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文档简介
内审管理试题及答案
姓名:__________考号:__________一、单选题(共10题)1.内审管理的目的是什么?()A.提高企业管理水平B.监督企业财务状况C.确保企业合规性D.以上都是2.内审计划应该由谁制定?()A.内审部门B.企业高层领导C.外部审计师D.企业全体员工3.内审报告应该包括哪些内容?()A.审计发现的问题和改进建议B.审计过程和方法C.审计结果和结论D.以上都是4.内审部门应该具备哪些资质?()A.专业的审计知识B.良好的沟通能力C.独立性D.以上都是5.内审活动应该遵循哪些原则?()A.客观性B.独立性C.完整性D.以上都是6.内审部门应该如何与外部审计师沟通?()A.保持独立B.积极配合C.避免冲突D.以上都是7.内审报告的发布对象是谁?()A.企业高层领导B.内审部门C.企业全体员工D.外部审计师8.内审活动的时间安排应该如何确定?()A.根据审计计划确定B.根据企业需求确定C.根据外部审计要求确定D.以上都是9.内审部门应该如何评估自身的有效性?()A.通过内部评估B.通过外部评估C.通过客户满意度调查D.以上都是10.内审部门如何确保审计工作的质量?()A.严格的审计程序B.定期的内部培训C.审计工作底稿的审查D.以上都是二、多选题(共5题)11.内审部门在开展审计工作时,应考虑哪些方面的风险?()A.操作风险B.法律风险C.信誉风险D.财务风险E.管理风险12.以下哪些是内审活动的基本原则?()A.独立性B.客观性C.完整性D.效率性E.审慎性13.内审报告的编写应遵循哪些要求?()A.客观真实B.完整准确C.清晰易懂D.及时性E.独立性14.内审部门在执行审计计划时,应包括哪些步骤?()A.审计计划制定B.风险评估C.审计测试D.审计报告编写E.审计后续活动15.内审部门应如何确保审计工作的质量?()A.建立审计质量控制程序B.定期进行内部审计培训C.选用合格的审计人员D.对审计工作进行独立审查E.及时更新审计方法三、填空题(共5题)16.内审部门的主要职责是监督和评估企业的哪些活动?17.内审报告的目的是为了向哪些人提供信息?18.内审计划应包括哪些内容?19.内审活动应遵循哪些原则?20.内审报告中的审计发现和建议通常分为几类?四、判断题(共5题)21.内审部门的职责仅限于财务审计。()A.正确B.错误22.内审报告可以直接对外发布。()A.正确B.错误23.内审计划可以根据外部审计要求进行调整。()A.正确B.错误24.内审活动应当完全独立于被审计部门。()A.正确B.错误25.内审报告的撰写可以不考虑语言的清晰性和准确性。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.什么是内部控制?27.内审部门在审计过程中如何保持独立性?28.内审报告中的审计发现和建议有什么区别?29.为什么内审活动需要遵循职业道德规范?30.内审部门如何与企业风险管理相结合?
