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文档简介
HSE检查与隐患排查治理管理规范
0基本信息
标准名称
标准编号实施日期2022-07-01
发布部门年代号2022
制/修订人年核人批准人
1目的
为规范隐患排查治理行为,建立健全公司隐患排查治理体系,明确HSE检查与隐患排查
治理的责任单位、部门、人员和方法,特制定本标准。
2范围
本标准规定了隐患排查治理管理原则、隐患排查、隐患治理、持续改进等内容。
本标准适用于公司对HSE检查与隐患排查治理的管理。
3术语和定义
术语定义
风险点风险存在的场所、部位、状态和活动。
生产经营项目违反HSE法规标准和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营
活动中存在可能导致事故发牛•的物的危险状态、大的不安全行为和管理上的缺
陷。分为一般隐患和重大院患。
事故隐患(以下简称
1.一般隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
隐患或安全隐患)
2.重大隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产停业,并经过
一定时间整改治理方能排除的隐患,或因外部因素影响致使生产经营项目
自身建以排除的隐患。
生产经营项目组织HSE监管人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依
隐患排查据法规标准和管理制度,采取一定的方式和方法,对照风险分级管控措施的有效
落实情况,对本项目的隐患进行排行的匚作过程。
隐患治理消除或控制隐患的过程.
包括陛患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理
隐患信息
措施、职员划分、治理期限等信息的总称。
4职责
机构/部门/岗位职责
1.审批公司年度HSE检查与隐患排查计划、方案,并督促、检查公司USE工
总经理作:
2.每半年组织一次公司HSE全面检查,并督促隐患排查和整改措施的落实:
3.及时、如实报告重大隐患,并督促、检查整改完成情况。
1.建立健全公司隐患排行治理体系:
2.审核公司年度HSE检查与隐患排查计划、方案,并督促、检查公司安全生
分管安全生产领导
产工作;
(安全总监)
3.每季度组织一次公司USE全面检查,并监督落实隐患排套和整改措施:
4.审定亘大隐患整改方案,并组织整改或督促,检查整改完成情况。
1.组织落实分管范围内的隐患排查治理工作,并督促、检查分管范围内HSE
工作:
2.每季度组织一次分管范围内的USE全面检套,并组织落实吃患排台和整改
其他分管领导
措施:
3.组织或参与制定重大隐患整改方案,并组织整改或督促、检查整改完成情
况。
1.拟订公司年度USE检套与陷患排套计划和方窠,并组织落实:
安全生产监督管理部
2.组织公司安全生产全面检查,并监督落实除患排查和整改措施:
门
3.建立公司隐患排查治理管理台帐、档案,并统计、上报隐患排查治理情况。
其他职能部门1.组织开展职责范围的日常HSE隐患排查工作和落实隐患治理工作。
1.负责制定本堆位安全陷患排杳治理管理实施细则,并组织落实:
2.制定不单位年度USE检查与隐患排查治理计划,并组织实施;
各项目(或基层单位)3.每月纠织一次部门USE全面检查,并组织落实隐患排查和整改措施:
4.在SIS系统上建立本单位险患排查治理管理台帐、档案,并统计、上报险
患排查治理情况。
1.常握区岗位院患识别标准、方法和处置措施.及时处置或报告隐患:
全体员工
2.落实本岗位日常和职责范围内的HSE检查和隐患排查治理工作。
5管理原则
树立“事故源于隐患、隐患就是事故”的理念,按照安全风险分级管控与隐患排查治理
体系建设的有关要求,建立健全由隐患排查治理责任、标准、制度和考核体系组成的隐患排
查治理体系。
6隐患排查
6.1编制隐患排查项目清单
各级安全生产监督管理部门应基于风险分级管控清单中的风险点及其主要控制措施,分
层(单位、部门、班组、岗位)组织编制本单位隐患排查项目清单。其中:
a)基础管理类隐患排查项目清单,应以HSE标准化管理要素为风险点(基本单元),
