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文档简介

隐患排查治理流程和工作制度

为深入搞好企业安全隐患排查治理工作,强化对隐患排查治

理工作的组织领导,健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治

理方案,充足发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治

理的主体责任,真正把隐患排查治理做为安全生产工作日勺重中之

重,把制定和贯彻隐患排查治理方案作为一项硬指标,使企业的

安全生产隐患排查治理工作抵达长治久安;根据企业安全例会、

碰头会会议安排,完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将

企业隐患排查闭环管理“六步”(即:排查、记录、汇报、整改、

验收销号、记录分析)程序规定如下:

一、上级及企业各类安全检查隐患排查治理流程

(一)隐患排查

1、上级检查:二级部门检查组确定检查路线和检查地点,

检查组由企业陪检人员进行隐患排查。

2、企业自查:安监部制定《企业安全检查分组表》,并下发

有关职能部室(队组),并组织检查;由企业总经理牵头,组织

各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行

排查。

(二)隐患登记

1、上级检查:上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡

等,安监部搜集登记。

2、企业自查:(1)检查人员按原则对现场逐一排查,提出

的问题由跟班队干签字确认,安全员将隐患登记在《安全隐患排

查、整改记录本》上,(2)企业自查,检查人员负责填写《安全

检查现场检查笔录》,确定隐患类型、责任队组;安监部负责按

专业记录、整顿,形成“五定表”;组织召开问题通报会,确定

整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门(队组)负责人签

字后,分发调度指挥中心、隐患有关责任部室(工区)。

3、安监部专人负责问题隐患逐条输入《隐患排查登记电子

台账》及风险预控管埋体系,填写《隐患排查治埋台账》。

(三)隐患汇报

1、现场提出立即整改的隐患,跟班队干、安全员分别汇报

队部、安监部。

2、限期整改的隐患,安监部以“五定表”形式报送总经理、

各分管经理。

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

(1)在现场提出立即整改日勺隐患,跟班队长、班长组织人员

现场整改,安全员负责现场监督。

(2)安全员登记整改完毕状况,班后汇报值班调度或值班部

长,安监部专人录入风险预控体系、《隐患排查登记电子台账》,

并在《隐患排查治理台账》中记录。

2、限定期间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责

人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责

挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改

告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监

督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人

负责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,

整改善度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任部门(队组)组织制定隐患整改期间的安全技术

保障措施,并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定期

间内整改完毕。

(2)责任部门(队组)指定专人负责现场监督整改;安全

员对措施贯彻进行检查;同步对限期整改善度及时报安监部。

(3)在“五定表”期限内未整改日勺,责任部门(队组)将

未整改原因报安监部,并制定整改计划方案,按限定期间整改完

毕。

(六)记录分析

1、安监部专人对所查隐患分析、总结,填写《安全隐患排

查记录分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会汉前,安监部形成总

结汇报报安全经理。

二、各专业安全检查隐患排查治理流程

(一)隐患排查

各专业组组织,有关部门配合本专业安全检查。

(二)隐患登记

1、在现场提出立即整改的隐患、跟班队干登记到《安全隐

患排查、整改记录本》上。

2、上井后,检查人员填写《安全检查现场检查笔录》,专

业部门专人汇总形成《隐患排查五定表》,并录入风险预控体系。

3、由专业部门分管领导主持召开会议,专业部门负责对问

题记录、整顿、登记建档,由隐患责任部门(队组)负责人签字

确定整改时间、整改措施、整改负责人、整改贯彻人;分发调度、

责任工区、安监部,安监部立案。

(三)隐患汇报

《隐患排查五定表》报总经理、分管经理。

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

(1)在现场提H立即整改的隐患,跟班队干组织人员现场

整改:专业部门专人负责现场监督。

(2)专业部门登记整改完毕状况,班后汇报专业部门值班

调度或值班部(区)长。

2、限定期间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责

人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责

挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改

告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监

督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负

责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,整

改善度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)隐患责任部门(队组)按“五定表”组织制定整改期间

的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任工区督促整改;

