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文档简介

供应商管理制度及流程

一、目的

二、合用范围

三、供应商分类

四、供应商管理流程

七、附则

八、附件

附件2、供应商信息变更清单

附件3、合格供应商名目

一、目的

XX企业制定本《供应商管理制度》(如下简称为“本制度”),

意在规范企业采购业务日勺供应商管理流程,以建立统一的供

应商管理体系,保证供应商管理日勺合理性、精确性、及时性

以及授权审批的有效性。

二、合用范围

XX企业采购业务部门

三、供应商分类

按照采购方略,对供应商分类

编号

供应商类型

分类特性

1、战略供应商

与其有着长期、广泛合作或频繁交易日勺正式供应商,此

类供应商为企业提供关键技术产品或也许是唯一的供应商,

对企业的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换日勺成本

很高,其符合如下条件:

(1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法

律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;

(2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购

价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行

询价、比价工作;

(3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订

单,无需再行签订采购协议。

2、优先供应商

针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易日勺正

式供应商,此类供应商所提供日勺产品和服务在其他供应商处

也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等

综合绩效中有优势,总体绩效很好,符合如下条件:

(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;

(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的

价格已包括在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价

工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

(3)同步,根据采购协议有关规定确定需要签订采购协议

步,需就该笔采购签订单独日勺采购协议。

3、一般供应商

与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录

日勺正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然

后根据有关规定签订单独日勺采购协议。

4、临时供应商

在既有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料日勺供应

商;不过采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规日勺

询价比价过程,而采用日勺供应商。

5、淘汰供应商

企业根据供应约定期评估成果,确定不再与其进行交易的供

应商。同步,在采购系统中供应商选择时不容许选择。

6、黑名单供应商

企业根据供应约定期评估成果,发既有欺诈、舞弊或诚信不

佳日勺行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行

交易时淘汰供应商。

四、供应商管理流程

1、供应商调查

(1)采购部实行采购前,应对潜在供应商进行调查工作,

目日勺是理解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格

供应商名列。

(2)由采购部、工程部等有关部门人员构成供应商调查小

组,对供应商实行调查评估,并填写《供应商调查表》。

(3)评价成果由各部门做出提议,供总经理核定与否准予

成为我司之合格供应商。

(4)未通过供应商调查承认的厂商,除总经理特准外,不

可成为我司的供应商。

(5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质

评估等,所需考虑原因如下:

♦价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价

原料价格、加工费用、估价措施和付款方式。

♦技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水

准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业原则。

♦品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组

织与体系、品质规范与原则、检查措施与记录、纠正与防止

措施等。

表2供应商调查表模板

供应商调查表

供应商编号

供应商名称

调查时间

调查次数

调查评估项目

得分

评分阐明

调查评估者

备注

成本

材料价格

加工费用

付款方式

质量

技术水准

资料管理

设备状况

跟踪服务

及时性

到货及时性

到货齐货性

合计

2、供应约定期评估

(1)供应约定期评估小组组员至少应包括:采购部采购员

及经理、需求部门经理、财务部经理、协议管理部经理或对

应部门的经理授灰人。采购部负责召集和领导供应约定期评

估小组的工作。

(2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,

详细的。除定期评估外,还可以在项目完毕后进行项目评估。

若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应

及时对供应商做出评估。

表3供应约定期评估表模板

供应约定期评估表

阐明:

1:本评估表目日勺是对合作供应商的绩效日勺综合评估,以持

续提高供应商

2:评估有关规定详见供应商管理制度,绩效评估有关责任

部门必须本着客观公正进行评估。

3:本表中,除尤其注明“非必填项目”外,所有项目必须

完整填写。

4:对本评估表存在任何疑问和提议,可征询采购部。

供应商基本信息

供应商名称:

填写供应商全称,必须与系统中供应商名称一致

供应商编号:

填写供应商完整编号,必须与系统中供应商名称一致

供应商所属物料种类:

填写供应商重要所属类别,与系统中保持一致,如建材类供

应商

供应商目前等级:

目前在系统中所属的级别,如A类供应商

评估周期:

评估周期,如2023年1月1日至2023年12月31日

评估内容

评分类别/权重

评分项目

得分(0-5分)

