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文档简介
电力安全自查报告(3篇)第一篇XX重型机械制造有限公司于202X年X月X日至X月X日组织开展全厂区电力系统安全专项自查工作,覆盖110kV总降压站、4个10kV分配电室、23个车间末端配电间及全部生产作业区临时用电节点,全面排查电力设施运行、制度落实、人员资质、应急管理等维度的风险隐患。本次自查严格依据《电力安全工作规程高压配电部分》《低压配电设计规范》《工业企业供配电系统设计规范》及公司《电力安全管理办法》执行,成立由总工程师任组长,动力部、安环部、各生产车间电气主管共17人组成的自查专班,制定涵盖12大类76项检查要点的《电力安全自查清单》,采用“台账核查+现场实测+人员问询+应急推演”结合的方式,累计核查操作票、工作票127张,巡检记录、维护记录342份,使用红外热像仪检测高压接头、母线排等关键节点216处,使用接地电阻测试仪检测接地装置89组,使用回路电阻测试仪检测开关触头47组,自查覆盖率达100%,共排查出各类隐患42项,其中重大隐患2项、一般隐患27项、管理类隐患13项。自查发现的高压供配电设施隐患共11项,主要集中在总降压站及车间分配电室。110kV总降压站2号主变油温在线监测装置经现场水银温度计比对校准,实测上层油温62.3℃时装置显示54.8℃,偏差达7.5℃,远超《电力设备在线监测系统技术导则》规定的±2℃允许误差范围,无法准确反映主变运行温度,存在主变过热故障不能及时预警的风险;35kVⅠ段母线PT柜二次回路接地标识模糊,柜内接线端子排有3处松动,二次线绝缘层出现轻微老化开裂,易发生二次回路短路或接地故障,影响保护装置正常动作;站用交直流一体化电源的蓄电池组共32节,其中第12、18节单体电压仅为2.08V,低于2.1V的标称值,容量衰减超过22%,站用交流失电后无法保障保护装置、应急照明等负荷的可靠供电。铆焊车间10kV配电室的6台高压柜中,有3台的机械防误闭锁装置存在卡涩现象,隔离开关与断路器的联锁不到位,易发生误操作事故;配电室通风系统的温湿度联动功能失效,经调取近3个月的环境监测数据,雨季时室内最高湿度达82%,远高于60%的规范要求,易造成高压设备绝缘下降;电缆沟内有3处约0.2米深的积水,沟壁防火封堵有5处脱落,最大脱落面积达0.3平方米,是2023年底新增生产线改线后未及时恢复封堵,存在电缆被水浸泡及火灾蔓延的风险。总装车间、结构车间的2个10kV配电室存在绝缘垫破损、高压验电器过期未校验、安全工器具摆放混乱等问题,不符合《电力安全工器具预防性试验规程》的要求。末端用电及临时用电隐患共16项,是本次自查发现的占比最高的隐患类型。结构车间的12台移动电焊机中,有4台的接地螺栓严重锈蚀,接地电阻实测值最高达8.2Ω,超过《交流电气装置的接地设计规范》规定的4Ω限值,易发生触电事故;车间内的3台行灯变压器有2台的外壳接地松动,行灯电压实测为38V,超过36V的安全电压要求,且未安装漏电保护器。总装车间的临时用电线路有6处横跨作业通道未穿管保护,架设高度仅为2.1米,不符合2.5米的规范要求,其中3处线缆外皮被叉车剐蹭破损,存在漏电及短路风险;车间内的18个移动电源箱有7个未安装漏电保护器,或者保护器试跳不合格,按规定每月应试跳一次,但近3个月的试跳记录均为空白。涂装车间属于甲类防爆区域,自查发现有2个照明接线盒的防爆密封圈老化开裂,Ex标识脱落,3台防爆风机的接线端未使用防爆密封接头,不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》的要求;车间内的静电接地装置有2处接触不良,接地电阻达12Ω,超过10Ω的防爆区域接地要求。