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2025年高职审计(内部审计实务)试题及答案

(考试时间:90分钟满分100分)班级______姓名______第I卷(选择题共40分)(总共20题,每题2分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.内部审计最主要的特点是()A.独立性B.权威性C.客观性D.公正性答案:A2.内部审计机构的设置应遵循()原则。A.独立性B.权威性C.客观性D.公正性答案:A3.内部审计人员在审计过程中应保持()态度。A.独立B.客观C.公正D.以上都是答案:D4.内部审计的职能不包括()A.监督B.评价C.鉴证D.服务答案:C5.内部审计的对象是()A.本单位的财务收支B.本单位的经济活动C.本单位的内部控制D.以上都是答案:D6.内部审计的目的是()A.查错防弊B.提高经济效益C.改善内部控制D.以上都是答案:D7.内部审计机构应定期向()提交工作报告。A.董事会B.管理层C.监事会D.以上都是答案:D8.内部审计人员应具备的专业知识不包括()A.财务会计B.审计C.计算机D.法律答案:D9.内部审计的程序不包括()A.计划B.实施C.报告D.处理答案:D10.内部审计计划应包括()A.审计目标B.审计范围C.审计方法D.以上都是答案:D11.内部审计实施阶段的主要工作不包括()A.内部控制测试B.实质性测试C.审计工作底稿编制D.审计报告撰写答案:D12.内部审计报告的内容不包括()A.审计概况B.审计依据C.审计结论D.审计建议答案:D13.内部审计报告应发送给()A.被审计单位B.管理层C.董事会D.以上都是答案:D14.内部审计后续跟踪的目的是()A.检查审计建议的执行情况B.评价审计效果C.提高审计质量D.以上都是答案:D15.内部审计质量控制的要素不包括()A.审计计划B.审计实施C.审计报告D.审计人员答案:D16.内部审计质量控制的方法不包括()A.内部监督B.外部评价C.自我评价D.以上都是答案:D17.内部审计人员职业道德规范不包括()A.诚信正直B.客观公正C.专业胜任D.保守秘密答案:D18.内部审计人员应遵守的法律法规不包括()A.《中华人民共和国审计法》B.《中华人民共和国会计法》C.《企业会计准则》D.《内部审计准则》答案:C19.内部审计人员应具备的职业素养不包括()A.沟通能力B.团队协作能力C.领导能力D.学习能力答案:C20.内部审计人员应定期接受()培训。A.专业知识B.职业道德C.审计技能D.以上都是答案:D第II卷(非选择题共60分)(总共4题,每题15分)21.简述内部审计的定义和目标。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。内部审计的目标包括监督财务收支和经济活动的真实性、合法性和效益性,评价内部控制的健全性和有效性,促进组织目标的实现等。22.简述内部审计的职能和作用。内部审计具有监督、评价、鉴证和服务等职能。其作用主要体现在:促进组织遵守法律法规和规章制度,保障组织资产的安全完整;评估内部控制的有效性,防范经营风险;为管理层提供决策支持,促进组织提高经济效益;发现和纠正组织运营中的问题,推动组织持续改进等方面。(总共2题,每题20分)23.某公司内部审计机构对公司的采购业务进行审计。在审计过程中,发现以下问题:采购部门在采购一批原材料时,未对供应商进行充分的调查,导致采购的原材料质量不符合要求;采购合同的签订未经过严格的审批程序,合同条款存在漏洞。请针对上述问题提出审计建议。对于采购部门未对供应商进行充分调查导致原材料质量不符合要求的问题,可以建议加强对供应商的资质审查和实地考察,建立供应商评估档案;完善采购流程,增加对原材料质量的检验环节。对于采购合同签订未经过严格审批程序且条款存在漏洞的问题,应建立严格的合同审批制度,明确审批流程和责任;加强合同条款的审核,确保合同的完整性和严谨性,避免潜在风险。24.内部审计人员在审计某企业的财务报表时,发现该企业存在虚增收入的情况。请分析内部审计人员应采取哪些审计程序来核实该问题,并提出相应的审计建议。审计程序:首先,获取相关收入明细记录,检查原始凭证如销售发票、合同等是否真实;与客户进行函证,确认交易的真实性;分析收入变动趋势,与同行

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