烟花爆竹企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施建设规程_第1页
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文档简介

ICS

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□B45

广西壮族自治区地方标准

DB45/TXXXX-XXXX

烟花爆竹企业安全风险分级管控和隐患

排查治理双重预防体系实施建设规程

Codeofpracticefordoublepreventionmechanismsofhierarchicalcontrolofsafety

risksandhiddenriskinvestigationinfireworksenterprise

(征求意见稿)

(本草案完成时间:2023-11-18)

在提交反馈意见时,请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2023-XX-XX发布2023-XX-XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局发布

DB45/TXXXX-XXXX

目次

前言.................................................................................II

1范围.......................................................................................1

2规范性引用文件............................................................................1

3术语和定义................................................................................1

4双重预防体系建设基本程序.................................................................1

5策划和准备................................................................................1

e安全风险分级管控.........................................................................2

7隐患排查治理..............................................................................4

S持续改进..................................................................................8

9文件管理..................................................................................8

10信息化建设...............................................................................8

11绩效考核.................................................................................8

附录A(资料性)风险分析评估记录....................................................9

附录B(资料性)安全风险分级管控清单.............................................13

附录C(资料性)风险控制措施评价记录表.............................................14

附录I)(资料性)隐患排查清单.......................................................15

附录E(资料性)隐患排查治理台账.................................................27

参考文献28

I

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11/1—1—

刖百

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区应急管理厅提出、归口并宣贯。

本文件起草单位:广西壮族自治区应急管理厅、广西壮族自治区安全生产检验检测中心、广西壮族

自治区标准技术研究院。

本文件主要起草人:卢小萍、王平、鄢志峰、宁芳业、杨凌鑫、卢云妙、陆金宜、黄伟、梁显菊、

蔡旭平、覃润铭、杨名磊、李勇、巫芝冰。

II

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按DB45/TXXXX的规定执行。

6安全风险分级管控

A1划分风险分析单元

6.1.1按DB45/TXXXX的规定执行。

6.1.2构成烟花爆竹重大危险源的应独立作为风险分析单元。

62危险源辨识

6.2.1辨识范围

企业应采用适用的辨识方法,对风险分析单元中存在的危险源进行辨识,包括但不限于以下范用:

——在规划、设计和建设及技术改造时,工作区域、过程、装置、操作程序和工作组织的设计及

操作人员的适应性:

——与购进、销售、储存、销毁或试放等活动、生产运行、检维修、服务、管理有关的常规与非

常规活动;

一所有进入作业场所人员1包括供货商、销售商、访问者、服务人员)的活动;

——原辅材料、产品的运输、储存和使用过程:

——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;

一工艺、设备、管理、人员等变更:

——人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度:

——企业设备维修、废弃、拆除与处置等;

----气候、地震及其他自然灾害;

一一停产、复工等:

一一周围环境、总平面布置。

6.2.2辨识内容

6.2.2.1参照GB/T13861从人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等方面分析危险

物质、能量或能量载体存在的方式、转移途径及其变化规律,分析过程应充分考虑危险源的三种状态和

三种时态。

6.2.2.2对照GB/T6441或行业领域安全风险标准列出风险分析单元可能存在的安全风险(事故)类

型。

6.2.2.3构成烟花爆竹重大危险源的按照AQ4131的规定进行重大危险源辨识和分级。

6.2.3辨识方法

企业可采用以下一种或多种方法的组合辨识生产过程中存在的危险源:

----安全检查表法(SCL);

一一工作危害分析法(JHA):

一—预先危险性分析法(PHA);

