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文档简介
PAGE舞蹈公司财务制度总则制度目的本财务制度旨在规范[舞蹈公司名称]的财务行为,加强财务管理和监督,确保公司财务工作的正常运行,提高资金使用效益,保障公司的可持续发展。适用范围本制度适用于[舞蹈公司名称]及其所属各部门、分支机构和全体员工。制定依据本制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及国家其他相关法律法规,并结合本公司的实际情况制定。基本原则1.合法性原则:严格遵守国家法律法规,确保财务活动合法合规。2.真实性原则:财务信息真实、准确、完整,如实反映公司财务状况和经营成果。3.完整性原则:涵盖公司财务活动的各个方面,确保制度无遗漏。4.及时性原则:及时处理财务事项,保证财务信息的时效性。5.权责分明原则:明确各部门和人员在财务工作中的职责和权限,做到责任清晰。财务机构与人员设置财务部门职责1.负责公司财务管理和会计核算工作,编制财务报表,提供财务分析报告。2.执行国家财经法规和公司财务制度,监督财务收支,确保资金安全。3.负责公司预算编制、执行和控制,对预算执行情况进行分析和考核。4.负责公司税务管理,依法纳税,合理避税。5.参与公司重大经济决策,提供财务支持和建议。财务人员岗位职责1.财务经理全面负责公司财务管理工作,制定财务工作计划和目标。组织编制和执行公司预算、财务收支计划、信贷计划。负责财务人员的培训、考核和监督,提高财务人员业务水平。协调公司与税务、银行等相关部门的关系。参与公司重大经济决策,提供财务分析和建议。2.会计人员负责公司会计核算工作,按照国家会计准则和公司财务制度进行账务处理。编制财务报表,及时、准确地反映公司财务状况和经营成果。负责财务档案的整理、归档和保管。协助财务经理进行财务分析和预算编制。3.出纳人员负责公司现金收付、银行结算等资金管理工作。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。保管库存现金、有价证券和其他重要票据。协助会计人员进行账务处理。财务人员任职要求1.具备会计从业资格证书,财务、会计等相关专业大专以上学历。2.具有良好的职业道德和职业操守,诚实守信,廉洁奉公。3.熟悉国家财经法规和财务制度,具备扎实财务专业知识和较强的业务能力。4.熟练使用财务软件和办公软件。财务管理制度资金管理制度1.现金管理制度公司现金收入应及时存入银行,不得坐支现金。严格控制现金使用范围,超过规定限额的支出应通过银行转账支付。建立现金日记账,出纳人员应每日核对现金账目,确保账实相符。定期对库存现金进行盘点,发现问题及时处理。2.银行存款管理制度公司应按照国家有关规定开立银行账户,办理银行存款业务。加强银行账户管理,定期核对银行账目,及时发现和处理未达账项。严格执行银行存款收支审批制度,确保银行存款安全。3.资金审批制度公司各项资金支出应按照规定的审批程序进行审批。审批流程为:经办人填写费用报销单或付款申请单,部门负责人审核,财务经理复核,总经理审批。对于重大资金支出,应经董事会或股东会审议通过。费用报销制度1.报销范围公司费用报销包括办公费、差旅费、业务招待费、培训费等。费用报销应符合公司财务制度和国家有关规定,真实、合法、有效。2.报销标准办公费:根据实际需要和公司规定进行报销,不得超支。差旅费:按照公司制定的差旅费标准报销,包括交通、住宿、餐饮等费用。业务招待费:严格控制业务招待费支出,不得超过当年销售(营业)收入的规定比例。培训费:根据培训计划和实际发生的费用进行报销。3.报销流程经办人应在费用发生后及时填写费用报销单,注明费用明细、金额、用途等。将费用报销单提交部门负责人审核,部门负责人应核实费用的真实性和合理性。财务经理对费用报销单进行复核,检查报销凭证是否齐全、合规,金额计算是否正确。总经理对费用报销单进行审批,审批通过后交给出纳人员办理报销手续。固定资产管理制度1.