依据相关法规标准,逐项编制基础管理隐患排查清单。清单内容至少包括管理要素、
排查内容(标准)和排查方法等内容;
b)现场管理类隐患排查项目清单,应以各项风险点为基太单元,依据风险分级管控措
施和相关法规标准,逐项编制各项风险点(基本单元)排荏清单。清单内容至少包
括与风险点对应的设备设施和作业活动名称、排查内容(标准)和排查方法等内容。
6.2制定年度隐患排查计划
a)制定本单位年度HSE检查和隐患排查工作计划,按月下达开展USE检查和隐患排查
工作通知,明确检查的责任单位、部门和人员以及排查时间、范围、类型、内容和
要求等;
b)实施隐患排查计划前,检查单位、部门应制定隐患排查工作方案,明确排查目的、
时间、范围、类型、方法和检查人员等内容:检查人员应根据排查类型、人员数量、
时间安排和管理需求,在隐患排查项口清单中选择确定具有针灼性的具体隐患排查
项目,作为隐患排查的内容和标准(或制定HSE检查表予以明确)。
6.3隐患排查实施
6.3.1排查级别
隐患排查级别包括采用日常隐患排查、综合隐患排查、专业隐患排查和专项隐患排杳。
排查级别见下表1公司《隐患排查级别表》。
表1:公司隐患排查级别表
序号排查类型排查内容
主要是班组、岗位作业人员的交接班检台和作业中自台、巡行,以及各部门负责
人和设备、电气、HSE等专业技术人员的日常性检杳。日常隐患排查应加强对重
1班组级排查
点部门和关键设备、作业安全、设备设施的安仝防护、消防设施及通道等方面存
在的隐患进行排行。
项目(基层单主要是以5属单位部门、项目(或基层单位)HSE责任制、管理制度和现场管理
2
位)级排查落实情况为重点,各有关人员共同参与的检查。
主要是以下属单•位HSE责任制、管理制度和现场管理落实情况为重点,各有关部
3公司级排查
门共同参与的全面检查或大检查。
1.以消防安全、重要设备设施、危险物品等和主要相关方为重点进行的HSE专业
检套(包括专家诊断等,
4其它排查2.以各季节事故发生潜在危险情况或以重大节假日、重大活动和重大事件前HSE
工作布置、应急值守落实情况或开展HSE标准化自评和风险辨识、评价以及重大
隐患、典型事故等为重点进行的HSE专项检告。
6.3.2排查级别与频次
a)根据组织层级确定排查类型、级别和频次,按照下表2组织开展分层排查:
表2:隐患排查级别及频次表
序号排查级别组织机构排查频次参与机构/岗位
1班组级排查部门/班组每日排查班组、岗位
项目(基层单位)
3部门/项目每月或每季排查部门、班组、岗位
级排查
4公司级排查安监部门每月或每季排查单位、部门、班组、岗位
5其他排查安监部门节假期间、季节性排查、安全单位、部门、班组、岗位
标准化、风险与隙患等
b)根据岗位职责确定排查人员频次和内容。排查岗位人员频次和内容见下表3。
表3:岗位人员隐患排查级别表
序号岗位级别排查频次排查内容
1总经理每半年组织或参加1次排查公司重大风险控制措施落实情况
2分管领导每季度组织或参加।次排查公司较大及以上风险控制措施落实情况
安全生产管理部门
3每月或每季组织1次排查公司风险控制措施落实情况
负责人
4部门负责人每周或每月排查部门风险控制措施落实情况
5班组负责人每日或每周排查岗位人员风险控制措施落实情况
6岗位人员每日排查岗位风险控制措施落实情况
c)生产经营活动前或交接班时,岗位人员应进行风险确认和风险管控措施预知、设备
设施检查等安全确认,并及时排查新产生的风险:生产经营活动结束后,岗位人员
应对作业场所、设备设施、物品存放等涉及HSE工作事项进行检查。
d)有下列情形之一的,应组织开展专项排查:
1)法规标准发生变更或新增或停工停产后需要复工豆产的:
2)组织机构、经营业务、设备设施、工艺技术、周边环境等发生重大变化的:
3)政府和上级单位开展安全专项整治等活动。
6.3.3隐患排查内容
安全生产管理部门应依据隐患排查清单,结合工程技术、管理措施、培训教育、个体防
护、应急处置等主要控制措施,针对下列主要因素组织开展本单位隐患排查:
a)人的不安全行为:员工是否违反安全操作规程和相关安全管理规定:
b)物的不安全状态:设施设备是否符合安全生产条件和标准要求;
c)管理缺陷:HSE管理制度措施是否符合法规标准;
d)其他可能造成事故、事件的因素。
6.3.4确定隐患等级
根据隐患危害和整改难度及其可能导致事故后果和影响范陶,对排查出的隐患进行等级
