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文档简介
县级审计考试题目及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)1.审计最基本的职能是()A.经济评价B.经济监督C.经济鉴证D.经济调控答案:B2.以下不属于内部审计机构职责的是()A.对本单位及所属单位的财政收支进行审计B.对本单位及所属单位的固定资产投资项目进行审计C.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评价D.对社会审计机构出具的审计报告进行核查答案:D3.审计人员审查资产负债表项目时,检查固定资产折旧的提取方法是否存在随意变更现象,其目的是()A.检查其是否遵循了一贯性原则B.检查其是否遵循了实质重于形式原则C.检查其是否遵循了谨慎性原则D.检查其是否遵循了重要性原则答案:A4.审计证据的相关性是指()A.审计证据与审计目标的内在联系程度B.审计证据与审计组织的内在联系程度C.审计证据与审计计划的内在联系程度D.审计证据与审计程序的内在联系程度答案:A5.审计人员在审计过程中,可以选择作为对审计事项进行判断的依据的是()A.自行制定的企业标准B.行业协会的规定C.被审计单位的管理制度D.国家有关方针和政策答案:D6.下列有关审计独立性的表述,正确的是()A.国家审计的独立性不包括经费来源上的独立性B.内部审计人员不需要保持独立性C.社会审计的独立性要求适用于其所从事的所有业务D.独立性是审计的本质特征答案:D7.审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序不包括()A.观察信用部门与应收账款记账部门是否相互独立B.询问是否按期编制并向客户寄出对账单C.审查有关凭证上内部检查的标记,评价内部检查的有效性D.检查坏账准备的计提比例是否合理答案:D8.审计人员对库存现金进行监盘取得的证据属于()A.实物证据B.视听证据C.鉴定证据D.环境证据答案:A9.下列各项中,不属于内部控制中控制环境要素的是()A.管理层的观念和经营风格B.责权配置C.信息与沟通D.人力资源制度答案:C10.审计人员审查应付账款时,发现应付某公司账款210万元,账龄已有2年。但通过审阅凭证、询问有关人员,均未能取得证据来证实该项应付账款的存在性。审计人员应()A.作出账实不符结论B.核对账表C.函证债权人D.直接调整账项答案:C二、多项选择题(每题2分,共10题)1.审计的作用包括()A.防护性作用B.建设性作用C.保证作用D.促进作用E.调控作用答案:ABCDE2.下列各项中,属于国家审计机关权限的有()A.检查被审计单位财务收支电子数据系统B.参与研究制定被审计单位内部的规章制度C.要求被审计单位提供社会审计机构出具的审计报告D.已发向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果E.建议有关部门纠正该部门制度中与法律、行政法规相抵触的规定答案:ACDE3.审计人员在审计过程中,可以采用的审计取证方法有()A.检查B.观察C.询问D.函证E.重新计算答案:ABCDE4.下列关于审计工作底稿的说法中,正确的有()A.审计工作底稿是审计人员在审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录B.审计工作底稿是撰写审计报告的基础C.审计工作底稿是协调审计工作的依据D.审计工作底稿是控制审计工作质量的手段E.审计工作底稿的所有权属于被审计单位答案:ABCD5.内部控制的要素包括()A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.对控制的监督答案:ABCDE6.下列各项中,属于销售与收款循环业务的有()A.处理客户订单B.验收商品C.批准赊销D.开具销售发票E.收取货款答案:ACDE7.审计人员对固定资产内部控制进行测评的内容有()A.固定资产的取得是否与预算相符B.固定资产折旧是否与其磨损程度相符C.固定资产购置是否有审批制度D.固定资产处置是否经授权批准E.固定资产有无定期盘点制度答案:ACDE8.下列关于审计质量控制的表述,正确的有()A.审计质量控制的直接目的是确保审计行为遵循审计准则B.审计质量控制的主体包括审计组织、审计人员和被审计单位C.审计质量控制的客体包括审计的全过程D.审计质量控制制度的要素包括审计质量责任、审计职业道德等E.审计质量控制的作用是保证审计工作的质量,提高审计的效率和效果答案:ACDE9.下列各项中,属于审计人员实施审计时可以利用的外部审计资源有()A.国家审计机关的审计报告B.社会审计组织的审计报告C.内部审计机构的审计报告D.行业主管部门的检查报告E.专业机构的鉴定意见答案:ABCDE10.审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()A.登记现金日记账与登记银行存款日记账B.登记银行存款日记账与核对银行对账单C.登记银行存款日记账与保管空白支票D.保管空白支票与保管财务印章E.登记现金日记账与登记现金总分类账答案:BDE三、判断题(每题2分,共10题)1.审计的独立性是保证审计工作顺利进行的必要条件。()答案:对2.内部审计机构只能对本单位内部的经济活动进行审计。()答案:错3.审计证据的数量越多越好。()答案:错4.审计人员在审计过程中发现被审计单位有错误或舞弊行为,应立即向被审计单位的管理层报告。()答案:错5.内部控制制度健全有效,审计人员可以不进行实质性测试。()答案:错6.审计工作底稿可以作为审计人员形成审计结论、发表审计意见的直接依据。()答案:对7.审计人员对被审计单位的固定资产进行审计时,应重点审查固定资产的入账价值是否正确。()答案:对8.审计人员在审计过程中,应根据审计目标和被审计单位的实际情况,选择适当的审计方法。()答案:对9.审计质量控制的主体只能是审计组织。()答案:错10.国家审计机关对国有企业的审计属于事后审计。()答案:对四、简答题(每题5分,共4题)1.简述审计的基本分类。答案:按审计主体分类,可分为国家审计、内部审计和社会审计;按审计目的和内容分类,可分为财政财务审计、财经法纪审计和经济效益审计;按审计实施时间分类,可分为事前审计、事中审计和事后审计;按审计执行地点分类,可分为就地审计和报送审计。2.简述审计证据的质量特征。答案:审计证据的质量特征包括充分性和适当性。充分性是对审计证据数量的衡量,与样本量有关。适当性包含相关性和可靠性,相关性指与审计目标相关,可靠性受证据来源、性质等影响。只有同时具备充分性与适当性,审计证据才有效。3.简述内部控制的作用。答案:内部控制能保护财产物资安全完整,保证会计及其他信息资料真实可靠,促进工作效率提高,保证国家法律法规及政策的贯彻落实,为审计工作提供良好基础,有助于实现单位经营目标。4.简述审计工作底稿的作用。答案:审计工作底稿是形成审计结论、发表审计意见的直接依据;是评价、考核审计人员专业能力与工作业绩的依据;便于审计工作的复查与后续审计;为审计质量控制与质量检查提供基础资料;有利于审计工作的规范与总结。五、讨论题(每题5分,共4题)1.讨论在县级审计中,如何更好地发挥内部审计与外部审计的协同作用?答案:加强沟通交流,定期分享信息和审计计划,避免重复工作。内部审计利用熟悉单位情况优势提供基础资料,外部审计以专业视角指导内部审计提升质量,二者相互配合,形成监督合力,共同促进县级单位规范发展。2.结合县级实际,谈谈审计在促进地方经济健康发展方面可采取哪些措施?答案:关注重大项目建设,确保资金合理使用和项目顺利推进;加强对民生领域审计,保障惠民政策落实;监督财政资金收支,提高资金使用效益;审查经济政策执行,及时反馈问题提出建议,为地方经济决策提供依据。3.讨论县级审计工作面临的主要困难及应对策略。答案:困难有审计力量不足、专业人才短缺、地方行政干预
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