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文档简介
——危险废物贮运管理制度(新版)第一章总则第一条制定目的与依据为严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2025年修订版)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001,2025年局部修订)及地方生态环境部门关于危险废物贮运的最新监管要求,规范公司危险废物贮存、内部转运、外部转移全流程管理,防范泄漏、扬散、燃烧等环境与安全风险,结合公司危险废物接收、暂存、处置实际运营情况,特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司危险废物贮存管理(含专用储存点、暂存库)、内部转运(车间至暂存库、暂存库至生产车间/处置现场)、外部转移(暂存库至外部处置单位)及相关台账管理,涉及安环部、生产部、仓储部(仓管)、收集运输部、化验中心、市场开发部、门卫室、电气车间等相关部门,覆盖危险废物入库存放、日常巡检、出库转运、转移联单办理等全环节。第三条管理原则1.专用管理原则:危险废物必须存放于指定专用储存点或暂存库,严禁与非危险废物混存,严禁在非专用区域临时堆放;2.全程追溯原则:从危险废物入库到转移处置,全程记录台账、出入库单、转移联单,确保每一批次危险废物来源、去向可追溯;3.风险防控原则:贮存场所必须落实防扬散、防流失、防渗漏措施,转运过程必须做好安全防护,杜绝环境与安全事故。第二章危险废物贮存管理第四条贮存场所基础要求1.危险废物专用储存点、暂存库必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及消防安全相关规定,地面采用防渗混凝土浇筑(防渗系数≤10⁻⁷cm/s),设置导流沟与集液池,防止泄漏液扩散;2.贮存场所不得放置任何非危险废物物品,必须配备足量消防器材(如干粉灭火器、消防沙、吸附棉),且器材需定期检查(每月1次),确保完好有效;3.贮存场所显眼位置必须设置规范标识:包括危险废物警告标志(符合GB15562.2-1995标准)、危险废物危险告知牌(注明废物类别、危害特性、应急处置措施)及本制度公示牌,标识需保持清晰,褪色或损坏时24小时内更换。第五条贮存日常管理1.专人管理:暂存库设专职仓管负责日常管理,专用储存点由所在车间指定专人管理,管理人员需经危险废物管理培训合格后方可上岗;2.入库登记:危险废物送至贮存场所时,管理人员需核对废物类别、数量与送货单(或内部转运单)是否一致,确认无误后填写《危险废物入库台账》,记录入库时间、废物名称、类别、数量、来源部门(或外部单位),并由交接双方签字确认;3.堆放要求:3.1同类危险废物可堆叠存放(需装在专用容器内,容器需加盖密封),不同类别且不相容的危险废物(如酸性与碱性废物、氧化性与还原性废物)必须物理隔离(间隔≥1米或设置隔墙),严禁混合堆放;3.2危险废物码放高度不得超过3.5米,堆间需预留≥1.2米的搬运通道,确保转运作业安全;3.3贮存场所内清理出的泄漏物、散落废物,一律按危险废物管理,收集后单独存放并及时处置,不得随意丢弃;4.日常巡检:4.1管理人员每日对贮存场所进行2次巡检,重点检查容器密封性(有无泄漏)、标识完整性、消防器材在位情况,发现泄漏时立即用吸附棉封堵,收集泄漏液至专用容器,同时上报安环部;4.2安环部每月对各贮存场所进行1次专项检查,核查台账完整性、堆放合规性,检查结果纳入部门绩效考核。第六条贮存通风与安全管理1.暂存库实行定期通风:一般天气条件下,上午9:00-11:00通风2小时,下午15:00-16:30通风1.5小时;阴雨天气减少通风时长(每次不超过1小时),确保库内空气流通且无积水;2.暂存库为公司重点防火区域,严禁动用明火:因设备维修确需使用明火的,必须由维修部门向安环部申请办理《动火安全作业许可证》,落实防火监护措施(如配备灭火器材、清理周围易燃废物)后方可作业;3.贮存场所内作业工具需符合安全要求:设施维修、环境清扫、装卸易燃易爆危险废物时,必须使用铜制、合金制等不产生火花的工具,严禁使用铁质工具敲击;4.电气安全管理:暂存库内电线、电器设备需按防爆规范安装,严禁乱接乱拉电线或使用不合格保险装置;电气车间每季度对暂存库用电线路、设备进行1次安全检查,发现老化、破损立即更换,并做好检查记录。第三章危险废物内部转运管理第七条内部转运基本要求1.产生危险废物的部门(如生产车间)需在废物产生后24小时内,联系仓储部(或专用储存点管理人员)办理内部转运,不得在生产区域长期堆放;2.