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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE确认年度财务预算执行情况表函(3篇)确认年度财务预算执行情况表函第(1)篇尊敬的____:根据贵司提供的年度财务预算执行情况表,我方已对2024年度财务预算执行情况进行了全面核查和确认。现将相关情况详细汇报一、预算执行总体情况2024年度财务预算总额为人民币______万元,实际执行金额为人民币______万元,执行率为______%。预算执行情况良好,各项目均按计划推进,未出现重大偏差。二、主要预算项目执行情况1.销售费用:预算金额为人民币______万元,实际执行为人民币______万元,执行率为______%。2.行政费用:预算金额为人民币______万元,实际执行为人民币______万元,执行率为______%。3.研发费用:预算金额为人民币______万元,实际执行为人民币______万元,执行率为______%。4.其他费用:预算金额为人民币______万元,实际执行为人民币______万元,执行率为______%。三、预算执行中存在的问题及改进措施在预算执行过程中,发觉部分项目存在执行进度滞后、成本控制不力等问题。对此,我方已采取以下改进措施:对滞后的项目进行优先安排,保证进度不延误;对成本超支项目进行重新评估,调整预算分配;加强内部管控,提高预算执行效率。四、下一年度预算安排建议根据当前执行情况,我方建议下一年度预算总额调整为人民币______万元,具体分配销售费用:预算金额为人民币______万元行政费用:预算金额为人民币______万元研发费用:预算金额为人民币______万元其他费用:预算金额为人民币______万元五、其他事项我方将继续加强预算执行的和管理,保证各项预算指标按时、保质完成。如贵司对上述内容有异议或需进一步说明,请及时与我方财务部联系。此致敬礼!公司名称_____日期_____(联系人:______联系方式:______地址:______)确认年度财务预算执行情况表函第(2)篇尊敬的____公司:根据我方与贵公司签订的《年度财务预算执行情况确认协议》及相关合作条款,现就2025年度财务预算执行情况予以确认,并就相关事项函告一、预算执行概况截至2025年6月30日,我方已完成2025年度财务预算的执行工作,各项收支数据均按合同约定及公司财务制度严格执行。具体执行情况1.收入部分:2025年度总收入为人民币____元(大写:____元),较预算金额____元,实际执行偏差为____元,偏差率为____%。各业务板块收入情况:销售部:____元(预算____元,执行偏差____元)服务部:____元(预算____元,执行偏差____元)技术部:____元(预算____元,执行偏差____元)以上收入数据已由我方财务部核对并确认,无误。2.支出部分:2025年度总支出为人民币____元(大写:____元),较预算金额____元,实际执行偏差为____元,偏差率为____%。各业务板块支出情况:采购部:____元(预算____元,执行偏差____元)研发部:____元(预算____元,执行偏差____元)人力资源部:____元(预算____元,执行偏差____元)以上支出数据已由我方财务部核对并确认,无误。3.结余部分:2025年度累计结余为人民币____元(大写:____元),较预算结余____元,实际执行偏差为____元,偏差率为____%。二、执行情况说明我方已按合同约定,定期向贵公司报送财务预算执行情况报告,保证信息透明、数据准确。贵公司亦应积极配合,及时反馈预算执行中的问题,并保证数据真实、完整。三、后续工作安排1.贵公司应于收到本函后____个工作日内,向我方提交2025年度财务预算执行情况的详细报告,包括但不限于各项收支明细、预算执行偏差原因说明及后续改进措施。2.我方将根据贵公司提交的报告,对预算执行情况进行复核,并于____日前出具正式确认函。四、其他事项如贵公司在预算执行过程中遇到任何问题,或需进一步协助,请及时与我方财务部联系,联系方式:____,电子邮箱:____。请贵公司高度重视本函内容,保证预算执行工作顺利推进,共同实现年度财务目标。此致敬礼公司名称:____姓名:____职位:____日期:____确认年度财务预算执行情况表函第(3)篇尊敬的____公司:本公司已于2025年12月31日完成年度财务预算执行情况的确认与核对工作,现就相关情况函告一、预算执行总体情况根据《2025年度财务预算执行计划》,公司全年营业收入预算为人民币____元,实际完成金额为人民币____元,完成率为____%。其中,主营业务收入为____元,占预算的____%;其他收入为____元,占预算的____%。二、各项目预算执行情况1.销售费用:预算金额为____元,实际执行金额为____元,完成率为____%。其中,市场推广费用为____元,占预算的____%;行政管理费用为____元,占预算的____%。2.管理费用:预算金额为____元,实际执行金额为____元,完成率为____%。其中,薪酬支出为____元,占预算的____%;培训费用为____元,占预算的____%。3.财务费用:预算金额为____元,实际执行金额为____元,完成率为____%。其中,利息支出为____元,占预算的____%;其他财务费用为____元,占预算的____%。三、预算执行存在的问题及改进措施根据预算执行情况,主要存在以下问题:1.预算执行进度不均衡:部分业务板块预算执行进度较慢,需加强资源配置与协调。2.成本控制存在偏差:个别项目实际成本高于预算,需加强成本监控与管理。针对上述问题,本公司已制定相应的改进措施,具体包括:,提升业务板块执行效率;强化成本核算与控制,保证成本效益最大化;增设预算执行跟踪机制,定期汇报执行进度。四、预算执行的合规性与审核情况本年度预算执行情况已通过公司财务部审核,并由____(姓名)于____年____月____日完成审核。审核意见表明,预算执行总体符合公司财务管理制度及风险控制要求。五、后续工作安排为保证年度财务预算目标顺利实
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