在限定期间内整改完毕。

(2)专业部门指定专人负责现场监督整改;对措施贯彻进行

检查;并对限期整改善度及时报专业部门。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:专业部门指定专人与责任

部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完毕状况进行验收;安全

员监督检查;验收合格符合作业条件,专业部门指定专人在责任

部门(队组)跟班队干记录本上签字办理销号手续;专业部门指

定专人对隐患整改完毕检查状况,报专业部门立案。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将

整改状况书面报专业部门、安监部;安监部填写《隐患排查问题

整改验收销号表》,日总经理牵头,组织各分管经理及有关职能

部室按照原则组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问

题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业告

知单。专业部门形成书面整改汇报与《隐患排查问题整改验收销

号表》一同报安监部,安监部填写《隐患整改销号台账》进行销

号,并将隐患销号状况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预

控管理体系,对存在隐患、隐患整改善行考核;一般隐患整改状

况形成书面整改汇报,报安全经理;重大隐患整改状况形成书面

整改汇报,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文献上报

检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号:隙患责任部门(队组)将

整改状况书面报专业部门,专业部门填写《隐患排查问题整改验

收销号表》,专业部门牵头,会同有关部门按照原则组织验收,

验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字

销号。专业部门形成书面整改汇报与《隐患排查问题整改验收销

号表》一同报安监部;安监部存档立案。

(六)记录分析

1、专业部门对所查隐患按照队进行记录,并对隐患成因进

行分析,填写《安全隐患排查记录分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,专业部门形成

总结汇报报部门负责人、分管经理。

三、队组日隐患排查治理工作流程

(一)隐患排查

由队组负责人牵头,跟班队干按照原则进行日排查。

(二)隐患登记

1、队组日排查问题,现场立即整改的隐患由跟班队干登记

到《安全隐患排查、整改记录本》上;限期整改隐患登记报队组

填写《安全生产管理台账》。

2、安全员将隐患内容填写在《安全隐患排查、整改记录本》

上;安全员报安监部值班调度登记。

(三)隐患汇报

队组所查问题由分管安全副职负责搜集,队组设专人录入风

险预控系统并建立文字版、电子版《隐患排查销号台账》。

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

在现场立即整改日勺隐患,跟班队长、班长组织人员现场整改:

安全员现场监督检查。

2、限定期间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责

人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责

挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改

告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监

督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负

责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,整

改善度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任工区、责任部门(队组)或职能部室制定整改期间

的安全技术保障措施;并按照措施组织整改;责任工区督促整改;

在限定期间内整改完毕。

(2)安全员负责现场监督整改,对措施贯彻进行检查;并对

限期整改善度及时报安监部。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:由责任部门(队组)跟班

队干与现场安全员联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟

班队干《安全隐患排查、整改记录本》上签字确认隐患销号,跟

班队干报责任工区(部室)立案。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将

整改状况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销

号表》,由总经理牵头,组织各分管经理、总工程师(副总工程

师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照原则组

织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号

表》上签字销号;停止作业日勺,F达恢复作业告知单。安监部形

成书面整改汇报,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文

献上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号:队组填写《隐患整改销号

台账》进行销号,并将隐患销号状况录入《隐患排查登记电子台

账》及风险预控管理体系。

(六)记录分析

1、队组对所查隐患按照专业队进行记录,并对隐患成因进

行分析,填写《安全隐患排查记录分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,队组进行记录、

分析、总结报管辖部门(或工区)、队长。

四、班组隐患排查治理工作流程

(一)隐患排查

班组排查由队组跟班队长负责组织班长、安全员、瓦斯员参

与进行班排查。

(二)隐患登记

1、班排查需现场立即整改的隐患,由跟班副职、班长各自

填写《安全隐患排查、整改记录本》。

2、队组专人将限期隐患内容填写在《安全生产管理台账》

上。

(三)隐患汇报

1、队组跟班队长当班隐患整改状况及遗留问题汇报队组,

队组专人对问题进行整顿报队长。

2、班长将遗留问题班后负责搜集,汇报队组专人填写队组

《安全生产管理台账》;并录入风险运控系统。

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

在现场立即整改日勺隐患,由跟班队长、班长组织人员按照原

则现场整改,安全员负责现场监督检查。

2、限定期间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责

人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责

挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改

告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监

督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负

责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,整

改善度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任工区、责任队组或职能部室制定整改期间日勺安全技

术保障措施;并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定

期间内整改完毕。

(2)安全员负责现场监督整改,对措施贯彻进行监督检查;

