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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE公司纳税义务及合规经营承诺函范文9篇公司纳税义务及合规经营承诺函第(1)篇承诺方类型:□企业□个人□其他__________根据国家相关法律法规及税收政策规定,为规范自身纳税行为,保证全面履行纳税义务,维护良好的税收秩序,承诺一、承诺内容(一)依法申报纳税承诺方将严格遵守《_________税收征收管理法》及其实施细则、《_________企业所得税法》及其实施条例、《_________增值税暂行条例》及其实施细则等国家税收法律法规,按照规定的纳税期限、申报程序和申报内容,真实、准确、完整地办理各项纳税申报,缴纳税款。承诺方承诺,其所有经营活动均符合国家税收法律法规的要求,不存在偷税、漏税、骗税、抗税等违法行为。(二)履行其他纳税义务承诺方将按照国家有关规定,及时、足额地缴纳除税收以外的其他各项费用,包括但不限于社会保险费、住房公积金、教育费附加、地方教育附加等。承诺方承诺,其缴纳的各项费用均符合国家规定,不存在拖欠、少缴等情形。二、执行规范(一)建立健全财务会计制度承诺方将根据国家有关财务会计制度的规定,建立健全财务会计核算体系,保证财务会计资料的真实性、完整性、准确性。承诺方将配备合格的财务会计人员,负责财务会计核算工作,并定期对财务会计资料进行审核。(二)加强内部税务管理承诺方将设立专门的税务管理岗位或指定专人负责税务管理工作,负责各项涉税事务的处理。承诺方将定期对税务管理人员进行培训,提高其税务管理水平和业务能力。承诺方将建立税务风险管理机制,定期进行税务风险评估,及时发觉并防范税务风险。(三)配合税务部门工作承诺方将积极配合税务部门的工作,按照税务部门的要求,如实提供有关资料,并接受税务部门的、检查。承诺方承诺,对于税务部门提出的意见和建议,将认真研究并积极整改。三、评估机制(一)内部评估承诺方将定期对自身的纳税行为进行内部评估,评估内容包括纳税申报的及时性、准确性、完整性,以及各项税收政策的执行情况等。内部评估结果将作为改进纳税管理工作的依据。(二)外部承诺方将主动接受税务部门的外部,对于税务部门提出的税务检查意见,将认真落实整改措施,并按时完成整改工作。(三)考核指标承诺方将积极配合税务部门开展纳税信用评价工作,并将纳税信用评价结果作为改进纳税管理工作的参考。__________项指标纳入年度考核,考核结果将作为评价承诺方纳税信用状况的重要依据。四、效力与调整(一)承诺效力本承诺书自签订之日起生效,承诺方将严格遵守承诺书中的各项承诺,并承担相应的法律责任。(二)调整机制承诺方将根据国家税收法律法规的变化,及时调整自身的纳税行为,保证持续符合国家税收法律法规的要求。如国家税收法律法规发生重大变化,承诺方将及时与税务部门沟通,并根据税务部门的要求调整纳税行为。承诺人签名:__________签订日期:__________公司纳税义务及合规经营承诺函第(2)篇承诺书编号:__________。1.定义条款1.1本承诺书所称“__________”指本承诺涉及的特定技术参数。1.2“__________”指本承诺涉及的特定业务流程。1.3“__________”指本承诺涉及的特定财务指标。1.4“__________”指本承诺涉及的特定法律法规要求。1.5其他相关术语由双方在具体合作中另行约定。2.承诺范围2.1实施主体2.1.1本公司作为本承诺书的第一实施主体,承诺全面履行本承诺书规定的各项义务。2.1.2本公司承诺将本承诺书的规定传达至公司内部所有相关部门及员工,并保证其有效执行。2.2实施对象2.2.1本承诺书的实施对象包括但不限于本公司及其关联公司、子公司等。2.2.2本公司承诺将本承诺书的规定适用于所有与实施对象相关的业务活动。