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文档简介
2022年审计师审计基础考前抢分密卷配套题库
一、单项选择题(总共10题,每题2分)1.下列关于审计独立性的表述,错误的是()。A.独立性是审计的本质特征B.内部审计的独立性较弱C.社会审计的独立性最强D.国家审计机关的独立性不受任何限制2.下列各项中,属于国家审计在宏观调控中发挥的作用是()。A.促进被审计单位提高管理水平B.监督被审计单位建立健全内部控制C.追踪反馈宏观调控政策的运行效果D.改善企业经营管理3.下列有关审计准则的表述中,正确的是()。A.审计准则是审计人员在实施审计过程中应遵守的行为规范B.审计准则是审计人员为证明审计事项而收集的证明材料C.审计准则是衡量和评价审计事项是非优劣的标准D.审计准则是审计机关进行处理处罚的唯一依据4.下列各项中,属于社会审计组织业务范围的是()。A.对未来事项可实现程度做出保证B.代行被审计单位的部分管理职能C.验证企业资本,出具验资报告D.对被审计单位违反会计准则的事项进行处罚5.下列关于审计质量控制的表述,错误的是()。A.审计质量控制是保证审计工作质量的制度安排B.审计质量控制的主体是审计组织和审计人员C.审计质量控制的客体是被审计单位的经济活动D.审计质量控制的依据是审计工作质量标准6.下列各项中,属于审计机关职责范围的是()。A.对私营企业的财务收支进行审计B.对国有企业的资产、负债、损益进行审计C.对国家机关的人事任免进行审计D.对上市公司的经济效益进行审计7.下列关于审计证据的表述,正确的是()。A.审计证据的数量越多越好B.审计证据的质量越高,所需的数量可能越少C.审计证据的相关性是指证据与审计目标之间的逻辑联系D.审计证据的可靠性与证据的来源和性质有关8.下列各项中,属于审计人员运用分析方法检查固定资产折旧的总体合理性的是()。A.将本年度的折旧费用与上年度的折旧费用进行比较B.检查固定资产的入账价值是否正确C.复核固定资产折旧计算的正确性D.检查固定资产的使用状况9.下列关于内部控制的表述,错误的是()。A.内部控制是被审计单位为了实现经营目标而建立的一种内部管理机制B.内部控制是一种动态的过程C.内部控制的有效性是指内部控制能够有效防范风险D.内部控制的局限性是指内部控制不能完全保证实现企业的目标10.下列各项中,属于审计报告的要素的是()。A.审计依据B.审计建议C.审计结论D.审计人员二、填空题(总共10题,每题2分)1.审计的基本职能包括______、______和______。2.国家审计机关的权限包括______、______、______等。3.审计准则按其适用范围可分为______、______和______。4.社会审计组织的业务承接需要考虑______、______和______等因素。5.审计质量控制的方法主要有______、______、______等。6.审计证据按其来源可分为______、______和______。7.内部控制的要素包括______、______、______、______和______。8.审计报告按其性质可分为______、______和______。9.审计人员在进行分析性复核时,常用的方法有______、______和______。10.国家审计的审计程序包括______、______、______和______。三、判断题(总共10题,每题2分)1.审计的独立性是指审计机构和审计人员在从事审计工作时,在实质上和形式上都独立于被审计单位和其他机构。()2.国家审计机关可以对所有单位的财务收支进行审计监督。()3.审计准则是衡量审计工作质量的标准,审计人员必须严格遵守。()4.社会审计组织可以接受任何单位和个人的委托进行审计业务。()5.审计质量控制的目的是保证审计工作质量,提高审计工作效率。()6.审计证据的充分性是指审计证据的数量足以支持审计人员的审计结论。()7.内部控制的有效性是指内部控制能够完全保证企业目标的实现。()8.审计报告是审计工作的最终成果,具有法律效力。()9.审计人员在进行实质性测试时,只能采用详查法。()10.国家审计机关在进行审计时,有权对被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告等进行检查。()四、简答题(总共4题,每题5分)1.简述审计的作用。2.简述审计准则的作用。3.简述审计质量控制的意义。4.简述内部控制的局限性。五、讨论题(总共4题,每题5分)1.结合实际,谈谈国家审计在国家治理中的作用。2.如何提高社会审计组织的审计质量?3.分析审计证据的相关性和可靠性之间的关系。4.探讨如何加强对被审计单位内部控制的审计。答案:一、单项选择题1.D2.C3.A4.C5.C6.B7.B8.A9.C10.C二、填空题1.经济监督;经济评价;经济鉴证2.要求报送资料权;检查权;调查取证权3.国家审计准则;内部审计准则;社会审计准则4.独立性;专业胜任能力;委托目的和要求5.指导和监督;质量考核;建立健全质量控制制度6.外部证据;内部证据;亲历证据7.控制环境;风险评估;控制活动;信息与沟通;监督8.标准审计报告;非标准审计报告;带强调事项段的审计报告9.比较分析法;比率分析法;趋势分析法10.审计准备;审计实施;审计报告;审计处理三、判断题1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.×8.√9.×10.√四、简答题1.审计的作用包括:(1)防护性作用,通过审计揭露和制止、纠正各种错误与弊端,维护国家财经法规和经济秩序;(2)建设性作用,通过审计提出改进建议,促进被审计单位加强管理,提高经济效益;(3)鉴证作用,对被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量等进行鉴证,为投资者、债权人等提供决策依据。2.审计准则的作用有:(1)为审计人员提供工作标准和指南,规范审计行为;(2)提高审计工作质量,保证审计结果的可靠性和公正性;(3)维护审计组织和审计人员的合法权益;(4)促进审计理论和实践的发展。3.审计质量控制的意义在于:(1)保证审计工作质量,提高审计报告的可信度;(2)降低审计风险,减少审计失误;(3)增强审计组织的竞争力,树立良好的声誉;(4)促进审计人员遵守职业道德和职业规范。4.内部控制的局限性主要有:(1)内部控制的设计和运行受成本效益原则的制约;(2)内部控制可能因执行人员的粗心大意、精力分散、判断失误以及对指令的误解而失效;(3)内部控制可能因有关人员相互勾结、串通舞弊而失效;(4)内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效。五、讨论题1.国家审计在国家治理中的作用主要体现在:(1)监督作用,对公共资金、国有资产、国有资源等进行监督,保障国家经济安全;(2)评价作用,对国家政策的执行效果进行评价,为政策调整提供依据;(3)预警作用,及时发现经济运行中的风险和问题,发出预警信号;(4)促进作用,推动完善国家治理体系和治理能力现代化,提高政府管理水平。2.提高社会审计组织的审计质量可以从以下方面入手:(1)加强人员培训,提高审计人员的专业素质和职业道德水平;(2)完善质量控制制度,建立健全质量控制体系;(3)加强对审计项目的全过程管理,包括业务承接、审计计划、审计实施等环节;(4)加强与客户的沟通,了解客户的需求和风险点;(5)积极采用先进的审计技术和方法,提高审计效率和质量。3.审计证据的相关性和可靠性是相互关联又相互区别的。相关性是指证据与审计目标之间的逻辑联系,可靠性是指证据的真实、可靠程度。一般来说,可靠的证据更能支持审计结论,但可靠的证据不一定与审计目标相关;相关的证据如果不可靠,也不能作为支持审计结论的依据。在审计过程中,审计人员需要同时考虑证据的相关性和可靠性,以获取充分、适当的审计证
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