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文档简介
供应商管理制度及流程
一、目的
二、合用范围
三、供应商分类
四、供应商管理流程
七、附则
八、附件
附件2、供应商信息变更清单
附件3、合格供应商名目
一、目的
XX企业制定本《供应商管理制度》(如下简称为“本制度”),
意在规范企业采购业务日勺供应商管理流程,以建立统一的供
应商管理体系,保证供应商管理日勺合理性、精确性、及时性
以及授权审批的有效性。
二、合用范围
XX企业采购业务部门
三、供应商分类
按照采购方略,对供应商分类
编号
供应商类型
分类特性
1、战略供应商
与其有着长期、广泛合作或频繁交易日勺正式供应商,此
类供应商为企业提供关键技术产品或也许是唯一的供应商,
对企业的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换日勺成本
很高,其符合如下条件:
(1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法
律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;
(2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购
价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行
询价、比价工作;
(3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订
单,无需再行签订采购协议。
2、优先供应商
针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易日勺正
式供应商,此类供应商所提供日勺产品和服务在其他供应商处
也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等
综合绩效中有优势,总体绩效很好,符合如下条件:
(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;
(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的
价格已包括在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价
工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;
(3)同步,根据采购协议有关规定确定需要签订采购协议
步,需就该笔采购签订单独日勺采购协议。
3、一般供应商
与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录
日勺正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然
后根据有关规定签订单独日勺采购协议。
4、临时供应商
在既有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料日勺供应
商;不过采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规日勺
询价比价过程,而采用日勺供应商。
5、淘汰供应商
企业根据供应约定期评估成果,确定不再与其进行交易的供
应商。同步,在采购系统中供应商选择时不容许选择。
6、黑名单供应商
企业根据供应约定期评估成果,发既有欺诈、舞弊或诚信不
佳日勺行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行
交易时淘汰供应商。
四、供应商管理流程
1、供应商调查
(1)采购部实行采购前,应对潜在供应商进行调查工作,
目日勺是理解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格
供应商名列。
(2)由采购部、工程部等有关部门人员构成供应商调查小
组,对供应商实行调查评估,并填写《供应商调查表》。
(3)评价成果由各部门做出提议,供总经理核定与否准予
成为我司之合格供应商。
(4)未通过供应商调查承认的厂商,除总经理特准外,不
可成为我司的供应商。
(5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质
评估等,所需考虑原因如下:
♦价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价
原料价格、加工费用、估价措施和付款方式。
♦技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水
准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业原则。
♦品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组
织与体系、品质规范与原则、检查措施与记录、纠正与防止
措施等。
表2供应商调查表模板
供应商调查表
供应商编号
供应商名称
调查时间
调查次数
调查评估项目
得分
评分阐明
调查评估者
备注
成本
材料价格
加工费用
付款方式
质量
技术水准
资料管理
设备状况
跟踪服务
及时性
到货及时性
到货齐货性
合计
2、供应约定期评估
(1)供应约定期评估小组组员至少应包括:采购部采购员
及经理、需求部门经理、财务部经理、协议管理部经理或对
应部门的经理授灰人。采购部负责召集和领导供应约定期评
估小组的工作。