2.3实施标准2.3.1本公司承诺按照国家及地方相关法律法规的规定,执行本承诺书涉及的各项业务活动。2.3.2本公司承诺按照行业规范及标准,执行本承诺书涉及的各项业务活动。2.3.3本公司承诺按照本公司内部管理制度的规定,执行本承诺书涉及的各项业务活动。3.保障机制3.1资金保障3.1.1本公司承诺将按照本承诺书的规定,足额投入资金,保障各项业务活动的顺利开展。3.1.2本公司承诺将设立专项账户,用于本承诺书涉及的各项资金支出。3.2人员保障3.2.1本公司承诺将配备专职人员,负责本承诺书涉及的各项业务活动的执行和管理。3.2.2本公司承诺将定期对相关人员进行培训,提高其业务素质和合规意识。3.3技术保障3.3.1本公司承诺将采用先进的技术手段,保障本承诺书涉及的各项业务活动的顺利进行。3.3.2本公司承诺将定期对技术设备进行维护和更新,保证其正常运行。4.违约认定4.1轻微违约4.1.1本公司承诺,如未能按照本承诺书的规定履行相关义务,但未造成重大损失或影响的,视为轻微违约。4.1.2对于轻微违约,本公司承诺将立即采取措施进行纠正,并承担相应的违约责任。4.2重大违约4.2.1本公司承诺,如未能按照本承诺书的规定履行相关义务,造成重大损失或影响,视为重大违约。4.2.2对于重大违约,本公司承诺将承担相应的法律责任,并赔偿由此给对方造成的全部损失。5.争议解决5.1协商5.1.1本公司承诺,如与对方发生争议,将首先通过友好协商的方式解决。5.1.2本公司承诺将积极配合对方,寻求双方都能接受的解决方案。5.2仲裁5.2.1如协商未能解决争议,本公司承诺将按照双方约定的仲裁规则,提交仲裁机构进行仲裁。5.2.2本公司承诺将遵守仲裁机构的裁决,并承担相应的法律后果。5.3诉讼5.3.1如仲裁未能解决争议,本公司承诺将按照双方约定的诉讼规则,向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.3.2本公司承诺将遵守人民法院的判决,并承担相应的法律后果。根据《___________________法》第__条,本承诺书自双方签字盖章之日起生效。本承诺书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。承诺人签名:__________。签订日期:__________。公司纳税义务及合规经营承诺函第(3)篇承诺方:________________________接收方:________________________1.承诺依据承诺方基于_________税收征收管理法、企业会计准则及相关法律法规,为规范自身纳税行为,维护税收秩序,促进企业健康可持续发展,特向接收方作出如下承诺。2.权利与义务概述承诺方作为依法注册的企业法人,具有独立承担纳税义务的主体资格。承诺方承诺全面遵守国家税收政策法规,保证各项涉税事项合法合规,并承担由此产生的全部法律责任。承诺方将履行以下主要义务:(1)依法申报纳税,按时足额缴纳税款;(2)真实、准确、完整地提供涉税资料及财务信息;(3)配合税务机关及接收方的与检查;(4)建立健全内部税务管理制度,防范税务风险。3.核心承诺事项承诺方承诺在经营活动中严格遵守以下要求:(1)税收申报与缴纳:承诺方将严格按照税法规定,设置会计账簿,准确核算收入、成本及费用,并按期完成增值税、企业所得税等主要税种的申报与缴纳。对于季节性经营或特殊行业税收政策,承诺方将主动研究并执行最新规定。(2)发票管理:承诺方承诺依法领用、开具发票,保证发票真实有效,不得虚开、代开或转借发票。财务部门将建立发票领用台账,定期核对发票使用情况。(3)税收优惠适用:承诺方承诺符合税收优惠政策条件的,将主动申请并依法享受,同时保证相关资料完整留存备查。对于政策变动,承诺方将及时调整纳税方案。(4)跨境涉税合规:若涉及跨境业务,承诺方将严格遵守国际税收协定及我国相关法规,依法进行税务申报,避免双重征税。