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文档简介
隐患排查治理流程和工作制度
为深入搞好企业安全隐患排查治理工作,强化对隐患排查治
理工作的组织领导,健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治
理方案,充足发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治
理的主体责任,真正把隐患排查治理做为安全生产工作日勺重中之
重,把制定和贯彻隐患排查治理方案作为一项硬指标,使企业的
安全生产隐患排查治理工作抵达长治久安;根据企业安全例会、
碰头会会议安排,完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将
企业隐患排查闭环管理“六步”(即:排查、记录、汇报、整改、
验收销号、记录分析)程序规定如下:
一、上级及企业各类安全检查隐患排查治理流程
(一)隐患排查
1、上级检查:二级部门检查组确定检查路线和检查地点,
检查组由企业陪检人员进行隐患排查。
2、企业自查:安监部制定《企业安全检查分组表》,并下发
有关职能部室(队组),并组织检查;由企业总经理牵头,组织
各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行
排查。
(二)隐患登记
1、上级检查:上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡
等,安监部搜集登记。
2、企业自查:(1)检查人员按原则对现场逐一排查,提出
的问题由跟班队干签字确认,安全员将隐患登记在《安全隐患排
查、整改记录本》上,(2)企业自查,检查人员负责填写《安全
检查现场检查笔录》,确定隐患类型、责任队组;安监部负责按
专业记录、整顿,形成“五定表”;组织召开问题通报会,确定
整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门(队组)负责人签
字后,分发调度指挥中心、隐患有关责任部室(工区)。
3、安监部专人负责问题隐患逐条输入《隐患排查登记电子
台账》及风险预控管埋体系,填写《隐患排查治埋台账》。
(三)隐患汇报
1、现场提出立即整改的隐患,跟班队干、安全员分别汇报
队部、安监部。
2、限期整改的隐患,安监部以“五定表”形式报送总经理、
各分管经理。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
(1)在现场提出立即整改日勺隐患,跟班队长、班长组织人员
现场整改,安全员负责现场监督。
(2)安全员登记整改完毕状况,班后汇报值班调度或值班部
长,安监部专人录入风险预控体系、《隐患排查登记电子台账》,
并在《隐患排查治理台账》中记录。
2、限定期间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责
人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责
挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改
告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监
督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人
负责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,
整改善度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任部门(队组)组织制定隐患整改期间的安全技术
保障措施,并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定期
间内整改完毕。
(2)责任部门(队组)指定专人负责现场监督整改;安全
员对措施贯彻进行检查;同步对限期整改善度及时报安监部。
(3)在“五定表”期限内未整改日勺,责任部门(队组)将
未整改原因报安监部,并制定整改计划方案,按限定期间整改完
毕。
(六)记录分析
1、安监部专人对所查隐患分析、总结,填写《安全隐患排
查记录分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会汉前,安监部形成总
结汇报报安全经理。
二、各专业安全检查隐患排查治理流程
(一)隐患排查
各专业组组织,有关部门配合本专业安全检查。
(二)隐患登记
1、在现场提出立即整改的隐患、跟班队干登记到《安全隐
患排查、整改记录本》上。
2、上井后,检查人员填写《安全检查现场检查笔录》,专
业部门专人汇总形成《隐患排查五定表》,并录入风险预控体系。
3、由专业部门分管领导主持召开会议,专业部门负责对问
题记录、整顿、登记建档,由隐患责任部门(队组)负责人签字
确定整改时间、整改措施、整改负责人、整改贯彻人;分发调度、
责任工区、安监部,安监部立案。
(三)隐患汇报
《隐患排查五定表》报总经理、分管经理。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
(1)在现场提H立即整改的隐患,跟班队干组织人员现场
整改:专业部门专人负责现场监督。
(2)专业部门登记整改完毕状况,班后汇报专业部门值班
调度或值班部(区)长。
2、限定期间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责
人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责
挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改
告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监
督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负
