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文档简介
e采购管理工具
采购管理制度
供应商管理制度
实用精简系统
本制度含附件:供应商基本资料表、供应商调
查表、供应商调查考核评分表、市场异常信息
调查表、供应商绩效考核表、供应商客户满意
度评价表、供应商管理流程图。
供应商管理制度
说明:本制度主要用于规范企业的供应商资源管理,建
立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程。其目的是
了降低采购成本,增强供应安全系数及供应可靠性,并推动
公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作,增强供应商
与公司合作的信心,提升企业品牌效益和社会效益。
本制度含附件:供应商基本资料表、供应商调查表、供
应商调查考核评分表、市场异常信息调查表、供应商绩效考
核表、供应商客户满意度评价表、供应商管理流程图。
目录
供应商管理制度................................................................3
供应商基本资料表..............................................................9
供应商调查表..................................................................10
供应商调查考核评分表.........................................................II
市场异常信息调查表...........................................................13
供应商绩效考核表.............................................................14
供应商满意度评价表...........................................................16
供应商管理流程图.............................................................17
4)总经理负责供应商等级鉴定、考核评价的审批工作。
2、供应商资料采集
主要由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容:
I)公司名称、地圮、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息。
3)设备状况。
4)人力资源状况。
5)主要产品及原材料。
6)主要客户。
7)生产能力。
8)其他必要事项。
3、供应商调查与初步等级鉴定
3.1由采购部(或者相关业务部门下属采购组,例如技术部、生产部、项目
部)实施采购前,针对意向供应商进行市场调查,但应优先对公司物资合格供应
商名册上的合格供应商进行考察。具体调查范围包括:供方产品质量、企业信
息、售后服务等详细情况,初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方,
并填好《供应商调杳表》备案。
3.2由采购部组织生产管理部、品质管理部、技术管理部等部门相关人员组
成供应商调查小组,对供应商实施调查、评价,并填写《供应商调查表》、《供
应商调查考核评分表》,
3.3评价结果由各部门负责人作出建议、签字确认,供总经理核定是否准予
成为公司合格供应商以及对等级鉴定结果的确认。
3.4调查评价(等级评价)主要从价格评核、质量评核、技术评核、生产管
理评核四个方面实施。(详见附件)具体评价标准如下:
A级供应商:是指有较强资源优势和垫资能力,供应的物资、提供的服务性
价比高等优势及诚实守信的商家。评定过程中,A级供应商数量不得超过供应商
总数的30%o
B级供应商:是指有一定资源优势和垫资能力,供应的物资、提供的服务性
价比好等优势及诚实守信的商家。
C级供应商(辅导供应商):是指与公司有业务往来的除A级及B级供应商
以外的供应商,但需要进行一定的辅导支持。
D级供应商(不合作供应商):是指除上述供应商以外的、难沟通或恶意损
害我公司声誉和利益的供应商。如评为该类供应商,公司须终止与其所有业务合
作。
3.5采购部根据已批准的供应商等级,分类建立供应商关系档案。
4、供应商关系管理与维护
4.1采购部根据已评定的供应商等级建立供应商等级评定目录清单传送相关
部门以及公司领导,并及时更新。
4.2采购部应建立建全供应商档案并及时更新,尤其是当企业法人名称、法
人代表、供销业务负责人或企业资产、注册资金等指标变化后,应及时督促对方
及时提供相关证件或证明材料,并把相关资料纳入供应商档案及时更新。
完整档案内容包括:
①单位名称、地止、供应(物资)名称。
②法定代表人,业务负责人及联系电话。
③经营规模、企业资信情况简介。
④该供应商与其它主要企业合作情况。
⑤年度供应情况分析:供应数量、金额、主要质量指标,有无年度质量异
议、采购计划完成情况,对我公司每月较稳定的供应量,我公司的计划采购量及
供方重要事件纪要。
⑥双方高层互访或重大合作意向纪要。