4.执行进度安排承诺方将按照以下计划推进承诺事项落地实施:第一阶段:至________年________月________日,完成现有税务制度的梳理与修订,明确各部门涉税职责。同时对全体财务及业务人员进行税收政策培训,保证全员掌握最新要求。第二阶段:至________年________月________日,建立税务风险预警机制,每月开展内部自查,重点排查发票管理、收入确认等环节风险。配备________名专业人员负责实施,并制定年度税务预算。第三阶段:至________年________月________日,引入第三方税务咨询支持,优化纳税申报流程,保证全年无重大税务违法记录。5.组织保障与资源投入承诺方为保证承诺事项有效落实,将采取以下措施:(1)组织保障:成立由总经理牵头的税务合规领导小组,负责统筹协调全公司涉税工作。财务部门设专人负责税务管理,定期向领导小组汇报工作进展。(2)资源投入:配备__________名专业人员负责实施,并设立专项预算,用于税务培训、系统升级及咨询服务。财务部门将保证相关资源及时到位。(3)第三方评估机制:由__________机构进行年度评估,评估内容包括纳税申报合规性、内部制度有效性等。评估结果将作为持续改进的重要依据。6.违约后果及纠正措施若承诺方违反本承诺书约定,将承担以下责任:(1)轻微违规:经税务机关或接收方指出后,承诺方将在30日内完成整改,并承担由此产生的罚款或滞纳金。(2)重大违规:若存在虚开发票、偷税漏税等严重违法行为,承诺方将依法接受行政处罚,相关责任人将承担法律责任。同时承诺方承诺在违规行为发生后6个月内完成全面整改,并向接收方提交整改报告。承诺方确认已充分理解本承诺书全部内容,并自愿承担相应责任。承诺人签名:________________________签订日期:________________________公司纳税义务及合规经营承诺函第(4)篇本承诺书依据__________文件制定1.总则1.1制定依据为规范公司纳税行为,保障税法有效实施,维护税收秩序,根据《_________税收征收管理法》及相关法律法规,结合公司实际情况,制定本承诺书。1.2适用范围本承诺书适用于公司所有涉及纳税事务的部门及全体员工,包括但不限于财务部、业务部、采购部等直接或间接影响纳税义务的岗位。公司承诺全面遵守国家税收法律法规,保证各项纳税活动合法合规。2.核心承诺2.1禁止行为公司及全体员工承诺,严禁以下行为:(1)虚假申报或隐瞒收入、虚列成本,逃避纳税义务;(2)伪造、变造涉税凭证,或使用非法凭证进行税务处理;(3)通过虚构交易、虚开发票等方式骗取税收优惠或退税款;(4)擅自改变应税项目性质,规避税收监管;(5)隐匿、转移资产,逃避税款清缴;(6)其他违反税收法律法规的行为。2.2强制要求公司承诺严格遵守以下纳税义务:(1)依法设置会计账簿,如实记录交易事项,保证账目清晰、完整;(2)按照税法规定,按时、足额申报并缴纳各项税款,包括增值税、企业所得税、个人所得税等;(3)及时获取并应用税收优惠政策,但不得违反政策条件;(4)配合税务机关的税务检查,如实提供涉税资料,不得拒绝、阻挠或隐瞒;(5)建立健全内部税务管理制度,定期开展税务风险评估,防范税务风险;(6)对员工进行税务法律法规培训,提高全员纳税合规意识。3.实施机制3.1主体__________部门负责日常检查,保证本承诺书各项条款落实到位。财务部具体执行纳税申报及账务处理,业务部配合提供交易真实性证明,其他部门协同配合,形成税务合规合力。3.2检查频次公司每季度开展内部税务合规自查,并于每年3月31日前向__________部门提交自查报告。同时接受税务机关的随机抽查或专项检查,并积极配合整改。4.法律责任4.1违约情形若公司或员工违反本承诺书约定,包括但不限于虚假申报、逃避纳税、伪造凭证等行为,将承担相应法律责任。