此外,厂区西院的临时材料堆放区有3条临时用电线路直接敷设在地面上,未采取任何保护措施,部分线缆被钢材压在下方,绝缘层受损严重,存在极大的安全隐患。安全管理制度及人员资质问题共9项。特种作业人员管理方面,全厂27名电工中有3名低压电工证距到期不足1个月,未提前组织复审培训,2名高压电工的继电保护作业资质已过期15天,仍在从事高压设备维护工作;新进的5名电气运维人员未进行三级安全教育就上岗作业,安全教育考核记录缺失。制度修订方面,现行《电力安全操作规程》为2020年修订,2022年以来厂区新增了8台新能源充电设施、1套智能配电监控系统、2条自动化生产线供电回路,相关的操作规范、巡检要求均未纳入规程,存在制度空白;临时用电管理办法中未明确临时用电的审批流程、现场管理要求及责任划分,导致各车间临时用电随意性大,私拉乱接现象频发。台账管理方面,高压设备的试验记录不完整,10kV高压柜的耐压试验报告为2022年4月出具,已超过12个月的试验周期;日常巡检记录存在补记情况,抽查3月份的12次总降压站巡检记录,有3次是集中补填的,巡检轨迹与记录时间不匹配,部分巡检项如电缆沟水位、蓄电池电压等未按要求填写,存在巡检流于形式的问题。工作票、操作票管理不规范,127张两票中有4张工作票的安全措施填写不规范,未注明接地线的具体编号和装设位置,2张操作票存在漏项、跳项操作的记录,未执行监护复诵制度。应急管理及消防配套隐患共6项。110kV总降压站的应急照明系统有2盏灯具不亮,3盏灯具的持续照明时间不足30分钟,不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的要求;站区消防沙池的沙量仅为规定容量的2/3,沙粒结块严重,消防铁锹、消防桶等器材缺失,2具二氧化碳灭火器压力不足,已过有效期。应急演练方面,2023年以来仅开展了1次总降压站全站停电的应急演练,未组织车间级的大面积停电应急处置演练,涂装车间、焊接车间等重点区域的员工对停电后的应急处置流程不熟悉,问询的12名一线员工中有7人不知道应急疏散路线及紧急切断电源的位置。应急物资管理方面,绝缘手套、绝缘靴有2副超过检验有效期,验电器、接地线等安全工器具的数量不足,无法满足应急抢修的需求;电力应急抢修队伍的装备配备不全,缺少电缆故障测试仪、红外测温仪等专业设备,抢修效率难以保障。此外,未制定极端天气下的电力保障应急预案,针对夏季高温、暴雨、雷电等恶劣天气的防范措施不完善,总降压站的防雷接地装置未按要求每年检测一次,最近一次检测记录为2022年6月。针对本次自查发现的42项隐患,公司已建立《电力安全隐患整改台账》,按照“谁主管、谁负责”的原则,明确整改责任部门、责任人、完成时限及验收标准,实行销号管理,确保所有隐患闭环整改。针对2号主变油温监测装置偏差、涂装车间防爆接线盒失效2项重大隐患,由动力部部长牵头,立即制定专项整改方案,202X年X月X日前完成监测装置更换校准及防爆设施整改,整改期间安排专人24小时值守,每2小时人工检测一次主变油温,增加涂装车间的巡检频次,确保风险可控。针对高压柜防误闭锁卡涩、电缆沟积水、临时用电不规范等27项一般隐患,由各责任车间及动力部分工负责,202X年X月X日前全部整改完成,其中电缆沟积水及防火封堵整改需在雨季前完成,避免雨水倒灌引发设备故障。针对人员资质过期、制度不完善、台账不规范等13项管理类隐患,由安环部牵头,202X年X月X日前完成所有特种作业人员的复审培训及取证工作,修订完善《电力安全操作规程》《临时用电管理办法》等制度,规范两票三制执行及台账管理,对补记巡检记录、两票填写不规范的相关责任人进行通报批评及经济处罚。