贵州省审计业务会议制度_第1页
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PAGE贵州省审计业务会议制度一、总则(一)目的为了规范贵州省审计业务会议的组织与管理,确保审计工作的顺利开展,提高审计质量和效率,加强审计人员之间的沟通与协作,依据相关法律法规和行业标准,制定本制度。(二)适用范围本制度适用于贵州省各级审计机关及所属单位召开的各类审计业务会议,包括审计项目启动会、审计工作推进会、审计报告研讨会、审计整改协调会等。(三)基本原则1.依法依规原则:会议的组织与召开应严格遵守国家法律法规和审计行业的相关规定。2.高效务实原则:注重会议实效,精简会议流程,提高会议效率,确保会议能够解决实际问题。3.公开透明原则:除涉及国家机密、商业秘密等不宜公开的内容外,会议相关信息应及时公开,接受监督。4.民主集中原则:充分发扬民主,鼓励参会人员积极发表意见和建议,同时坚持集中决策,确保会议形成的决议具有权威性和可操作性。二、会议组织与管理(一)会议召集1.审计业务会议由各级审计机关主要领导或分管领导召集,根据会议主题和内容确定参会人员范围。2.涉及特定审计项目的会议,由该项目的审计组长或负责人提出召开申请,经分管领导批准后组织召开。(二)会议筹备1.会议召集人应指定专人负责会议筹备工作,明确筹备工作的任务和时间节点。2.筹备人员应提前收集与会议主题相关的资料,包括审计项目资料、政策法规文件、以往类似会议纪要等,为会议的顺利召开提供充分的信息支持。3.根据会议内容和参会人员范围,确定会议议程、会议时间、会议地点,并提前通知参会人员。会议通知应明确会议主题、时间、地点、议程安排以及参会人员需准备的材料等事项。(三)会议主持1.审计业务会议一般由召集人或指定的主持人主持。主持人应熟悉会议主题和议程,具备较强的组织协调能力和沟通能力。2.主持人应负责引导会议进程,确保参会人员围绕会议主题充分发表意见,避免会议出现偏离主题、讨论混乱等情况。3.在会议讨论过程中,主持人应及时总结归纳参会人员的意见和建议,协调各方观点,推动会议形成共识。(四)会议记录1.会议应安排专人负责记录,记录人员应具备较强的文字记录能力和归纳总结能力。2.会议记录应准确、完整地记录会议的基本信息(包括会议名称、时间、地点、主持人、参会人员等)、会议议程、参会人员发言内容、会议讨论情况以及会议形成的决议等内容。3.会议记录可采用纸质记录或电子记录的方式,记录完成后应及时整理,形成会议纪要初稿。会议纪要初稿应在会议结束后[X]个工作日内提交给主持人审核。(五)会议纪要1.会议纪要由主持人审核后定稿,会议纪要应准确反映会议的主要内容和决议事项,语言简洁明了,逻辑清晰。2.会议纪要应明确会议的主题、参会人员、会议讨论的主要问题及结论性意见、下一步工作安排等内容。对于会议形成的决议,应明确责任部门、责任人以及完成时间节点。3.会议纪要经主持人签字确认后,应及时分发给参会人员,并按照档案管理规定进行存档。会议纪要作为审计工作的重要文件,具有重要的参考价值和追溯作用,应妥善保管。三、各类审计业务会议(一)审计项目启动会1.会议目的:明确审计项目的目标、范围、重点、工作要求以及人员分工等事项,确保审计项目顺利启动。2.参会人员:审计机关主要领导、分管领导、审计项目组成员、相关业务部门负责人等。3.会议内容介绍审计项目的背景和依据,明确审计目标和任务。阐述审计项目的范围和重点,说明审计工作的总体思路和方法。宣布审计项目组成员名单,明确各成员的职责分工。对审计项目的时间安排、工作进度要求、质量控制标准等进行说明。强调审计工作的纪律和注意事项,确保审计人员依法依规开展工作。(二)审计工作推进会1.会议目的:及时掌握审计项目的进展情况,协调解决审计工作中遇到的问题,推动审计工作按计划顺利进行。2.参会人员:审计机关主要领导、分管领导、审计项目负责人、审计项目组成员等。3.会议内容审计项目负责人汇报项目进展情况,包括已完成的工作内容、取得的阶段性成果、遇到的问题及困难等。参会人员针对审计工作中存在的问题进行讨论,分析原因,提出解决方案和建议。分管领导对审计项目的下一步工作进行部署,明确工作重点和方向,提出工作要求和时间节点。主要领导对审计工作推进情况进行总结,强调审计工作的重要性,对解决问题的措施和下一步工作安排进行确认,并给予指导和支持。(三)审计报告研讨会1.会议目的:对审计报告进行深入研讨,确保审计报告内容真实、证据充分、结论准确、表述规范,提高审计报告的质量和公信力。2.参会人员:审计机关主要领导、分管领导、审计项目负责人、审计报告撰写人员、相关业务专家等。3.会议内容审计报告撰写人员介绍审计报告的主要内容,包括审计发现的问题、审计评价、审计建议等。参会人员对审计报告的内容进行逐章逐节讨论,重点审查审计证据的充分性、准确性,审计结论的合理性、可靠性,审计建议的针对性、可操作性等方面。相关业务专家从专业角度对审计报告涉及的问题进行分析和指导,提出专业性意见和建议。分管领导和主要领导对审计报告进行审核把关,提出修改意见和完善要求。审计报告撰写人员根据会议讨论意见和领导要求,对审计报告进行修改完善,形成正式审计报告。(四)审计整改协调会1.会议目的:加强审计机关与被审计单位之间的沟通协调,推动审计整改工作的落实,提高审计监督效果。2.参会人员:审计机关主要领导、分管领导、审计项目负责人、被审计单位主要负责人、相关部门负责人等。3.会议内容审计项目负责人通报审计发现的问题及整改要求,并对被审计单位前期整改情况进行评价。被审计单位主要负责人汇报整改工作进展情况、存在的问题及下一步整改计划。参会人员围绕审计整改工作进行讨论,共同分析整改过程中遇到的困难和问题,提出解决措施和建议。审计机关与被审计单位就整改工作的责任分工、时间进度、整改标准等事项进行协商,达成共识,明确整改责任和要求。分管领导对审计整改工作进行强调,要求被审计单位高度重视审计整改工作,切实落实整改责任,按时完成整改任务。主要领导对审计整改协调会进行总结,对整改工作提出总体要求,督促各方加强协作配合,确保审计整改工作取得实效。四、会议纪律与要求(一)参会人员应按时参加会议,不得无故缺席、迟到或早退。如有特殊情况不能参会,应提前向会议召集人请假,并安排其他人员代为参会。(二)参会人员应认真准备会议相关资料,积极参与会议讨论,充分发表意见和建议。在会议发言时,应围绕会议主题,语言简洁明了,观点明确,避免冗长拖沓、无关紧要的发言。(三)会议期间,参会人员应将手机调至静音或关机状态,不得随意接听电话或从事与会议无关的其他活动,保持会议秩序。(四)参会人员应严格遵守会议保密规定,对会议讨论的涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等内容,不得泄露给无关人员。(五)会议形成的决议和工作安排,参会人

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