具体违约情形包括:(1)未按时报税或漏报、少报税款;(2)使用非法凭证进行账务处理;(3)通过虚构交易骗取税收优惠;(4)阻挠税务机关检查或提供虚假资料;(5)其他违反税收法律法规的行为。4.2处罚标准违约将处以__________元至__________元罚款,并视情节严重程度,给予内部处分,包括但不限于警告、降职、解除劳动合同等。若构成犯罪,将依法移送司法机关追究刑事责任。同时因违约产生的税款滞纳金、罚款等费用,由责任方承担。5.附则本承诺书自签订之日起生效,具有法律约束力。公司承诺将根据国家税收法律法规变化,及时调整内部管理制度,保证持续合规。本承诺书一式两份,公司存档一份,__________部门备案一份。承诺人签名:____________________签订日期:____________________公司纳税义务及合规经营承诺函第(5)篇第一部分基本原则甲方系依法注册成立并有效存续的企业法人,现根据《_________税收征收管理法》及相关法律法规规定,结合本单位经营实际,就履行纳税义务及保证合规经营事宜,作出如下声明:1.1甲方承诺严格遵守国家税收法律法规及地方性税收政策,保证所有经营活动均符合税法要求,不存在偷税、漏税、骗税等违法行为。1.2甲方承诺建立健全内部税务管理制度,明确税务管理岗位职责,定期开展税务风险自查,并将自查结果书面存档备查。1.3甲方承诺及时、准确、完整地申报各项应纳税款,包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、印花税等,申报纳税申报及时率保证__________指标达标率100%。第二部分主要义务2.1纳税申报义务甲方承诺在法定的申报期限内完成所有税种的纳税申报工作,因不可抗力或税务机关统一调整申报期限的情形除外。如遇政策调整,将第一时间组织财务及业务部门学习并遵照执行。2.2税款缴纳义务甲方承诺在税款缴纳期限内足额缴纳各项应纳税款,不得以任何理由拖延或拒绝缴纳税款。如因业务规模变化需申请延期缴纳税款,将依法履行相关审批程序。2.3发票管理义务甲方承诺依法领用、开具增值税发票及其他类型发票,发票开具内容与实际交易相符,不得虚开、代开或转借发票。本单位保证__________指标达标率100%。2.4税务资料保存义务甲方承诺妥善保存与纳税相关的会计凭证、账簿、纳税申报表等资料,保存期限符合《_________税收征收管理法》规定,并随时接受税务机关检查。第三部分内部管控措施3.1组织保障措施甲方设立专职税务管理人员,并定期组织税务培训,保证相关人员具备必要的税收法律知识及业务能力。本单位保证__________指标达标率100%。3.2风险防范措施甲方将税务合规管理纳入年度审计范围,每年至少开展一次全面税务风险评估,针对发觉的问题制定整改方案并落实到位。3.3信息化管理措施甲方将逐步完善电子税务局对接系统,实现涉税数据自动采集与申报,降低人工操作风险。本单位保证__________指标达标率100%。3.4跨部门协作机制财务部门、业务部门及法务部门需定期召开税务合规协调会,保证税务政策在业务流程中得到有效传导。第四部分违约责任及争议解决4.1违约责任如甲方违反本承诺书任何条款,导致涉税争议或受到税务机关行政处罚,由甲方自行承担全部责任,包括但不限于罚款、滞纳金及赔偿第三方损失。4.2争议解决因本承诺书产生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。承诺人(签字):__________签订日期:__________年__________月__________日公司纳税义务及合规经营承诺函第(6)篇为规范__________行为,现就公司纳税义务及合规经营事宜,作出如下承诺:一、基本准则1.公司严格遵守《_________税收征收管理法》等相关法律法规,以及国家有关税收政策,保证各项纳税活动合法合规。