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文档简介

安全隐患排查情况自查报告本次安全隐患排查工作自2023年10月8日启动,由公司安全管理委员会统筹,联合生产部、设备部、仓储部、行政后勤部组成专项检查组,采取“全面覆盖、重点深入”的方式,对厂区生产车间、仓储区域、办公场所及附属设施开展为期12天的拉网式排查,累计检查点位137处,发现各类隐患32项,已完成整改25项,剩余7项正按计划推进。现将具体情况说明如下:一、排查范围与重点排查覆盖公司全区域,重点聚焦四类风险点:一是电气安全,包括高低压配电系统、生产设备供电线路、办公区域用电设施;二是消防设施,涵盖灭火器、消防栓、应急照明及疏散通道;三是特种设备,涉及叉车、行车、压力容器等11台(套)设备;四是作业安全,重点检查危险作业(焊接、有限空间、高处作业)审批流程、防护装备配备及操作规范执行情况。二、排查实施过程检查组采用“现场勘查+资料核查+人员访谈”相结合的方式。现场勘查中,使用红外测温仪检测电气线路接点温度,用压力检测仪测试消防水带水压,对叉车制动系统进行空载/负载测试;资料核查重点核对特种设备年检记录、安全培训台账、危险作业票证;人员访谈随机抽取一线员工35人,了解安全操作规程掌握情况及日常作业中发现的潜在风险。三、具体隐患及整改情况(一)电气安全类:共发现隐患9项。其中,1号生产车间2楼配电箱进线端绝缘皮老化(温度检测显示接点温度68℃,超出安全阈值20℃),已安排电工于10月12日更换线路并加固接点;研发楼3楼走廊临时插座私接现象(3处插线板串联使用),行政后勤部当日完成拆除并规范布设固定插座;原料库照明线路未穿管保护(部分线路沿货架金属支架敷设,存在刮擦风险),10月15日完成PVC套管防护。(二)消防管理类:发现隐患12项。仓储区2号成品库灭火器配置不足(区域面积120㎡仅配备2具4kg干粉灭火器,按标准应至少4具),10月10日补充2具并调整摆放位置;3号原料库东侧疏散通道堆积包装材料(占用宽度1.2米,剩余通道仅0.8米,不满足1.4米的疏散要求),仓储部于10月9日17时前完成清理;办公大楼2楼应急照明灯故障(4盏常亮不熄灭,2盏断电后无照明),后勤组10月11日更换全部8盏灯具并测试正常。(三)特种设备类:发现隐患5项。1号叉车(编号FC202203)制动系统异常(空载制动距离2.1米,超标准0.6米),设备部联系厂家10月13日完成刹车片更换及调试;2号行车(跨度18米)限位器失效(上限位触发后仍可上升50cm),10月14日由专业维保单位修复并校验;3台压力容器(编号R01至R03)压力表指针卡阻(R01指针无法归零,R02刻度模糊),10月16日全部更换并送第三方检定。(四)作业安全类:发现隐患6项。焊接工位3名员工未正确佩戴防护面罩(仅佩戴普通眼镜),安全部当日组织专项培训并现场发放3副防冲击面罩;2号车间车床作业时2名员工未停机清理铁屑(违反《机械加工安全规程》第5.2条),车间主任对当事人进行安全警示并纳入月度考核;有限空间作业(污水井清淤)未执行“先通风、再检测、后作业”流程(未使用气体检测仪直接下井),安全总监约谈项目负责人,修订《有限空间作业审批表》并增加检测记录必填项。四、后续改进措施针对排查暴露的问题,公司已制定三项长效机制:一是建立“周检查+月复盘”制度,由各部门安全员每周自查,安全管理委员会每月汇总分析隐患高发环节;二是强化培训针对性,11月起开展“岗位风险点”专题培训,重点

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