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文档简介

2025年会计核算中心反腐败工作情况汇报2025年,会计核算中心深入贯彻落实党中央、国务院以及上级部门关于反腐败工作的决策部署,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,紧密围绕会计核算中心的工作实际,扎实推进反腐败各项工作,为中心各项业务的健康有序开展提供了坚强的纪律保障。现将工作情况汇报如下:工作开展情况强化组织领导,落实主体责任成立了以中心主任为组长的反腐败工作领导小组,明确了领导班子成员在反腐败工作中的职责分工,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同配合的工作格局。将反腐败工作纳入年度工作计划和目标管理,与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,确保反腐败工作责任层层落实到位。加强廉政教育,增强廉洁意识开展廉政专题学习。定期组织全体干部职工开展廉政专题学习,深入学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述,以及党纪国法和财经纪律等相关知识。通过学习,不断提高干部职工的政治站位和廉洁自律意识,自觉遵守廉洁从政各项规定。开展廉政警示教育活动。组织干部职工观看廉政警示教育片、参观廉政教育基地等,通过典型案例剖析,以案说法、以案明纪,使干部职工深刻认识到腐败行为的危害性,切实增强廉洁从政的思想自觉和行动自觉。开展廉政谈话。中心主要领导与班子成员、班子成员与分管部门负责人、部门负责人与本部门职工分别开展廉政谈话,及时了解干部职工的思想、工作和生活情况,对存在的问题早发现、早提醒、早纠正,有效预防腐败问题的发生。完善制度建设,规范权力运行完善内部控制制度。对会计核算中心现有的内部控制制度进行了全面梳理和完善,进一步明确了各岗位的职责权限和工作流程,加强了对会计核算、资金管理、财务审批等关键环节的监督和控制,有效防范了内部风险。建立健全监督制约机制。加强对权力运行的监督制约,建立了内部审计制度和定期轮岗制度,定期对会计核算工作进行内部审计,对重要岗位人员进行定期轮岗,防止权力集中和滥用。同时,自觉接受外部监督,主动配合审计、财政等部门的监督检查,确保会计核算工作依法依规进行。规范财务管理制度。严格执行财务管理制度,加强对财政资金的管理和监督,规范资金拨付、使用和核算程序,确保财政资金安全、高效使用。加强对财务票据的管理,严格审核票据的真实性、合法性和合规性,坚决杜绝虚假票据入账。严肃工作纪律,加强作风建设加强日常监督检查。建立了常态化的监督检查机制,定期对干部职工的工作纪律、工作作风进行监督检查,重点检查是否存在迟到早退、擅自离岗、工作态度不认真等问题。对发现的问题及时进行通报批评,并责令限期整改。开展专项整治活动。针对会计核算工作中存在的突出问题,开展了专项整治活动,重点整治了会计信息失真、财务造假、违规使用财政资金等问题。通过专项整治,进一步规范了会计核算工作,提高了会计信息质量。加强绩效考核。建立了科学合理的绩效考核机制,将廉政建设纳入绩效考核内容,与干部职工的薪酬待遇、职务晋升等挂钩,充分调动干部职工的工作积极性和主动性,促进工作作风的转变。存在的问题及不足廉政教育的针对性和实效性有待进一步提高。廉政教育的方式方法还比较单一,主要以集中学习、观看警示教育片等传统方式为主,缺乏创新性和吸引力,对干部职工的教育效果不够理想。制度执行不够严格。虽然建立了一系列的内部控制制度和监督制约机制,但在实际工作中,部分制度的执行还不够严格,存在打折扣、搞变通的现象,制度的刚性约束作用没有得到充分发挥。监督力量相对薄弱。会计核算中心的监督人员数量有限,且业务能力参差不齐,对一些复杂的财务问题和腐败行为的监督检查还存在一定的难度,监督的深度和广度有待进一步拓展。下一步工作计划创新廉政教育方式方法。结合会计核算中心的工作实际和干部职工的特点,创新廉政教育方式方法,采用线上线下相结合、案例分析与互动交流相结合等多种形式,开展丰富多彩、富有特色的廉政教育活动,提高廉政教育的针对性和实效性。强化制度执行力度。加强对制度执行情况的监督检查,建立健全制度执行问责机制,对违反制度的行为严肃追究责任,确保制度的刚性执行。同时,根据实际工作中出现的新情况、新问题,及时对制度进行修订和完善,不断提高制度的科学性和有效性。加强监督队伍建设。加大对监督人员的培训力度,定期组织业务培训和学习交流活动,不断提高监督人员的业务能力和综合素质。同时,合理调配监督力量,充实监督队伍,确保监督工作的顺利开展。深化源头治理。进一步加强对会计核算工作的规范和管理,从源头上防范腐败问题的发生。加强对财政资金的全过程监管,建立健全财政资金绩效评价机制,提高财政资金使用效益。加强对会计从业人员的职业道德教育,提高会计人员的职业操守和业务水平。2025年,会计核算中心在反腐败工作方面取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。在今后的工作中

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