一一故障类型及影响分析法(EMEA)等方法。

63风险评估

6.3.1风险评估准则

2

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6.3.1.1按DB45/TXXXX的规定执行。

6.3.1.2根据生产经营特点充分考虑防雷、防静电、作业要求等环节。

6.3,1.3企业在对各类危险源进行风险评估时,应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后

果严重程度的影响,并结合生产特点和自身实际,明确事故(事件1发生的可能性、严重性和风险度取

值标准,确定适用的风险判定准则,进行风险评估。

6.3.2风险评估方法

企业应在安全风险辨识基础上,选择适用的定性、定量或定性定量相结合等方法,可采用安全检查

表与分析、安全检查表(SCL+LS)分析、_L作危害(J1IA+LEC)分析、L作危害(JHA+LS)分析等方法。

A4风险分级

6.4.1风险分级确定

6.4,1.1按DB45/TXXXX的规定执行。

6.4.1.2根据危险源辨识、风险评估和风险分级的结果填写风险分析评估记录,记录表格参见附录Ao

6.5风险管控

6.5.1风险管控层级的确定

按DB45/TXXXX的规定执行。

6.5.2风险管控措施的确定

6.5.2.1企业应依据DB45/TXXXX规定的风险控制措施类别和基本原则,并结合烟花爆竹生产特点分

析制定风险控制措施。

6.5.2.2风险控制措施应考虑可行性、可靠性、安全性、经济合理性。

6.5.2.3风险控制措施应从以下方面识别并评估现有控制措施的有效性,现有控制措施不足以控制此

项风险,应提出建议或改进的控制措施:

——工程技术措施(或工程措施)应包括:消除、预警、减弱、隔离、警告等;

一管理措施应包括;设置安全生产管理机构、建立健全安全生产责任制、制定安全生产规章制

度和操作规程、完善作业许可制度、建立监督检查和奖惩机制等:

——培训教育措施包括:全员培训,提高从业人员的操作技能和安全意识等;

-个体防护措施包括:按照GB39800.1标准选配个体防护装备和用品,并监督企业员工正确

配戴和使用;

——应急处置措施包括:应急预案、演练、队伍、物资、资金、技术等各个方面的准备工作。

6.5.2.4对重大风险的管控,除按照本标准第6.5.2.3条规定采取管控措施外,还应当采取下列措施:

——制定专项管控方案:

——实时进行监控或者实行24小时值班制度:

一一禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量;

一一由企业主要负贡人负贡管控:

一一定期巡查、排查;

一一其他的必要措施。

6.5.2.5对较大风险的管控,除按照本标准第6.5.2.3条规定采取管控措施外,还应当采取下列措旅:

——制定专项管控方案;

—严格限制人员进入并实行登记管理;

3

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——企业分管负责人负责管控;

一一定期检查、排查:

——其他的必要措施。

6.5.2.6风险控制措施应按照DB45/TXXXX的要求组织评审。

6.5.2.7企业应对各级风险采用的不同管控措施实施监控,确保现有管控措施有效。

6.5.3安全风险分级管控清单编制

企业应在每一轮危险源辨识和风险评估后,依据DB45/TXXXX的要求编制安全风险分级管控清单,

参见附录13。清单放逐级也总、评审、修训、审核、发布、培训,实现信息有效传递,并按规定及时更

新。

66风险公告

应根据DB45/TXXXX的要求进行风险公告。

7隐患排查治理

71隐患排查

7.1.1隐患排查类型

隐患排查类型有:

一一综合性隐患排查:分为企业级和部门(车间)级。

——日常隐患排查,应加强对要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查:

•班组、岗位人员应按照本单位巡回检查制度进行巡检,宜采用不间断巡检方式进行现场巡

检,对排查出的隐患进行记录并上报。企业的巡回检查工作应与安全监控系统相结合。

•部门或车间负责人以及消防、电气、安全等专业技术人员应每天对现场进行相关专业检查。

-专业性隐患排查:可由企业各业务部门组织实施。

——季节性隐患排查,根据冬季节特点,有针对性地开展隐患排查:

o)春季检杳以防火、防爆、防雷暴为重点;

b)熨季检查以防火、防爆、防雷暴、防高温、防洪、防台风为重点:

c)秋季检查以防火、防爆、防雷暴、防静电、防洪、防台风为重点:

d)冬季检查以防火、防爆、防霜冻、防静电为重点。

-重大活动及节假日前隐患排查:特别对廿日期间干部带班值班、安全监控设施、消防设施及

各类物资储备和应急工作进行重点检查。

一一事故类比隐患排查。

一一复工复产前隐患排查:在重新恢复生产前,应对人员进行培训。

——外聘专家诊断性隐患排查:可委托具备相应资质的专业技术服务机构定期组织专家开展隐患

排查活动;也可从自治区级、市级应急委员会专家库中聘请专家,参与企业相关隐患排查活

动。

7.1.2编制排查项目清单

应参照《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》、GB11652、GB50161

及其他标准、规范要求,依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求,编制基础管理类隐

患排查清单和生产现场类隐患排查清单。清单参见附录C。

4

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7.1.3确定隐患排查项目

7.1.3.1应依据安全生产工作实际需要和隐患排查治理制度的规定,在隐患排资项目清单中选择排查

项目。

7.1,3.2基础管理类隐患排查项目包括但不限于以下方面:

一一安全生产管理机构及管理人员;

----安全生产责任制:

一一安全生产管理制度:

——安全操作规程:

-风险评估和隐患排查治理管理:

一一安全生产信息管理;

一一安全教育与培训管理;

----安全生产投入;

一一风险管理;

一一承包商安全管理;

一一变更管理:

一一应急管理:

一一事故事件管理;

一危险作业和检维修管理:

——烟花爆竹经营管理。

7.1.3.3生产现场类隐患排查项目包括但不限于以下方.面:

一一区域位置和总图布置:

----电气系统;

一—设备完好性;

----储运系统:

----消防系统:

——公用工程;

一一重大危险源管理:

——安全操作管理:

一一作业许可管理。

7.1.4隐患排查实施

7.1.4.1制定排查计划

应根据生产运行特点,制定隐患排查计划,明确各类型圈患排查时间、目的、要求、范围、组织级

别和排查人员等。

7.1.4,2排查要求

按DB45/TXXXX的规定执行。

7.1.4.3组织级别

应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别,一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

7.1.4.4排查结果记录

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按DB45/TXXXX的规定对隐患排查结果进行记录。

7.1.4.5隐患排查频次

7.1.4.5.1开展安全风险隐患排查的频次应满足:

一班组、岗位人员按照企业巡回检查制度进行巡检,间隔不得大于2h,涉及“重大危险源”的

烟花爆竹专用仓库的现场巡检间隔不得大于1h;

一部门(车间)管理人员和消防、电气、安全等专业技术人员每天至少一次对现场进行相关专

业检查:

一一企业的综合性隐患排查至少每半年组织一次,部门(午间)的综合性隐患排查至少季度组织

一次;

-专业隐患排查至少每月开展一次;

——企业应根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐

患排查;重大活动、重:点时段及节假日前必须进行安全风险陷患排查;

-当同类企业发生安全事故时,应举一反三,及时进行事故类比安全风险隐患专项排查:

——专家诊断式排查应根据企业实际情况确定。

7.1.4.5.2当发生以下情形之一时,应根据情况及时组织进行相关专业性排查:

-公布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范术新修订的;

——组织机构和人员发生重大调整的:

——设施设备、电气、公用工程等发生重大改变的,应按变更管理要求进行风险评估;

-外部安全生产环境发生重大变化:

——发生事故或对事故、事件有新的认识:

一一气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害;