2.公司坚持诚信纳税原则,如实申报各项应纳税款,不隐瞒、不虚报、不漏报,保证纳税申报的真实性和准确性。3.公司建立健全内部税务管理制度,明确税务管理职责,加强税务风险防控,保证税务工作的规范化和制度化。4.公司尊重税务机关的监管,积极配合税务机关的检查工作,如实提供相关资料,不干扰税务机关的正常工作秩序。5.公司注重税务知识的学习和培训,提高员工的税务意识和能力,保证公司税务工作的持续合规。二、具体承诺1.公司按照国家税法规定,及时、足额地缴纳各项税款,包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等。2.公司在经营活动中产生的各项收入,均依法申报纳税,不进行任何形式的偷税、漏税行为。3.公司建立健全发票管理制度,保证发票的合法使用和保管,不使用非法发票或进行虚假发票操作。4.公司在关联交易中,遵循独立交易原则,保证关联交易的定价公允,避免利用关联交易进行避税。5.公司依法进行税务筹划,合理利用税收优惠政策,降低税负,但不以违法手段进行避税。三、机制1.公司设立专门的税务部门,负责和检查公司税务工作的合规性,__________部门负责本承诺的落实。2.公司定期进行税务自查,对发觉的税务风险和问题,及时进行整改,保证税务工作的持续合规。3.公司积极配合税务机关的税务检查,对税务机关提出的问题和建议,认真进行整改,不断改进公司的税务管理工作。4.公司建立税务举报制度,鼓励员工和外部人员对公司税务违法行为进行举报,对举报人信息严格保密。5.公司对违反本承诺的行为,将依法进行严肃处理,包括但不限于对责任人进行经济处罚、行政处分,直至追究法律责任。承诺人:____________________签订日期:____________________公司纳税义务及合规经营承诺函第(7)篇承诺方:[公司全称](以下简称“承诺方”)法定代表人:[姓名]注册地址:[地址]统一社会信用代码:[代码]接收方:[相关部门或机构名称](以下简称“接收方”)鉴于承诺方为依法在中国境内设立并有效存续的企业法人,为规范自身纳税行为,保证经营活动符合国家法律法规及相关政策要求,基于平等、自愿、公平的原则,特制定本承诺书。第一条行为规范承诺方郑重承诺,将严格遵守《_________税收征收管理法》、《_________企业所得税法》、《_________个人所得税法》及其他相关税收法律法规的规定,主动、如实、足额申报并缴纳各项应纳税款,包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。承诺方将建立健全内部税务管理制度,设置专门的税务负责人员或机构,保证税务信息的准确记录与报送。承诺方承诺在取得经营收入、发生应税行为或产生纳税义务时,将依法履行纳税申报程序,不接受任何形式的偷税、漏税、骗税或抗税行为。承诺方承诺将积极配合税务机关的税务检查与审计工作,如实提供相关资料,并对所提供资料的真实性、完整性负责。承诺方承诺按照国家规定设置会计账簿,并保证账簿记录真实、准确、完整,不得伪造、变造会计凭证、账簿。第二条双方权利义务接收方有权对承诺方的纳税义务履行情况进行、检查与指导,并要求承诺方提供必要的证明文件。接收方应根据承诺方履行纳税义务及合规经营的情况,依法依规对其进行管理或提供服务。承诺方有权要求接收方在履行职责时遵循法律法规,保护承诺方的商业秘密及合法权益。承诺方在履行纳税义务过程中,如遇国家税收政策调整或特殊情况,应及时知晓并遵照执行,并有权向税务机关或相关主管部门咨询。承诺方承诺,其所有经营活动均符合国家关于安全生产、环境保护、产品质量、劳动用工等方面的法律法规要求,并依法纳税。承诺方承诺其员工的社会保险缴纳符合国家规定。承诺方享有__________项服务权益。