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文档简介

隐患自查报告(3篇)第一篇为全面落实《安全生产法》《工贸企业重大事故隐患判定标准》及属地应急管理部门相关工作要求,2024年5月12日至5月22日,我公司组织安全生产管理委员会、各车间负责人、第三方安全评价机构专员组成联合隐患自查工作组,对全厂生产全链条、全区域开展拉网式隐患排查整治工作,现将自查情况报告如下。我公司为从事汽车零部件冲压、焊接、喷涂加工的中型工贸企业,现有员工327人,生产厂区占地面积28000平方米,设置冲压车间、焊接车间、喷涂车间、危化品仓库、备品备件库、办公楼、员工宿舍等功能区域,2023年全年产值4.2亿元。本次自查工作组共12人,其中安委会成员3人、各车间安全员6人、第三方安全评价机构注册安全工程师2人、属地应急管理局驻点联络员1人,排查采用“台账核查+现场核验+人员抽考+应急测试”四位一体方式,累计核查台账资料127份,现场核验设备设施423台套,抽考一线员工89人,测试消防应急、危化品泄漏应急处置流程2次,共排查出各类安全隐患79项,其中重大事故隐患2项,一般事故隐患77项。本次排查出的2项重大事故隐患均符合工贸企业重大事故隐患判定标准,具体为:一是喷涂车间可燃气体报警装置设置不符合规范,喷涂车间共安装12个可燃气体报警装置,安装高度均为距地面2.1米,而喷涂作业使用的油漆稀释剂主要成分为二甲苯,密度大于空气,按照国家标准要求报警装置应安装在距地面不超过1米的位置,且所有报警装置均未接入消防控制室,无法实现24小时实时监测,一旦发生可燃气体泄漏无法及时预警,极易引发火灾爆炸事故;二是危化品存储超量,现有危化品仓库设计最大存储量为15吨甲类危化品,本次排查发现仓库内实际存储异丙醇12.7吨、天那水8.3吨,总存量达21吨,超出设计存储量60%,且仓库内未设置防泄漏围堰,部分危化品包装桶直接放置在水泥地面上,一旦发生泄漏极易扩散引发次生事故。排查出的77项一般事故隐患按类别划分如下:第一类为机械加工类隐患,共29项,冲压车间16台冲压设备中有7台安全联锁装置被操作人员用铁丝捆绑固定,完全失去防护作用,作业时操作人员双手可直接进入冲压区域;焊接车间23台焊接设备中有9台未安装防触电保护装置,作业人员未按规定佩戴绝缘手套、护目镜的情况共发现18人次;全厂42台带传动部件的生产设备中,有11台未设置安全防护罩,外露转动部位无防护,易引发机械绞伤事故。第二类为电气安全类隐患,共22项,喷涂车间、危化品仓库区域共安装37台防爆电气设备,其中8台防爆等级不符合ExdIIBT4的要求,属于非防爆电气设备,存在引燃可燃气体的风险;厂区内共排查出12处临时用电私拉乱接情况,部分线路直接敷设在金属构件上未做绝缘防护,线路老化破损点共7处;办公楼、员工宿舍区域共排查出21起违规使用大功率电器(电磁炉、电暖器)情况,13处私拉飞线给电动车充电情况,部分插线板存在过载使用问题。第三类为消防安全类隐患,共16项,全厂共配置干粉灭火器1232具,其中127具过期失压、43具放置位置被物料遮挡;7处疏散通道、安全出口被生产物料、废弃备件占用,其中冲压车间西侧安全出口被2吨冲压模具完全封堵,无法正常通行;32个应急照明、17个疏散指示标志损坏或设置位置不符合规范,无法在断电情况下起到引导疏散作用;消防控制室4名值班人员中有2人未取得消防设施操作员资格证,值班记录存在漏填、补填情况,抽考时无法正确操作火灾报警控制器。