为建立电力安全管理长效机制,公司将从四个方面强化日常管控。一是完善三级电力安全检查体系,建立“班组日巡检、车间周排查、公司月检查”的检查机制,明确各级检查的内容、标准及责任,对检查发现的隐患及时跟踪整改,每季度开展一次隐患排查治理情况通报,确保隐患动态清零。二是推进智慧配电系统升级,在总降压站及各车间配电室加装环境监测、设备状态在线监测装置,实现温度、湿度、电流、电压等参数的实时采集及异常预警,提高电力系统的智能化管控水平,减少人工巡检的误差及疏漏。三是加强人员安全教育培训,每季度组织一次电工特种作业人员技能培训及考核,每年开展不少于2次的全员电力安全知识普及,重点加强一线员工的临时用电安全、触电急救、应急处置等内容的培训,提高全员安全意识及应急能力。四是强化应急管理体系建设,完善大面积停电、极端天气等专项应急预案,每半年组织一次全厂区的电力应急演练,补充配齐应急物资及抢修装备,定期对消防设施、防雷接地装置进行检测维护,确保应急处置能力满足要求。公司将以本次自查为契机,全面压实电力安全主体责任,补齐管理短板,提升电力系统本质安全水平,为生产经营稳定运行提供可靠的电力保障。第二篇XX供电公司XX城区供电所于202X年迎峰度夏前组织开展辖区配网电力安全专项自查工作,覆盖12条10kV公用线路、37台公变、112个低压台区、289台专变用户及全部作业现场、抢修班组,全面排查配网设备隐患、作业安全管控、用户侧安全督导、应急保供等方面的问题,为迎峰度夏期间电力可靠供应筑牢基础。本次自查依据《10kV及以下架空配电线路设计规范》《电力安全工作规程配电部分》《供电营业规则》及公司《配网安全隐患排查治理管理办法》执行,成立由所长任组长,运检班、营销班、安全班共23人组成的自查工作组,制定涵盖线路通道、设备本体、作业安全、用户安全、应急管理5大类62项检查内容的《迎峰度夏配网安全自查实施方案》,采用“无人机巡线+人工登杆检查+用户上门核查+资料台账抽检”的方式,累计完成12条共87.6公里10kV线路的无人机巡线,人工登杆检查杆塔124基,核查公变台区112个,上门检查专变用户87家,其中高危及重要用户21家,自查覆盖率达100%,共排查出各类隐患58项,其中重大隐患3项、一般隐患36项、管理类隐患19项。配网设备及通道隐患共21项,是影响迎峰度夏供电可靠性的主要风险。架空线路方面,10kV城西线12杆拉线UT线夹螺栓锈蚀深度达1.2mm,拉线松弛度超标,张力测试值仅为设计值的65%,受夏季大风天气影响易发生杆塔倾斜甚至倒杆事故,属于重大设备隐患;24杆横担因2023年底车辆剐蹭未完全校正,存在1.5度的倾斜,横担上的绝缘子固定螺栓松动;城东线有7基杆塔的绝缘子存在裂纹、闪络痕迹,其中31杆的悬式绝缘子裂纹长度达2cm,雨季易发生击穿短路故障;10kV工业线有3处线路弧垂过大,最大弧垂距地面仅5.2米,低于6米的规范要求,线下有货运车辆通行,易发生放电事故。公变台区方面,城东线的5台公变低压出线接头温度偏高,红外测温最高达78.2℃,超过70℃的预警值,主要是接头氧化松动、夏季负载率上升导致,其中2台公变的夏季高峰负载率已达85%,接近90%的预警阈值;12个低压台区的配电柜内积灰严重,通风口被柳絮、杂物堵塞,柜内温度最高达45℃,有3个台区的总漏电保护器试跳不合格,按规定每月应试跳一次,但近2个月的试跳记录均为空白;7个台区的配电箱外壳锈蚀严重,接地装置松动,接地电阻实测最高达8.7Ω,超过4Ω的规范要求。