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文档简介
电力设备巡检记录管理办法为规范电力设备巡检记录的管理工作,确保巡检数据真实、准确、完整,为设备运维、故障分析及安全决策提供可靠依据,保障电力系统安全稳定运行,结合电力设备运维实际情况,制定本管理办法。第一章总则第一条目的通过规范巡检记录的编制、审核、归档及应用流程,强化设备状态管控,提升运维效率,防范设备隐患扩大为故障,降低电网运行风险。第二条适用范围本办法适用于公司所属变电站、输电线路、配电设施及附属电力设备的日常巡检、专项巡检(含隐患排查、季节性巡检等)记录的管理工作,外包运维单位的巡检记录管理参照本办法执行。第三条管理原则巡检记录管理遵循“及时准确、闭环管理、分级负责、安全保密”原则:及时准确:巡检完成后24小时内完成记录填报,数据真实反映设备状态;闭环管理:问题记录需跟踪处理结果,形成“发现-处置-验证”的闭环;分级负责:各级运维人员、管理人员按职责分工落实记录管理责任;安全保密:涉及电网核心数据的记录需严格管控查阅权限,防止信息泄露。第二章职责分工第四条巡检人员职责1.严格按照《电力设备巡检规程》开展巡检工作,现场实时记录设备状态(含外观、参数、异常声响/气味等),禁止事后补填或编造数据;2.发现设备隐患或异常时,除记录问题详情外,需同步启动应急处置流程(如通知值班负责人、现场初步处置等),并跟踪处置结果更新记录;3.对纸质记录的字迹清晰性、内容完整性负责,电子记录需确保系统操作日志可追溯。第五条运维班组职责1.班长/技术员负责每日审核本班组巡检记录,重点核查异常问题的描述准确性、处置措施合理性,发现疑问需现场复核;2.定期(每周/月)汇总记录数据,分析设备状态趋势(如温度变化、缺陷重复率等),形成《设备状态分析报告》;3.负责巡检记录的分类归档(如按设备类型、线路区段、时间周期),确保纸质记录装订整齐、电子记录备份至指定服务器。第六条运维管理部门职责1.制定巡检记录的格式规范(含电子表单模板、纸质记录台账样式),每年结合技术更新修订规范;2.每季度抽查各班组记录管理情况,重点检查闭环管理落实情况、数据应用价值(如隐患分析对检修计划的支撑);3.统筹记录的长期保存与销毁工作,对超过保存期限的记录,经审批后按保密要求销毁。第三章巡检记录内容第七条基础信息记录需包含设备唯一标识(名称、编号、安装位置)、巡检类型(日常/专项/应急)、巡检人员姓名、巡检时间(精确至小时,特殊场景需记录具体时段,如“14:30-15:00特巡”)。第八条设备状态记录1.常规项目:设备外观(有无破损、渗漏、锈蚀)、运行参数(电压、电流、温度、油位等,需标注是否在额定范围内)、附属设施(如端子箱密封性、接地装置完整性);2.特殊项目:季节性巡检需记录环境因素(如覆冰厚度、污秽等级),隐患排查需记录检测工具(如红外测温仪编号、检测位置)、数据(如热点温度、温升速率)。第九条问题与处置记录1.问题描述需量化+具象化,如“#1主变高压套管C相温度85℃(环境温度25℃,历史同工况下温度≤75℃),伴随轻微放电声”;2.处置措施需明确责任人、时间节点、临时/永久方案(如“临时:调整负荷至80%;永久:本周四停电更换套管”);3.验证结果需记录复查时间、参数变化(如“复查时间:XX日10:00,温度72℃,放电声消失”)。第四章记录规范第十条形式与载体1.优先采用电子化记录(如电力巡检APP、运维管理系统),具备自动定位、参数预警、历史数据对比功能;2.特殊场景(如信号盲区、系统故障)可使用纸质记录,24小时内完成电子补录,纸质记录需由班长签字确认后归档。第十一条填写要求1.纸质记录使用黑色中性笔填写,禁止使用铅笔、圆珠笔;如需修改,需在原内容上划双横线(保留原迹),旁注修改内容及日期,修改人签字;2.电子记录需实时上传,系统自动生成操作日志(含登录时间、修改内容、操作人),禁止越权修改他人记录;3.记录语言需简洁专业,避免模糊表述(如“设备有点热”改为“#2断路器A相触头温度68℃,超额定温度(60℃)8℃”)。第十二条数据应用1.运维班组每月基于记录数据,开展设备健康度评估(如缺陷发生率、隐患整改率),为检修计划提供依据;2.管理部门每季度提取跨班组、跨区域的共性问题(如某型号断路器频繁发热),组织专题分析并优化运维策略。第五章审核与归档第十三条审核流程1.自查:巡检人员完成记录后1小时内自查,重点核对参数准确性、问题描述完整性;2.班组审核:班长/技术员24小时内完成审核,对存疑记录退回重填,填写《记录审核意见表》(含问题、整改要求、复核时间);3.部门复核:管理部门每月抽查10%的记录,对重大隐患(如设备绝缘击穿风险)的记录需全量复核。第十四条归档要求1.纸质记录按“设备类型-年份-月份”分类装订,存放于防潮、防火的专用档案柜,保存期限:重要设备(如主变、GIS)记录保存10年,普通设备记录保存5年;2.电子记录备份至公司私有云服务器,每月1日自动生成加密备份文件,保存期限同纸质记录;3.归档后如需查阅,内部人员需经班组负责人审批,外部单位(如电力监管机构)需持正式公函并经分管领导审批。第六章监督与考核第十五条监督机制1.运维管理部门每季度开展记录管理专项检查,检查内容包括:记录完整性(是否漏项)、准确性(参数与现场是否一致)、闭环率(问题处置完成率);2.鼓励班组间开展“记录质量互评”,分享优秀记录案例(如清晰的缺陷照片、精准的参数分析)。第十六条考核标准1.扣分项:记录漏填/错填(每项扣2分)、问题未闭环(每项扣5分)、电子记录未及时上传(每次扣3分);2.加分项:通过记录分析发现重大隐患(如避免设备跳闸)加10-20分,提出记录格式优化建议并采纳加5分;3.考核结果与月度绩效、年度评优挂钩,连续两月考核低于80分的班组,需全员接受记录规范培训。第七章附则第十七条解释权本办法由公司运维管理部门负责解释
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