消防通道畅通)。设备设施安全:检查特种设备(锅炉、压力容器、起重机械等)是否定期检验并张贴合格标志、电气设备线路是否老化(无裸露、私拉乱接)、机械设备防护装置是否齐全(如传动部位防护罩、紧急停止按钮)。职业健康防护:检查防护用品是否发放到位(如防尘口罩、防噪耳塞)、职业病危害因素(粉尘、噪声、化学毒物等)是否定期检测并公示、员工健康监护是否落实(岗前/在岗/离岗体检)。应急管理:检查应急预案是否定期演练(每年至少1次)、应急物资是否充足(急救箱、应急照明、逃生通道指示牌)、员工是否掌握应急处置流程(如火灾报警、触电急救)。问题记录与影像留存对发觉的隐患,详细记录“问题描述”(如“3号车间东侧灭火器压力不足,指针在红色区域”)、“位置区域”“风险等级”(按严重程度分为“重大隐患”“一般隐患”)。对隐患部位进行拍照或录像(影像资料需体现问题细节,避免仅拍远景),作为后续整改依据。(三)检查后处理:整改闭环与持续改进汇总分析并形成报告检查结束后24小时内,团队汇总问题清单,统计隐患数量(如“共发觉隐患12项,其中重大隐患1项,一般隐患11项”)、分布区域(如“生产车间8项,仓库3项,办公区1项”)、主要类型(如“设备设施类占比50%”)。编制《安全生产检查报告》,内容包括:检查概况、隐患清单、风险评估、整改建议、责任分工。制定整改方案并跟踪落实按照“五定”原则(定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案)制定整改方案:重大隐患需立即停产整改,一般隐患明确整改期限(一般不超过7天)。责任部门签字确认整改任务,安全管理部门跟踪整改进度,整改完成后提交《隐患整改报告》(附整改前后对比照片),由检查团队验收签字。归档与复盘优化将检查记录、报告、整改台账等资料整理归档(保存期限≥3年),作为企业安全管理的追溯依据。每季度组织检查团队复盘,分析隐患重复出现的原因(如“某区域灭火器压力不足反复出现,可能是维护制度未落实”),优化检查表内容或管理流程,实现持续改进。三、工作场所安全与健康检查表模板(一)通用安全管理检查项序号检查内容检查方法检查结果(合格/不合格)问题描述(不合格时填写)整改责任人整改期限1安全生产责任制是否明确,是否覆盖全员岗位查阅制度文件、岗位职责描述*2安全培训记录是否完整(含新员工、转岗员工、特种作业人员)查阅培训签到表、考核记录*3安全警示标识是否设置规范(位置、内容、颜色符合GB2894)现场核查标识数量及位置*4隐患排查治理台账是否闭环(有记录、有整改、有验收)查阅隐患台账、整改报告*(二)作业环境安全检查项序号检查内容检查方法检查结果(合格/不合格)问题描述(不合格时填写)整改责任人整改期限1通道宽度是否≥1米,无杂物堆积、无障碍物现场实测通道宽度*2作业面照度是否符合标准(如车间≥200lux,仓库≥100lux)使用照度计检测*3通风系统是否正常运行,有毒有害物质浓度是否超标查阅通风设备运行记录、检测报告*4消防设施(灭火器、消火栓)是否完好,压力是否正常,是否在有效期内现场检查消防器材状态*(三)设备设施安全检查项序号检查内容检查方法检查结果(合格/不合格)问题描述(不合格时填写)整改责任人整改期限1特种设备是否在检验有效期内,是否张贴合格标志核对特种设备检验证书、现场标识*2电气设备线路是否老化、破损,有无私拉乱接现象目测检查线路状态,查阅用电审批记录*3机械设备防护装置(防护罩、安全栏)是否齐全、牢固手动测试防护装置固定情况*4起重机械限位装置、紧急停止按钮是否灵敏可靠模拟测试装置功能*(四)职业健康防护检查项序号检查内容检查方法检查结果(合格/不合格)问题描述(不合格时填写)整改责任人整改期限1防护用品(口罩、耳塞、防护服等)是否按标准发放,员工是否正确佩戴查阅发放台账,现场观察员工佩戴情况*2职业病危害因素(粉尘、噪声等)是否定期检测,检测结果是否公示核对检测报告、现场公示信息*3员工健康监护档案是否完整(含岗前、在岗、离岗体检报告)查阅员工健康档案*4职业健康培训是否开展,员工是否知晓危害因素及防护措施查阅培训记录,现场提问员工*(五)应急管理检查项序号检查内容检查方法检查结果(合格/不合格)问题描述(不合格时填写)整改责任人整改期限1应急预案是否定期评审(每≥1年),是否与实际风险匹配查阅应急预案评审记录*2应急演练是否开展(每年≥1次),演练记录是否完整查阅演练方案、总结报告*3急救箱药品是否齐全(在有效期内),应急照明、逃生通道指示牌是否正常现场检查急救箱物资、应急设施*4员工是否掌握应急处置流程(如火灾报警、触电急救步骤)现场模拟测试员工应急响应能力*四、使用要点与风险提示检查频次与责任落实日常检查:每日由班组长或岗位员工开展,重点检查作业环境、设备运行状态;专项检查:每季度由安全管理部门牵头,针对特定风险(如电气、危化品)开展;季节性检查:结合季节特点(如雨季、高温)提前1周开展;所有检查需明确“谁检查、谁签字、谁负责”,避免流于形式。隐患分级与差异化整改重大隐患:可能导致群死群伤或重大财产损失的,需立即停产整改,上报属地应急管理部门,整改完成后组织专家验收;一般隐患:可能造成人员伤害或设备损坏的,由责任部门在规定期限内整改,安全部门跟踪复查。员工参与与沟通反馈鼓励一线员工参与检查,通过“隐患随手拍”“安全建议箱”等方式收集现场问题;检查结果需向全体员工公示,重大隐患整改情况需通报,保证员工知情权。合规性更新与动态优化密切关注《安全生产法》《职业病防治法》等法律法规及标准更新(如GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》),及时调整检查表内容;对重复出现的隐患,需从制度、流程、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论