(2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,
详细的。除定期评估外,还可以在项目完毕后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应
及时对供应商做出评估。
表3供应约定期评估表模板
供应约定期评估表
阐明:
1:本评估表目日勺是对合作供应商的绩效日勺综合评估,以持
续提高供应商
2:评估有关规定详见供应商管理制度,绩效评估有关责任
部门必须本着客观公正进行评估。
3:本表中,除尤其注明“非必填项目”外,所有项目必须
完整填写。
4:对本评估表存在任何疑问和提议,可征询采购部。
供应商基本信息
供应商名称:
填写供应商全称,必须与系统中供应商名称一致
供应商编号:
填写供应商完整编号,必须与系统中供应商名称一致
供应商所属物料种类:
填写供应商重要所属类别,与系统中保持一致,如建材类供
应商
供应商目前等级:
目前在系统中所属的级别,如A类供应商
评估周期:
评估周期,如2023年1月1日至2023年12月31日
评估内容
评分类别/权重
评分项目
得分(0-5分)
价格
50%
•价格下降率
•价格弹性
每天报价时
•价格透明度
评估其他阐明:
非必填项目,如有需要单独阐明事项,可另做文字阐明。
评估部门:价格评估一般供应商管理组评估人:评
估人签名评估日期:填写评估日期
付款条件
20%
•付款账期
・付款条款弹性
评估其他阐明:
评估部门:评估人:评估日期:
交货
15%
供货及时度
•供货完整性
•送货弹性
•退货难易度
评估其他阐明:
评估部门:评估人:
评估日期:
品质及服务
15%
•符合ISO等专业质量原则认证
•产品质量稳定性
•问题处理的及时性
•紧急应对能力
・增值服务
•对祈福重视度
评估其他阐明:
评估部门:评估人:
评估日期:
诚信
•与否存在不诚信记录
评估其他阐明:
评估部门:评估人:
评估日期:
评估结论
评估结论:
审批人:
数据维护人:
(3)供应约定期评估及分类措施:首先,评估人员需确定
详细评估指标及其对应日勺权重(%),权重之和为100%;然
后,评估人员给各个评估指标打出考核分数,分值为5分到
0分的整数,参照原则详见表4;另一方面,该供应商的总
得分二;最终,根据供应商评估成果对其进行分类:
得分在几分以上(含)日勺供应商评为优秀供应商,采购交易
时应予优先考虑,提议其所属供应商类型为框架协议供应商
或价格备忘录供应商;
考核总分在几分(含)-几分(不含)日勺供应商评为符合规
定供应商,可以正常交易,提议其所属供应商类型为一般供
应商;
考核总分在几分(含)-几分(不含)日勺供应商评为待整改
供应商,提议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
考核总分在几分如下日勺供应商评为淘汰供应商,终止交易,
供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。
评估过程中评为黑名单供应商,终止交易。供应商信息在“采
购系统”中供应商选择时禁用,并提醒所有部门在后来日勺交
易中不选择该供应商。
3、供应商资料的维护和变更
(1)新增供应商
采购部筛选确定新增供应商后,应尽快在进入正式交易谈判
之前获取供应商的如下有关资料:营业执照复印件、税务登
记证复印件、法人组织机构代码证复印件(合用于法人供应
商)或身份证复印件(合用于个人供应商)、近来财年的财
务报表(合用于上市企业)、供应商诚信申明函、企业银行账
号阐明(合用于法人供应商)或个人签字的收款银行账户阐
明(合用于个人供应商)、对应的资质证书或质量认证证书
等。
采购员将上述资料搜集完整后,填写《承接商/供应商资料
表》并提交采购部经理审核,以建立供应商档案。在与供应
商的业务合作过程中,采购部就及时更新《承接商/供应商
资料表》。
(2)供应商信息变更状况重要包括:供应商收款方名称、
开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、
供应商联络人或联络方式变更、根据供应约定期审核成果变
更。
供应商信息变更必须由供应商提供的对应日勺资料包括但不
限于:
1供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章
日勺收款企业银行账号阐明(合用于法人供应商)或个人签字
日勺收款银行账户阐明(合用于个人供应商);
1供应商名称变更:加盖其公章的供应商名称变更告知函、
加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组
织机构代码证复印件;
1供应商地址变更:加盖其公章的供应商地址变更告知函;
1供应商联络人或联络方式变更:加盖其公章的供应商联络
人或联络方式变更告知函。
采购员搜集上述资料后,需填写《供应商信息变更清单》,
以确认供应商资料搜集日勺完整性,然后一并提交采购部经理
审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后,采购
员更新《承接商/供应商资料表》和《合格供应商名目》并
予以存档。
七、附则
本制度由企业采购部制定,经总经理核准签发,自2023年
几月几日起实行执行,未尽事宜以采购部发文为准。本制度
由采购部负责解释。
八、附件
附件2、供应商信息变更清单
供应商信息变更清单
供应商名称:
采购类型:
序号
变更类型
资料名称
与否已获得(Y/N)
与否变更(Y/N)
备注
1
供应商收款企业名称、开户行、银行账号变更
供应商收款企业银行账号开户证明(法人供应商)
个人签字的收款银行账户
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