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文档简介
消防安全检查与整改通知单工具包本资料用于消防安全检查、隐患整改通知、责任跟踪、复验销项与复盘归档;现场处置应结合项目制度、设施状态和专业人员判断。消防安全检查与整改通知单工具包检查清单、隐患描述、责任分工、整改期限、复验销项与复盘适用于物业项目、工程管理、园区运营、施工现场、商办综合体和单位消防安全管理资料留痕。封面填写信息项目/单位名称示例:XX科技园一期检查周期示例:2026年7月月度检查检查组织部门示例:物业工程部/安全管理部检查负责人示例:消防安全管理人/项目负责人整改跟踪人示例:工程主管/安全员资料归档位置示例:消防资料柜第2册/电子档案消防安全检查目录
适用对象、使用场景与安全提醒适用对象:消防安全管理人、物业工程人员、项目安全员、施工现场管理人员、维保单位现场人员、部门责任人和资料归档人员。使用场景:月度消防安全检查、节假日前检查、专项排查、隐患整改通知、责任分工确认、整改跟踪、复验销项、逾期升级和问题复盘。使用方法:先确认检查计划和范围,再开展现场检查;发现问题后统一登记、分级、下发整改通知,按期限跟踪复验,最后形成销项和归档记录。安全提醒:不得擅自停用消防设施,不得随意屏蔽报警信号,不得堵塞疏散通道或安全出口,不得占用消防车通道,不得在未审批和未落实防护条件的情况下开展动火、带电、带压、拆改或影响系统功能的作业。异常升级:发现自动报警失效、消防水源不足、疏散出口锁闭、消防控制室无人值班、消防设施被遮挡损坏、动火失控或火灾风险明显升高时,应立即按项目制度报告,并采取经批准的临时防范措施。资料依据与适用边界可参考的法规和制度名称包括:《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等现行有效文件。可参考的标准和规范名称包括:GB55036-2022《消防设施通用规范》、GB55037-2022《建筑防火通用规范》、GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》、GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》等。本资料用于检查记录、整改通知、过程跟踪和资料归档,不替代设计文件、验收资料、检测报告、维保合同、专业检测结论或主管部门要求。不同建筑用途、地区要求、设施配置和管理制度可能不同,填写时应以本单位制度、现场实际、设施说明、合同约定和监管要求为准。资料结构与使用顺序序号模块主要用途建议使用频次形成资料1检查准备明确检查范围、人员分工、重点部位和资料依据月度/专项检查前检查计划、准备核对表2现场检查围绕通道、出口、控制室、报警、给水、器材、电气和重点部位进行逐项核查月度/节前/专项现场检查表、专项清单3隐患登记统一记录隐患位置、表现、风险等级、责任人和整改期限发现问题时问题台账、照片编号4整改通知把隐患描述、整改要求、责任分工、完成期限和临时防范一次说清需正式跟踪时整改通知单、签收记录5跟踪复验记录整改进展、复验结论、销项依据和逾期升级情况整改周期内跟踪表、复验销项表6复盘归档汇总高频问题、责任落实、预防措施和归档目录每月/每季度复盘表、趋势统计表、归档目录消防安全检查闭环流程第一步:准备确定检查日期、检查区域、参加人员、重点风险、资料清单和联络方式。第二步:检查按通道出口、控制室、报警系统、给水设施、灭火器、电气、重点部位等模块逐项核查。第三步:登记对发现问题进行编号,写明位置、隐患表现、风险影响、照片编号和初步等级。第四步:通知向责任部门或责任人下发整改通知,明确整改要求、完成期限、临时措施和复验安排。第五步:跟踪按期限查看整改进展,对逾期或反复问题进行升级处理并保留沟通记录。第六步:复验核对整改结果、照片或资料附件,确认是否达到项目要求,形成销项记录。第七步:复盘汇总高频问题、责任缺口和预防措施,更新培训、巡查或管理制度。第八步:归档按月份、区域、问题编号和闭环状态整理纸质或电子资料,保证可追溯。表1消防安全检查计划表用于检查前统筹安排。检查范围、参加人员和重点事项应在检查前确认,避免遗漏重点区域。检查日期检查类型检查区域检查负责人参加人员重点检查事项所需资料/工具通知对象计划完成时间备注2026-07-10月度检查商业裙楼1-4层及地下车库张三工程李四、安保赵六、维保王五疏散通道、报警系统、消火栓、灭火器、电气用房检查表、相机、钥匙、对讲机、上月台账各部门负责人2026-07-1017:00发现重大问题即时报告表2检查前准备与资料核对表用于检查前准备。