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文档简介

PAGE环保督察销号工作制度一、总则(一)目的为加强环境保护督察整改工作的规范化、制度化管理,确保环保督察反馈问题得到有效整改并按时销号,推动公司/组织持续改进环境管理水平,切实履行环境保护主体责任,特制定本工作制度。(二)适用范围本制度适用于公司/组织在应对各级环保督察过程中,对督察反馈问题整改及销号工作的全过程管理。(三)基本原则1.依法依规原则严格遵守国家环境保护相关法律法规、政策标准以及各级环保督察要求,确保整改工作合法合规。2.问题导向原则以环保督察反馈问题为导向,明确整改目标、任务和措施,精准发力,确保问题得到彻底解决。3.责任落实原则明确各部门、各岗位在整改及销号工作中的职责,做到责任到人,确保整改工作有序推进。4.长效管理原则建立健全长效管理机制,巩固整改成果,防止问题反弹,持续提升公司/组织环境管理水平。二、职责分工(一)环保督察工作领导小组成立以公司/组织主要领导为组长的环保督察工作领导小组,全面负责环保督察整改及销号工作的统筹协调、决策部署。领导小组职责如下:1.研究制定环保督察整改工作方案和总体目标,审定整改措施和销号计划。2.协调解决整改工作中的重大问题,保障整改工作所需的人力、物力、财力等资源。3.对整改工作进展情况进行监督检查,定期听取整改工作汇报,及时调整工作策略。4.审核销号申请,决定是否同意销号。(二)环保督察工作办公室设立环保督察工作办公室,作为领导小组的日常办事机构,负责整改及销号工作的具体组织实施和日常协调。办公室职责如下:1.负责收集、整理、分析环保督察反馈问题,建立问题台账,跟踪整改进展情况。2.组织制定整改工作方案,明确整改责任部门、责任人、整改时限和整改目标,经领导小组审定后印发实施。3.协调各部门之间的工作,定期召开整改工作推进会,及时解决整改过程中出现的问题。4.负责与上级环保部门及相关督察组沟通联络,及时汇报整改工作进展情况,按要求报送各类整改材料。5.对整改完成情况进行初步审核,组织开展预验收,形成预验收报告,向领导小组提出销号申请。(三)整改责任部门各部门作为环保督察反馈问题的整改责任主体,负责制定本部门具体的整改措施,组织实施整改工作,按时完成整改任务,并向环保督察工作办公室提交整改报告。部门主要负责人为整改工作第一责任人,对整改工作负总责。整改责任部门职责如下:1.深入分析本部门存在的环保问题,制定切实可行的整改方案,明确整改措施、整改期限和责任人,并报环保督察工作办公室备案。2.按照整改方案组织实施整改工作,确保整改措施落实到位,整改任务按时完成。3.定期向环保督察工作办公室汇报整改工作进展情况,及时反馈整改过程中遇到的困难和问题。4.负责整改工作相关资料的收集、整理、归档,形成完整的整改工作档案。5.配合环保督察工作办公室开展预验收和验收工作,提供相关证明材料和数据。(四)其他部门其他部门按照“管业务必须管环保”的原则,在各自职责范围内配合整改责任部门做好相关整改工作,协同推进环保督察反馈问题的整改落实。三、整改工作流程(一)问题梳理环保督察工作办公室收到环保督察反馈问题后,及时组织相关人员进行梳理分析,明确问题的性质、责任部门和整改要求,建立详细的问题台账。(二)方案制定整改责任部门根据问题台账,结合实际情况,制定具体的整改工作方案。整改方案应包括整改目标、整改措施、整改期限、责任人等内容,并明确整改工作的具体步骤和时间节点。整改方案经本部门负责人审核后报环保督察工作办公室。(三)方案审核环保督察工作办公室对各部门报送的整改方案进行审核,重点审核整改措施的可行性、整改期限的合理性以及责任人的明确性。对于不符合要求的整改方案,及时反馈给整改责任部门进行修改完善。审核通过后的整改方案报环保督察工作领导小组审定。(四)组织实施整改责任部门按照审定后的整改方案组织实施整改工作,确保整改措施落实到位。在整改过程中,要加强对整改工作的调度和监督,及时解决整改过程中出现的问题。环保督察工作办公室定期对整改工作进展情况进行跟踪检查,及时掌握整改进度。(五)整改报告整改责任部门在整改任务完成后,及时向环保督察工作办公室提交整改报告。整改报告应包括整改工作开展情况、整改措施落实情况以及整改成效等内容,并附相关证明材料。环保督察工作办公室对整改报告进行初步审核,形成审核意见。(六)预验收环保督察工作办公室组织相关人员对整改完成情况进行预验收。预验收应按照整改方案和相关标准要求,对整改措施落实情况、整改成效等进行全面检查。预验收合格的,由环保督察工作办公室形成预验收报告,向环保督察工作领导小组提出销号申请;预验收不合格的,下达整改通知书,要求整改责任部门限期整改,重新申请预验收。四、销号工作流程(一)申请整改责任部门在预验收合格后,向环保督察工作办公室提交销号申请。销号申请应包括整改工作开展情况、整改措施落实情况、整改成效、预验收情况以及申请销号的问题清单等内容,并附相关证明材料。(二)初审环保督察工作办公室对销号申请进行初审,重点审核申请材料的完整性、真实性以及整改工作是否达到销号标准。初审通过后,将销号申请及相关材料报环保督察工作领导小组。(三)审核环保督察工作领导小组对销号申请进行审核。审核内容包括整改工作是否符合相关法律法规和政策标准要求、整改措施是否落实到位、整改成效是否明显、预验收是否合格等。审核通过的,同意销号;审核不通过的,提出整改意见,要求整改责任部门进一步整改,重新申请销号。(四)公示经环保督察工作领导小组审核同意销号的问题,在公司/组织内部进行公示,公示期不少于[X]个工作日。公示期间,接受广大员工和社会公众的监督。如有异议,及时进行核实处理。(五)销号公示无异议后,由环保督察工作领导小组下达销号决定,对已完成整改并通过验收的问题进行销号。销号后,相关整改资料由环保督察工作办公室负责整理归档,妥善保存。五、监督与考核(一)监督检查1.环保督察工作办公室定期对各部门整改工作进展情况进行监督检查,通过现场检查、查阅资料、听取汇报等方式,及时掌握整改进度和质量。2.建立环保督察整改工作通报制度,对整改工作进展缓慢、整改措施落实不到位的部门进行通报批评,督促其加快整改进度。3.接受上级环保部门及相关督察组的监督检查,对提出的意见和建议及时整改落实。(二)考核评价1.将环保督察整改工作纳入公司/组织绩效考核体系,对整改工作成绩突出的部门和个人给予表彰奖励;对整改不力、未按时完成整改任务的部门和个人进行严肃问责。2.考核内容包括整改工作组织领导、整改方案制定与实施、整改任务完成情况、整改成效、资料归档等方面。考核结果作为部门和个人评先评优、绩效奖金发放的重要依据。六、档案管理(一)档案收集各部门在整改工作过程中,负责收集、整理本部门整改工作相关的文件、资料、报告、图片、影像等,确保档案资料的完整性和真实性。(二)档案整理环保督察工作办公室对各部门报送的档案资料进行统一整理,按照问题类别、时间顺序等进行分类归档,建立规范的档案目录,便于查阅和管理。(三)档案保管档案资料应妥善保管,存放于专门的档案柜(室),确保档案资料安全、完整。同时,要建立档案借阅制度,严格履行借阅手

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