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文档简介
采购合同评审程序
篇一:采购合同评审控制程序
1.目的
保证所签订的合同合法有效,确认合同是否符合国家法律法规的
规定;确认合同条款及内容的合理性,确认供需双方对合同规定的
内容是否理解一致,确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期
等方面的履约能力,从而满足供需双方的要求。
2.范围
适用于各子分公司采购合同。
3.职责
3.1集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改;
3.2各子分公司采购负责人负责组织采购合同的评审;
3.3综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作;
3.4各公司总经理负责在授权范围内签订合同。
4.合同拟定
4.1集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定;
4.2各子分公司无权对合同样本进行修改,仅可按照已有样本内
容填写相关信息;
4.3对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款,需由集团
公司采购部审批后方可执行;
5合同评审
5.1评审内容
(1)对方当事人的真实性和合法性;(2)产品质量的耍求;
(3)产品品种的要求;(4)产品数量的要求;(5)交付期限;
(6)运输方式;(7)接受价格;(8)结算方式;(9)合同表述
是否准确;(10)合同条款内容是否完备;(11)合同条款是否对
抗法律法规;(12)特殊要求;(13)违约责任;
(14)发生争议的解决方式;(15)其他。
5.2评审方式
根据实际情况,物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织
各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审,并
填写《采购合同评审记录表》。《采购合同评审记录表》需与签订
的合同一同存档。
5.3评审依据
依据《中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规
范,并结合公司实际情况,对合同的相关条款进行评审。
5.4经一次评审不能确定,应再次举行相应等级的合同评审,直
至产生决议为止。6.引用文件
6.1《中华人民共和国合同法》6.2《城镇燃气设计规范》
篇二:采购合同评审流程
1采购执行
1.2采购合同评审流程(生产材料及办公)
1.2.1目的
降低经营风险,保证购买性价比更好的原材料,确保原材料的保
质保量按期交付,规范采购合同评审流程。
1.2.2范围
适用于公司所有经采购部购买的原材料,经采购部与供应商签订
的原材料采购合同。
1.2.3职责
1.2.3.1部门岗位职责
采购部职责
依据采购计划,询价、议价,编写采购合同审批表,签订合同。
法务专员职责
审核合同条款
技术部职责
审核采购材料技术规范
财务部职责
审核采购材料价格
L2.4IT支撑
注:1、原材料采购合同由生产部长、副总经理评审(玻管用原
材料由总工评审),总经理批准。
2、设备仪器类采购合同由开发部长、生产部长、财务总监、副
总经理评审,总经理批准。3、备件类采购合同由开发部长、生产部
长评审,总经理批准。
4、基建和行政类合同由综合办主任、财务总监、副总经理评审,
总经理批准。
5、评审人因出差可由指定人员电话委托代签,但出差回来后必
须由本人补签,若没有按照此评审表要求进行评审的,经办人业绩
考核5分。
6、评审单内容经办人必须填写完整,否则办公室拒绝盖章。
篇三:采购合同评审记录
采购合同评审流程
1、目的:
规范公司采购合同评审的业务流程,加强采购合同评审的过程控
制。
2、适用范围:
2.1.金额5万元以上的采购合同;
2.2.根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同;
2.3.结构复杂(常规产品以外,供应商新设计的产品)、介质
条件特殊(一般河道清水、工业清洁水以外),高温(800C以上)
高压高磨损(输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等)可
能会出问题的外购成台泵产品采购合同;
2.4.客户要求性能(技术评审时已对招标文件澄清认为达不到,
要求降低的)或材质(双相钢或高Cr铸铁)比较高的外购成台泵产
品采购合同;
2.5.800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封
过滤、调速成套产品的采购合同。
3、职责:
3.1.供应部:负责按上述规定范围,确定需要评审的采购项目
及选择参加评审的相关部门或人员,并组织评审;
3.2.技术部:负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和
销售技术协议要求的评审;
3.3.工艺部:负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方
法的评审;
3.4.质量管理部:负责合同条款中的质量要求、质量控制点与
销售技术协议的相符性,质量控制的可行性评审;
3.5.财务部:负责合同条款中的'价格及付款条件的评审;
3.6.生产副总:负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合
性评审;
3.7.供应部经理:负责综合各部门的评审意见,确定合同条款
要求;
3.8.总经理:负责所评审采购合同的审批
4、流程简图
5、操作指南
流转表单:采购合同评审表、采购合同初稿
输出结果:采购合同
5.1.评审发起
5.1.1.采购员根据采购计划要求,在同供应商协商并拟出合同
或协议初稿后,在0A系统中填写采购合同评审表,提交供应部经理
助理审核,采购合同初稿或技术协议作为评审附件一并提交;
5.1.2.供应部经理助理在审核采购员提交的申请后,在供应部
经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目,参加评审的具体
部门,并在0A系统中确定本流程需要参加评审的相关人员名单。采
购合同分为一般采购合同和紧急采购合同,紧急采购合同在提交0A
评审流程后,供应部经理助理应另外再用电话通知各评审人员要求
完成评审的时间。每个环节的评审时间一般不得超过一个工作口,
紧急采购合同的评审时间,由供应部经理助理向评审人员临时约定
(原则上不超过2小时);
5.2.技术部评审:技术部经理在收采购合同评审要求后,根据
采购员提供的采购合同初稿、技术协议初稿及相关图纸进行评审,
审核相关条款是否满足销售合同与销售技术协议的要求;
5.3.工艺部评审:工艺部在收到采购合同评审耍求后,根据采
购员提供的合同初稿和技术协议初稿中规定的工艺方法、工艺过程、
技术工艺参数进行评审,审核相关条款是否满足销售合同与技术协
议的要求,并在合同实施过程中进行跟踪验证;
5.4.质量管理部评审:质量管理部在收到采购合同评审要求后,
对采购合同的质量要求与销售技术协议的相符性、采购合同的质量
控制点(见证点)与销售技术协议的相符性、提供的质保资料与销
售合同或享受技术协议及质管部要求的相符性、质量控制的可行性
等几个方面进行评审,并在合同实施过程中进行跟踪验证;
5.5.财务部评审:财务部在收到采购合同评审要求后,对采购
合同所拟定的付款条件、合同的价格进行评审;
5.6.生产副总评审:生产副总在收到采购合同评审要求后,对
合同的交货周期、质量控制等方面进行综合评审;
5.7.供应部经理审定,
5.7.1.供应部经理综合各部门的评审意见后,在采购合同评审
表中提出合同签订要求,至I」此,采购合同评审0A流程结束,供应部
经理将采购合同评审表发送采购员:
5.7.2.采购员在收到供应部经理提供的采购合同评审表后,先
将此表打印出来,然后将评审意见纳入正式采购合同,再将纸质的
正式采购合同与采购合同评审表一起提交供应部经理核定后,提交
总经理审批;
5.8.总经理审批:总经理在
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