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文档简介
第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE财务报销流程合规性审核结果通报通知7篇范本财务报销流程合规性审核结果通报通知篇1尊敬的XXX公司:本公司已对近期收到的财务报销单据进行合规性审核,现就审核结果通报一、审核范围本次审核涵盖2025年1月至2025年6月期间所有报销单据,共计XXX份,涉及报销金额XXX元,涵盖差旅、会议、办公用品、交通等各类支出。二、审核内容1.报销单据完整性:所有报销单据均按规范填写,包括日期、事由、金额、发票号码及金额等信息,无缺失或填写不全情况。2.发票合规性:所有发票均取得合法有效发票,且发票内容与报销事由一致,无虚开发票或重复报销现象。3.审批流程合规性:所有报销事项均按公司财务制度及审批流程执行,包括部门负责人审批、财务主管复核及财务总监审核等环节,流程完整。4.费用合理性:审核发觉部分费用支出存在合理性疑点,例如差旅费用未提供充分的出差证明或票据,会议费用未提供会议纪要或签到记录等,需进一步核实。三、审核结论经综合评估,本次财务报销流程整体合规,无重大违规行为。但部分报销事项存在疑点,需在规定时间内完成补充材料或重新审核。四、后续要求1.请各相关部门在接到本通知后,于2025年7月15日前完成相关报销材料的补充或重新提交。2.对于审核中发觉的问题,相关责任人需在2025年7月15日前提供书面说明并提交补充材料。3.公司财务部将依据审核结果,对相关报销事项进行二次核查,并在2025年7月20日前出具最终审核结论。请各相关部门高度重视,保证财务报销流程的规范性和合规性。如有任何疑问,可联系财务部负责人XXX,联系方式:XXXXXXXXXXX,电子邮箱:XXX@company。此致敬礼公司名称______日期______财务部(盖章)财务报销流程合规性审核结果通报通知第(2)篇尊敬的____:本公司于____年____月____日对____公司____部门____人员____的财务报销申请进行了合规性审核。经核查,该申请在资金使用、票据真实性、报销流程、审批权限等方面均符合国家有关财务管理制度及公司内部规定。本次审核过程中,我们严格依据《公司财务报销管理办法》及相关财务制度,对报销单据的完整性、真实性、合规性进行了全面审查,重点核查了以下内容:1.报销事项是否与实际发生内容一致;2.发票是否合法有效,是否取得合法原始凭证;3.报销金额是否与实际支出金额一致;4.审批流程是否完整,是否按权限进行了审批;5.是否存在虚报、虚列、重复报销等违规行为。经审核,上述申请符合财务报销规定,无任何违反公司财务管理制度的行为。现将审核结果及相关材料予以确认,并通知1.本次报销申请已通过合规性审核,予以批准;2.请相关财务人员按照审核结果办理报销手续;3.请申请人于____年____月____日前完成报销流程;4.如有异议,可于____年____月____日前向财务部门提出书面异议。特此确认。____公司____部门____人员:____联系方式:____地址:________公司____年____月____日财务报销流程合规性审核结果通报通知第3篇尊敬的____:公司名称_________姓名_________职位_________日期_________根据公司财务报销管理办法及相关规定,现就近期财务报销流程合规性审核结果通报一、审核范围本次审核涵盖公司各部门及下属单位在2024年第一季度共计____份报销单据,涉及差旅费、业务招待费、办公用品费、会议费等主要报销类别,共计____元。二、审核内容本次审核重点核查了报销单据的完整性、真实性、合规性及财务凭证的准确性,具体包括:1.报销单据是否完整,是否包含原始凭证、发票、付款凭证等必要附件;2.报销事项是否符合公司财务制度及内部审批流程;3.费用支出是否符合预算控制标准及预算使用范围;4.是否存在虚开发票、重复报销、超支等违规行为;5.报销人是否按规定完成审批流程并签字确认;6.是否存在未及时申报或未按规定时间提交报销材料的情形。三、审核结果经综合评估,本次审核未发觉重大合规性问题,所有报销单据均符合财务报销规定。四、后续要求1.各部门须严格遵守财务报销制度,保证今后所有报销流程符合规定;2.各级财务人员要加强审核力度,杜绝违规行为;3.对于本次审核中发觉的轻微问题,将根据公司相关规定进行整改,并纳入年度绩效考核;4.对于存在严重违规行为的,将按照公司纪律处分规定处理。请贵部门高度重视此次审核结果,认真对待,保证财务报销工作规范有序开展。特此通报。公司名称_________姓名_________职位_________日期_________财务报销流程合规性审核结果通报通知第4篇尊敬的____:根据公司财务报销管理办法及相关规定,现就近期财务报销流程合规性审核结果通报一、审核范围本次审核范围涵盖2024年1月至2024年12月期间所有员工的报销申请,共计____份报销单据,涉及差旅费、会议费、办公用品费、交通费等各类费用,审核覆盖率达100%。二、审核依据本次审核依据《公司财务报销管理办法》《企业会计准则》《国家税务总局关于完善固定资产扣除政策的通知》等相关政策法规,以及公司内部报销流程规范。