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文档简介
中专审计考试试题及答案
一、单项选择题(每题2分,共20分)1.审计的本质特征是()A.真实性B.合法性C.独立性D.效益性2.注册会计师审计起源于()A.意大利B.英国C.美国D.中国3.下列审计证据中,可靠性最强的是()A.被审计单位提供的销售发票B.被审计单位的管理层声明书C.注册会计师亲自监盘获得的存货盘点表D.被审计单位提供的银行对账单4.审计工作底稿的所有权属于()A.被审计单位B.会计师事务所C.注册会计师个人D.中国注册会计师协会5.内部控制的目标不包括()A.财务报告的可靠性B.经营的效率和效果C.遵守适用的法律法规D.保证盈利6.审计抽样中的抽样风险是指()A.非抽样风险B.由于抽样引起的风险C.审计程序设计不当导致的风险D.审计人员判断失误导致的风险7.下列不属于实质性程序的是()A.细节测试B.控制测试C.实质性分析程序D.对各类交易、账户余额和披露的细节测试8.审计报告的收件人一般是()A.被审计单位的管理层B.被审计单位的股东C.审计业务的委托人D.证券监管机构9.国家审计机关的审计报告的审计意见类型不包括()A.无保留意见B.保留意见C.否定意见D.无法表示意见10.内部审计的主要目的是()A.查错防弊B.提高企业经济效益C.监督企业遵守法律法规D.为外部审计提供基础二、多项选择题(每题2分,共20分)1.审计按主体分类可分为()A.国家审计B.内部审计C.注册会计师审计D.社会审计2.审计证据按其表现形式可分为()A.实物证据B.书面证据C.口头证据D.环境证据3.审计工作底稿的作用有()A.提供充分、适当的记录,作为审计报告的基础B.便于审计人员组织审计工作C.便于对审计人员进行审计质量控制和业绩考核D.为以后的审计提供参考4.内部控制的要素包括()A.控制环境B.风险评估过程C.信息系统与沟通D.控制活动5.审计抽样的基本步骤包括()A.确定审计对象总体B.选取样本C.对样本进行审查D.根据样本结果推断总体6.实质性程序包括()A.细节测试B.控制测试C.实质性分析程序D.风险评估程序7.审计报告的基本内容包括()A.标题B.收件人C.审计意见D.管理层对财务报表的责任段8.国家审计的特点有()A.法定性B.强制性C.独立性D.综合性9.内部审计的职能包括()A.监督B.评价C.鉴证D.服务10.注册会计师审计与内部审计的区别有()A.审计目标不同B.审计独立性不同C.审计职责和作用不同D.接受审计的自愿程度不同三、判断题(每题2分,共20分)1.审计就是查账。()2.注册会计师审计的独立性高于国家审计和内部审计。()3.审计证据的数量越多越好。()4.审计工作底稿可以以纸质、电子或其他介质形式存在。()5.内部控制健全的企业不存在舞弊风险。()6.审计抽样只适用于控制测试。()7.实质性程序是必须执行的程序。()8.审计报告的日期是指审计报告完成的日期。()9.国家审计机关可以对任何单位进行审计。()10.内部审计机构可以对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计。()四、简答题(每题5分,共20分)1.简述审计的作用。2.简述审计证据的特性。3.简述内部控制的局限性。4.简述审计报告的类型。五、讨论题(每题5分,共20分)1.讨论注册会计师审计在市场经济中的作用。2.讨论如何提高审计质量。3.讨论内部审计如何为企业增加价值。4.讨论国家审计在国家治理中的作用。答案一、单项选择题1.C2.A3.C4.B5.D6.B7.B8.C9.D10.B二、多项选择题1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.AC7.ABCD8.ABCD9.ABD10.ABCD三、判断题1.×2.×3.×4.√5.×6.×7.√8.×9.×10.√四、简答题1.审计具有制约、促进和鉴证作用。制约作用体现在揭露错弊、维护财经法纪;促进作用是改善管理、提高效益;鉴证作用是对被审计单位经济活动真实性等发表意见。2.审计证据有充分性和适当性。充分性指数量足够;适当性包括相关性和可靠性,前者与审计目标相关,后者受来源等因素影响。3.内部控制有局限性,如受成本效益原则限制,可能因人员失误、串通舞弊失效,也难以适应环境变化,且管理层可能逾越控制。4.审计报告类型有标准审计报告(无保留意见)和非标准审计报告,后者包括带强调事项段或其他事项段无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见报告。五、讨论题1.注册会计师审计能增强财务信息可靠性,降低信息风险,维护市场秩序,促进资源合理配置,保障投资者等利益,推动市场经济健康发展。2.提高审计质量可加强审计人员培训,提升专业能力;完善审计质量控制制度,规范审计流程;加强审计过程监督,确保程序执行到位。3.内部
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