电缆通道方面,辖区内有8处电缆井的井盖缺失或破损,其中3处位于主干道人行道上,易造成行人坠落事故;3处电缆上方有附近小区改造施工堆土,堆土厚度最高达1.3米,超过电缆线路上方覆土不得超过1米的要求,且未设置电缆标识,易造成外力破坏;2处电缆接头井内有积水,最深处达0.4米,电缆接头长期浸泡在水中,易发生绝缘老化故障。作业安全管控隐患共12项,主要集中在两票三制执行及现场作业管理。两票管理方面,抽查202X年以来的47张配网工作票、操作票,发现有2张工作票的签发人未取得工作票签发人资质,为刚转岗的运检班员工,3张工作票的安全措施填写不完整,未注明临近带电线路的安全距离及防护措施,2张操作票存在漏项、跳项操作的情况,未执行监护复诵制度。现场作业方面,抽查3月以来的8次配网施工作业现场,发现有2次作业现场的安全围栏设置不规范,未留出安全通道,1次作业现场有1名工作人员未按要求佩戴安全帽,2次作业的工作负责人未按规定履行现场监护职责,擅自离开作业现场;低压作业现场存在不使用绝缘工具、不戴绝缘手套的情况,部分作业人员图省事简化安全措施,存在触电风险。抢修作业方面,抢修记录不规范,抽查202X年2月的12次抢修工单,有3次未记录故障原因、处理措施及设备损坏情况,仅标注“已恢复供电”,无法为后续隐患排查提供依据;抢修作业存在无票作业的情况,夜间紧急抢修时未按规定使用紧急抢修单,事后也未补填工作票,存在作业安全管控漏洞。此外,外包作业管理不到位,今年以来的2次外包施工中,施工人员的资质审核不严格,有2名施工人员的低压电工证已过期,现场安全交底流于形式,未对施工区域的带电设备进行明确告知。用户侧安全隐患共17项,主要集中在专变用户的设备管理及应急电源配置。设备管理方面,排查的87家专变用户中,有12家用户的高压设备未按周期进行预防性试验,试验报告超过有效期,其中3家为商场、酒店等人员密集场所,属于重要电力用户,其10kV高压柜、变压器的试验报告已过期超过6个月,设备运行状态不明;有7家用户的低压线路老化严重,绝缘层开裂,私拉乱接现象明显,其中某写字楼的低压配电柜内接线混乱,有多处接头裸露,易发生短路及火灾事故;5家用户的高压设备防误闭锁装置损坏,无法正常使用,存在误操作风险。应急电源方面,21家高危及重要用户中有5家的应急电源配置不符合要求,其中某连锁超市的备用发电机容量仅为一级负荷的60%,且自启动时间超过15秒,不符合一类负荷备用电源切换时间不大于5秒的要求;某医院的备用柴油发电机未定期进行带载测试,上次测试时间为2022年10月,无法保证市电中断后可靠启动;有3家用户的应急电源与市电之间的联锁装置失效,存在倒送电风险。人员资质方面,有8家用户的电工未取得特种作业操作证,或者证件已过期,其中2家物业小区的电工仅持有物业上岗证,不具备电气作业资质,无法保障设备运维及故障处置的安全性。此外,部分用户的安全管理制度不完善,没有制定电力安全应急预案,未开展过应急演练,员工的安全意识薄弱。应急保供及运维管理隐患共8项。应急物资方面,应急抢修物资库内有2组接地线的线夹松动,接触电阻超标,2副绝缘手套、1副绝缘靴已过检验有效期,应急照明灯有3盏损坏,无法正常使用;抢修工器具配备不足,缺少电缆故障测试仪、地下管线探测仪等专业设备,故障排查效率低,影响抢修速度。预案演练方面,迎峰度夏应急预案为2023年修订,今年以来辖区内新增了3个住宅小区的公变、2条10kV线路分支线,预案未及时更新,未涵盖新增设备的故障处置流程;今年以来仅开展了1次配网故障抢修应急演练,未开展无脚本演练及极端天气下的大面积停电演练,抢修队伍的应急处置能力有待提升。值班制度方面,抽查3次夜间值班情况,发现有1次值班人员擅自离岗外出就餐,值班电话无人接听,违反24小时值班制度;值班记录不完整,部分值班记录未记录设备运行异常情况及处理结果。