⑦战略性供应商领导班子(变化)情况。
4.3合作关系的维持和加强
1)对已建立的合作关系,指定专人对重要供应商生产、经营相关信息进行
收集和管理,密切关注现有供应商的供销现状及其动态变化情况,遇有重要信息
须立即填报“市场异常信息调查表”并分析产生异常的原因、措施和对策、资
源补救渠道提交综合管理部;综合管理部在接采购部门报告后应即时组织调查、
并制定相关处理方案报公司总经理审批后汇同采购部门执行。
2)采购部每年牵头策划1~2次大型走访活动,增强双方的合作与交流。业
务经办部门必须参与,必要时可请公司相关部门和公司领导参加。
3)每年举办1-2次供应商参加的主题论坛活动,活动主题可以定为公司战
略主题、学习类主题(例如帮助供应商核心领导提高管理能力)、拓展活动类主
题、轻松聚会类主题等等。
3)采购部门应建立健全供应商服务体系,对每个供应商、每笔业务须指派
专人对外衔接。应及时协调处理供应商提出的物资质量、数量、服务要求等异
议,井及时将信息反馈至相关部门。
4)对供应商主动反馈的重要意见,要求采购部在收到供应商要求后应予以
登记并在1个小时内征询相关部门及领导意见,理出解决方案和向供应商回复沟
通处置意见。
5)向供应商提供必要的辅导服务支持。
5、供应商考核与评价
5.1年度考核
公司每年对所有供应商的服务进行一次全面、综合考核,并按评分等级标准
重新定级,具体由采购部组织生产管理部、品质管理部、技术管理部等部门相关
负责人组成考核评价小组,考核结果提交总经理审批。具体标准如下:(详见附
件)
等级分数标准相应措施
可加大采购量或给予一定的奖励;质量、逾期率为满分,经管理
A85〜100分小组进一步考察,认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待
遇
B70〜84分合格供应商可正常采购
C60〜69分辅导供应商,需进行辅导,应减量采购或暂停采购
D59分以下不合格供应商,应予以淘汰
5.2不定期审查
不定期审查主要指针对对公司比较重要的产品或者服务供应商进行随机性实
地审查,审查过程中仍然可以采用年度考核表,但侧重于产品质量、服务等内
容,具体审查组织、流程以及评价标准同年度考核。具体安排如下:
1)针对业务量大,产品对本公司比较重要的,每半年进行一次实地审查。
2)针对业务量小,产品对本公司比较重耍的,每年进行一次实地审查。
3)针对业务量小,产品相对简单,每年进行一次书面资料复查。
4)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,应随时对供应商进行审查。
5.3满意度测评
每年实施次满意度测评。供应商满意度测评由采购部提供表格,由相关
部门填写,由采购部组织回收并统计测评结果汇总报公司总经理审批。具体评价
标准:
如一年内全部为满意,则供应商可优先升级;较不满意或不满意数超过4个
以上,供应商将被降级;若连续两次降级则对该供应商作不合作处理。
6、优惠及奖惩
6.1付款优惠:供应商付款优先次序原则上依次为:A、B、C、Do
6.2采购优先:在质量、价格等同的情况下,公司采购分配次序原则上为:
A、B、C^Do
6.3以上付款及采购优惠方案必须报总经理审核后才能实施。
6.4A级和B级供应商,可优先参加本公司举办各项培训和交流活动。
6.5在考核、审查以及满意度评价中,按照相应的评价标准予以奖惩。
6.6如发现供应商恶意诋毁公司信誉造成公司直接或间接经济损失或名誉损
失的,将据情节轻重降级供应商资格直到终止合同,断绝一切业务交往。
6.7凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿;信
誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。
6.8C级供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
6.9C级以下供应商三个月内未能达到合格供应商之标准,应予以停止交易,
性质恶劣的列入公司供应商黑名单。
6.10因上述5.6-5.9原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查
评核,并采用逐步加量之方式交易。
7、附则
7.1本制度解释权归属本公司,由部门具体负责解释与修订。
7.2本制度自动列入公司规章制度序列中。
7.3本制度自总经理签字后即生效。
签发人:
日期:
供应商基本资料表
制表人:制表日期:_年_月一日文件编号:
公司名称
公司地址邮编
联系电话传真
法人公司网址
业务联系人电子邮件
注册资本占地面积
成立日期营业额
公司概况
银行信用状况设备状况
人力资源状况
主要产品及服务
主要生产设备
主要生产工艺
主要试验设备
主要检测设备
生产能力月供货能力
正常交付周期
客户群体
主要客户简介
所提供的产品占生
产的比例
其他事项
供应商调查表
文件编号:
公司名称地址
成立日期占地面积企业性质
负责人联系人
供应商基本
电话传真E-mail
信息
公司网址
公司简介
主要生产设备及用途
检测仪器校对情况
主要生产线
生产技术
设计开发能力
设备信息
正常生产能力/月最大生产能力/月
正常交货周期
最短交货期及说明
主要产品及原材料
产品介绍
□国际标准口国家标准