第四类为人员管理类隐患,共10项,全厂37名特种作业人员中,12名焊接工、5名起重工、3名叉车司机、2名压力容器操作工的特种作业操作证已过期未复审;2024年新入职的42名员工中,有17人未完成三级安全教育培训直接上岗,培训考核记录存在伪造情况;抽查120份车间班前会记录,有78份存在内容雷同、代签情况,未针对当日作业风险进行针对性提示。针对排查出的隐患,工作组逐项开展成因分析,梳理出四方面核心问题:一是制度层面责任落实虚化,虽然公司制定了各级人员安全生产责任清单,但未明确具体考核标准和奖惩措施,责任落实仅停留在纸面,部分车间负责人重生产进度、轻安全管理,对隐患问题长期视而不见,甚至默许操作人员违规作业。二是投入层面安全保障不足,2024年公司安全生产投入预算仅为120万元,占全年产值的0.028%,远低于工贸企业安全生产投入不低于年产值1%的要求,安全设备设施的更新、维护、检测费用缺口较大,导致可燃气体报警装置、防爆电气设备、消防器材等长期未得到更换,隐患得不到及时整改。三是人员层面安全意识薄弱,一线员工大多为外来务工人员,文化水平普遍不高,对作业过程中的风险认知不足,存在侥幸心理,为提高作业效率违规拆除安全联锁、不佩戴劳动防护用品的情况屡禁不止;全厂仅配备2名专职安全员,且均未取得注册安全工程师资格证,日常监管覆盖不到位,无法及时发现和处置隐患。四是监管层面闭环机制缺失,以往排查出的隐患仅做登记,未明确整改责任人、整改时限和验收标准,整改完成后未进行复查,导致部分隐患反复出现、长期得不到根治;每年仅开展1次消防应急演练且内容流于形式,员工和管理人员的应急处置能力不足,一旦发生事故无法及时有效应对。按照“隐患清零、闭环管理”的原则,工作组逐项制定整改方案、明确责任人和整改时限:针对2项重大事故隐患,第一时间成立专项整改小组,由公司总经理担任组长,落实整改资金128万元,其中可燃气体报警装置整改项目要求2024年6月15日前完成所有12个报警装置的移位和消防控制室接入工作,委托有资质的机构进行校准检测,确保符合国家标准要求,整改完成后由第三方安全评价机构验收合格后方可恢复喷涂车间生产;危化品存储超量问题要求2024年5月30日前将超量存储的11吨危化品转移至有资质的第三方危化品仓库存储,2024年6月20日前完成危化品仓库防泄漏围堰修建,设置高度不低于30厘米的围堰,地面做环氧树脂防腐防渗处理,严格落实危化品出入库登记制度,确保存储量不超过设计上限。针对77项一般事故隐患,按照“谁主管、谁负责”的原则分解到各车间、各部门,其中机械加工类隐患要求2024年5月31日前全部整改完成,所有冲压设备安全联锁装置恢复正常功能,传动设备全部加装安全防护罩,对违规操作的员工进行停岗培训,考核合格后方可上岗;电气安全类隐患要求2024年6月10日前全部整改完成,更换符合防爆等级要求的电气设备,清理私拉乱接的线路,对宿舍违规使用大功率电器的情况进行专项整治,安装电动车集中充电装置,杜绝飞线充电情况;消防安全类隐患要求2024年5月25日前全部整改完成,更换所有过期失压的灭火器,清理被占用的疏散通道和安全出口,更换损坏的应急照明和疏散指示标志,对消防控制室值班人员进行专项培训,未取得资格证的人员不得上岗作业;人员管理类隐患要求2024年6月5日前全部整改完成,组织特种作业人员参加复审培训,未取得有效证件的不得上岗作业,对新入职员工重新开展三级安全教育培训,考核合格后方可上岗,规范班前安全教育记录,由安全员每日核查班前会开展情况,确保针对性风险提示落实到位。