智能配网方面,辖区内有12个低压台区的智能电表采集失败率超过10%,最高达23%,影响用电负荷监测及故障研判效率;4台配电自动化终端离线,无法实时监控线路运行状态,故障定位精度低,延长了抢修时间。此外,线路通道的常态化巡查机制不完善,部分线下违章建筑、树障的清理不及时,本次自查共发现线下树障17处,最高的树木距导线仅1.2米,易发生放电短路事故。针对本次自查发现的58项隐患,供电所已建立《配网安全隐患整改台账》,按照“轻重缓急、闭环管控”的原则,明确整改责任班组、责任人、完成时限,确保所有隐患在迎峰度夏前整改完毕。针对城西线12杆拉线松弛、工业线线下施工堆土、人员密集用户设备超期未试3项重大隐患,立即制定专项整改方案,城西线12杆拉线整改由运检班负责,3天内完成拉线调整及螺栓防腐更换,整改期间安排专人每日巡查;线下施工堆土问题由安全班负责,立即联系施工单位清理堆土,设置电缆标识牌,签订电力设施保护协议;用户侧重大隐患由营销班负责,下达《电力安全隐患整改通知书》,限期15天整改,到期未整改的上报电力监管部门,确保风险可控。针对架空线路绝缘子裂纹、公变接头过热、配电柜积灰等36项一般隐患,由运检班、营销班按职责分工,202X年X月X日前全部整改完成,其中公变过载、接头过热等隐患需在夏季负荷高峰前整改完毕,避免发生设备烧毁事故。针对两票管理不规范、值班制度落实不到位、人员资质不足等19项管理类隐患,由安全班牵头,202X年X月X日前完成制度修订、人员培训及台账规范,对两票填写不合格、值班离岗的相关责任人进行绩效扣分及通报批评。为全面提升配网安全管理水平,供电所将建立四项长效机制。一是建立配网设备常态化巡查机制,采用无人机巡线与人工巡检相结合的方式,每月对10kV线路及公变台区巡查一次,重点时段增加巡查频次,建立线路通道隐患台账,及时清理树障、违章建筑等外力破坏隐患,确保线路通道安全。二是强化作业安全全过程管控,严格执行两票三制,每月对两票进行一次集中评审,不合格的两票严肃考核;所有作业现场实行视频监控全覆盖,安全监督员到岗到位,严格落实安全防护措施,严禁无票作业、违章作业;加强外包队伍管理,严格审核外包人员资质,落实现场安全交底,对外包作业实行全过程监督,确保作业安全。三是深化用户侧安全服务,建立用户安全管理台账,每季度对重要用户进行一次安全巡查,指导用户开展设备维护、隐患整改,免费为用户电工提供安全技能培训,每年组织一次用户应急演练,提升用户侧安全管理水平;针对重要用户的应急电源配置问题,主动提供技术指导,督促用户配齐备用电源,完善联锁装置,确保供电可靠。四是完善应急保供体系,及时更新应急预案,补充配齐应急物资及抢修工器具,每季度开展一次应急抢修演练,重点开展无脚本演练及极端场景演练,提升抢修队伍的应急处置能力;加强智能配网建设,尽快完成采集失败电表及离线终端的整改,提高配网智能化监控水平,实现故障快速定位、快速处置,全力保障迎峰度夏及全年电力可靠供应。第三篇XXTierⅢ级数据中心于202X年X月X日至X月X日开展年度电力系统全面安全自查工作,覆盖220kV两路独立进线、4台20MVA主变、2套2N配置UPS不间断电源系统、128台精密配电柜、3600个机柜供电回路及8台2000kW柴油发电机、4组铅酸蓄电池组、应急照明等全部后备电源设施,全面核查电力系统冗余性、设备运行可靠性、运维管理制度、应急处置能力等核心指标,确保数据中心供电可靠性达到99.982%的设计要求。