确定。存在以下情形的应判定为重大隐患,其它应判定为一般隐患:
a)违反法规标准有关规定的,整改时间长或可能造成较严重危害的:
b)违反规定使用、储存或销售易燃易爆危险品;
c)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,现场人员在10人及以上的:
d)涉及重大危险源、重要设备装置的或危害程度和整改难度较大,•定时间得不到整
改的:
e)未落实危险作业审批制度,擅自进行危险作业的:
f)因外部因素影响致使本单位自身难以排除的:
g)国家、行业和地方政府、上级单位认定的其他可能造成严重危害的隐患。
6.3.5隐患排查记录
安全生产管理部门和人员,应对照隐患排查项目清单进行隐患排查并记录,将排查出的
安全隐患及时录入SMIS系统:包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、
责任部门和责任人等内容)。
7隐患治理
隐患治理主要流程包括隐患信息沟通、隐患分级治理、隐患分类实施和隐患治理验收。
7.1隐患信息沟通
a)隐患信息传达。检查人员应对排查出的隐患进行记录(含录入隐患管理系统),并
与被检查人进行沟通,查找分析主要隐患的成因和存在的风险,制定或下达隐患整
改通知,明确隐患治理内容、措施和要求以及责任单;立、人员等;
b)隐患信息通报。检查人员或被检查人,应定期将排查出的主要隐患名称、存在位置、
不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息,向从业人员和相关方进
行通报:
c)隐患信息统一管理。安全生产管理部门应将相关方排查出的隐患统一纳入本单位隐
患管理。并做好相关方隐患排查治理工作的统一协调和监督管理工作。
7.2隐患分级治理
在实施隐患治理前,隐患整改责任单位、部门和人员应对隐患的成因进行再分析,并制
定有效的的治理措施,做到隐患治理责任、人员、资金、时间和预案“五到位”。
7.2.1一般隐患分级治理
一般隐患应按照单位级、部门(班组)级和岗位级进行治理,治理情况应安排专人进行
确认。
a)对现场能整改的隐患,应由部门岗位人员进行整改।
b)对现场不能整改且风险较小的隐患,应由部门分管负责人或负责人组织整改;
C)对现场不能整改fl风险较大的隐患,应由部门负责人或单位分管负责人组织整改;
d)对危及人员的隐患,应由单位分管负责人或主要负责人组织整改,并组织从危险区
域内撤出作业人员,疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产或停止使
用。
7.2.2重大隐患分级治理
经排查判定或评估属于重大隐患的,应由责任单位主要负责人组织编制隐患评估报告和
制定隐患治理方案,并组织落实。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、
机构和人员、时限和要求、应急预案。
7.3隐患分类治理
检查单.位、部门在组织隐患治理前,应按照基础管理类隐患和现场管理类隐患的分类,
同时安排相关安全生产、消防安全和设备设施管理等安全、技术专业人员参与治理
7.4隐患治理验收
7.4.1隐患治理完成后,责任单位、部门应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验
收,实现闭环管理,并向隐患整改通知制发单位、部门反馈隐患治理完成情况。
7.4.2重大隐患治理完成后,责任单位应组织对治理情况进行复查评估。属地方政府、上
级单位督办的重大隐患,应按督办要求执行。
8隐患排查治理记录
安全生产管理部门应完整保存隐患排查治理过程的记录资料。记录资料主要包括:隐患
排查治理制度:隐患排查项目清单:隐患排查计划;隐患排查治理台账:隐患治理统计分析
台账等;重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等。
9持续改进
9.1教育培训
9.1.1日常培训。基层组织(项目、部门、班组等)应利用史前会、专项培训等形式做好
员工隐患排查治理工作的日常学习,以保障现场落实过程中员工性会排查、真排查。
9.1.2全员培训。各级安全生产监督机构应将隐患排查治理工作纳入年度I1SE培训计划,
分层、分类组织开展培训,以提高岗位人员隐患自查自纠能力.