一一长期停工停产需要复工复产的。

7.1.4.6治理建议

隐患排查结束后,排查人员填写隐患排查记录,形成隐患和问题清单。根据排查出的隐患类别,按

照DB45/TXXXX的规定提出治理建义。

73隐患治理

7.2.1隐患分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围,分为一般事故隐患和重大事

故隐患。

7.2.2隐患治理要求

隐患治理应符合DB45/TXXXX的规定并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

7.2.3隐患治理流程

7.2.3.1通报隐患信息

隐患排查结束后,企业应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患按等级、治理期限及治理措施

等信息向从业人员通报,通报方式根据企业实际情况确定。对于排查发现的重大事故隐患,应立即向企

业主要负责人和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

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7.2.3.2下发隐患整改通知

7.2.3.2.1对于不能当场立即整改的,隐患排查组织部门应下达隐患整改通知书,按照管理层级下发

至隐患所在责任部门或者责任人进行整改。对于F!常排查出的隐患:班组级岗位应立即整改,不能立即

整改或超出整改能力范圉的按照程序上报,由上级责任部门下发整改通知,隐患整改前应制定防范措施。

7.2.3.2.2隐患整改通知竹内容应包含隔患描述、隐患等级、整改措施建议、治理责任单位和主要负

责人、治理期限等。

7.2.3.3实施隐患治理

隐患存在单位在实施隐患治理前应对隐患存在的原因进行分析,参考治理建议制定整改方案。能立

即整改的隐患必须极力整改,无法立即整改的隐患,制定隐患治理计划,做到整改措施、责任、资金、

时限和预案“五到位”,确保按时整改。

7.2.3.4治理情况反馈

隐患存在单位应在规定期限内将治理完成情况,反馈至隐患整改通知下发部门,未能及时整改完成

的应说明原因并与整改通知下发部门协同解决。

7.2.3.5验收

隐患排查组织部门应对隐患整改效果组织验收。

7.2.4一般事故隐患治理

责任单位负责人应按照整改意见确定整改措施,并立即组织整改,整改情况应安排专人进行确认。

青任单位整改不了的事故隐患应及时上报企业,由上一级负责人协调解决。

7.2.5重大事故隐患治理

7.2,5.1应立即向企业主要负责人和负有安全生产监督管理职责的部门报告。企业重大事故隐患报送

的内容应当包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患治理方案。

7.2.5.2企业应由主要负责人组织制定重大隐患治理方案并组织实施。重大事故隐患治理方案应包括:

——事故隐患的影响范围和程度;

一一治理的目标和任务;

----采取的方法和措施:

——治理资金和物资的来源及其保障措施:

----负责治理的机构和人员;

一一治理的时限和要求:

——安全防范措施和应急预案。

7.2.5.3企业在事故隐患治理过程中,应根据以下不同情形采取必要的措施防止事故发生:

-在制定事故隐患控制措施时,应充分考虑到控制措施的有效性,及时组织相关人员进行培

训:

-重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当停产、停业,从危险区域内撤出

作业人员,及时疏散可能危及的其他人员,暂时停止使用相关设施、设备,并设置警示标

志,必要时应当指派专人值守。对难以停止使用的相关设施、设备,应当加强监护,防止事

故发生;

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一一事故隐患涉及相邻地区、单位或者公众安全的,应当及时报告所在地人民政府及其有关部

门,告知相关单位采取适当方式加以明示,并加强对治理工作的协调:

——对因自然灾害可能引发事故的隐患,应当采取可靠的预防措施。接到自然灾害预报后,应当

及时发出预警通知。发生自然灾害可能危及单位和人员安全时,应当及时采取停止作业、撤

离人员、加强监测等措施。

73隐患治理验收

按DB45/TXXXX的规定对隐患治理情况进行验收。

74隐患排查结果统计和应用

按DB45/TXXXX的规定执行,企业应如实记录隐患排查、治理、验收和评估情况,形成隐患排查治

理台账,参见附录D。

8持续改进

按DB45/TXXXX的规定执行。

9文件管理

按DB45/TXXXX的规定执行。

10信息化建设

101企业应利用信息化技术开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系数字化建设,建立

并及时更新安全风险和事故隐患数据库。

107企业应建设线上线下融合的双重预防信息化平台,包含管理端和移动端。按照要求录入双重预防

体系建设的相关信息,最终实现与双重预防信息平台政府端信息系统数据互联互通。

11绩效考核

按DB45/TXXXX规定执行。

8

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附录A

(资料性)

风险分析评估记录

A.1工作危吉(JHA)分析评估记录

A.11工咋危害(JHA+LEC)分析评估记录

表A.1疗出了工作危古(JIM+LEC)分析评估记录。

表A.1工作危害(JHA+LEC)分析评估记录

A.1.2工•乍危害(JHA+LS)分析评估记录

表A.2若出了工作危害(JHAU.S)分析梆估记录.