为巩固整改成效,公司同步建立五项长效管理机制:一是完善安全生产责任制,修订各级人员安全生产责任清单,明确考核标准和奖惩措施,将安全管理绩效与车间负责人、员工的工资绩效直接挂钩,对隐患整改不及时、违规作业的人员进行严肃处罚,对安全管理表现突出的人员进行奖励,切实将安全责任落实到每一个岗位、每一个人员。二是加大安全生产投入,每年按照不低于年产值1%的标准提取安全生产费用,设立专门账户、专款专用,用于安全设备设施的更新维护、安全教育培训、劳动防护用品配备、应急演练等方面,确保安全投入满足安全生产需要。三是加强安全教育培训,每月组织一次全员安全培训,针对不同岗位的风险特点开展针对性培训,重点培训安全操作规程、应急处置技能、劳动防护用品使用等内容,每年组织不少于2次的特种作业人员专项培训,确保持证上岗率100%、新入职员工三级安全教育培训覆盖率100%、考核合格率100%。四是完善隐患排查治理闭环管理机制,建立“每日巡查、每周排查、每月联合检查”的隐患排查制度,每日由车间安全员进行现场巡查,每周由安委会组织各车间开展隐患排查,每月联合第三方安全评价机构、属地应急管理部门开展全面检查,对排查出的隐患建立台账,明确整改责任人、整改时限、验收标准,整改完成后逐一复查,确保隐患整改闭环,防止隐患反复出现。五是强化应急管理,每季度组织一次专项应急演练,包括消防火灾应急演练、危化品泄漏应急演练、机械伤害应急演练等,每年组织一次综合应急演练,完善应急预案,储备足够的应急物资,定期对应急物资进行检查维护,提高员工和管理人员的应急处置能力,确保一旦发生事故能够及时有效处置,最大限度减少人员伤亡和财产损失。第二篇为贯彻落实教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》《关于加强校园安全隐患排查整治的紧急通知》以及省教育厅、市教育局相关工作部署,2024年6月3日至6月9日,我校安全管理处联合总务处、德育处、各年级组、属地派出所驻校民警组成隐患自查专班,对校区所有场所、所有安全管理环节开展全覆盖、无死角隐患排查整治工作,现将自查情况报告如下。我校是公办完全中学,现有初中部、高中部共62个教学班,在校学生3172人,教职员工243人,校区占地面积72亩,建有教学楼2栋、实验楼1栋、学生宿舍楼3栋、食堂1栋、风雨操场1个、标准田径场1个,配套建设配电室、消防控制室、水泵房、锅炉房等附属设施。本次自查专班共15人,其中安全管理处3人、总务处4人、德育处2人、年级组负责人4人、驻校民警2人,排查采用“实地核验+台账核查+人员访谈+应急测试”相结合的方式,累计实地核验场所47处,核查安全管理台账189份,访谈教职员工、学生、后勤人员92人次,测试消防应急、防暴恐应急处置流程2次,共排查出各类安全隐患83项,其中重大安全隐患1项,一般安全隐患82项。本次排查出的重大安全隐患为:学生宿舍楼3号楼为2004年建成投入使用的6层建筑,现有住宿学生872人,经现场核验,该楼东侧疏散楼梯的12樘防火门全部损坏无法正常闭合,部分防火门的闭门器、顺序器缺失,不符合《建筑设计防火规范》要求,一旦发生火灾,烟气极易通过楼梯间扩散,影响人员疏散,属于《中小学幼儿园安全防范工作规范》中明确的重大消防安全隐患。排查出的82项一般事故隐患按类别划分如下:第一类为消防安全类隐患,共23项,全校共配置干粉灭火器876具,其中98具过期失压、37具放置位置被杂物遮挡;教学楼、实验楼、宿舍楼共有42个疏散指示标志损坏、23个设置位置不符合规范,31个应急照明装置无法正常点亮;食堂操作间、锅炉房的排烟管道长期未清理,积聚大量油污,存在引发火灾的风险;消防控制室3名值班人员中有1人未取得消防设施操作员资格证,值班记录存在漏填情况,抽考时无法正确操作火灾报警控制器和消防水泵;校园内2处消防通道被私家车、共享单车占用,其中北侧消防通道被违规设置的停车桩封堵,无法满足消防车通行要求。