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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE2026年度损益表审阅确认函模板4篇范本2026年度损益表审阅确认函模板第1篇尊敬的______:您好!感谢您对我司2026年度财务报告的审阅与反馈。为保证财务数据的准确性和合规性,我司已对2026年度损益表进行了全面审阅与核实,现将审阅结果函告一、财务数据概览2026年度我司实现营业收入共计______万元,其中主营业务收入为______万元,其他业务收入为______万元。具体明细详见附件一《2026年度损益表》。二、收入确认情况根据会计准则及我司财务制度,本年度收入确认遵循权责发生制原则,所有收入均按照实际发生金额入账。是贵司关注的______业务,我司已按照相关会计政策进行合理确认,并保证其真实性与完整性。三、成本与费用分析本年度营业成本为______万元,较上一年度增加______万元,增幅为______%。主要增长因素包括______(如原材料价格波动、生产成本上升等)。相关成本明细详见附件二《2026年度成本明细表》。四、利润确认与调整根据审阅结果,本年度净利润为______万元,较上一年度增加______万元,增幅为______%。在利润确认过程中,我司已按会计准则进行合理调整,包括但不限于______(如非经常性损益、资产减值损失等)。五、审计意见及建议我司已聘请专业审计机构对本年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见。此次审阅确认无误,特此函告,以保证相关财务信息的准确披露。敬请您审阅并予以确认。如有任何疑问,欢迎随时与我司财务部联系,联系方式联系人:_________联系方式:_________地址:_________此致敬礼!公司名称_____日期_____2026年度损益表审阅确认函模板第(2)篇尊敬的____公司:您好!根据我方2026年度财务数据审核要求,现就贵司2026年度损益表相关数据进行审阅确认。为保证财务数据的准确性和完整性,我方特此发出本函,以确认贵司2026年度损益表的编制及披露是否符合相关会计准则与我方的财务管理制度。贵司应于收到本函之日起____个工作日内,将2026年度损益表及相关附注材料提交至我方财务部门。提交材料需包含但不限于以下内容:1.2026年度损益表(含资产负债表、利润表、现金流量表);2.附注说明及财务披露文档;3.会计政策变更说明及相关调整说明;4.其他与财务数据相关的重要文件。我方将对贵司提交的资料进行严格审核,保证数据真实、准确、完整,并符合我方财务制度及监管要求。如有任何疑问或需要补充材料,请及时与我方财务部门联系,联系方式联系人:________联系方式:________电子邮箱:________地址:________请贵司高度重视此次审阅工作,保证按时提交相关资料。我方期待与贵司保持密切沟通,共同保障财务数据的合规性与准确性。特此函达,盼复。此致敬礼!____公司____年____月____日____公司____年____月____日2026年度损益表审阅确认函模板第(3)篇尊敬的_____:我司谨此函告,兹就2026年度财务报表相关事项,特致贵司函询,以确认本期损益表数据的准确性与合规性。为保证财务信息的透明度与完整性,我司已对2026年度损益表进行详细审阅,并就相关事项逐一核实,现将审阅结果函告1.收入确认:本期营业收入共计人民币____元(大写:____元),收入来源主要包括____(如:产品销售、服务提供、投资收益等),并已按照公司财务政策及会计准则进行合理确认。2.成本与费用:本期成本及费用共计人民币____元(大写:____元),涵盖销售成本、管理费用、财务费用及税费等,均按实际发生额进行列支,并保证与本期收入匹配。3.净利润计算:本期净利润为人民币____元(大写:____元),扣除本期各项成本、费用及税金后,净利润数据已按公司财务制度及税法规定进行计算。4.审计与合规:我司已委托专业审计机构对本期财务报表进行独立审计,审计结果表明本期财务数据真实、完整,符合相关法律法规及会计准则要求。5.其他事项:本期无重大异常事项发生,所有财务数据均在财务系统中记录完整,可供贵司查阅。我司恳请贵司在收到本函后,予以确认并反馈意见。如贵司对本期财务数据有任何疑问或需进一步资料,敬请随时与我司联系,我司将积极配合并提供相关支持。本函一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。此致敬礼____有限公司____有限公司____日期:____年____月____日公司名称_____日期____年____月____日2026年度损益表审阅确认函模板第4篇尊敬的________:本函旨在确认2026年度公司损益表的审阅结果,并就相关财务数据及会计处理事项作出正式确认。贵公司已按要求提交了2026年度财务报表及相关补充说明,我方已组织专业人员进行审阅,并就报表内容及相关会计处理事项进行了详细核查。经审阅,2026年度公司财务报表的编制符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求,报表数据真实、准确、完整,反映公司截至2026年12月31日的财务状况及经营成果。报表中列示的各项收入、费用、资产及负债数据均经核实,无重大遗漏或错误。在审阅过程中,我方发觉部分项目在会计处理上存在细节差异,如固定资产折旧方法、收入确认政策及关联交易处理等,均按照公司相关制度及会计政策进行合理处理。对于报表中涉及的争议性事项,我方已与贵公司财务部门进行沟通,并确认其处理符合公司内部规定及外部监管要求。为保证财务数据的准确性与合规性,我方建议贵公
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