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文档简介

第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE要求提交财务报表审核确认函(7篇)要求提交财务报表审核确认函第1篇尊敬的______:一、背景与目的说明本函旨在就贵司提交的财务报表及相关资料进行审核确认,保证其符合国家相关财务规范及会计准则要求,保障财务数据的真实、准确与完整。本次审核基于贵司提供的完整财务报表,涵盖资产负债表、利润表、现金流量表及附注说明等关键文件,以保证其在财务报告中的合规性与可比性。二、具体事项详细描述1.资产负债表审核请确认资产负债表中的资产、负债与权益项目是否完整,是否按照会计准则(如《企业会计准则》)进行分类和披露。检查固定资产、无形资产、递延所得税资产等项目是否准确计量,是否符合行业惯例及公司实际运营情况。确认应收账款、应付账款、预收账款等往来款项的余额及形成原因是否合理,是否存在异常波动或账龄超过三年的款项。2.利润表审核请核实营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用等项目的核算是否准确,是否符合成本核算原则及会计政策。确认毛利率、净利率等关键财务指标是否与行业平均水平相符,是否存在异常波动或非经常性损益的影响。核实所得税费用的计算是否符合税法规定,是否已按规定计提并按规定申报缴纳。3.现金流量表审核请确认现金流量表中的经营活动、投资活动与筹资活动现金流是否分别明确,是否符合《企业会计准则第13号——或有事项》相关要求。检查现金及等价物的变动原因,是否存在异常的现金流入或流出,是否与公司经营状况相匹配。4.附注说明审核请确认附注中对会计政策、会计估计、关联交易、资产减值、会计政策变更等重大事项的披露是否完整、准确。确认所有重要会计科目是否已按《企业会计准则》及公司内部制度进行恰当披露。三、数据事实支撑根据贵司提供的财务报表,以下为审核中发觉的关键数据点:资产总额为人民币______万元,负债总额为人民币______万元,所有者权益总额为人民币______万元。营业收入为人民币______万元,同比增长______%;净利润为人民币______万元,同比下降______%。现金及等价物余额为人民币______万元,较上一周期变动______%。应收账款余额为人民币______万元,账龄分布为:13个月______万元,36个月______万元,6个月以上______万元。四、明确的行动建议或要求1.请贵司于______日前完成财务报表的最终修订,并提交加盖公章的正式版本。2.请贵司于______日前将财务报表及相关附注说明上传至指定平台,保证数据可追溯、可验证。3.请贵司对财务报表中的重大事项(如会计政策变更、资产减值、关联交易等)进行书面说明,并在附注中详细披露。五、时间节点和后续安排1.审核工作将在______日完成,具体审核结论将于______日前反馈至贵司。2.贵司应于______日前完成财务报表的最终确认,并提交至本单位财务部门备案。3.若贵司对审核结果有异议,应在______日内书面说明,并由相关财务人员进行复核。六、其他事项请贵司保证所提供财务报表数据真实、准确、完整,不得存在任何虚假记载或重大遗漏。如发觉数据不实,将依法追究法律责任。本函作为财务报表审核的正式确认文件,具有法律效力,敬请贵司予以高度重视并严格履行。此致敬礼公司名称:_________姓名:_________职位:_________日期:_________要求提交财务报表审核确认函第2篇尊敬的XX有限公司:根据贵公司提供的财务报表及相关资料,我方已对其中的各项财务数据进行详细审核,现就相关事项确认1.背景与目的说明本次审核旨在保证贵公司财务报表的完整性、准确性及合规性,符合国家相关法律法规及会计准则要求。审核内容涵盖资产负债表、利润表、现金流量表及附注等主要报表,以保证其真实、完整、公允地反映贵公司财务状况及经营成果。2.具体事项详细描述资产负债表:根据贵公司提供的资产负债表,截至2025年12月31日,公司总资产为¥2,500,000.00,总负债为¥1,200,000.00,所有者权益为¥1,300,000.00。主要资产包括固定资产、银行存款及应收账款,负债主要为短期借款及应付账款。固定资产账面价值为¥1,000,000.00,净值为¥800,000.00,折旧计提为¥200,000.00,本期实际折旧为¥150,000.00,与账面值一致。应收账款账面余额为¥300,000.00,坏账准备计提为¥10,000.00,计提比例为3.33%,与实际账龄匹配。