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表A2工作危害分析(JHA+LS)评估记录

弟健:岗位:风隐点(作业活动)名林:N<>:

原始.风险现有控制措城现行.风险

危险源或潜在事

序忖位/作业主安

件(人'物、作备注

号也点步比宿果风险工程管理咯训包念

业环境.管理)LSR1.SR

等级技术拾施校方防护处置

分析人।lllffl.审核人।日Bh审定人:日期:

埴我说明,它核人为所在岗位/工序负货人.审定人为上级仇方人。

A2安全验查表(SCL)分析评估记录

A21安全检查表(SCL-H.EC)分析评估记录

表A.3翁出了安全检杳表(SCL+LEC)分析评估记录。

表A.3安全检查表(SCL+LEC)评估记录

刻他岗位।风险点(区域/装指'设备/设施)Z称:No>

原始风险现仃控制措施现有侬

校直;9风险类投委建议改进打

9;冬江

□准制风险工程管理珞训个体应急风险旅

1.ECI)LECD

等级技术措砥数育防护低乳等被

分析入:「I期:审核人:日期:审定人:日期:

m我说明r百核人为所在岗位仇击人,审定人为上级仇责人喊车间主任。

10

DB45/TXXXX-XXX>

A.2.2安全检查表(SCJLS)分析评估记录

表A.4命出了安全检克表(SC1.+1.S)分析评估记录.

表A.4安全检查表(SCL-H.S)分析评估记录

的位:肉位:风殿点(区域,装置,设酱/议掩)名称:No:

原始风险现有控制措施现有风险

检森双检隹标风险类检者

字号危除海建仪改遇措施各注

别结果工程件理培训个体应急风险

箍LSRLSR

级技术ffiflitun防护处置坤级

分析人:日期:审核人:U»l:审定人:日期:

填表说明:审核人为所在岗位负贡人.审定人为上级负费人或车间主任,

A.3预先危险性分析(FHA)评估圮录表

表A.5侪出了预先危险性分析(PHA)评估记录.

表A5预先危险性分析(PHA)评估记录

生位:恂位,地点:Ko:

现在控制搭施

序弓沿住事故危险因素触发条件潜在事故电陶芬爆吃始风险现有风龄备注

工程管理培训个体应急

技术搞通防护处置

分析人;n期:审核人;FIW1.审定人:H期:

埴表说明:甫核人为所在同位自曲人,市定人为上级仇资人或不闻主任,

II

DB45/TXXXX-XXX>

A.4故障类型及影响分析(FMEA)评估记录表

表A.6令出了故障类蟹及膨响分析(BIEA)评估记录,

表A.6故除类型及影响分析(FMEA)评估记录

的位:岗位/地点,No.

产品:M定人:

工作周期,口期:

产品功失效可能的/终严酷度发生岗始风严酷度

产品标记探测方法发生做本现仃风应

能搭述模式失败JS因影峋制枸等级隆等级

分析人,日期:审核人:U»h审定人:日期:

城去说明.忘核人力所在尚伐仇费人•申定人力上拨历费人成本同£任.

I?

DB45/TXXXX-XXX>

附录B

(资料性)

安全风险分级管控清单

表B.1余出了安全风险分级管控清单.

表B1安全风险分级管控清单

原始风风险管控描施现#r

序场所;设备设施/可能导致建议i'I-.'责任击仔

风险描述曲工程安全培训个体应急风坡

号作业活动力故类型指㈱层级部门人

等级技术管理防护处置等强

13

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WJ录C

《资料性)

风险控制措施评价记录

表C.1余出了风险控制措施评价记录.