9.2沟通协调(隐患报告)
安全牛•产管理部门应建立不同职能和层级间的内部和外部(相关方)隐患排查治理沟通
机制,及时有效传递隐患信息,按卜列要求做好隐患的报告工作:
9.2.1一般隐患报告。岗位员工发现隐患,要立即处置,不能处置的应立即报告所在部门
或项目负责人:部门或项目负责人接到或发现隐患报告,要立即组织整改,并做好记录。
9.2.2重大隐患报告,重大隐患治理前,治理单位应向从业人员公示隐患的危害程度、影
响范围和应急措施,并逐级报至安全管理中心。达到国家、行业和地方政府判定标准的重大
隐患,治理单位主要负责人应及时书面报告地方政府有关部门.
9.2.3相关方拒不整改的隐患,治理单位应向地方政府有关部门书面报告;需要协调整改
的隐患,治理单位应及时向上级单位或地方政府有关部门书面来告。
9.2.4因隐患受到政府和上级单位通报批评、经济处罚或下达停业、停工整顿的,治理单
位应在收到通报批评或处罚通知3日内,逐级报至安全管理中心。
9.2.5公司鼓励员工发现、报告和消除隐患,对发现、报告和消除隐患的有功人员,将按
照有关规定给予奖励:对瞒报隐患或排查治理不力的人员将按照有关规定给予处罚。
9.3变更管理
安全生产管理部门应根据以卜.情况,及时开展隐患排查,完善本单位隐患排查项目清单:
a)法规标准等修订变化;
b)组织机构重大调整,重点岗位、设备设施等发生变化:
c)新增非常规作业活动、功能性场所和区域以及设备设施等。
9.4监督评审
9.4,1季度检查。安全生产管理部门应将隐患排查治理工作纳入年度HSE隐患排查比划,
并按季度组织对落实情况进行全面检查。
9.4.2年度评审。安全生产管理部门负责编制年度隐患排查治理检瓷评审表,每年组织•次
隐患排查治理体系建设实施情况评审,并编制、通报本单位隐患排查治理工作评审报告,组
织对评审出的问题进行整改。
附录A基础管理类和现场管理类隐患
1.基础管理类事故隐患(是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷)
隐患类别隐患内容说明
1.1.1缺少资质证照未按规定取得合法的营业执照、消防脸收(备案)
1.1资质证照LL2资质证照未合法有效文件、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可
1.1.3其他证等资质证照。
1.2.1安全生产管理机构(含职业健未按规定建立安全生产管理机构(含职业健康管理
康管理机构)设置缺陷机构)。
L2安全生产管理
1.2.2安全管理人员(含职业健康管未按规定配备安全管理人员(含职业健康管理人
机构及人员
理人员)配备缺陷员),人员配备大足或所配备的人员不符合要求等。
1.2.3其他冶金等工贸企业未设有安全生产委员会等。
1.3.1HSE责任制缺陷未按规定建立、健全HSE责任制。
未按规定建立、健全安全管理制度,如建设项目安
全设施和职业病防护设施•三同时”管理、生产设
1.3.2安全管理制度缺陷备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故
管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投
入、相关方管•理、作业安全管理等.
