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文档简介
2025年大数据与会计(内部审计基础)试题及答案
(考试时间:90分钟满分100分)班级______姓名______第I卷(总共10题,每题3分,每题只有一个正确答案,请将正确答案填涂在答题卡相应位置)1.内部审计的主要目的不包括以下哪项?A.评估组织内部控制的有效性B.发现组织财务报表中的错误C.促进组织目标的实现D.为组织增加价值2.内部审计师在审计过程中发现的重大问题,应该首先向谁报告?A.被审计部门负责人B.审计委员会C.首席执行官D.财务总监3.以下哪项不属于内部审计的职能?A.监督B.评价C.咨询D.决策4.内部审计师在进行审计时,需要遵循的职业道德规范不包括以下哪项?A.独立性B.客观性C.保密性D.公正性5.内部审计的范围通常包括以下哪些方面?A.财务审计B.经营审计C.合规审计D.以上都是6.内部审计师在审计过程中,需要收集的证据不包括以下哪项?A.书面证据B.口头证据C.电子证据D.主观证据7.内部审计师在审计报告中,应该包括以下哪些内容?A.审计目的B.审计范围C.审计发现D.以上都是8.内部审计师在审计过程中,发现被审计部门存在内部控制缺陷,应该采取以下哪种措施?A.直接向被审计部门提出改进建议B.向审计委员会报告C.向首席执行官报告D.以上都可以9.内部审计师在审计过程中,发现被审计部门存在违规行为,应该采取以下哪种措施?A.直接向被审计部门提出警告B.向审计委员会报告C.向首席执行官报告D.以上都可以10.内部审计师在审计过程中,发现被审计部门存在重大风险,应该采取以下哪种措施?A.直接向被审计部门提出风险管理建议B.向审计委员会报告C.向首席执行官报告D.以上都可以第II卷二、多项选择题(总共5题,每题4分,每题有两个或两个以上正确答案,请将正确答案填涂在答题卡相应位置)1.内部审计的特点包括以下哪些方面?A.独立性B.客观性C.综合性D.内向性2.内部审计的作用包括以下哪些方面?A.监督内部控制的执行情况B.评价组织的经营效率和效果C.促进组织目标的实现D.为组织提供咨询服务3.内部审计师在审计过程中,需要遵循的审计准则包括以下哪些方面?A.内部审计基本准则B.内部审计具体准则C.内部审计实务指南D.以上都是4.内部审计师在审计过程中,需要收集的审计证据包括以下哪些方面?A.书面证据B.口头证据C.实物证据D.环境证据5.内部审计师在审计报告中,应该包括以下哪些内容?A.审计目的B.审计范围C.审计发现D.审计建议三、判断题(总共10题,每题2分,请在答题卡相应位置填涂“√”或“×”)1.内部审计是一种外部审计。()2.内部审计师不需要遵循职业道德规范。()3.内部审计的范围只包括财务审计。()4.内部审计师在审计过程中,不需要收集审计证据。()5.内部审计师在审计报告中,不需要包括审计建议。()6.内部审计的主要目的是发现组织财务报表中的错误。()7.内部审计师在审计过程中,发现被审计部门存在内部控制缺陷,不需要向任何人报告。()8.内部审计师在审计过程中,发现被审计部门存在违规行为,不需要向任何人报告。()9.内部审计师在审计过程中,发现被审计部门存在重大风险,不需要向任何人报告。()10.内部审计的作用只包括监督内部控制的执行情况。()四、案例分析题(总共2题,每题15分,请阅读以下案例,并回答问题)案例一:某公司内部审计师在对公司财务部门进行审计时,发现财务部门存在以下问题:1.财务报表编制过程中,存在数据录入错误。2.财务人员对财务法规的理解不够准确,导致部分财务处理不符合法规要求。3.财务部门的内部控制制度存在缺陷,如没有对财务报表进行定期审核。问题:1.请分析上述问题可能会给公司带来哪些风险?2.针对上述问题,内部审计师应该提出哪些建议?案例二:某公司内部审计师在对公司采购部门进行审计时,发现采购部门存在以下问题:1.采购合同签订过程中,存在合同条款不明确的情况。2.采购人员在采购过程中,存在收受供应商贿赂的行为。3.采购部门的内部控制制度存在缺陷,如没有对采购人员进行定期培训。问题:1.请分析上述问题可能会给公司带来哪些风险?2.针对上述问题,内部审计师应该提出哪些建议?五、论述题(总共1题,每题20分,请结合所学知识,论述内部审计在组织风险管理中的作用)答案:一、1.B2.B3.D4.D5.D6.D7.D8.D9.B10.B二、1.ABCD2.ABCD3.D4.ABCD5.ABCD三、1.×2.×3.×4.×5.×6.×7.×8.×9.×10.×四、案例一:1.数据录入错误可能导致财务报表不准确,影响公司决策;财务处理不符合法规要求可能导致公司面临法律风险;内部控制制度缺陷可能导致财务舞弊等风险。2.建议加强财务人员培训,提高数据录入准确性和对法规的理解;建立定期审核财务报表制度;完善内部控制制度。案例二:1.合同条款不明确可能导致合同纠纷;采购人员受贿可能导致公司成本增加、采购质量下降;内部控制制度缺陷可能导致采购环节漏洞百出。2.建议明确合同条款;加强对采购人员的监督和廉洁教育;定期对采购人员进行培训,完善内部控制制度。五、内部审计在组织风险管理中发挥着重要作用。它通过对组织内部控制的评估,识别潜在风险
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