固定资产定义与分类固定资产是指公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等类别。2.固定资产购置公司购置固定资产应按照预算进行,填写固定资产购置申请单,经相关部门审批后办理。购置固定资产应签订合同,明确双方权利和义务,确保资产质量和价格合理。3.固定资产折旧固定资产折旧采用平均年限法计提,折旧年限按照国家规定执行。财务部门应定期计算固定资产折旧,编制折旧计提表,确保折旧计算准确。4.固定资产清查公司应定期对固定资产进行清查,每年至少一次。清查内容包括固定资产的数量、价值、使用状况等,发现问题及时处理。固定资产清查结果应形成报告,报公司管理层审阅。预算管理制度1.预算编制公司应根据战略规划和经营目标,编制年度预算。预算编制应遵循“自上而下、自下而上、上下结合”的原则,由各部门提出预算草案,财务部门汇总审核,报公司管理层审批。预算内容包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等。2.预算执行各部门应严格执行预算,确保预算目标的实现。财务部门应定期对预算执行情况进行监控和分析,及时发现问题并提出改进措施。3.预算调整在预算执行过程中,如遇特殊情况需要调整预算,应按照规定的程序进行。预算调整申请应由相关部门提出,说明调整原因和调整金额,经财务部门审核,报公司管理层审批。财务核算与报告会计核算原则1.公司会计核算应遵循权责发生制原则、配比原则、历史成本原则等。2.会计核算方法应保持一致,不得随意变更。如需变更,应经公司管理层批准,并在财务报表附注中说明。会计核算流程1.经济业务发生后,经办人应及时取得或填制原始凭证,并将原始凭证传递给会计人员。2.会计人员对原始凭证进行审核,审核无误后编制记账凭证。3.根据记账凭证登记账簿,包括总账、明细账、日记账等。4.定期进行账账核对、账实核对,确保账簿记录准确无误。5.期末,会计人员根据账簿记录编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。财务报告1.财务报告是反映公司财务状况和经营成果的书面文件,包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。2.月度财务报告应在月度终了后[X]日内编制完成,季度财务报告应在季度终了后[X]日内编制完成,年度财务报告应在年度终了后[X]日内编制完成。3.财务报告应包括财务报表、财务报表附注和财务情况说明书等内容。4.在财务报告编制完成后,应经财务经理审核、总经理审批后对外报送。税务管理税务登记与申报1.公司应按照国家税收法律法规的规定,及时办理税务登记手续。2.财务部门应每月按时进行纳税申报,确保税款足额缴纳。3.纳税申报应如实填写纳税申报表,提供相关资料,不得虚报、漏报。税务筹划1.公司应合理进行税务筹划,在合法合规的前提下,降低税负。2.税务筹划应结合公司实际情况,考虑税收政策变化,制定合理的税务筹划方案。3.税务筹划方案应报公司管理层审批后实施。税务风险管理1.公司应加强税务风险管理,建立健全税务风险管理制度。2.定期对税务风险进行评估和排查,及时发现和处理潜在的税务风险。3.加强与税务机关的沟通与协调,及时了解税收政策变化,确保公司税务合规。财务监督与审计内部财务监督1.公司应建立健全内部财务监督制度,加强对财务活动的监督和检查。2.财务部门应定期对公司财务状况进行自查,发现问题及时整改。3.各部门应配合财务部门的监督检查工作,如实提供相关资料。内部审计1.公司应设立内部审计机构或配备内部审计人员,定期对公司财务收支、经济活动等进行审计。2.内部审计应制定审计计划,明确审计范围、内容和方法。3.审计人员应独立、客观、公正地开展审计工作,出具审计报告,提出审计意见和建议。外部审计1.公司应按照国家法律法规的规定,聘请具有资质的会计师事务所进行年度财务审计。2.外部审计机构应按照审计准则和审计合同的要求,对公司财务报表进
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