第二类为食品卫生安全类隐患,共17项,食堂现有从业人员32人,其中2人健康证已过期未及时更换;食品留样记录不规范,部分留样食品重量不足125克,留样时间未达到48小时要求,留样冰箱未上锁,存在被人为调换的风险;餐具消毒记录不全,消毒后的餐具未按要求存放在密闭保洁柜内,部分餐具表面有食物残留;食堂采购的食材索证索票不全,部分蔬菜、肉类的检验检疫证明缺失,食材存储区域存在生熟混放情况,常温存储的食材未离墙离地存放,部分米面存在受潮发霉情况;校园内6台自动售货机中有2台销售的预包装食品存在临近保质期未及时清理的情况,售货机经营者未在校园管理部门备案。第三类为校舍及设施安全类隐患,共18项,教学楼12间教室的窗户限位器损坏,窗户开启角度超过30度,存在学生坠楼风险;实验楼3处楼梯护栏松动,护栏高度仅为1.05米,不符合不低于1.1米的国家标准;田径场塑胶跑道共有17处开裂、起鼓,足球场人工草皮脱落面积约23平方米,易导致学生运动时摔倒受伤;篮球架、单杠、双杠等室外体育设施共有5处锈蚀严重、连接螺栓松动,未按要求每年进行检测维护;校园内7处雨水井、污水井井盖缺失、破损,未设置警示标识,易引发坠落事故;2栋教学楼的外墙瓷砖共有12处空鼓,存在脱落伤人风险。第四类为校园安保及防暴恐类隐患,共12项,校门口的防冲撞设施共有3个石墩移位、2个升降柱损坏,无法正常发挥防冲撞作用;外来人员登记制度落实不到位,抽查2024年5月的外来人员登记台账,共有17条记录未登记身份信息、来访事由、被访人员信息,部分外来人员未佩戴访客证即可进入校园;8名安保人员中有4人年龄超过60周岁,未按要求参加防暴恐培训,配备的防暴头盔、防刺服、橡胶警棍等防暴器材有3套损坏无法正常使用;校园围墙共有4处破损,高度仅为2.1米,不符合不低于2.5米的要求,校外人员可轻易翻越进入校园;校园视频监控系统共有17个摄像头损坏,其中校门口、宿舍楼周边、实验楼周边的8个摄像头无法正常录像,监控录像存储时间仅为25天,不符合不低于30天的要求。第五类为实验室安全类隐患,共6项,实验楼化学实验室共存储有硫酸、盐酸、高锰酸钾等易制爆、易制毒危化品共12类27公斤,未严格落实双人双锁管理制度,危化品存储柜的钥匙由1名实验员单独保管,出入库登记台账不全,部分危化品的使用量、剩余量未做登记;实验教学过程中未严格落实安全防护要求,部分学生在做化学实验时未按要求佩戴护目镜、橡胶手套,实验产生的废液未按要求存储,直接倒入下水道;实验室2个通风橱损坏无法正常排风,实验过程中产生的有害气体无法及时排出,影响师生健康。第六类为意识形态及学生心理健康类隐患,共6项,校园内的宣传栏、公告栏共有3处张贴有违规商业广告,部分班级的黑板报存在内容低俗、不符合主流价值观的内容;抽查学生的手机、书籍,共发现含有暴力、色情、低俗内容的书籍12本、违规手机27部;2024年以来共排查出有心理健康问题的学生17人,未配备专职心理健康教师,心理辅导室开放时间不足,未建立家校协同的心理健康干预机制,部分学生的心理健康问题未得到及时疏导;校园欺凌防控机制不完善,2024年共收到校园欺凌举报3起,未按要求建立欺凌事件处置台账,对涉事学生的教育惩戒不到位,对受害学生的心理疏导不及时。针对排查出的隐患,专班逐项开展成因分析,梳理出五方面核心问题:一是管理责任落实不到位,虽然学校制定了安全管理责任清单,但未明确各岗位的考核标准,部分管理人员重教学成绩、轻安全管理,对排查出的隐患整改不及时,存在侥幸心理,认为不会发生安全事故。