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文档简介

内审外审2026年审计范围合同协议甲方(委托方):_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________乙方(受托方):_________________地址:_________________联系人:_________________联系电话:_________________鉴于甲方需要对其财务状况、内部控制及合规性进行全面的审计,乙方具备相应的专业能力和资质,双方经友好协商,达成如下协议:一、审计范围1.内部审计范围:(1)财务报表审计:对甲方2026年度的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。(2)内部控制审计:对甲方内部控制体系的有效性进行审计,包括财务控制、运营控制、合规控制等。(3)风险管理审计:对甲方风险管理体系的有效性进行审计,包括风险评估、风险应对、风险监控等。2.外部审计范围:(1)合规性审计:对甲方遵守国家法律法规、行业规范及内部规章制度的情况进行审计。(2)财务报告审计:对甲方2026年度的财务报告进行审计,确保其真实、公允地反映了甲方的财务状况和经营成果。(3)专项审计:根据甲方需求,对特定事项或项目进行专项审计。二、审计期限1.内部审计:自本合同签订之日起至2026年12月31日结束。2.外部审计:自本合同签订之日起至2027年3月31日结束。三、审计人员1.乙方应指派具备相应资质和经验的审计人员负责本合同的审计工作。2.甲方有权要求乙方更换不符合要求的审计人员。四、审计费用1.审计费用总额为人民币_______元。2.审计费用支付方式:分阶段支付,具体支付时间及金额如下:(1)合同签订后5个工作日内,支付审计费用总额的30%;(2)内部审计结束后,支付审计费用总额的40%;(3)外部审计结束后,支付审计费用总额的30%。五、保密条款1.双方对本合同内容以及审计过程中获取的甲方商业秘密负有保密义务。2.未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方泄露本合同内容或审计过程中获取的甲方商业秘密。六、违约责任1.若乙方未按约定时间完成审计工作,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金。2.若甲方未按约定支付审计费用,乙方有权暂停或终止审计工作,并要求甲方支付违约金。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决。2.若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方

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