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文档简介

采购合同评审程序

篇一:采购合同评审控制程序

1.目的

保证所签订的合同合法有效,确认合同是否符合国家法律法规的

规定;确认合同条款及内容的合理性,确认供需双方对合同规定的

内容是否理解一致,确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期

等方面的履约能力,从而满足供需双方的要求。

2.范围

适用于各子分公司采购合同。

3.职责

3.1集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改;

3.2各子分公司采购负责人负责组织采购合同的评审;

3.3综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作;

3.4各公司总经理负责在授权范围内签订合同。

4.合同拟定

4.1集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定;

4.2各子分公司无权对合同样本进行修改,仅可按照已有样本内

容填写相关信息;

4.3对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款,需由集团

公司采购部审批后方可执行;

5合同评审

5.1评审内容

(1)对方当事人的真实性和合法性;(2)产品质量的耍求;

(3)产品品种的要求;(4)产品数量的要求;(5)交付期限;

(6)运输方式;(7)接受价格;(8)结算方式;(9)合同表述

是否准确;(10)合同条款内容是否完备;(11)合同条款是否对

抗法律法规;(12)特殊要求;(13)违约责任;

(14)发生争议的解决方式;(15)其他。

5.2评审方式

根据实际情况,物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织

各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审,并

填写《采购合同评审记录表》。《采购合同评审记录表》需与签订

的合同一同存档。

5.3评审依据

依据《中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规

范,并结合公司实际情况,对合同的相关条款进行评审。

5.4经一次评审不能确定,应再次举行相应等级的合同评审,直

至产生决议为止。6.引用文件

6.1《中华人民共和国合同法》6.2《城镇燃气设计规范》

篇二:采购合同评审流程

1采购执行

1.2采购合同评审流程(生产材料及办公)

1.2.1目的

降低经营风险,保证购买性价比更好的原材料,确保原材料的保

质保量按期交付,规范采购合同评审流程。

1.2.2范围

适用于公司所有经采购部购买的原材料,经采购部与供应商签订

的原材料采购合同。

1.2.3职责

1.2.3.1部门岗位职责

采购部职责

依据采购计划,询价、议价,编写采购合同审批表,签订合同。

法务专员职责

审核合同条款

技术部职责

审核采购材料技术规范

财务部职责

审核采购材料价格

L2.4IT支撑

注:1、原材料采购合同由生产部长、副总经理评审(玻管用原

材料由总工评审),总经理批准。

2、设备仪器类采购合同由开发部长、生产部长、财务总监、副

总经理评审,总经理批准。3、备件类采购合同由开发部长、生产部

长评审,总经理批准。

4、基建和行政类合同由综合办主任、财务总监、副总经理评审,

总经理批准。

5、评审人因出差可由指定人员电话委托代签,但出差回来后必

须由本人补签,若没有按照此评审表要求进行评审的,经办人业绩

考核5分。

6、评审单内容经办人必须填写完整,否则办公室拒绝盖章。

篇三:采购合同评审记录

采购合同评审流程

1、目的:

规范公司采购合同评审的业务流程,加强采购合同评审的过程控

制。

2、适用范围:

2.1.金额5万元以上的采购合同;

2.2.根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同;

2.3.结构复杂(常规产品以外,供应商新设计的产品)、介质

条件特殊(一般河道清水、工业清洁水以外),高温(800C以上)

高压高磨损(输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等)可

能会出问题的外购成台泵产品采购合同;

2.4.客户要求性能(技术评审时已对招标文件澄清认为达不到,

要求降低的)或材质(双相钢或高Cr铸铁)比较高的外购成台泵产

品采购合同;

2.5.800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封

过滤、调速成套产品的采购合同。

3、职责:

3.1.供应部:负责按上述规定范围,确定需要评审的采购项目

及选择参加评审的相关部门或人员,并组织评审;

3.2.技术部:负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和

销售技术协议要求的评审;

3.3.工艺部:负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方

法的评审;

3.4.质量管理部:负责合同条款中的质量要求、质量控制点与

销售技术协议的相符性,质量控制的可行性评审;

3.5.财务部:负责合同条款中的'价格及付款条件的评审;

3.6.生产副总:负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合

性评审;

3.7.供应部经理:负责综合各部门的评审意见,确定合同条款

要求;

3.8.总经理:负责所评审采购合同的审批

4、流程简图

5、操作指南

流转表单:采购合同评审表、采购合同初稿

输出结果:采购合同

5.1.评审发起

5.1.1.采购员根据采购计划要求,在同供应商协商并拟出合同

或协议初稿后,在0A系统中填写采购合同评审表,提交供应部经理

助理审核,采购合同初稿或技术协议作为评审附件一并提交;

5.1.2.供应部经理助理在审核采购员提交的申请后,在供应部

经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目,参加评审的具体

部门,并在0A系统中确定本流程需要参加评审的相关人员名单。采

购合同分为一般采购合同和紧急采购合同,紧急采购合同在提交0A

评审流程后,供应部经理助理应另外再用电话通知各评审人员要求

完成评审的时间。每个环节的评审时间一般不得超过一个工作口,

紧急采购合同的评审时间,由供应部经理助理向评审人员临时约定

(原则上不超过2小时);

5.2.技术部评审:技术部经理在收采购合同评审要求后,根据

采购员提供的采购合同初稿、技术协议初稿及相关图纸进行评审,

审核相关条款是否满足销售合同与销售技术协议的要求;

5.3.工艺部评审:工艺部在收到采购合同评审耍求后,根据采

购员提供的合同初稿和技术协议初稿中规定的工艺方法、工艺过程、

技术工艺参数进行评审,审核相关条款是否满足销售合同与技术协

议的要求,并在合同实施过程中进行跟踪验证;

5.4.质量管理部评审:质量管理部在收到采购合同评审要求后,

对采购合同的质量要求与销售技术协议的相符性、采购合同的质量

控制点(见证点)与销售技术协议的相符性、提供的质保资料与销

售合同或享受技术协议及质管部要求的相符性、质量控制的可行性

等几个方面进行评审,并在合同实施过程中进行跟踪验证;

5.5.财务部评审:财务部在收到采购合同评审要求后,对采购

合同所拟定的付款条件、合同的价格进行评审;

5.6.生产副总评审:生产副总在收到采购合同评审要求后,对

合同的交货周期、质量控制等方面进行综合评审;

5.7.供应部经理审定,

5.7.1.供应部经理综合各部门的评审意见后,在采购合同评审

表中提出合同签订要求,至I」此,采购合同评审0A流程结束,供应部

经理将采购合同评审表发送采购员:

5.7.2.采购员在收到供应部经理提供的采购合同评审表后,先

将此表打印出来,然后将评审意见纳入正式采购合同,再将纸质的

正式采购合同与采购合同评审表一起提交供应部经理核定后,提交

总经理审批;

5.8.总经理审批:总经理在

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