*品信息
产品遵守标准
□行业标准口企业标准
产品认证情况
产品销售区域
人力资源公司总体职工人管理人员人
信息技术人员人品质管理部人
固定资产净值万元营运资金万元
财务信息
资产负债率%短期负债万元
银行信用等级
调查时间年—月—日调查人
部门。E管签字
供应商调查考核评分表
文件编号:
供应商编号供应商名称
调查时间第几次调查
调查评核项目得分评分说明ij同查评核者备注
1.原料价格
价格2.加工费用
评核3.估价方法
4.付款方式
1.技术水准
技术
2.资料管理
评核
3.设备状况
4.工艺流程
5.作业标准
1.质量管理部组织体
系
质量
2.品质规范标准
评核
3.检验方法记录
4.纠正预防措施
1.生产计划体系
生产
2.交期控制能力
管理
3.进度控制能力
评核
4.异常排除能力
合计
采购经理意见
项目经理/总经理意见
市场异常信息调查表
制表人:时间:编号:
供应商名称
法定代表人电话
业务联系人电话
供应商情况变化
市场情况
变化
应对措施
调查人采购部负责人
综合管理部
处理意见
主管副总总经理
供应商绩效考核表
供应商编号考核周期
供应商名称联系人
地址及邮编电话
考核项目所占比例考核指标指;标计算方法得分
平均价格比率(供应商的供货价格-市场平均价格)
(15)X100%
价格30
最低价格比率(供应商的供货价格-市场最低价格)
(15)X100%
质量合格率(15)合格件数/抽样件数义100%
产品质量30
退货率(15)退货/交货次数X100%
交货准时率(10)准时次数/总交货次数X100%
交货情况
20按时交货量率
期内实际未交货量/期内应交货量X100%
(10)
配合度(5)出现问题时配合解决的速度
服务情况10
信用度(5)期内失信次数/期内合作总次数X100%
管理情况10管理制度是否完善,质量手册是否完整、全面
总分100________________———
所属等级
得分分级
等级分数标准相应措施
可加大采购量或给予一定的奖励;质量、逾期率为满分,经管理小
A85〜100分
组进一步考察,认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇
B70〜84分合格供应商可正常采购
C60〜69分辅导供应商,需进行辅导,应减量采购或暂停采购
D59分以下不合格供应商,应予以淘汰
考核人名单
考核人姓名所属部门考核项目考核意见签字确认
审批意见
总经理:口期:
供应商满意度评价表
部门
评价人联系电话
部门负责人联系电话
本测评调查表针对的是材料、设备、备件等供应商的质量及售后服务等。
供应商:_______________________________________________公亘
1.您对该公司服务
提供物资数量:□满意口较满意□一般□较不满意□不满意
提供物资质量:□满意口较满意□一般口较不满意□不满意
2.您对该公司业务员的印象
A总体素质□满意□较满意□一般口较不满意口不满意
B服务态度□满意□较满意□一般口较不满意口不满意
C现场配合口满意□较满意□一般□较不满意□不满意
0业务沟通口满意口较满意□一般口较不满意口不满意
3.您对该公司物资提供的及时性是否满意
□满意□较满意□一般□较不满意口不满意
4.您对该公司提供的物资完整性是否令您满意
口满意□较满意□一般口较不满意口不满意
5.对您反映的意见、售后服务处理的状况是否满意
□满意□较满意□一般口较不满意口不满意
6.近三个月您对该公司抱怨的次数大约为多少次?(抱怨包括口头埋怨、电话投诉、书面投诉等)
□0次口1〜3次口4〜6次口7〜9次口10次以上
7.如果不满意的话,您所抱怨的主要集中在哪些方面?可多选
口产品质量□物资安全□服务态度□投诉回复□无客户回访
1().您倾向于那种服务沟通方式
口电话口通过业务经办部门口走访口皆可口都不喜欢
11.您对该公司提供的物资质量、供货及时性及售后服务等有何建议?
备注:若连续每次全部满意,供应商可优先升级:如较不满意或不满意数超过4个以上,供应商将
畋降级;如遭连续两次降级则对该供应商作不合作处理。
供应商管理流程图
供应商资讯收集
基本资料采集
合作意向申请
年供应商调查不合格
度
考
核
合格
列入合格供应商
C
或者辅导
合格
供应商维护、管理
精品文档精心整理
供应商管理
文件编号:GA04版本号:生效日期:
L1.1总贝!|
1.1制定目的
为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
1.2适用范围
凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
1.1.2供应商管理规定
2.1供应商开发
供应商开发程序如下:
2.供应商资讯收集。
3.供应商基本资料表填写。
4.供应商接洽。
5.供应商问卷调查。
6.样品鉴定。
7.提出供应商调查申请。
精品文档可编辑的精品文档
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2.2供应商调查
供应商调查程序如下:
(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、
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