责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,整
改善度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)隐患责任部门(队组)按“五定表”组织制定整改期间
的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任工区督促整改;
在限定期间内整改完毕。
(2)专业部门指定专人负责现场监督整改;对措施贯彻进行
检查;并对限期整改善度及时报专业部门。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:专业部门指定专人与责任
部门(队组)跟班队干共同对隐患整改完毕状况进行验收;安全
员监督检查;验收合格符合作业条件,专业部门指定专人在责任
部门(队组)跟班队干记录本上签字办理销号手续;专业部门指
定专人对隐患整改完毕检查状况,报专业部门立案。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将
整改状况书面报专业部门、安监部;安监部填写《隐患排查问题
整改验收销号表》,日总经理牵头,组织各分管经理及有关职能
部室按照原则组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问
题整改验收销号表》上签字销号;停止作业的,下达恢复作业告
知单。专业部门形成书面整改汇报与《隐患排查问题整改验收销
号表》一同报安监部,安监部填写《隐患整改销号台账》进行销
号,并将隐患销号状况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预
控管理体系,对存在隐患、隐患整改善行考核;一般隐患整改状
况形成书面整改汇报,报安全经理;重大隐患整改状况形成书面
整改汇报,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文献上报
检查部门。
3、确定限期整改一般隐患销号:隙患责任部门(队组)将
整改状况书面报专业部门,专业部门填写《隐患排查问题整改验
收销号表》,专业部门牵头,会同有关部门按照原则组织验收,
验收合格,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字
销号。专业部门形成书面整改汇报与《隐患排查问题整改验收销
号表》一同报安监部;安监部存档立案。
(六)记录分析
1、专业部门对所查隐患按照队进行记录,并对隐患成因进
行分析,填写《安全隐患排查记录分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,专业部门形成
总结汇报报部门负责人、分管经理。
三、队组日隐患排查治理工作流程
(一)隐患排查
由队组负责人牵头,跟班队干按照原则进行日排查。
(二)隐患登记
1、队组日排查问题,现场立即整改的隐患由跟班队干登记
到《安全隐患排查、整改记录本》上;限期整改隐患登记报队组
填写《安全生产管理台账》。
2、安全员将隐患内容填写在《安全隐患排查、整改记录本》
上;安全员报安监部值班调度登记。
(三)隐患汇报
队组所查问题由分管安全副职负责搜集,队组设专人录入风
险预控系统并建立文字版、电子版《隐患排查销号台账》。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
在现场立即整改日勺隐患,跟班队长、班长组织人员现场整改:
安全员现场监督检查。
2、限定期间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责
人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责
挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改
告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监
督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负
责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,整
改善度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任工区、责任部门(队组)或职能部室制定整改期间
的安全技术保障措施;并按照措施组织整改;责任工区督促整改;
在限定期间内整改完毕。
(2)安全员负责现场监督整改,对措施贯彻进行检查;并对
限期整改善度及时报安监部。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:由责任部门(队组)跟班
队干与现场安全员联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟
班队干《安全隐患排查、整改记录本》上签字确认隐患销号,跟
班队干报责任工区(部室)立案。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将
整改状况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销
号表》,由总经理牵头,组织各分管经理、总工程师(副总工程
师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照原则组
织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号
表》上签字销号;停止作业日勺,F达恢复作业告知单。安监部形
成书面整改汇报,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文
献上报检查部门。
3、确定限期整改一般隐患销号:队组填写《隐患整改销号
台账》进行销号,并将隐患销号状况录入《隐患排查登记电子台
账》及风险预控管理体系。
(六)记录分析
1、队组对所查隐患按照专业队进行记录,并对隐患成因进