二是安全投入不足,2024年学校安全管理投入预算仅为82万元,占全年办学经费的1.2%,无法满足安全设施更新维护、人员培训、隐患整改的需要,导致防火门、监控设施、体育设施等长期未得到更换和维护,隐患长期存在。三是人员队伍建设滞后,安全管理处仅配备2名专职工作人员,均未取得安全管理相关资格证书,日常监管覆盖不到位;安保人员年龄偏大,专业能力不足,无法满足防暴恐、应急处置的需要;未配备专职心理健康教师,无法为学生提供专业的心理健康辅导服务。四是制度执行不到位,食品卫生、外来人员登记、危化品管理等制度仅停留在纸面,未严格落实,日常检查流于形式,对违规行为的处罚力度不够,导致制度形同虚设。五是家校协同不足,学生的安全教育、心理健康教育、防欺凌教育等未形成家校合力,部分家长对学生的安全问题重视不足,未配合学校做好相关教育工作,导致部分安全隐患无法从根源上得到解决。按照“全覆盖、零容忍、重实效”的原则,专班逐项制定整改方案、明确责任人和整改时限:针对1项重大安全隐患,第一时间成立专项整改小组,由校长担任组长,落实整改资金42万元,要求2024年6月30日前完成学生宿舍楼3号楼所有损坏防火门的更换工作,配齐闭门器、顺序器,确保防火门符合国家标准要求,整改完成后由属地消防救援机构验收合格后方可继续使用,整改期间安排专人24小时在该楼东侧疏散楼梯值守,确保一旦发生险情能够及时引导学生疏散。针对82项一般安全隐患,按照“谁主管、谁负责”的原则分解到各责任部门,其中消防安全类隐患要求2024年6月20日前全部整改完成,更换所有过期失压的灭火器,清理被占用的消防通道和疏散通道,更换损坏的应急照明和疏散指示标志,清理食堂、锅炉房的排烟管道油污,对消防控制室值班人员进行专项培训,未取得资格证的不得上岗作业;食品卫生安全类隐患要求2024年6月15日前全部整改完成,组织食堂从业人员重新办理健康证,未取得有效健康证的不得上岗,规范食品留样、餐具消毒、食材采购索证索票制度,对自动售货机进行专项清理,未备案的一律停止运营;校舍及设施安全类隐患要求2024年7月15日前全部整改完成,利用暑假期间更换损坏的窗户限位器,加固松动的护栏,维修开裂的塑胶跑道和体育设施,更换破损的井盖,排查空鼓的外墙瓷砖并及时铲除修复,确保新学期开学前所有设施符合安全要求;校园安保及防暴恐类隐患要求2024年6月25日前全部整改完成,维修损坏的防冲撞设施,严格落实外来人员登记制度,对年龄超过60周岁的安保人员进行调整,组织安保人员参加防暴恐培训,配齐防暴器材,加高加固破损的围墙,维修损坏的监控摄像头,确保监控存储时间达到30天以上;实验室安全类隐患要求2024年6月10日前全部整改完成,严格落实危化品双人双锁管理制度,完善出入库登记台账,维修损坏的通风橱,规范实验废液的存储和处置,对师生开展实验安全专项培训,确保实验操作符合安全要求;意识形态及学生心理健康类隐患要求2024年6月20日前全部整改完成,清理校园内的违规广告和不良书籍,对学生携带违规手机的情况进行专项整治,配备1名专职心理健康教师,延长心理辅导室开放时间,建立家校协同的心理健康干预机制和校园欺凌防控机制,对有心理健康问题的学生和欺凌事件涉事学生逐一建立台账,定期跟踪疏导,确保学生身心健康。为巩固整改成效,学校同步建立五项长效管理机制:一是完善安全管理责任体系,修订各级人员安全管理责任清单,明确考核标准和奖惩措施,将安全管理绩效与教职员工的职称评定、绩效工资直接挂钩,对隐患整改不及时、责任落实不到位的人员进行严肃问责,对安全管理表现突出的人员进行表彰奖励,切实将安全责任落实到每一个岗位、每一个人员。