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文档简介
危险化学品安全监督检查记录模板危险化学品具有易燃易爆、有毒有害、腐蚀放射性等特性,其安全管理直接关系公共安全与生态环境。监督检查记录作为隐患排查、责任追溯、整改闭环的核心载体,需兼顾合规性、实操性与追溯性。以下结合《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、GB____《危险化学品企业特殊作业安全规范》等法规标准,梳理一套专业级检查记录模板,供监管部门、企业自查使用。一、基本信息栏(精准定位检查对象)项目内容要求-----------------------------------------------------------------------------------------检查日期精确到年月日(如2024.09.15)被检查单位全称(与营业执照/危化品经营许可证一致)单位地址详细地址(含厂区/仓库具体位置)联系人及电话安全负责人姓名、有效联系电话(保留可沟通渠道,隐去隐私部分)危化品类型按GHS分类标注(如易燃液体、氧化性固体、毒性物质等,附具体品种/类别)检查类型日常检查/专项检查/飞行检查/复查(勾选或填写)检查人员姓名、单位、职务(多人检查需全部列明)二、检查项目及内容(分维度全覆盖)(一)资质证照合规性1.危化品相关许可:是否持有《危险化学品安全生产许可证》《经营许可证》《使用许可证》,证件是否在有效期内,许可范围与实际经营/储存/使用品种是否一致。2.营业执照:经营范围是否包含危化品相关业务,是否存在超范围经营。3.环保/消防审批:建设项目环境影响评价、消防验收(备案)文件是否齐全,是否在有效期内。(二)储存场所安全1.场所布局:储存区域是否独立设置,与周边建筑(居民区、明火点、交通干道)的防火间距是否符合GB____《建筑设计防火规范》要求;是否存在“三合一”(住宿、办公、储存混设)现象。2.设施防护:防火防爆:是否设置防火堤、围堰(液体危化品),电气设备是否为防爆型,是否安装可燃/有毒气体报警装置;通风防潮:储存仓库是否具备机械通风/自然通风条件,潮湿类危化品(如电石)是否有防潮措施;防雷防静电:储存罐区、装卸区是否按GB____要求安装防雷装置,每年是否检测合格;管道、设备是否做静电跨接。3.物品管理:分区储存:是否按“禁忌物分开”原则(如酸与碱、氧化剂与还原剂)分类存放,是否有清晰的标识牌(含危险性、应急措施);堆码要求:堆垛高度是否符合承重要求,通道宽度是否≥1.5米,是否存在“超高、超量、混放”。(三)设施设备安全1.特种设备:压力容器、压力管道、叉车等是否注册登记,作业人员是否持证上岗,是否定期检验(附检验报告编号)。2.装卸设施:装卸台是否有防泄漏托盘、应急收集池;装卸软管是否定期检测,是否使用防静电软管;装卸过程是否有人监护。3.消防设施:灭火器、消火栓、喷淋系统是否完好有效,数量/类型是否与危化品特性匹配(如乙醇仓库需配置干粉灭火器);消防通道是否畅通,应急照明、疏散指示是否正常。(四)管理制度与台账1.安全制度:是否建立安全生产责任制、隐患排查治理、动火/受限空间作业审批、安全培训等制度,制度是否覆盖全流程(从采购、储存到废弃处置)。2.台账记录:出入库台账:危化品的进货量、出库量、库存量是否账实一致,是否记录供应商/收货方资质;培训台账:从业人员(含临时工)是否接受危化品安全培训,是否有考核记录;隐患排查台账:历次检查发现的问题及整改情况是否闭环管理。(五)人员管理1.持证上岗:主要负责人、安全管理人员是否持有《危险化学品安全管理人员资格证》,特种作业人员(电工、焊工、装卸工等)是否持证作业。2.劳动防护:作业人员是否按要求佩戴防护用品(防毒面具、防化服、耐酸碱手套等),防护用品是否定期检测/更换。3.应急能力:关键岗位人员是否熟悉应急处置流程,是否能正确操作应急设备(如洗眼器、喷淋装置)。(六)应急管理1.应急预案:是否编制《危险化学品事故应急预案》,是否向应急管理部门备案,是否每年至少演练1次(附演练记录)。2.应急物资:应急救援物资(如吸附棉、中和剂、急救箱)是否齐全,是否定期检查有效期;应急池、雨水切换阀是否能正常启用。三、问题与整改跟踪(闭环管理核心)序号隐患描述(定量化、场景化)整改要求(可操作、时限化)整改期限整改责任人整改完成情况(复查时填写)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1乙醇仓库电气开关为非防爆型,存在火花隐患更换为ExdIIBT4级防爆开关,3日内完成2024.09.18张三□已完成□未完成(原因:)2危化品出入库台账缺失8月记录补全台账,建立电子台账备份,1日内完成2024.09.16李四□已完成□未完成(原因:)四、复查情况(验证整改实效)复查日期:__________整改完成项:共__项,完成__项,未完成__项(附未完成原因及延期计划)。复查人员签字:__________五、检查结论与双方确认检查结论:□符合要求□基本符合(需局部整改)□不符合(需全面整改,建议立案调查)被检查单位负责人签字(盖章):__________日期:__________检查人员签字:__________日期:__________六、使用注意事项(保障记录效力)1.真实性原则:检查人员需现场核实,严禁“闭门造车”填写记录;隐患描述需具体(如“灭火器压力不足”而非“消防设施问题”)。2.整改跟踪:对逾期未整改的隐患,需升级处置(如约谈负责人、挂牌督办),并同步更新台账。3.存档要求:检查记录需至少保存3年(涉及重大隐患的延长至5年),电子档与纸质档同步留存,便于监管追溯。4.差异化调整:根据企业类型(生产/储存/经营/使用)、危化品特性(如剧毒品、易制爆品),可增删检查项目(如剧毒品需核查“五双”管理制度)。附:法规依据速查《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)GB____《常用化学危险品贮存通则》GB____《危险化学品企业特殊作业安全规范》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监
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