利润表:本期实现营业收入¥5,000,000.00,营业成本为¥3,500,000.00,营业利润为¥1,500,000.00,净利润为¥900,000.00。营业收入主要来源于产品销售,占总营收的90%。营业成本与营业收入比率为70%,运营效率良好。现金流量表:本期经营活动现金净流入¥600,000.00,投资活动现金净流出¥1,200,000.00,融资活动现金净流入¥500,000.00,期末现金余额为¥1,300,000.00。投资活动现金流出主要为固定资产购置,金额为¥1,200,000.00。3.数据事实支撑4.明确的行动建议或要求请贵公司于2025年12月31日前完成财务报表的最终修订并提交至我方备案。请贵公司配合我方完成财务报表的税务申报及相关合规性审查工作。若存在任何争议或疑问,应于收到本函后5个工作日内书面回复我方,以保证审核工作的顺利进行。5.时间节点和后续安排审核工作将于2025年12月15日完成,结果将于2025年12月20日书面反馈至贵公司。本次审核完成后,我方将出具正式的财务报表审核确认函,并加盖公章后寄送贵公司。请贵公司认真核对上述内容,保证财务报表的准确性与合规性。如有任何问题,欢迎随时与我方联系。此致敬礼公司名称______姓名______职位______2025年12月10日公司名称______姓名______职位______2025年12月10日要求提交财务报表审核确认函第3篇尊敬的____:本函旨在就贵司提供的财务报表及相关资料进行审核确认,保证其财务数据的完整性、准确性与合规性。根据贵司提供的财务报表,我方已对相关财务数据进行详细核对,并结合行业标准及财务规范,就报表内容进行确认与反馈。一、背景与目的说明本函基于贵司提交的2024年度财务报表,旨在对报表中的收入、成本、费用、利润等关键财务指标进行审核确认,保证其符合国家相关财务会计准则及行业标准,同时验证报表数据的真实性与一致性。二、具体事项详细描述1.收入确认贵司2024年度总收入为____元,其中主营业务收入为____元,其他收入为____元。收入确认遵循权责发生制原则,报表中列示的收入数据已按会计准则要求进行确认,未发觉虚增或虚减收入的情况。2.成本与费用2024年度主营业务成本为____元,销售费用为____元,管理费用为____元,财务费用为____元。成本与费用数据已按实际发生额列示,未发觉虚增或虚减费用的情况。3.利润与亏损2024年度净利润为____元,其中营业利润为____元,其他综合收益为____元。净利润计算符合《企业会计准则》相关规定,未发觉异常波动或异常项。4.资产负债表数据2024年12月31日,贵司总资产为____元,所有者权益为____元,资产负债率分别为____%。资产负债表数据已按权责发生制原则进行确认,未发觉异常数据。三、数据事实支撑1.财务报表中收入、成本、费用等数据均基于贵司提供的原始凭证及账簿记录,经我方复核无误。2.报表中各项财务指标均符合《企业会计准则》及相关行业规范,未发觉违规操作或数据造假情况。3.本函所涉财务数据已由我方财务人员进行逐项核对,并附有相关凭证及账簿记录作为佐证。四、明确的行动建议或要求1.请贵司在收到本函后,对财务报表中的各项数据进行核对,保证数据准确无误。2.如对报表中某项数据存在疑问或需要补充说明,应于收到本函后____个工作日内书面回复我方。3.请将审核确认后的财务报表于____年____月____日前提交我方备案。五、时间节点和后续安排1.本函确认的财务报表数据已审核确认,相关数据将作为我方后续财务处理及报表编制的依据。2.请贵司在____年____月____日前将审核确认后的财务报表提交至我方财务部备案。3.如有后续调整或补充,我方将另行通知。六、其他事项本函所涉填写项公司名称:____姓名:____职位:____日期:____敬礼!公司名称______姓名______职位______日期______要求提交财务报表审核确认函第(4)篇尊敬的____:本公司于____年____月____日编制完成的财务报表,现根据相关财务管理制度及公司内部审核流程,予以审核确认。现将相关情况说明一、财务报表的基本信息1.报表名称:____2.报表期间:____年____月____日至____年____月____日3.报表编制单位:____公司4.报表编制人:____5.审核人:____6.审核日期:____年____月____日二、财务报表的审核内容1.资产负债表期末总资产金额为____元,其中流动资产为____元,非流动资产为____元期末总负债金额为____元,其中流动负债为____元,非流动负债为____元期末所有者权益金额为____元2.利润表本期实现营业收入为____元,其中主营业务收入为____元,其他收入为____元本期实现营业成本为____元,营业利润为____元,净利润为____元3.