本次自查严格依据《数据中心设计规范》《电力安全工作规程高压配电部分》《不间断电源设备性能测试方法》及UptimeInstituteTierⅢ运维标准执行,成立由运维总监任组长,电力运维组、安全合规组、机房运维组共19人组成的自查专班,邀请第三方电力检测机构参与重点设备的性能检测,制定涵盖供电链路、设备状态、运维流程、应急管理、人员资质5大类98项检查要点的《数据中心电力安全自查清单》,其中核心检查项32项,采用“全链路倒查+设备性能测试+台账核验+应急模拟”的方式,从220kV进线到机柜PDU逐节点核查,累计检测高压设备76台、UPS模块48个、蓄电池480节、精密配电柜128台、机柜PDU7200个,核查运维记录、试验报告612份,开展应急模拟测试3次,自查覆盖率达100%,核心设备检测率达100%,共排查出各类隐患39项,其中重大隐患1项、一般隐患24项、管理类隐患14项。高压供配电系统隐患共8项,主要涉及设备状态及性能偏差。220kV2号进线GIS组合电器的B相气室SF6气体压力为0.42MPa,低于0.45MPa的额定运行压力,虽泄漏率在允许范围内但已接近临界值,若不及时补气,夏季高温负荷上升时易发生绝缘击穿故障;3号主变的绕组直流电阻测试显示,B相绕组直流电阻与A、C相的不平衡率为2.1%,超过《电力变压器检修导则》规定的2%限值,经分析为B相绕组低压侧接头氧化松动导致,若不及时处理,易造成接头发热烧毁,影响主变运行安全;10kV母联开关的合闸时间实测为0.12秒,超过0.08秒的技术要求,可能导致备自投装置动作时母线断电时间过长,影响UPS系统的供电稳定性。高压电缆方面,1号主变至1号UPS进线柜的电缆接头红外测温为72.4℃,环境温度为25℃,温升达47.4K,超过45K的规范要求,经检测为接头压接不紧、导热硅脂干涸导致;有3条高压电缆的标识牌脱落,无法明确电缆走向及用途,不利于故障排查及运维操作。此外,高压配电室的环境监测系统有2个温湿度传感器失效,无法实时监测室内温湿度,通风系统的联动功能无法正常触发,夏季高温时易造成室内温度过高,影响设备绝缘性能。UPS及蓄电池系统隐患共9项,是本次自查的重点内容。UPS系统方面,1号UPS系统的3号逆变模块运行效率实测为94.2%,低于95%的标称值,经检查为模块内部IGBT散热片积灰严重,散热效率下降导致模块温度偏高,长期运行会加速元器件老化,影响模块使用寿命;2号UPS系统的旁路开关机械联锁装置存在卡涩现象,手动切换操作时阻力过大,无法顺畅切换,若主路故障需手动切换旁路时,可能延长断电时间;4个UPS系统的输出电压不平衡度实测为1.8%,接近2%的限值,主要是三相负载分配不均导致,其中B相负载率比A相高12个百分点。蓄电池组方面,2号铅酸蓄电池组共120节,投运于2020年X月,经10小时率放电测试,有16节单体放电容量低于额定容量的80%,其中第47、52节容量仅为额定值的62%,内阻达12.8mΩ,超出标称内阻的1.8倍,市电中断后蓄电池组的满载供电时间仅为11分钟,低于《数据中心设计规范》规定的15分钟要求,属于重大隐患;蓄电池组的温度监测系统有8个传感器失效,无法实时监测单体电池温度,存在电池过热失控的风险;3号蓄电池组的连接螺栓有4处松动,接触电阻超标,易造成接头发热。此外,蓄电池室的通风系统排风量不足,室内氢气浓度最高达0.4%,接近0.5%的爆炸下限,存在安全隐患。末端配电及机柜供电隐患共7项。精密配电柜方面,12台精密配电柜的支路电流监测偏差超过5%,其中3台的偏差达12.3%,经检测为电流互感器精度不足、未定期校准导致,无法准确反映机柜负载情况,易造成负载分配失衡;有7台精密配电柜的柜门接地松动,接地电阻实测为5.3Ω,超过4Ω的规范要求。