版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
商务咨询公司财务管理制度第一章总则第一条为加强商务咨询公司的财务管理,规范财务行为,确保公司财务工作的顺利进行,根据国家有关法律法规及公司实际情况,特制定本制度。第二条本制度适用于公司及所属各部门。第三条公司财务管理的基本原则是:建立健全内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,如实反映公司财务状况和经营成果,依法计算和缴纳国家税收,保障投资者权益。第二章财务管理体制第四条公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。公司财务管理工作在总经理的领导下,由财务部门具体组织实施。第五条财务部门的主要职责:1.贯彻执行国家有关财务管理制度和法规,建立健全公司内部财务管理制度。2.编制公司财务预算、决算,组织公司日常财务核算和财务分析。3.负责公司资金筹集、使用和管理,合理安排资金,提高资金使用效率。4.负责公司资产的管理,确保资产安全、完整。5.参与公司重大经济决策,为公司领导提供财务决策依据。6.负责公司财务报表的编制和报送,依法进行纳税申报。第三章财务预算管理第六条公司实行财务预算管理制度。财务预算是公司在一定时期内经营活动、投资活动、筹资活动等各项经济活动的总体计划。第七条财务预算的编制原则:1.以公司发展战略和经营目标为依据,确保预算与公司战略和目标相一致。2.坚持实事求是、科学合理的原则,充分考虑公司的实际情况和市场环境。3.实行全面预算管理,涵盖公司所有经济活动。第八条财务预算的编制程序:1.公司各部门根据公司发展战略和经营目标,提出本部门的预算建议。2.财务部门对各部门的预算建议进行汇总、审核和平衡,编制公司财务预算草案。3.公司领导对财务预算草案进行审议,提出修改意见。4.财务部门根据公司领导的修改意见,对财务预算草案进行修改完善,形成公司财务预算方案。5.公司财务预算方案经公司董事会或股东大会审议批准后执行。第九条财务预算的执行与控制:1.公司各部门严格按照财务预算方案组织实施各项经济活动。2.财务部门对财务预算的执行情况进行跟踪、监督和分析,及时发现问题并提出解决措施。3.公司领导根据财务预算执行情况,适时调整经营策略和决策。第四章资金管理第十条公司资金管理的基本原则是:合理筹集、有效使用、确保安全。第十一条资金筹集:1.公司根据经营发展需要,合理确定资金需求,选择适当的融资方式筹集资金。2.融资活动应遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度,确保融资行为合法、合规。第十二条资金使用:1.公司资金使用应严格按照财务预算方案执行,确保资金用于公司正常的经营活动和发展需要。2.资金使用审批程序:公司各项资金支出必须按照规定的审批程序进行审批,经审批后方可支付。第十三条资金管理:1.公司应建立健全资金管理制度,加强资金的日常管理和控制,确保资金安全、完整。2.财务部门应定期对公司资金进行盘点和清查,及时发现和处理资金管理中的问题。第五章资产管理第十四条公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产和其他资产。第十五条流动资产管理:1.货币资金管理:公司应建立健全货币资金管理制度,加强货币资金的收支管理和内部控制,确保货币资金安全、完整。2.应收账款管理:公司应加强应收账款的管理,建立健全应收账款管理制度,及时催收应收账款,降低应收账款风险。3.存货管理:公司应加强存货的管理,建立健全存货管理制度,合理控制存货水平,降低存货成本。第十六条固定资产管理:1.固定资产的购置、折旧、处置等应按照国家有关法律法规和公司内部管理制度进行管理。2.公司应建立健全固定资产管理制度,加强固定资产的日常管理和维护,确保固定资产安全、完整。第十七条无形资产和其他资产管理:1.无形资产和其他资产的管理应按照国家有关法律法规和公司内部管理制度进行管理。2.公司应加强无形资产和其他资产的评估和核算,确保无形资产和其他资产的价值真实、准确。第六章财务风险管理第十八条公司应建立健全财务风险管理体系,加强对财务风险的识别、评估和控制。第十九条财务风险的识别:公司应定期对财务状况进行分析,识别可能存在的财务风险。第二十条财务风险的评估:公司应采用适当的方法对识别出的财务风险进行评估,确定风险的程度和影响。第二十一条财务风险的控制:公司应根据财务风险的评估结果,采取相应的控制措施,降低财务风险。第七章财务会计核算第二十二条公司按照国家统一的会计制度进行财务会计核算,确保会计信息真实、准确、完整。第二十三条会计核算的基本要求:1.公司应建立健全会计核算制度,规范会计核算行为。2.会计核算应遵循客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性等原则。3.会计核算应采用借贷记账法,以人民币为记账本位币。第二十四条会计凭证、账簿和报表的管理:1.公司应加强会计凭证、账簿和报表的管理,确保会计资料的安全、完整。2.会计凭证、账簿和报表的填制、审核、归档等应按照国家有关法律法规和公司内部管理制度进行。第八章财务监督与审计第二十五条公司应建立健全财务监督机制,加强对财务活动的监督和检查。第二十六条财务监督的主要内容:1.财务预算的执行情况。2.资金的筹集、使用和管理情况。3.资产的管理情况。4.财务会计核算的合规性和真实性。第二十七条公司应定期对财务工作进行内部审计,发现问题及时整改。第二十八条内部审计的主要内容:1.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 仓储公司跨境物流管理制度
- 2025年心理咨询焦虑治疗方法测试答案及解析
- 注册执业管理规定及相关要求22道(带答案解析)
- 和硕事业编招聘2022年考试模拟试题及答案解析6
- 行业数字化服务平台构建方案
- 2026年江西新能源科技职业学院单招职业适应性测试题库附答案解析
- 关于2025年下半年沐川县中等职业学校公开考核招聘急需紧缺专业技术人员考试题库附答案解析
- 洛阳市瀍河区区属国有企业公开招聘14人备考题库附答案解析
- 北京2025年北京首都医科大学宣武医院招聘笔试历年参考题库附带答案详解
- 云浮2025年广东省云浮市招聘医疗卫生人才16人(郁南县第三轮)笔试历年参考题库附带答案详解
- 邮政服务操作流程与规范(标准版)
- 2025年年轻人生活方式洞察报告-海惟智库
- 2026昆山钞票纸业有限公司校园招聘15人备考题库及1套完整答案详解
- 2026年重庆市江津区社区专职人员招聘(642人)考试参考题库及答案解析
- 统编版(2024)七年级上册道德与法治期末复习必背知识点考点清单
- 新华资产招聘笔试题库2026
- 造口常用护理用品介绍
- 小米销售新人培训
- (新教材)2025年秋期部编人教版二年级上册语文第七单元复习课件
- 银行安全保卫基础知识考试试题及答案
- 明框玻璃幕墙施工方案
评论
0/150
提交评论