二是加大安全管理投入,每年按照不低于办学经费3%的标准提取安全管理经费,设立专门账户、专款专用,用于安全设施更新维护、安全教育培训、应急演练、隐患整改等方面,确保安全投入满足校园安全管理需要。三是加强人员队伍建设,配备不少于3名的专职安全管理人员,所有安全管理人员必须取得相应的资格证书;按照不低于师生人数千分之三的标准配备安保人员,所有安保人员年龄不得超过55周岁,定期参加防暴恐、应急处置培训,提高专业能力;配备至少2名专职心理健康教师,为学生提供专业的心理健康辅导服务。四是强化制度执行和日常监管,建立“每日巡查、每周排查、每月联合检查”的隐患排查制度,每日由安保人员、后勤人员进行校园巡查,每周由安全管理处组织各部门开展隐患排查,每月联合属地派出所、市场监管所、消防救援机构开展全面检查,对排查出的隐患建立台账,明确整改责任人、整改时限、验收标准,整改完成后逐一复查,确保隐患整改闭环,对违反安全管理制度的行为严肃处理,确保制度落到实处。五是加强安全教育和家校协同,每月组织一次全员安全教育课,针对消防安全、食品安全、防溺水、防欺凌、防电信诈骗等内容开展针对性教育,每季度组织一次应急演练,包括消防应急演练、防暴恐应急演练、地震应急演练等,提高师生的安全意识和应急处置能力;建立家校沟通机制,每学期至少召开2次家长会,向家长宣传安全知识,共同做好学生的安全教育、心理健康教育、防欺凌教育等工作,形成家校协同的安全管理合力,共同保障校园安全和学生身心健康。第三篇为落实《住房和城乡建设部关于印发房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准的通知》《建筑施工安全检查标准》以及省住建厅、市住建局相关工作部署,2024年4月18日至4月28日,我XX花园二期项目项目部联合建设单位、监理单位安全负责人组成隐患自查工作组,对项目施工现场、临建设施、安全管理台账开展全维度、拉网式隐患排查整治工作,现将自查情况报告如下。XX花园二期项目位于XX市XX区XX路,总建筑面积12.7万平方米,包括4栋27层高层住宅、1栋3层配套商业、1层地下车库,总投资4.8亿元,由XX建设集团有限公司承建,XX房地产开发有限公司建设,XX工程监理有限公司监理,2023年7月开工建设,目前主体结构施工至16层,预计2025年10月竣工交付,现有施工人员427人,其中管理人员32人、劳务人员395人。本次自查工作组共11人,其中项目部安全管理人员4人、建设单位2人、监理单位2人、各施工班组负责人3人,排查采用“实测实量+台账核查+旁站测试+人员考核”相结合的方式,累计实测实量设施设备327台套,核查安全管理台账213份,旁站测试起重机械作业、高处作业等关键工序12次,考核特种作业人员、一线作业人员78人次,共排查出各类安全隐患92项,其中重大事故隐患3项,一般事故隐患89项。本次排查出的3项重大事故隐患均符合房屋市政工程重大事故隐患判定标准,具体为:一是高大模板支撑体系未按规定搭设,1号楼东侧的模板支撑体系高度为8.7米,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,经现场核验,该支撑体系的扫地杆缺失率达32%,剪刀撑设置间距为4.2米,远大于规范要求的不超过2米,部分立杆的垂直度偏差达18‰,超过规范要求的不超过3‰,且未按要求对支撑体系进行验收即投入使用,存在坍塌风险;二是起重机械安全保护装置失效,项目共配备2台塔式起重机、1台施工升降