并对限期整改善度及完毕状况报安监部。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:由现场安全员、队组跟班

队干联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟班队干《安全

隐患排查、整改记录本》上签字、隐患销号。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将

整改状况书面报安监部;安监部填写《E急患排查问题整改验收销

号表》,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照原则

组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销

号表》上签字销号;停止作业时,下达恢复作业告知单。安监部

填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号状况录入《隐

患排查登记电子台账》,重大隐患整改状况形成书面整改汇报,

报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文献上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号:队组填写《隐患排查问题

整改验收销号表》,由安全员与跟班队干联合验收,验收合格,

验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。队组

将销号状况录入风险预控管理体系。

(六)记录分析

1、队组对所查隐患按照专业进行记录,并对隐患成因进行

分析,填写《安全隐患排查记录分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,队组记录分析、

形成总结报直管部室(或工区)、队长。

五、岗位隐患排查治理流程操作

(一)隐患排查

岗位排查由当班班长负责组织各岗位操作工进行岗位隐患

排查。

(二)隐患登记

岗位工将检查状况报班长,并登记到《安全隐患排查、整改

记录本》。

(三)隐患汇报

1、安全员将岗位工所查限期隐患内容报安监部值班调度登

记。

2、岗位工将隐息整改状况和遗留隐患汇报班长,班后,班

长将遗留限期整改隐患搜集,汇报队组专人填写队组《安全生产

管理台账》;并录入风险运控系统。

(四)隐患整改

1、现场立即整改隐患(含一般隐患和重大隐患)。

在现场立即整改的隐患,由班长负责组织各岗位工进行整改

由岗位工负责贯彻,班长督促整改,跟班队干、安全员负责监督

检查。

2、限定期间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责

人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责

挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改

告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监

督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负

责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,整

改善度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任部门(队组)制定整改期间的安全技术保障措施;

并按照措施组织整改;跟班队干现场督促整改;在限定期间内整

改完毕。

(2)安全员负责现场监督检查,对措施贯彻进行检查;并对

限期整改善度及时报安监部。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:由现场安全员与跟班队干

联合进行验收,跟班队干、安全员在班长《安全隐患排查、整改

记录本》上签字,隐患销号。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将

整改状况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销

号表》,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照原则

组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销

号表》上签字销号;停止作业时,下达恢复作业告知单。安监部

将隐患整改状况录入《隐患排查登记电子台账》、《隐患整改电子

销号台账》及风险预控管理体系进行销号;重大隐患整改状况形

成书面整改汇报,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文

献上报检查部门。

3、确定限期整改一般隐患销号:由安全员与跟班队干联合

验收销号,队组专人录入风险预控管理体系。

(六)记录分析

1、队组对所查隐患进行记录,并对隐患成因进行分析,填

写《安全隐患排查记录分析表》。

2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,形成总结报队

长。

六、企业领导、安全管理人员入井隐患排查流程

(一)隐患排查

由企业领导、安全管理人员自行入井检查

(二)隐患登记

1、入井所查隐急需现场整改时,交当班安全员记录到《安

全隐患排查、整改记录本》内。

2、限期整改日勺问题企业领导、安全管理人员填写《领导干

部入井个人信息卡》。

3、调度指挥中心专人负责企业副总工以上领导干部入井检

查隐患日勺搜集、整顿、登记工作,同步录入风险预控管理体系;