未按规定制定、完善安全操作规程,如覆盖主要设
L3.3安全操作规程缺陷备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安
1.3安全规章制度全操作规程等。
未按规定制定制度编制、发布、修订等制度,或未
按照制度执行,如制度编制、发布、修订等过程不
规范,制度(文件)试行、现行有效或过期废止标
L3.4制度(文件)管理缺陷
识不清,过期废止回收销毁等规定不明确.制度(文
件)发布后宣贯、执行检查不到位;记录(台账、
档案)的数量、珞式、内容不明确,填写不规范等。
1.3.5其他
L4.1主要负责人、安全管理人员培未按规定取证,取证后没有按年度进行培训教育或
训教育不足培训教育学时不够等。
1.4.2特种作业人员、特种设备作业未按规定取证.证件过期或证件与实际岗位不符
人员培训教育不足等。
L4安全培训教育
缺少日常教育、“三级"教育、"四新”教育、转岗、
1.4.3一般从业人员培训教育不足重新上岗等安全培训教育,或安全培训教育达不到
规定时间,或内容不符合要求等。
1.4.4苴他
冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全投入
1.5.1安全投入不足
资金,其他行业企业未保证必要的安全投入等。
1.5安全投入
1.5.2安全投入使用缺陷安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。
1.5.3其他未按规定购买工伤保险等。
1.6相关方管理1.6.1相关方资质缺陷未对相关方有关安全资质和能力确认,或相关方不
隐患类别隐患内容说明
具备合格资质.
未按规定签订安全协议,或未在劳动、租赁合同中
1.6.2安全职责约定缺陷
约定各自的HSE管理职责等.
未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理
1.6.3安全教育、监督管理缺陷
等。
1.6.4其他
未进行重大危险源辨识评估,或辨识评估不正确
1.7.1重大危险源辨识与评估缺陷
等。
1.7更大危险源管L7.2登记建档备案缺陷未技规定进行登记、建档、备案等“
理未按规定对重大危险源进行监控.或监控预警系统
L7.3重大危险源监控预警缺陷
不能正常工作。
1.7.4其他
未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装
1.8.1个体防护装备配备不足
备。
1.8个体防护装备
1.8.2个体防护装备管理缺陷未按规定对个体防护装备实施有效管理。
1.8.3其他
未按规定申报危害因素岗位.申报内容不全,未申
1.9.1职业病危害项目申报缺陷
请变更等。
1.9.2职业病危害因素检测评价缺未按规定对危害因素进行检测评价,或检测评价因
陷素不全等。
L9职业健康
L9.3职业病危害因素告知虢陷未按规定在劳动合同中写明,检测结果未公示等。
未按规定建立职业健康档案,未开展职业健康体
L9.4职业健康检查缺陷
检.或体检结果未通知劳动者等。
1.9.5其他未按相关规定将职业病患者调离原岗位等。
未按规定设置或指定应急管理办事机构,配备应急
1.10.1应急组织机构和队伍缺陷
管理人员,未按规定建立专兼职应急救援队伍,
未按规定制定各类应急预案,未对预案进行有效管
1.10.2应急预案制定及管理缺陷
理(论证、评审、修订、备案和持续改进等)。
1.10应急管理
1.10.3应急演练实施及评估总结缺未按规定进行应急演练,或未对应急演练进行评估
陷和总结等。
L10.4应急设施、装备、物资设置未建立应急设施,未配备应急装备、物资,未按规
配备、维修保界和管理缺陷定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。
1.10.5其他
1.11.1事故隐患排查不足未按规定开展事故隐患排查工作。
未按规定开展事故隐患治理工作,或事故隐患治理
1.11隐患排查治1.11.2事故隐患治理不足
不彻底等。
理
1.11.3事故隐患上报不足未按规定对事故隐患进行上报。
1.11.4其他包括未对事故隐患进行统计分析等。
未按规定及时报告,并保护事故现场及有关证据
1.12.1事故报告缺陷
L12事故报告、调等。
查和处理L12.2事故调查和处理缺陷未对事故进行调查、处理、分析等。
1.12.3其他
隐患类别隐患内容说明
L13其他其他管理上的缺陷。
2.现场管理类事故隐患(是指生产经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面
存在的缺陷)
隐患类别隐患内容说明
作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风
2.1.1选址缺陷向,靠近易燃易爆场所,地质条件不良,企业内新建
构筑物、装置安仝卫生防护S巨离不足等“
未按规定对建构筑物的防火等级、安全距离、防雷、
2.1.2设计、施工缺陷防震等进行设计、施工,或改建、扩建、装修没有按
安全要求进行等。
住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建
筑内混合设置;爆炸危险场所或存放易燃易爆品场所
2.1.3平面布局缺陷与易燃易爆场所联通:建构筑物内,设备布置、机械、
电气、防火、防爆等安全距离不够.或卫生防护距离
不够等c
2.1作业场所
2.1.4场地狭窄杂乱作业场所狭窄难以操作,工具、材料放置混乱等。
坑、沟、池、井等开口的不安全状况,如无安全盖板
2.1.5地面开口缺陷
或安全盖板不符合要求等.