三、审核结果1.合规报销单据:共____份报销单据符合财务报销规范,金额共计____元,审核通过。2.不符合报销单据:共____份报销单据存在违规情形,具体包括但不限于:未按审批流程提交报销申请;金额超过预算限额;未提供正规发票或发票信息不完整;未按规定附带报销凭证或凭证内容不真实;未按规定填写报销明细表。3.整改要求:对于上述不符合报销单据,相关责任人需在____日内完成整改,并提交整改报告至财务部备案。逾期未整改者,将按公司相关规定予以处理。四、后续工作安排1.财务部将持续开展报销流程合规性检查,保证报销流程规范、透明、高效。2.各部门需严格履行报销审批职责,保证报销单据真实、完整、合规。3.对于本次审核中发觉的问题,相关部门需高度重视,切实加强报销管理,杜绝类似问题发生。请相关责任人务必重视此次审核结果,积极配合整改工作,保证财务报销流程的合规性与规范性。特此通报。____有限公司财务部____年____月____日(公司名称)(姓名)(职位)(日期)财务报销流程合规性审核结果通报通知第(5)篇尊敬的____:公司名称____姓名____职位____日期____根据财务报销流程合规性审核结果,现就报销事项进行通报一、审核范围本次审核涵盖了公司2024年第三季度所有报销申请,共计XX份,涉及差旅费用、会议费用、办公用品购置、通讯费等类别。二、审核依据审核依据为《公司财务报销管理办法》《企业内部控制基本规范》及相关财务制度,保证报销内容符合国家财经法规及公司内部规定。三、审核结果1.合规报销事项:差旅费用:共XX项,均符合标准,费用明细清晰,票据齐全,无违规情况。会议费用:共XX项,会议内容符合公司规定,费用标准合理,票据齐全。办公用品购置:共XX项,均通过审批流程,单价低于预算,符合采购规定。通讯费:共XX项,均符合公司通讯费用标准,票据真实有效。2.不符合报销事项:有XX项报销申请存在票据不全、金额超出预算、用途不符等情况,已要求相关责任人限期整改。有XX项报销申请未通过审批流程,需重新提交并补充材料。四、整改要求1.对于不符合报销事项,相关责任人须在____日内完成整改,并将修改后的报销材料提交至财务部。2.财务部将对整改材料进行审核,保证符合报销规定。五、后续安排1.财务部将对所有报销申请进行复核,保证报销流程合规。2.对于未整改的报销申请,将依据公司规定予以处理,包括但不限于退回、补交或不予报销。请相关责任人高度重视,保证报销流程符合公司规定,杜绝违规行为。此致敬礼公司名称____姓名____职位____日期____财务报销流程合规性审核结果通报通知篇6尊敬的____:公司名称____姓名____职位____日期____根据财务报销流程合规性审核结果,现就相关事项通报一、审核范围本次合规性审核覆盖了公司所属部门及各分支机构在2024年1月至2024年12月期间提交的各类费用报销单据,包括但不限于差旅费、业务招待费、会议费、办公用品费、交通费等。审核内容涵盖报销依据的真实性、审批流程的完整性、费用支出的合理性及票据的合规性等。二、审核结果1.所有报销单据均按照公司《财务报销管理办法》及相关规定执行,未发觉明显违规行为。2.除个别小额零星费用外,所有报销项均符合预算控制要求。3.各部门在费用审批过程中均履行了必要的审批手续,未发觉未审批即报销的情况。4.对于部分费用支出,审核发觉存在票据不全、发票信息不完整、报销说明不明确等问题,已要求相关责任人限期整改。三、整改要求1.各部门需在收到本通知之日起10个工作日内,将未整改的报销单据及相关问题清单提交至财务部。2.财务部将对整改情况进行核查,并在3个工作日内出具整改确认函。3.对于未按时整改的部门,将依据公司相关规定进行通报批评,并影响年度考核结果。四、其他事项1.请各相关责任人严格遵守财务报销制度,保证今后所有费用报销均符合规定。2.对于本次审核中发觉的问题,财务部将建立专项整改台账,并定期跟进整改进度。请各相关单位予以重视,积极配合,保证财务报销流程的规范运行。此致敬礼公司名称____姓名____职位____日期____财务报销流程合规性审核结果通报通知第7篇尊敬的XXX公司财务部:根据贵公司财务报销流程合规性审核工作要求,我单位于近日对相关人员提交的报销资料进行了全面审核。现将审核结果通报一、审核范围及依据本次审核范围涵盖2024年1月至2024年12月期间,涉及各类费用报销事项共计127项,审核依据为《企业财务报销管理办法》《财务报销流程规范》及相关法律法规,保证报销流程合法合规。二、审核内容及结果1.费用真实性审核对所有报销费用进行核对,确认其与实际业务发生情况一致,无虚报、重复报销、虚假发票等情况。项目A:费用金额为12,500元,发票由第三方供应商开具,金额与业务内容一致。项目B:费用金额为8,200元,发票内容与业务描述一致,无异常。2.费用合规性审核检查报销项目是否符合公司财务制度规定,包括但不限于:是否属于公司允许报销的范围;是否符合预算控制标准;是否符合公司财务审批流程。所有费用均符合相关规定,无违规报销情况。3.票据管理审核检查票据是否齐全、有效,是否加盖公司财务专用章,是否由授权人员签字,无伪造、涂改等异常情况。4.报销凭证完整性
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