行分析,填写《安全隐患排查记录分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,队组进行记录、
分析、总结报管辖部门(或工区)、队长。
四、班组隐患排查治理工作流程
(一)隐患排查
班组排查由队组跟班队长负责组织班长、安全员、瓦斯员参
与进行班排查。
(二)隐患登记
1、班排查需现场立即整改的隐患,由跟班副职、班长各自
填写《安全隐患排查、整改记录本》。
2、队组专人将限期隐患内容填写在《安全生产管理台账》
上。
(三)隐患汇报
1、队组跟班队长当班隐患整改状况及遗留问题汇报队组,
队组专人对问题进行整顿报队长。
2、班长将遗留问题班后负责搜集,汇报队组专人填写队组
《安全生产管理台账》;并录入风险运控系统。
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
在现场立即整改日勺隐患,由跟班队长、班长组织人员按照原
则现场整改,安全员负责现场监督检查。
2、限定期间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责
人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责
挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改
告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监
督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负
责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,整
改善度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任工区、责任队组或职能部室制定整改期间日勺安全技
术保障措施;并按照措施组织整改;责任工区督促整改;在限定
期间内整改完毕。
(2)安全员负责现场监督整改,对措施贯彻进行监督检查;
并对限期整改善度及完毕状况报安监部。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:由现场安全员、队组跟班
队干联合进行验收,安全员在责任部门(队组)跟班队干《安全
隐患排查、整改记录本》上签字、隐患销号。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将
整改状况书面报安监部;安监部填写《E急患排查问题整改验收销
号表》,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照原则
组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销
号表》上签字销号;停止作业时,下达恢复作业告知单。安监部
填写《隐患整改销号台账》进行销号,并将隐患销号状况录入《隐
患排查登记电子台账》,重大隐患整改状况形成书面整改汇报,
报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文献上报检查部门。
3、确定限期整改一般隐患销号:队组填写《隐患排查问题
整改验收销号表》,由安全员与跟班队干联合验收,验收合格,
验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。队组
将销号状况录入风险预控管理体系。
(六)记录分析
1、队组对所查隐患按照专业进行记录,并对隐患成因进行
分析,填写《安全隐患排查记录分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,队组记录分析、
形成总结报直管部室(或工区)、队长。
五、岗位隐患排查治理流程操作
(一)隐患排查
岗位排查由当班班长负责组织各岗位操作工进行岗位隐患
排查。
(二)隐患登记
岗位工将检查状况报班长,并登记到《安全隐患排查、整改
记录本》。
(三)隐患汇报
1、安全员将岗位工所查限期隐患内容报安监部值班调度登
记。
2、岗位工将隐息整改状况和遗留隐患汇报班长,班后,班
长将遗留限期整改隐患搜集,汇报队组专人填写队组《安全生产
管理台账》;并录入风险运控系统。
(四)隐患整改
1、现场立即整改隐患(含一般隐患和重大隐患)。
在现场立即整改的隐患,由班长负责组织各岗位工进行整改
由岗位工负责贯彻,班长督促整改,跟班队干、安全员负责监督
检查。
2、限定期间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责
人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责
挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改
告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监
督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负
责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,整
改善度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任部门(队组)制定整改期间的安全技术保障措施;
并按照措施组织整改;跟班队干现场督促整改;在限定期间内整
改完毕。
(2)安全员负责现场监督检查,对措施贯彻进行检查;并对
限期整改善度及时报安监部。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:由现场安全员与跟班队干
联合进行验收,跟班队干、安全员在班长《安全隐患排查、整改
记录本》上签字,隐患销号。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将
整改状况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销