内审管理试题及答案一、单选题(共10题)1.【答案】D【解析】内审管理的目的是提高企业管理水平、监督企业财务状况和确保企业合规性,因此答案是D。2.【答案】A【解析】内审计划应由内审部门制定,以确保审计活动的独立性和专业性,答案是A。3.【答案】D【解析】内审报告应包括审计发现的问题和改进建议、审计过程和方法、审计结果和结论等内容,答案是D。4.【答案】D【解析】内审部门应具备专业的审计知识、良好的沟通能力和独立性,答案是D。5.【答案】D【解析】内审活动应遵循客观性、独立性、完整性等原则,答案是D。6.【答案】D【解析】内审部门在与外部审计师沟通时应保持独立、积极配合、避免冲突,答案是D。7.【答案】A【解析】内审报告的发布对象是企业高层领导,以便他们了解审计结果和采取相应措施,答案是A。8.【答案】D【解析】内审活动的时间安排应根据审计计划、企业需求以及外部审计要求确定,答案是D。9.【答案】D【解析】内审部门应通过内部评估、外部评估以及客户满意度调查来评估自身的有效性,答案是D。10.【答案】D【解析】内审部门应通过严格的审计程序、定期的内部培训以及审计工作底稿的审查来确保审计工作的质量,答案是D。二、多选题(共5题)11.【答案】ABCDE【解析】内审部门在审计时应全面考虑企业可能面临的风险,包括操作风险、法律风险、信誉风险、财务风险和管理风险等,因此正确答案是ABCDE。12.【答案】ABCE【解析】内审活动应遵循的基本原则包括独立性、客观性、完整性和审慎性,效率性虽然重要但不是基本原则,因此正确答案是ABCE。13.【答案】ABCD【解析】内审报告的编写应确保客观真实、完整准确、清晰易懂以及及时性,独立性是内审活动的基本要求,但不直接适用于报告编写,因此正确答案是ABCD。14.【答案】ABCDE【解析】内审部门在执行审计计划时,通常包括审计计划制定、风险评估、审计测试、审计报告编写以及审计后续活动等步骤,因此正确答案是ABCDE。15.【答案】ABCDE【解析】内审部门确保审计工作质量的方法包括建立审计质量控制程序、定期进行内部审计培训、选用合格的审计人员、对审计工作进行独立审查以及及时更新审计方法,因此正确答案是ABCDE。三、填空题(共5题)16.【答案】内部控制和风险管理【解析】内审部门负责监督和评估企业的内部控制和风险管理活动,以确保企业运营的有效性和合规性。17.【答案】企业高级管理层和董事会【解析】内审报告旨在向企业高级管理层和董事会提供有关内部控制和风险管理有效性的信息,以支持他们的决策过程。18.【答案】审计目标、审计范围、审计方法、审计时间表和审计资源【解析】内审计划应详细列出审计的目标、范围、采用的方法、预计的时间表以及所需的资源,以确保审计的有效性。19.【答案】独立性、客观性、完整性和专业性【解析】内审活动应遵循独立性、客观性、完整性和专业性原则,以确保审计结果的准确性和可信度。20.【答案】重大缺陷、一般缺陷和观察项【解析】内审报告中的审计发现和建议通常分为重大缺陷、一般缺陷和观察项,以帮助管理层识别和优先处理关键问题。四、判断题(共5题)21.【答案】错误【解析】内审部门的职责不仅限于财务审计,还包括对内部控制和风险管理的评估。22.【答案】错误【解析】内审报告通常是面向企业内部的高级管理层和董事会,不直接对外发布。23.【答案】错误【解析】内审计划应根据企业内部审计目标和风险状况制定,不应当仅根据外部审计要求进行调整。24.【答案】正确【解析】内审活动的独立性是确保审计结果客观性和可靠性的关键,因此内审活动应当完全独立于被审计部门。25.【答案】错误【解析】内审报告的撰写应确保语言的清晰性和准确性,以便管理层和董事会能够正确理解审计发现和建议。五、简答题(共5题)26.【答案】内部控制是指企业为了达到其经营目标,通过制定和实施一系列政策和程序,以确保企业运营的有效性、效率和合规性。【解析】内部控制是一个系统,它包括企业的控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及监督五个要素,旨在保护企业的资产、确保财务报告的可靠性以及促进企业目标的实现。27.【答案】内审部门在审计过程中保持独立性,可以通过以下方式实现:独立于被审计部门,不受管理层的影响;采用公正、客观的态度进行审计;确保审计程序和方法的独立性。【解析】审计独立性是确保审计结果公正、客观的关键。内审部门应确保审计人员与被审计部门没有利益冲突,审计过程中不受外部压力,以及审计程序和方法不依赖被审计部门。28.【答案】审计发现是审计人员在审计过程中识别出的内部控制缺陷或不足,而审计建议是针对审计发现提出的改进措施。【解析】审计发现是描述存在的问题,而审计建议则是对如何解决这些问题的具体建议。审计发现通常是对现状的描述,而审计建议则是对未来的改进措施。29.【答案】内审活动需要遵循职业道德规范,因为职业道德规范是内审人员专业行为的准则,有助于维护内审活动的独立性、客观性和可信度。【解析】职业道德规范对内审人员的行为提出了要求,如保
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