建议同步核对上期台账、维保记录、培训记录、演练记录和重点区域钥匙管理情况。序号准备事项核对要点责任人完成情况问题说明补充资料确认人1核对上期问题台账查看未销项问题、逾期问题和重复发生问题安全员赵六已完成1项标识类问题待复验上期台账、照片编号P-0701张三表3消防安全现场检查总表用于形成现场检查主表。每项问题应设置独立隐患编号,便于整改通知、复验销项和归档对应。检查区域检查项目检查内容检查结果隐患编号风险等级责任部门/人员整改期限复验安排备注B1车库A区消防设施室内消火栓箱门、标识、水带、水枪及周边遮挡情况发现遮挡YH-202607-001一般商管部/李四2026-07-12安全员7月13日复验照片P-001表4疏散通道、安全出口与消防车通道检查清单用于疏散与通行类检查。发现锁闭、遮挡、占用、指示缺失或照明异常时,应及时登记并跟踪处理。检查位置疏散通道安全出口疏散指示/应急照明防火门消防车通道现场问题整改要求责任人期限3层西侧走道局部堆放纸箱出口可开启指示灯正常闭门器完好未涉及纸箱占用疏散通道立即清理并纳入日巡查楼层责任人王某当天表5消防控制室与值班管理检查表用于控制室值班管理检查。不得随意复位、屏蔽或关闭报警信息;报警处置应按本单位制度和授权流程执行。检查日期控制室位置值班人员值班记录报警处置记录设备显示状态联络方式资料上墙/存档发现问题处理要求2026-07-10一层消防控制室赵六/钱七记录连续上月报警处置记录完整主机无故障,打印纸充足项目、维保、应急联络方式清晰制度、平面图、操作指引齐全备用打印纸不足当天补充并记录表6火灾自动报警系统检查清单用于报警系统日常管理核查。涉及联动测试或设备拆装时,应按经批准的方案、现场授权和安全条件执行。区域/设备控制器状态探测器/手报声光/广播模块/反馈故障/屏蔽信息现场核对隐患描述责任人复验方式2层办公区控制器显示正常手报外观完好声光无遮挡反馈记录可追溯无故障/无屏蔽抽查点位与图纸编号一致无维保王五下次月检抽查表7消防给水、消火栓与喷淋设施检查清单用于给水设施外观和管理状态检查。压力、流量、联动等专业检测应结合项目制度、维保计划和检测要求进行。检查区域消火栓箱水带/水枪阀门/接口压力/标识喷淋末端/喷头周边遮挡发现问题整改要求责任人B1车库A区箱体完好,箱门可开启水带盘卷整齐,水枪在位接口外观完好标识清晰喷头未见遮挡箱前堆放杂物影响取用当天清理并复验商管部李四表8灭火器配置与状态检查清单用于灭火器配置与状态管理。发现压力异常、缺失、遮挡、锈蚀、软管破损或标签不清时,应及时更换或送检并留痕。区域/点位灭火器类型配置数量压力指示铅封/保险外观/软管有效期/检修标签摆放位置问题描述处理意见1层大堂东侧干粉灭火器2具压力指针在正常区域铅封完整外观完好标签清晰,在有效期内便于取用,标识清晰无保持月度检查表9电气火灾与用电安全检查清单用于用电风险巡查。发现焦糊味、过热、私拉乱接、违规充电、配电箱堆物等情况时,应及时报告并按制度处理。区域/设备配电箱状态线路敷设临时用电大功率设备易燃物距离插排/充电发现问题整改措施期限/责任人茶水间箱门完好,标识清晰未见明显破损无私拉乱接热水器使用正常周边无纸箱堆放插排固定,未过载无保持巡查后勤王某/持续表10重点部位与动火作业检查清单用于重点部位和动火相关管理检查。本表不作为动火许可文件;动火、焊接、切割等作业应按本单位审批和专项安全要求执行。部位/作业点风险类型审批情况现场监护可燃物清理灭火器材作业后检查发现问题立即控制措施责任人地下室装修点位临时动火/施工材料堆放动火审批已核对监护人在场周边可燃物已清理灭火器2具在位作业后30分钟巡查记录已留存材料堆放偏近通道调整堆放并保持通道畅通施工负责人刘某表11隐患问题登记台账用于所有问题统一编号登记。隐患描述应包含位置、对象、表现和影响,避免只写“有问题”或“需整改”。隐患编号发现日期发现人隐患位置隐患描述风险等级责任部门/人整改期限照片/附件编号当前状态YH-202607-0012026-07-10张三B1车库A区消火栓旁消火栓箱前堆放杂物,影响紧急取用一般商管部李四2026-07-12P-001/P-002整改中表12消防安全整改通知单用于正式下发整改要求。通知单应与隐患台账编号一致,并写明期限、责任、临时措施和复验安排。