号表》,由总经理牵头,组织各分管经理及各职能部室按照原则
组织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销
号表》上签字销号;停止作业时,下达恢复作业告知单。安监部
将隐患整改状况录入《隐患排查登记电子台账》、《隐患整改电子
销号台账》及风险预控管理体系进行销号;重大隐患整改状况形
成书面整改汇报,报安全经理审核,经总经理审批后形成正式文
献上报检查部门。
3、确定限期整改一般隐患销号:由安全员与跟班队干联合
验收销号,队组专人录入风险预控管理体系。
(六)记录分析
1、队组对所查隐患进行记录,并对隐患成因进行分析,填
写《安全隐患排查记录分析表》。
2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,形成总结报队
长。
六、企业领导、安全管理人员入井隐患排查流程
(一)隐患排查
由企业领导、安全管理人员自行入井检查
(二)隐患登记
1、入井所查隐急需现场整改时,交当班安全员记录到《安
全隐患排查、整改记录本》内。
2、限期整改日勺问题企业领导、安全管理人员填写《领导干
部入井个人信息卡》。
3、调度指挥中心专人负责企业副总工以上领导干部入井检
查隐患日勺搜集、整顿、登记工作,同步录入风险预控管理体系;
并确定整改部门、整改时间、整改措施、整改负责人;形成电子
版《隐患整改告知单》交由安监部跟踪销号,安监部及时反馈调
度指挥中心。
4、副总工如下、副科队长以上领导干部检查的隐患由部门
专人登记在《隐患排查台账》和录入风险预控管理体系。
(三)隐患汇报
1、所查隐患需现场整改的,安全员报安监部值班调度登记。
2、企业领导所查隐患由调度负责在企业重要领导碰头会上
通报。
3、领导干部所填《领导干部入井个人信息卡》统一报交安
监部存档立案°
(四)隐患整改(含一般隐患和重大隐患)
1、现场立即整改隐患
(1)在现场提出立即整改的隐患,跟班队长、班长组织人员
现场整改:安全员负责现场监督。
(2)安全员登记整改完毕状况,班后汇报值班调度或值班部
长。
2、限定期间整改隐患:
重大隐患整改
(1)由总经理负责,组织各分管经理及有关职能部室负责
人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责
挂牌督办。
(2)由安监部对隐患责任部门(队组)发《重大隐患整改
告知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案贯彻状况进行监
督检查。
(3)隐患责任部门(队组)按照方案整改;责任工区专人负
责现场督促整改;在限定期间内整改完毕;安全员监督整改,整
改善度报安监部登记;安监部负责通报。
一般隐患整改
(1)责任部门(队组)按《隐患整改告知单》组织制定整改
期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改;责任部室(工
区)督促整改;在限定期间内整改完毕。
(2)安监部指定专人负责现场监督整改,并对措施贯彻进行
检查;安全员对限期整改善度及时报安监部。
(3)在“五定表”期限内未整改日勺;由安监部给隐患责任部
门(队组)发《隐患限期整改告知单》,责任部门(队组)组织
整改;并在限定期间内整改完毕。
(五)隐患验收销号
1、现场提出立即整改隐患销号:由安监部安全员与责任部
门(队组)跟班队干共同对隐患整改完毕状况进行验收;验收合
格符合作业条件,责任部门(队组)负责人记录本上签字办理销
号手续,恢复正常作业。
2、确定限期整改重大隐患销号:隐患责任部门(队组)将
整改状况书面报安监部;安监部填写《隐患排查问题整改验收销
号表》,由总经理牵头,组织各分管经理、总工程师(副总工程
师)、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照原则组
织验收;验收合格后,验收人员在《隐患排查问题整改验收销号
表》上签字销号;停止作业时,下达恢复作业告知单。
3、确定限期整改一般隐患销号:隐患责任部门(队组)将
整改状况书面报安监部,安监部填写《隐患排查问题整改验收销
号表》;由安监部牵头,会同调度、通风、技术、机电、地测防
治水等部门按照原则组织验收,验收合格,验收人员在《隐患排
查问题整改验收销号表》上签字销号。
4、隐患登记销号:调度中心隐患销号状况录入《隐患排查
登记电子台账》及风验预控管理体系,对存在隐患、隐患整改善
行考核;一般隐患整改状况形成书面整改汇报,报安监部、安全
经理;重大隐患整改状况形成书面整改汇报,报安全经理审核,
经总经埋审批后形成正式文献上报检查部门。
(六)记录分析
1、安监部对领导干部所查隐患记录、分析,填写《安全隐
患排查记录分析表》。
3、每周安全例会、月底安委会扩大会议前,安监部形成总
结汇报报安全经理。
七、工作制度
(一)隐患排查周期
企业每周四,专业每周(各自定期间),区队每日,班组每
班,岗位岗前。
(二)隐患排查组织工作
1、企业隐患排查:由总经理组织,各分管经理、职能部室、
三个工区管理人员参与;
2、专业隐患排查:由各专业组组长组织,专业组组员参与;
3、区队隐患排查:由各区队安全负责人组织,各区队管理
人员、技术人员参与;
4、班组隐患排查:由当班跟班队干或班组长负责;
5、岗位隐患排查:由各岗位人员负责。
(三)排查根据
以“三大规程”、行标、质量原则化原则、措施等为根据,
企业、专业、区队及班组制定隐患排查表,根据排查表进行排查;
岗位根据“手指口述”原则进行排查。
(四)实行排查
1、企业、专业、区队及班组按照隐患排查表进行,不得漏
项,查出的隐患必须告知现场跟班队干或班组长、安全员安排或
组织处理;岗位工根据“手指口述”原则进行岗位排查,对排查
出日勺隐患必须立即自行处理,不能自行处理日勺必须告知班组长、
跟班队干组织处理,否则不得进行操作;
2、企业、专业、区队及班组隐患排查要留有记录,要有排
查人员日勺签字;提出的问题不能模棱两可、模糊其辞,必须有对
应的原则、描述清晰隐患的状况,并提出整改的措施、意见;岗
位排查可不留记录,但当班管理人员、检查人员必须进行监督检
查排查状况。
(五)隐患记录
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