价格

50%

•价格下降率

•价格弹性

每天报价时

•价格透明度

评估其他阐明:

非必填项目,如有需要单独阐明事项,可另做文字阐明。

评估部门:价格评估一般供应商管理组评估人:评

估人签名评估日期:填写评估日期

付款条件

20%

•付款账期

・付款条款弹性

评估其他阐明:

评估部门:评估人:评估日期:

交货

15%

­供货及时度

•供货完整性

•送货弹性

•退货难易度

评估其他阐明:

评估部门:评估人:

评估日期:

品质及服务

15%

•符合ISO等专业质量原则认证

•产品质量稳定性

•问题处理的及时性

•紧急应对能力

・增值服务

•对祈福重视度

评估其他阐明:

评估部门:评估人:

评估日期:

诚信

•与否存在不诚信记录

评估其他阐明:

评估部门:评估人:

评估日期:

评估结论

评估结论:

审批人:

数据维护人:

(3)供应约定期评估及分类措施:首先,评估人员需确定

详细评估指标及其对应日勺权重(%),权重之和为100%;然

后,评估人员给各个评估指标打出考核分数,分值为5分到

0分的整数,参照原则详见表4;另一方面,该供应商的总

得分二;最终,根据供应商评估成果对其进行分类:

得分在几分以上(含)日勺供应商评为优秀供应商,采购交易

时应予优先考虑,提议其所属供应商类型为框架协议供应商

或价格备忘录供应商;

考核总分在几分(含)-几分(不含)日勺供应商评为符合规

定供应商,可以正常交易,提议其所属供应商类型为一般供

应商;

考核总分在几分(含)-几分(不含)日勺供应商评为待整改

供应商,提议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

考核总分在几分如下日勺供应商评为淘汰供应商,终止交易,

供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。

评估过程中评为黑名单供应商,终止交易。供应商信息在“采

购系统”中供应商选择时禁用,并提醒所有部门在后来日勺交

易中不选择该供应商。

3、供应商资料的维护和变更

(1)新增供应商

采购部筛选确定新增供应商后,应尽快在进入正式交易谈判

之前获取供应商的如下有关资料:营业执照复印件、税务登

记证复印件、法人组织机构代码证复印件(合用于法人供应

商)或身份证复印件(合用于个人供应商)、近来财年的财

务报表(合用于上市企业)、供应商诚信申明函、企业银行账

号阐明(合用于法人供应商)或个人签字的收款银行账户阐

明(合用于个人供应商)、对应的资质证书或质量认证证书

等。

采购员将上述资料搜集完整后,填写《承接商/供应商资料

表》并提交采购部经理审核,以建立供应商档案。在与供应

商的业务合作过程中,采购部就及时更新《承接商/供应商

资料表》。

(2)供应商信息变更状况重要包括:供应商收款方名称、

开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、

供应商联络人或联络方式变更、根据供应约定期审核成果变

更。

供应商信息变更必须由供应商提供的对应日勺资料包括但不

限于:

1供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章

日勺收款企业银行账号阐明(合用于法人供应商)或个人签字

日勺收款银行账户阐明(合用于个人供应商);

1供应商名称变更:加盖其公章的供应商名称变更告知函、

加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组

织机构代码证复印件;

1供应商地址变更:加盖其公章的供应商地址变更告知函;

1供应商联络人或联络方式变更:加盖其公章的供应商联络

人或联络方式变更告知函。

采购员搜集上述资料后,需填写《供应商信息变更清单》,

以确认供应商资料搜集日勺完整性,然后一并提交采购部经理

审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后,采购

员更新《承接商/供应商资料表》和《合格供应商名目》并

予以存档。

七、附则

本制度由企业采购部制定,经总经理核准签发,自2023年

几月几日起实行执行,未尽事宜以采购部发文为准。本制度

由采购部负责解释。

八、附件

附件2、供应商信息变更清单

供应商信息变更清单

供应商名称:

采购类型:

序号

变更类型

资料名称

与否已获得(Y/N)

与否变更(Y/N)

备注

1

供应商收款企业名称、开户行、银行账号变更

供应商收款企业银行账号开户证明(法人供应商)

个人签字的收款银行账户

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