第三条奖惩与责任若承诺方违反本承诺书第一条之约定,未能依法履行纳税义务,或存在偷税、漏税、骗税、抗税等行为,一经查实,承诺方愿意承担由此产生的一切法律责任,包括但不限于补缴税款、缴纳滞纳金、支付罚款,并接受税务机关依据法律法规给予的相应处罚。若因承诺方违反本承诺书规定,给接收方或其他任何第三方造成损失,承诺方愿意承担相应的赔偿责任。若承诺方严格遵守本承诺书各项约定,依法诚信纳税,合规经营,接收方可在其管理权限范围内,对承诺方的合规表现给予肯定或采取有利于承诺方的措施(具体措施由接收方根据相关规定执行)。本承诺书一式两份,承诺方执一份,接收方执一份,自双方签字或盖章之日起生效。承诺方(盖章):法定代表人(签字):签订日期:年月日公司纳税义务及合规经营承诺函第(8)篇根据__________协议合同要求1.基本约定与适用范围本承诺书由公司(以下简称“甲方”)作出,旨在明确其在履行相关协议合同过程中应承担的纳税义务及合规经营责任。甲方承诺严格遵守国家及地方相关法律法规,包括但不限于《_________税收征收管理法》《_________公司法》及__________指本承诺书涉及的特定行业监管规定。本承诺书所称“经营行为”包括但不限于生产、销售、采购、投资、财务交易等一切与经营活动相关的行为。2.权利义务明细2.1纳税申报与缴纳甲方承诺按照国家税法规定,及时、准确申报并足额缴纳各类税费,包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、印花税及其他依法应缴纳的税费。甲方将设立独立的税务管理岗位或委托具有相应资质的第三方机构进行税务处理,保证所有税务事项符合__________指本承诺书适用的税收政策要求。如因甲方原因导致税务争议或处罚,相关责任由甲方自行承担。2.2财务透明与资料保存甲方承诺所有财务记录、合同文件、发票凭证等资料完整、真实,并按照法律规定保存至少__________年。甲方应配合税务机关及其他监管机构的检查,及时提供相关资料,不得隐瞒、伪造或篡改。财务报表及审计报告需经具有合法资质的会计师事务所审计,并保证其反映的财务状况真实可靠。2.3合规经营行为甲方承诺在经营活动中严格遵守反垄断法、反不正当竞争法及__________指本承诺书涉及的特定行业反商业贿赂规定,不得从事任何形式的商业贿赂、虚假宣传或侵犯知识产权的行为。甲方将建立健全内部控制制度,保证员工行为符合法律法规要求,并对违反规定的行为承担相应责任。2.4社会责任与环保义务甲方承诺在生产经营过程中遵守环境保护法及相关标准,采取有效措施减少污染物排放,并按照规定缴纳环保税费。甲方将积极参与社会公益事业,履行企业社会责任,保证经营活动对环境和社会的影响控制在合理范围内。3.履行条件与保障措施3.1内部管理制度甲方将制定并实施完善的内部税务及合规管理制度,明确各部门及员工的职责权限,定期开展合规培训,提升员工的法律意识和风险防范能力。3.2外部与协作甲方承诺主动与税务机关及其他监管机构保持沟通,及时知晓政策变化,并根据要求调整经营行为。如遇重大税务风险或合规问题,甲方将立即启动应急预案,并通知相关方共同解决。3.3违约责任若甲方违反本承诺书任何条款,应承担相应的法律责任,包括但不限于补缴税款、缴纳滞纳金、赔偿损失及接受行政处罚。本承诺书项下的违约责任不受双方协议合同效力影响,独立存在。4.争议解决与适用法律因本承诺书引起的或与本承诺书有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向__________指本承诺书适用的法院提起诉讼。本承诺书的解释、履行及争议解决均适用_________法律。本承诺书自双方签署之日起生效,与相关协议合同具有同等法律效力,直至相关义务履行完毕或协议合同终止。本承诺书未尽事宜,由双方另行协商确定。公司纳税义务及
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