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文档简介
2025年医院财务年终工作总结2025年,在医院管理层的统筹指导及各科室的协同配合下,财务科围绕“降本增效、合规运营、精准服务”核心目标,扎实推进各项工作,现将全年财务运行情况总结如下:全年预算执行率达98.5%,较上年提升1.2个百分点。年初编制预算时,结合医院“十四五”发展规划及年度重点任务(如新门诊楼启用、重点学科设备采购),采用零基预算与增量预算结合模式,细化至科室、项目两级,同步建立“月度跟踪、季度分析、半年调整”动态监控机制。全年医疗业务类预算执行96.8%,其中设备采购因部分进口设备通关延迟,四季度通过调整采购批次完成92%,剩余8%结转至2026年一季度;人员成本因引进3名学科带头人及应届毕业生招聘超预算3%,经核实属合理支出并报院办公会备案;疫情常态化防控物资采购预算执行100%,通过集中招标将单次采购成本降低15%。收入管理方面,全年总收入12.8亿元,同比增长7.2%。其中医疗收入11.2亿元(占比87.5%),较上年增加0.8亿元,主要得益于门诊量增长5%(达89万人次)、住院手术例数增长4%(1.8万例)及DRG/DIP支付改革下的结构优化(CMI值提升至1.12);医保收入7.6亿元,回款周期从上年的90天缩短至60天,通过建立医保结算专员岗及定期与医保局对账,全年未发生大额拒付,坏账率控制在0.25%(低于行业0.5%的平均水平);财政补助收入1.1亿元,全额到位并专项用于重点专科建设;其他收入(含科研合作、培训服务)0.5亿元,同比增长12%,主要来自与高校联合实验室的横向课题经费。成本管控成效显著,全年总成本11.5亿元,成本收入比89.8%,较上年下降1.1个百分点。药品及耗材成本5.2亿元(占比45.2%),通过参与省级药品集中带量采购(全年执行223个品规)及高值耗材联盟采购(关节、心内科耗材降价40%60%),药品综合加成率控制在2%以内,耗材成本率下降2.3个百分点;能耗成本0.8亿元,通过实施空调系统节能改造(更换磁悬浮机组)、照明LED全覆盖及智能水电表监控,水电单耗较上年下降12%;管理费用1.3亿元,严格执行“三公”经费零增长要求,会议、差旅等费用通过线上审批压缩18%,同时推行科室全成本核算(覆盖95%临床及医技科室),将成本控制与科室绩效挂钩,6个重点科室百元收入耗材占比下降58个百分点。资金管理实现安全性与效益性平衡。全年日均资金保有量1.2亿元,通过优化付款周期(将供应商账期从60天延长至90天,同步给予现金折扣激励),释放运营资金0.3亿元;设备及基建项目投入2.1亿元,其中自有资金支付1.5亿元,通过申请专项债解决0.6亿元(利率3.2%,期限10年),资金使用综合成本较上年降低0.15个百分点;闲置资金通过协定存款及短期理财(选择风险等级R2以下产品)实现收益210万元,较上年增加60万元;医保预付款使用效率提升,全年累计使用0.9亿元,专项用于应急物资储备及急救设备更新,未发生资金挪用。财务合规性持续强化。全年开展内部审计3次,覆盖收费、报销、采购等9个环节,发现票据管理不规范(如电子发票重复报销)、部分科室备用金超限额等问题12项,均于1个月内完成整改(修订《票据管理办法》、上线电子发票查重系统、规范备用金审批流程);配合国家医保局飞行检查及税务稽查,自查发现2例重复收费(已主动退回患者费用5800元)、3笔研发费用加计扣除资料不全(补充后通过税务备案);全年税务申报零差错,累计享受增值税减免(医疗服务免税)、房产税减免(自用房产免税)等政策,节税860万元。信息化赋能管理升级。完成业财融合系统二期建设,实现HIS(医院信息系统)、HRP(医院资源规划系统)与财务系统数据实时互通,门诊收费、住院结算数据自动同步至财务核算模块,凭证自动生成率从65%提升至90%;电子票据覆盖率100%(门诊、住院电子票据开具量达120万张),患者通过“医院公众号电子票夹”可实时查询下载,票据管理成本降低40%;搭建财务分析驾驶舱,整合收入结构、成本动态、资金流向等20项核心指标,支持管理层实时查看关键数据(如单日门诊收入、科室耗材占比),为设备采购、学科投入等决策提供精准支撑。团队建设方面,全年组织财务法规(如《医院财务制度》修订解读)、管理会计工具(如本量利分析)、信息化系统操作等培训8次,参与率100%;3名员工通过中级会计师考试,1名员工取得管理会计师(MAT)证书;实行“AB岗”轮岗制度(2名员工轮岗至成本核算岗、资金管理岗),提升团队综合业务能力;优化绩效考核方案,将预算执行偏差率、成本控制指标、服务满意度(临床科室评分)纳入考核,团队年度满意度调查得分92分(较上年提高5分)。回顾全年,财务工作在预算精准性、成本精细化、业财融合深度等方面取得进步,但
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