内部转运使用专用转运车辆(如密闭式叉车、防泄漏转运桶),车辆需张贴危险废物警示标识,每次转运前检查车辆密封性,确保无泄漏风险;3.转运路线需提前规划,避开员工生活区、办公区及主要通道,转运过程中驾驶员需匀速行驶(厂区内速度≤5公里/小时),避免急刹导致废物泼洒。第八条暂存库至生产车间/处置现场转运1.生产车间根据生产计划,提前向仓储部下达一周备料计划(明确所需危险废物种类、数量),仓储部据此编写《暂存库危险废物一周出料计划》(含预处理计划,如破碎、中和等);2.危险废物出库前,需经化验中心技术人员现场确认废物特性(如浓度、纯度),符合生产或预处理要求后方可出库;3.出库时由仓管填写《危险废物出库单》,注明废物名称、类别、数量、去向部门(或处置现场),经生产车间(或处置现场)指定人员签字确认后,仓管负责将危险废物运至指定地点,双方现场核对无误后完成交接;4.危险废物需直接存放在处置现场的,安环部负责人需提前确认存放位置(需符合安全防护要求),仓管指挥转运车辆卸至指定地点并张贴临时标识,安环部指派专人现场验收确认,确保存放合规。第四章危险废物外部转移管理第九条转移前准备1.暂存库专职仓管定期盘点库存,当危险废物存量达到转移阈值(或贮存期限即将满1年)时,及时上报安环部;安环部核实该批废物是否可内部综合利用,无法利用的,立即联系有资质的外部处置单位;2.安环部向分管领导提交《危险废物转运申请》,说明转移废物种类、数量、处置单位资质(需核查《危险废物经营许可证》有效性),经审批通过后,启动转移联单办理流程。第十条转移联单与出库管理(一)收集运输部负责转运场景1.安环部对接处置单位办理《危险废物转移联单》,收集运输部凭转移联单到暂存库提货;2.暂存库仓管核对转移联单与实际转运废物的类别、数量一致后,开具《危险废物出库单》,经收集运输部指定人员签字确认后方可装车;3.转移完成后,收集运输部负责将转移联单按以下要求分发:第一联及第一联副联交暂存库(仓管用于台账更新),第二联及第二联副联交市场开发部(用于业务归档),第三联收集运输部自留存档,第四联、第五联交处置单位;4.暂存库台账以最终正式的转移联单数据为准,仓管需及时核对出库单与转移联单数据,确保一致。(二)处置单位自行运输场景1.处置单位自行派车运输的,暂存库无需开具《危险废物出库单》,但车辆到场后,仓管需协助处置单位填写《危险废物转移联单》,核对废物类别、数量与联单一致;2.车辆离厂前,门卫室需检查转移联单有效性(是否有公司与处置单位双方签字盖章),确认无误后方可放行;3.转移联单办理完毕后,暂存库仓管将第一联及第一联副联自留存档,第二联及第二联副联、第五联交市场开发部,第三联、第四联移交处置单位运输人员。第十一条转移过程跟踪安环部需跟踪危险废物运输进度,处置单位确认接收后,及时向其索要接收凭证(如转移联单第四联回执),确保转移全流程闭环;若运输过程中发生泄漏、交通事故等异常情况,立即启动《环境突发事件应急预案》,协调处置单位、消防部门开展应急处理。第五章台账与盘存管理第十二条台账记录要求1.仓管需建立《危险废物出入库台账》,按“一废物一台账”原则,详细记录每一批次危险废物的入库时间、来源、类别、数量,出库时间、去向、转移联单编号,台账需手写或电子录入(电子台账需定期备份),字迹清晰、数据准确;2.出入库单、转移联单复印件需按时间顺序整理,与台账一并存档,保存期限不少于5年(若贮存期限超过5年,台账保存期限需与贮存期限一致)。第十三条盘存管理1.仓管每月对暂存库进行1次全面盘存,核对实际库存数量与台账记录是否一致,检查废物标识是否清晰、容器是否完好,盘存结果填写《暂存库危险废物盘存表》;2.安环部每月5日前收集仓管盘存数据,与生产车间(危险废物产生部门)的产生台账进行核对,确保公司内部数据一致;若发现数据差异,需在3个工作日内排查原因(如台账记录错误、废物损耗等),并修正台账。第六章监督考核与责任追究第十四条监督检查机制1.安环部每周对危险废物贮运环节进行1次抽查,重点检查贮存场所合规性、转运车辆安全性、台账完整性,发现问题下达《整改通知书》,限期整改;2.公司安全生产委员会每季度组织1次贮运管理专项检查,邀请外部环保专家参与,评估贮运风险,提出改进建议;3.接受生态环境部门检查时,安环部负责提供贮运台账、转移联单、盘存记录等材料,配合核查。第十五条违规处理1.贮存场所未按要求设置标识、配备消防器材,或管理人员未按规定巡检的,扣减责任部门月度绩效10%,责任人罚款200元;2.危险废物混合堆放、
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