通知单编号发出日期被通知部门/人隐患编号隐患位置隐患描述整改要求完成期限临时防范措施签收确认TZ-202607-0012026-07-10商管部/李四YH-202607-001B1车库A区消火栓旁杂物遮挡消火栓箱,影响取用清除遮挡物,保持箱门可开启并设置巡查提醒2026-07-1217:00前整改前由安保加强该区域巡查李四已签收表13隐患描述规范化示例表用于提高隐患描述质量。描述时优先写清“位置、对象、异常表现、影响、证据编号”。类别不建议写法建议写法风险影响整改方向需留存资料设施遮挡消火栓有问题B1车库A区编号XHS-05消火栓箱前堆放货物约1米,箱门不能完全开启影响紧急取用和现场处置效率清理遮挡物,设置禁放标识,纳入巡查整改前后照片、责任人确认表14责任分工与整改期限确认表用于责任确认。对跨部门问题,应明确主责、配合、资源需求和临时防范,避免“无人跟进”。隐患编号责任部门责任人配合部门整改措施完成期限资源需求临时措施确认日期确认签字YH-202607-001商管部李四安保部清理遮挡物并设置巡查提醒2026-07-12禁放标识2张未完成前安保加强巡查2026-07-10李四表15整改措施跟踪记录表用于整改过程跟踪。对不能一次完成的问题,应连续记录进展和卡点,避免到期才发现无法完成。隐患编号跟踪日期跟踪人整改进展已完成事项未完成事项需协调事项下一步计划预计完成备注YH-202607-0012026-07-11赵六整改中已清理大部分杂物禁放标识未粘贴需商管部补领标识7月12日上午完成标识粘贴并拍照2026-07-12按期推进表16临时防护与风险控制措施记录表用于记录整改期间的临时防范。临时措施不能替代正式整改,涉及系统停用或重大风险时应按单位制度和监管要求处理。隐患编号适用情形临时措施实施时间执行人监督人有效范围持续期限撤除条件备注YH-202607-002疏散指示灯待更换增加现场巡查,设置临时方向提示,通知值班人员重点关注2026-07-1018:00安保赵六安全员张三3层西侧走道更换完成并复验前新灯具安装、功能核对并记录不得替代正式整改表17复验销项记录表用于复验和销项。销项依据应包含现场核查、照片编号、资料附件或测试记录,不宜只写“已整改”。隐患编号整改完成日期复验日期复验人复验方式整改结果附件编号是否销项未通过原因后续安排YH-202607-0012026-07-122026-07-13张三/赵六现场核查、照片比对遮挡物已清理,箱门可正常开启,禁放标识已设置P-001前/P-003后是无纳入月度巡查表18逾期未改与升级处理记录表用于逾期问题管理。对反复逾期、重大风险或影响系统功能的问题,应按项目制度升级处理并保留沟通记录。隐患编号原定期限逾期天数责任部门/人逾期原因风险影响升级对象处理意见新期限跟踪人YH-202607-0062026-07-122天施工单位刘某材料未到场影响疏散指示连续性项目经理/安全负责人要求当天提交到货计划并加设临时提示2026-07-16赵六表19消防安全整改沟通记录表用于保留整改沟通过程。适用于跨部门协调、期限调整、逾期提醒和复验争议说明。日期/时间沟通方式沟通对象涉及隐患编号沟通内容对方反馈达成事项需升级事项记录人附件2026-07-1115:30现场沟通商管部李四YH-202607-001提醒清理消火栓遮挡物并粘贴禁放标识确认当天安排人员处理7月12日前完成并拍照反馈无赵六沟通照片P-004表20月度问题趋势统计表用于月度复盘。建议按问题类别统计高频点位、重复原因和预防措施,推动从“整改一项”转为“预防一类”。月份问题类别问题数量已销项未销项重复发生点位主要原因改进措施责任部门下月关注2026年7月通道占用/设施遮挡651B1车库A区、3层走道商户临时堆放管理不足增设禁放标识,纳入安保巡查,部门例会提醒商管部/安保部晚间堆物巡查表21隐患复盘与预防措施表用于闭环后复盘。重点关注重复问题、跨部门问题、逾期问题和影响人员疏散或设施功能的问题。复盘日期复盘对象涉及隐患编号根因分析管理缺口预防措施培训/告知安排制度或巡查调整责任人完成日期2026-07-25消火栓遮挡重复问题YH-202607-001、003临时堆货缺少刚性提醒楼层巡查未覆盖晚高峰通道禁放标识、晚间巡查、商户提醒商户群公告和现场告知晚间增加一次巡查记录商管李四2026-07-31表22资料归档目录表用于整理检查、通知、整改、复验、沟通、复盘等资料。电子档建议按月份、隐患编号和闭环状态命名。序号资料名称对应编号/日期纸质存放位置电子文件路径页数/附件归档人归档日期审核人备注1消防安全现场检查总表2026年7月月检消
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