并确定整改部门、整改时间、整改措施、整改负责人;形成电子

版《隐患整改告知单》交由安监部跟踪销号,安监部及时反馈调

度指挥中心。

4、副总工如下、副科队长以上领导干部检查的隐患由部门

专人登记在《隐患排查台账》和录入风险预控管理体系。

(三)隐患汇报

1、所查隐患需现场整改的,安全员报安监部值班调度登记。

2、企业领导所查隐患由调度负责在企业重要领导碰头会上

通报。

3、领导干部所填《领导干部入井个人信息卡》统一报交安

监部存档立案°

(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)

1、现场立即整改隐患

(1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队长、班长组织人员

现场整改:安全员负责现场监督。

(2)安全员登记整改完毕状况,班后汇报值班调度或值班部

长。

2、限定期间整改隐患:

重大隐患整改

(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责

人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责

挂牌督办。

(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改

告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监

督检查。

(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负

责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,整

改善度报安监部登记;安监部负责通报。

一般隐患整改

(1)责任部门(队组)按《隐患整改告知单》组织制定整改

期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任部室(工

区)督促整改;在限定期间内整改完毕。

(2)安监部指定专人负责现场监督整改,并对措施贯彻进行

检查;安全员对限期整改善度及时报安监部。

(3)在“五定表”期限内未整改日勺;由安监部给隐患责任部

门(队组)发《隐患限期整改告知单》,责任部门(队组)组织

整改;并在限定期间内整改完毕。

(五)隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号:由安监部安全员与责任部

门(队组)跟班队干共同对隐患整改完毕状况进行验收;验收合

格符合作业条件,责任部门(队组)负责人记录本上签字办理销

号手续,恢复正常作业。

2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将

整改状况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销

号表》,由总经理牵头,组织各分管经理、总工程师(副总工程

师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照原则组

织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号

表》上签字销号;停止作业时,下达恢复作业告知单。

3、确定限期整改一般隐患销号:隐患责任部门(队组)将

整改状况书面报安监部,安监部填写《隐患排查问题整改验收销

号表》;由安监部牵头,会同调度、通风、技术、机电、地测防

治水等部门按照原则组织验收,验收合格,验收人员在《隐患排

查问题整改验收销号表》上签字销号。

4、隐患登记销号:调度中心隐患销号状况录入《隐患排查

登记电子台账》及风验预控管理体系,对存在隐患、隐患整改善

行考核;一般隐患整改状况形成书面整改汇报,报安监部、安全

经理;重大隐患整改状况形成书面整改汇报,报安全经理审核,

经总经埋审批后形成正式文献上报检查部门。

(六)记录分析

1、安监部对领导干部所查隐患记录、分析,填写《安全隐

患排查记录分析表》。

3、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,安监部形成总

结汇报报安全经理。

七、工作制度

(一)隐患排查周期

企业每周四,专业每周(各自定期间),区队每日,班组每

班,岗位岗前。

(二)隐患排查组织工作

1、企业隐患排查:由总经理组织,各分管经理、职能部室、

三个工区管理人员参与;

2、专业隐患排查:由各专业组组长组织,专业组组员参与;

3、区队隐患排查:由各区队安全负责人组织,各区队管理

人员、技术人员参与;

4、班组隐患排查:由当班跟班队干或班组长负责;

5、岗位隐患排查:由各岗位人员负责。

(三)排查根据

以“三大规程”、行标、质量原则化原则、措施等为根据,

企业、专业、区队及班组制定隐患排查表,根据排查表进行排查;

岗位根据“手指口述”原则进行排查。

(四)实行排查

1、企业、专业、区队及班组按照隐患排查表进行,不得漏

项,查出的隐患必须告知现场跟班队干或班组长、安全员安排或

组织处理;岗位工根据“手指口述”原则进行岗位排查,对排查

出日勺隐患必须立即自行处理,不能自行处理日勺必须告知班组长、

跟班队干组织处理,否则不得进行操作;

2、企业、专业、区队及班组隐患排查要留有记录,要有排

查人员日勺签字;提出的问题不能模棱两可、模糊其辞,必须有对

应的原则、描述清晰隐患的状况,并提出整改的措施、意见;岗

位排查可不留记录,但当班管理人员、检查人员必须进行监督检

查排查状况。

(五)隐患记录

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