机,其中2号塔式起重机的起重量限制器、力矩限制器完全失效,无法正常发挥限位作用,且塔机的标准节连接螺栓有3颗松动,存在塔机倾覆、吊物坠落风险;三是基坑工程监测值超预警未处置,地下车库的基坑工程深度为7.2米,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,经现场核验,基坑北侧的边坡位移监测值连续3天超过预警值,未采取任何加固措施,基坑周边1米范围内堆放有钢筋、模板等物料,重量约27吨,超出边坡荷载承受范围,存在基坑坍塌风险。排查出的89项一般事故隐患按类别划分如下:第一类为基坑工程类隐患,共7项,基坑周边的临边防护栏共有12处损坏,部分防护栏未设置挡脚板,未悬挂警示标识;基坑的排水设施不完善,雨后基坑内积水深度达30厘米,未及时抽排;基坑上下通道共有2处松动,踏步缺失,无法满足人员上下通行要求。第二类为脚手架工程类隐患,共12项,1号楼、2号楼的外脚手架共有17处脚手板未满铺,部分脚手板存在探头板情况,易引发高处坠落事故;脚手架的连墙件设置间距为4.5米,超过规范要求的不超过3米,部分连墙件与脚手架、墙体的连接不牢固;脚手架的安全立网共有23处破损,未及时更换,无法起到防护作用。第三类为高处作业类隐患,共15项,现场高处作业人员共有12人未按规定佩戴安全带,部分安全带挂扣未挂在牢固的构件上,存在高挂低用的违规情况;楼层的临边、洞口共有37处未设置防护栏和警示标识,其中1号楼12层的电梯井口未设置防护门,仅用铁丝捆绑废旧模板遮挡,易引发高处坠落事故;高处作业的物料堆放不符合要求,部分模板、钢筋堆放在楼层边缘,距离边缘不足50厘米,存在坠落伤人风险。第四类为临时用电类隐患,共16项,施工现场的临时用电共存在27处私拉乱接情况,部分线路直接敷设在地面上,未做穿管防护,线路老化破损的共13处;配电箱共有12个未按要求设置漏电保护装置,部分配电箱未上锁,无专人管理,箱内杂物堆积;宿舍区共排查出23起违规使用大功率电器(电磁炉、电热水器)情况,17处私拉飞线给电动车充电情况,存在引发火灾的风险。第五类为消防安全类隐患,共12项,施工现场共配置干粉灭火器624具,其中87具过期失压、29具放置位置被物料遮挡;木工加工区、易燃易爆材料存储区未按要求设置消防沙池、消防水桶,动火作业未办理动火审批手续,无专人看火,共发现违规动火作业情况9次;临建设施共12栋彩钢板房,其中7栋的彩钢板芯材为泡沫夹芯,不符合A级防火要求,存在火灾风险;消防通道共有3处被建筑材料、施工垃圾占用,无法满足消防车通行要求。第六类为起重机械类隐患,共6项,除2号塔机的重大隐患外,1号塔机的钢丝绳磨损率达12%,超过规范要求的不超过10%,未及时更换;施工升降机的门联锁装置有2处损坏,部分乘坐人员未按要求佩戴安全帽,存在超载情况;起重机械的操作人员共有2人未取得特种作业操作证,作业时未按要求进行信号指挥,存在违规操作情况。第七类为人员管理类隐患,共11项,特种作业人员共42人,其中塔式起重机司机3人、架子工7人、电焊工5人、电工2人的特种作业操作证已过期未复审;2024年新入场的127名劳务人员中,有37人未完成三级安全教育培训直接上岗作业,培训考核记录存在伪造情况;抽查150份班前会记录,有92份存在内容雷同、代签情况,未针对当日作业风险进行针对性提示;项目负责人、专职安全员未按要求在岗履职,抽查2024年4月的在岗记录,共有12天项目负责人不在岗,专职安全员的现场巡查记录存在漏填、补填情况。