包括无安全通道,安全通道狭窄、不畅等,未按规定
2.1.6安全逃生缺陷设置安全出口,包括无安全出口、安全出口数量不足、
设置不合理等。
2.L7交通线路的配置缺陷容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。
未按规定设置安全标志,如无标志标识、标志不规范、
2.1.8安全标志缺陷
标志选用不当等。
2.1.9其他地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。
工艺流程布昌不顺晚,交叉(平交)点多.产量增大
2.2.1工艺流程缺陷后没有及时调整工艺路线等易导致生产安全事故的缺
陷。
2.2.2通用设备设施缺陷通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷.如
强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性等缺陷,不符
合安全要求,有人员易触及的运动部件外露.操纵器
失灵、损坏,设备、设施表面有尖角利棱,未按规定
2.2设备设施
进行检验等。通用设备设施不包括特种设备、电气设
备设施、消防设备设施、有较大危险因素设备设施以
及安全监控设备。
根据行业生产特点,企业拥有的专用设备存在的安全
2.2.3专用设备设施缺陷
缺陷,以及未按规定进行检验等。
未按规定取证、建当、定期检验、维护保养,或特种
2.2.4特种设备缺陷
设备不能达到规定的技术性能和安全状态等。
隐患类别隐患内容说明
未按规定对消防报警系统进行配线、设备选型安装,
未按规定设置合格的给水管网、消火栓、消防水箱及
自动、手动灭火设施器材,未按规定选用合格的机械
2.2.5消防设备设施缺陷
防烟排烟设备,或设备安装不符合要求,防火门、防
护卷帘及其他消防设备缺陷.以及未按规定进行检验
等。
电气线路、设备、照明不符合标准,保护装置不完善,
移动式设备不完善,防爆电气装置不符合标准,防雷
2.2.6电气设备缺陷
装置不合格,防静电不合格,电磁防护不合格,以及
未按规定进行检验等。
未按规定对存在高温高压、有毒有害、易燃易爆等有
2.2.7有较大危险因素设备设施
较大危险因素的设施设备进行安全防护,未按规定对
缺陷
其进行经常性维护保养等.
未按规定安装监控设备监测有毒有害气体、生产工艺
2.2.8安全监控设备缺陷危险点等,安全监在设备设置不合理,或安全监控设
备不能正常工作等二
2.2.9其他
没有实施必要的防疗措施,如无防护罩、无安全保险
2.3.1无防护装置、无报警装置、未安装防止“跑车”的挡车器或
挡车栏等。
2.3防护、保险、防护装置、设施本身安全性、可靠性差,包括防护装
2.3.2防护装置、设施缺陷
信号等装置装备置、设施损坏、失效、失灵等。
2.3.3防护不当未按规定配置、使用合格的防护装置、设施。
2.3.4其他
物品存放不当,如成品、半成品、材料和生产用品等
在储存数量、堆码方式等方面存放不当;物品使用不
2.4.1一般物品处芭不当
当,未按规定搬运、使用物品;物品失效、过期、发
生物理化学变化等二
2.4原辅物料、产
品对易燃、易爆、高温、高压、有毒有害等危险化学品
2.4.2危险化学品处置不当处置错误,危险化学品失效、过期、发生物理化学变
化,未按规定记录危险化学品出入库情况等。
2.4.3其他原辅料调整更换时,未进行安全评价等。
噪声强度超标,粉尘浓度超标.照度不足或过强.作
2.5.1职业病危害超标业场所温度、湿度超出限值.缺氧或有毒有害气体超
限,辐射强度超限等。
2.5职业病危害
2.5.2职业病危害因素标识不清作业场所缺少防护设施,公告栏,警示标识等。
2.5.3其他
相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续,进入
2.6相关方作业
不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷.
隐患类别隐患内容说明
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