现金流量表本期经营活动产生的现金流量净额为____元本期投资活动产生的现金流量净额为____元本期筹资活动产生的现金流量净额为____元三、审核意见1.财务报表整体符合会计准则所有财务数据均按照《企业会计准则》及相关法规进行编制会计科目设置及核算方式符合公司财务制度要求2.数据真实、准确、完整所有财务数据来源于公司内部系统及原始凭证无重大未披露的财务事项3.审核结论本财务报表已通过公司内部审核,具备使用和披露的合法性本审核意见作为公司对外披露及内部管理的重要依据四、相关附件1.财务报表原件2.审核人员签字及备案材料请贵方予以确认,并于____年____月____日前反馈。如有异议,可于收到本函之日起____个工作日内书面告知我方,以便及时调整或补充材料。此致敬礼____公司____年____月____日要求提交财务报表审核确认函篇5尊敬的_____:本公司谨兹函达,就贵方所报财务报表及相关资料进行审核确认,并正式出具如下确认函。本确认函旨在确认贵方提交的财务报表内容符合我方财务核算规范,保证报表数据的真实、完整与准确。贵方应于收到本函之日起____日内完成报表的核对与确认,并将确认后的报表寄送至我方指定地址。贵方应如实、完整地提供所有财务数据,并保证报表中所列各项数据与我方账簿记录一致。如在报表中发觉任何不符之处,贵方应于收到本函后____个工作日内向我方出具书面说明,并提供相关证据材料。我方将根据贵方提交的财务报表进行审核,并于____日前完成审核工作。审核结果将作为我方财务处理的依据,并在确认无误后予以正式确认。请贵方于____日前将确认后的财务报表寄送至我方指定联系人,以便我方进行后续处理。如贵方在提交过程中遇到任何问题,敬请及时与我方联系,我方将予以协助。本函一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。此致敬礼公司名称_____日期_____联系人:_________联系方式:_________地址:_________要求提交财务报表审核确认函篇6尊敬的____:根据贵方提交的财务报表及相关资料,我方现就该报表的完整性、准确性及合规性进行审核确认,并出具如下函件。1.背景与目的说明为保证财务报表的准确性和合规性,我方依据《企业会计准则》及相关法律法规,对贵方提交的财务报表进行了全面核查。本次审核旨在确认报表内容的真实性、完整性及财务数据的可靠性,以保障相关财务信息的透明度与公允性。2.具体事项详细描述财务报表涵盖以下内容:资产负债表:包括资产、负债及所有者权益的分类与核算,数据来源为贵方提供的账簿及凭证,经核对无误。利润表:按月度或年度编制,反映公司主营业务收入、成本、费用及利润情况,数据来源为财务系统记录。现金流量表:包含经营活动、投资活动及筹资活动的现金流量,数据来源为贵方提供的现金流量明细表。附注说明:对报表中未列明事项进行补充说明,包括会计政策变更、关联交易、或有事项及重要会计估计等。3.数据事实支撑财务报表中的各项数据均经我方核对,确认资产总计为____元,负债总计为____元,所有者权益总计为____元,数据来源为贵方提供的财务记录。本期营业收入为____元,成本及费用为____元,净利润为____元,数据来源为财务系统记录。现金流量净额为____元,数据来源为现金流量表及相关明细。附注说明中涉及的会计政策变更、关联交易及或有事项均符合相关会计准则要求,未发觉重大异常或潜在风险。4.明确的行动建议或要求根据审核结果,贵方应保证以下事项:保持财务数据的准确性和完整性,保证报表内容真实、客观、公正。对附注说明中涉及的事项进行进一步说明,保证其符合会计准则及监管要求。对财务报表中的重要会计估计及变更进行充分披露,保证报表可理解性。于____日前完成财务报表的最终确认,并将确认后的报表提交我方备案。5.时间节点和后续安排贵方应于____日前完成财务报表的最终确认,并将确认后的报表提交我方备案。我方将在____日内完成审核并出具正式确认函。6.其他事项请贵方保证在提交财务报表时,所有填写项均准确无误,包括但不限于公司名称、人员姓名、电子邮箱、地址、联系方式、联系地址等,均应填写完整,以保证信息的准确性与可追溯性。请贵方遵照执行,如有疑问,请及时与我方联系。此致敬礼____有限公司____年____月____日公司名称____姓名____职位____日期____要求提交财务报表审核确认函第(7)篇尊敬的____:根据贵方要求,我司已对贵方提供的财务报表及相关数据进行审阅,现就相关事项作出如下确认函。1.背景与目的说明本次财务报表审核旨在保证报表内容的完整性、准确性及合

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