第八类为临建设施及其他类隐患,共10项,员工宿舍的居住密度过大,每间宿舍居住人员达12人,超过规范要求的不超过8人,宿舍内通风不良,卫生条件差;食堂的从业人员共有3人健康证过期,食品留样不规范,食材存储存在生熟混放情况,未办理食品经营许可证;施工现场的施工垃圾未及时清理,堆积量达32吨,易引发扬尘和火灾风险;施工现场的扬尘防控措施不到位,未按要求进行洒水降尘,裸露土方未覆盖,扬尘污染严重。针对排查出的隐患,工作组逐项开展成因分析,梳理出五方面核心问题:一是安全责任落实不到位,项目部虽然制定了各级人员安全生产责任清单,但未严格落实,项目负责人重施工进度、轻安全管理,为了赶工期,对危险性较大的分部分项工程未经验收即投入使用,对隐患排查出的问题长期视而不见,甚至默许作业人员违规作业。二是安全投入不足,2024年项目安全生产投入预算仅为240万元,占项目总投资的0.5%,远低于建筑施工项目安全生产投入不低于总投资1.5%的要求,安全设施设备的更新、维护、检测费用不足,导致起重机械安全保护装置失效、临建设施不符合防火要求、消防器材过期等隐患长期得不到整改。三是人员安全意识薄弱,一线劳务人员大多为农民工,文化水平普遍不高,对作业过程中的风险认知不足,存在侥幸心理,为了提高作业效率不佩戴安全带、违规动火作业、私拉乱接线路的情况屡禁不止;项目仅配备3名专职安全员,远低于每1万平方米配备1名专职安全员的要求,日常监管覆盖不到位,无法及时发现和处置隐患。四是制度执行不到位,危险性较大的分部分项工程管理、动火作业审批、特种作业人员管理、安全教育培训等制度仅停留在纸面,未严格落实,日常检查流于形式,对违规行为的处罚力度不够,导致制度形同虚设。五是监理单位履职不到位,监理单位的安全监理人员配备不足,未按要求对危险性较大的分部分项工程进行旁站监理,对隐患的整改情况未进行复查,导致隐患长期存在。按照“隐患不消除不复工、整改不到位不推进”的原则,工作组逐项制定整改方案、明确责任人和整改时限:针对3项重大事故隐患,第一时间成立专项整改小组,由项目总经理担任组长,落实整改资金370万元,其中高大模板支撑体系隐患要求立即停止1号楼东侧的模板浇筑作业,2024年5月10日前严格按照专项施工方案重新搭设支撑体系,配齐扫地杆、剪刀撑,调整立杆垂直度,整改完成后组织专家重新验收,验收合格后方可恢复作业;2号塔式起重机隐患要求立即停止2号塔机的使用,2024年4月30日前更换失效的安全保护装置,紧固松动的标准节连接螺栓,委托有资质的检测机构重新检测,合格后方可投入使用;基坑工程隐患要求2024年4月25日前将基坑周边堆放的物料全部转移到安全区域,委托专业的加固机构对北侧边坡进行加固处理,加密监测频次,待位移监测值稳定后方可恢复基坑周边作业。针对89项一般事故隐患,按照“谁主管、谁负责”的原则分解到各施工班组、各责任部门,其中基坑工程类隐患要求2024年5月5日前全部整改完成,修复损坏的临边防护栏,完善排水设施,及时抽排基坑内积水,加固上下通道;脚手架工程类隐患要求2024年5月10日前全部整改完成,满铺脚手板,调整连墙件间距,更换破损的安全立网,确保脚手架符合规范要求;高处作业类隐患要求2024年4月30日前全部整改完成,对未佩戴安全带的作业人员进行停岗培训,考核合格后方可上岗,配齐所有临边、洞口的防护设施,规范高处物料堆放;临时用电类隐患要求2024年5月5日前全部整改完成,清理私拉乱接的线路,更换老化破损的线路,为所有配电箱配齐漏电保护装置,对宿舍违规使用大功率电器、飞线充电的情况进行专项整治,安装电动车集中

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