机柜供电方面,抽查的360个机柜中有36个机柜的PDU接地电阻超标,最高达6.1Ω,为机柜接地排连接螺栓松动导致;有120条机柜供电线缆的标签脱落,无法明确线缆的供电回路及对应负载,故障排查时需逐一核对,延长处置时间;冷通道内的8个照明灯具应急电源切换时间实测为5.2秒,超过《数据中心设计规范》规定的1秒要求,突发断电时会影响运维人员操作。此外,机房内的24个墙面电源插座有7个未安装漏电保护器,或者保护器试跳不合格,运维人员使用电动工具时存在触电风险;部分强电井内的线缆摆放混乱,强弱电线缆未分开敷设,存在信号干扰问题。柴油发电机及后备电源隐患共5项。启动系统方面,2号柴油发电机的启动电池电压实测为23.5V,低于24V的额定电压,电池容量已衰减至额定容量的70%,若市电中断可能无法正常启动发电机;3号发电机的启动马达存在异响,启动转速不稳定,需及时检修。燃油储备方面,按照公司运维规范,柴油发电机燃油储备应满足满载运行12小时的要求,目前实际储备量为8小时,缺口4小时,若发生长时间市电中断,无法保障供电需求。冷却系统方面,3号发电机的冷却风扇皮带有3处裂纹,上次更换时间为2021年X月,已达到使用寿命,高速运转时易发生断裂,导致发电机过热停机。并机性能方面,2023年以来仅开展了2台发电机的并联运行测试,未开展8台发电机满负荷并机测试,无法确认全部发电机并机运行的稳定性及负载分配均衡性。此外,发电机房的排烟系统有2处漏烟,室内一氧化碳浓度最高达25ppm,超过20ppm的职业接触限值,影响运维人员健康。运维管理及制度合规隐患共7项。人员资质方面,电力运维组的8名运维人员中有2人的高压电工证已过期12天,1人的继电保护特种作业操作证未按要求复审,仍在从事高压设备检修及继电保护整定工作;3名新入职的运维人员未经过系统的电力安全培训及考核,就参与日常巡检工作,存在操作风险。制度修订方面,现行《数据中心电力运维规程》为2022年修订,2023年以来新增了2个UPS模块、1组蓄电池、320个机柜的供电回路,相关的巡检要求、操作规范、故障处置流程均未纳入规程,存在制度空白;变更管理流程不完善,2023年的12次电力系统变更中,有5次未走正式变更审批流程,仅口头通知后就实施,也未及时更新系统图纸及运维台账,导致图纸与实际情况不符。台账管理方面,高压设备的预防性试验记录不完整,10kV高压柜的耐压试验报告为2023年3月出具,已超过12个月的试验周期;日常巡检记录存在漏项,抽查的30份巡检记录中有8份未记录蓄电池单体电压、UPS负载率、发电机燃油液位等关键参数,巡检流于形式。工作票管理方面,抽查202X年以来的45张电力工作票,有3张的安全措施落实不到位,未在操作开关上悬挂“禁止合闸有人工作”的标识牌,2张工作票的工作范围与实际作业内容不符。应急管理及风险防控隐患共3项。应急演练方面,2023年以来仅开展了单路市电中断的应急演练,未开展双路市电中断、UPS故障、发电机故障叠加的极端场景演练,运维人员对复杂故障的处置流程不熟悉,应急模拟测试中,双路市电中断后发电机的整体启动时间达28秒,超过15秒的要求,主要是运维人员操作不熟练导致。应急物资方面,应急物资库内有1副绝缘手套、1台高压验电器已过检验有效期,应急照明手电筒有2台损坏,便携式发电机的燃油储备不足;应急疏散指示标志有5处不清晰,位于机房拐角处,不利于紧急情况下的人员疏散。应急通讯方面,备用的8台对讲机中有2台电量不足,1台充电设备损坏,无法正常使用;未制定极端情况下的应急通讯预案,若移动通讯网络中断,可能导致应急指挥不畅。此外,未针对夏季高温、暴雨、雷电等极端天气制定专项电力保障方案,数据
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