表c1风险控制措施评价记录表

类型(作业活动/可使发生的风险主费投是否产生萩是否可行有是否改进控是否应用产是否得低到

序号颂点名称评审结论评审人员需注

设备设施)小故类型制祗施效制排施实际工作口可接受风险

1'1

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附录D

(资料性)

障患排查清单

C.1基础管理类隐患排查清单

表D.1给出了基础管理类隐患徘查清单。

表E.1基础管理类隐患排查清单

要素排查内容

未取得营业执照/执照过期

营业执照证照地址与生产经营地址不一致

存在超出营业执照范围生产经营

烟花爆竹生产企业未取得安全生产许可证/烟花爆竹经营企业未取得烟花爆竹经营许可证

安全生产许可证/经营许可证不在有效期

烟花爆竹生

证照地址与生产经营地址不一致

产许可证/危险

存在超出许可证许可品种范围生产经营

化学品经茸许

出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证

可证

一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营

在整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营

新建、改建、扩建工程未取得项目审批、核准或者备案的文件

资质证照

企业引进机械化生产设备未办理相关安全设施“三同时”审批手续

新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价

新建、改建、扩建工程项LI在初步设计时,未委托有相应资质的设计单位进行安全设施设

i:

建设项目安

礼花弹生产企业的新改扩建项目未由甲级资质的企业进行设计

全设施“三同

建班项目安全设施设计未迪过安全设施设计审查

时”

未委托有资质的评价机构编制安全验收评价报告

新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格

厂区工(库)房是否与设计图纸相符

工厂围墙是否完整

安全评价安全评价报告已过有效期

安全生产管未按规定建立安全生产管理机构

安全管理机构未按规定配备安全管理人员

理机构及未配备注安师或无注安师现场服务记录

安全管理人

人员烟花爆竹生产企业未确定安全生产主管人员.或未配备占木企业从业人员总数1%以上且至

少布.2名专职安全生产管理人员,或未配备占本企业从业人员总数5%以上的兼职安全员

未按规定建立、健全安全生产责任制,未制定全员岗位安全生产责任制度

安全生安全生产责

未明确主要负责人的安全职责。

产责任制任制

未明确分管负责人、其他负责人的安全职责

15

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表D.1基础管理类隐患排查清单(续)

要素排查内容

烟花嵯竹经营企业未建立下列管理规格制度,或制度不具有可操作性,未定时更新:

全员安全生产责任制、企业负责人及涉裸药生产线负责人值(带〉班制度、职工出入厂(库)

区登记制度、从业人员安全教育培训和特种作业人员管理制度、厂(库)区门卫值班(守卫)制

度、安全预测侦警和风险管理制度、隐患排台治理制度、重大危险源(重点危险部位)监控管理

制度、安全生产费用提取和使用制度、安全设施设备维护管理制度、新药物、新设备、新工艺管

理制度、原材料购买、检验、储存及使用管理制度、药物存储管理、领取管理和余(废)药处理

安全管

管理制度制度、产品流向登记管理制度、1:作场所职业病危害防治制度、劳动防护用品配备、使用和管理

理制度

制度、安全生产法律法规、标准规范获取制度、安全警示标志管理制度、安全生产奖惩管理制度

和操作

、变更和相关方安全管理制度、应急和事故管理制度、施工和检维修安全管理制度、文件、档案

规程

和记录管理制度

未落实负贲人和涉药生产线负资人值班(带班)制度

未落实从业人员、外来人员、车辆进出厂(库)区登记制度

未落实礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度

未按规定制定各岗位安全操作规程或安全操作规程不符合《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB

操作规程

11652)规定安全泰作规程

主要负贡人、分管安全负贡人、安全管理人H未依法经考核合格

特种作业人员未持证上岗

特种作业人员特种作业操作证未按期进行再培训豆审

人员安全证

特种设备作业人员未持证上岗

从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管

、守护的特种作业人员未取得安全资格证

用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训

未落实新进员工的“三级”安全教育培训

未落实四新教专培训

未落实转岗、至新上岗等安全培训

再培训不符合要求

内部培训教

培训教未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知

未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训

对职业病危害严重岗位的劳动者,未进行专门的职业?生培训,未经培训合格便上岗作业

未进行全员培训教育

教育培训记录档案不完善

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