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文档简介
消防自查安全自查报告(3篇)第一篇为全面落实《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》相关要求,切实筑牢单位消防安全防线,有效防范各类火灾事故发生,XX市人民政府办公厅于2024年X月X日至X月X日组织开展了全覆盖式消防安全自查工作,现将自查情况报告如下。本次自查工作由办公厅分管后勤的副主任任组长,成员涵盖各科室安全员、后勤保障科全体人员,同时邀请辖区消防救援大队2名防火监督人员全程提供专业指导,确保排查工作不留死角、标准合规。自查前专门召开全体人员动员部署会,传达市安委会《关于开展全市机关事业单位消防安全大排查的通知》要求,明确自查分为三个阶段:第一阶段为资料梳理与责任落实核查,重点核对消防安全责任制签订、消防培训记录、应急演练档案等资料完整性;第二阶段为现场隐患排查,分为3个专项小组分别覆盖1-8楼办公区、9-16楼办公区及附属楼、食堂/机房/地下车库/档案室等重点区域,累计排查办公房间217间、重点功能区域12个、消防设施设备326台(套),访谈工作人员189人;第三阶段为应急演练验证,组织全单位172名在岗人员开展模拟火灾疏散演练,检验人员逃生技能掌握程度、应急小组处置响应速度。本次自查共排查出四大类共62项消防安全隐患,具体情况如下:第一类为消防安全管理体系类隐患,共11项。一是责任制落实存在断层,共7个科室的安全员岗位调整后未向后勤保障科报备,新任职安全员未接受消防安全专项培训,科室层面消防责任未明确到具体岗位;二是教育培训覆盖不全,2023年下半年新入职的12名工作人员未参加入职消防培训,抽查36名工作人员,有11人无法准确说出灭火器操作步骤、本楼层最近的安全出口位置;三是应急预案更新滞后,现行应急预案修订时间为2022年10月,当前应急处置小组成员已调整40%,未结合人员架构变化更新职责分工,且预案未针对档案室、机房等重点区域制定专项处置方案;四是消防档案管理不规范,2023年全年的月度消防检查记录仅填写“无问题”或签字,未明确排查点位、具体隐患及整改情况,缺少消防设施维保记录、动火作业审批记录等核心资料。第二类为消防设施设备类隐患,共24项。一是火灾自动报警系统存在故障,共3个烟感探测器因积灰出现频繁误报,2个手动报警按钮被办公桌椅、文件柜遮挡无法触发,12楼档案室区域的3个烟感探测器因安装位置靠近空调出风口,灵敏度不达标;二是消火栓系统存在缺陷,共6个消火栓箱被闲置办公家具、文件箱遮挡,2个低层区域消火栓静压不足0.1MPa,无法满足出水要求,3个消火栓的水带接口存在老化漏水问题,1个消火栓缺失水枪;三是自动喷水灭火系统存在隐患,地下车库共有12个喷淋头被堆放的废旧物资、杂物遮挡,4楼机房周边的喷淋头因近期装修积尘严重,压力测试显示3楼西侧区域喷淋压力仅为0.06MPa,达不到灭火要求;四是应急照明与疏散指示标志存在问题,共8个疏散指示标志因线路故障熄灭,3楼、7楼走廊共有4个应急照明灯具损坏,西侧楼梯间的疏散指示标志安装高度不符合1米以下的规范要求;五是消防器材配备不到位,共17具干粉灭火器超出有效期,2具二氧化碳灭火器压力低于绿色区间,档案室、机房未按要求配备足量二氧化碳灭火器,现有配置均为干粉灭火器,易造成电子设备、纸质档案二次损坏;六是消防控制室管理不规范,值班人员仅1人在岗,不符合24小时双人值班要求,2名值班人员中有1人未取得初级消防设施操作员证,值班记录存在漏记、补记情况,近1个月的3次误报信息未填写处置流程与结果。第三类为用电用气安全类隐患,共18项。一是办公区域用电不规范,共12个科室存在私拉乱接接线板问题,部分接线板串联3台以上大功率设备,抽查的42间办公室中有16间存在下班后饮水机、打印机、充电器未断电的情况,3个科室的打印机、复印机周边堆放了大量纸质文件,无防火隔离措施;二是食堂用火用气存在风险,燃气管道胶圈老化出现轻微泄漏,未安装燃气泄漏报警器,油烟管道已连续8个月未清洗,内壁油垢厚度超过2毫米,后厨大功率蒸箱线路绝缘层出现脱皮,配电箱周边堆放了食用油、一次性餐盒等易燃物品;三是重点区域用电不达标,机房UPS电池组周边堆放了纸质宣传资料、旧设备包装箱,散热口被杂物遮挡,电池组表面温度达38摄氏度,超出安全存储温度范围;四是地下车库用电存在隐患,2个充电桩接口接触不良出现打火痕迹,充电桩周边堆放了废旧纸箱、废弃家具等易燃物,车库内临时照明线路未穿管保护,直接搭设在金属管道上。第四类为疏散逃生类隐患,共9项。一是疏散通道堵塞,2楼、5楼的疏散通道分别堆放了闲置办公桌椅、旧电脑主机等杂物,通道最窄处仅0.7米,不符合1.1米以上的规范要求;二是安全出口管理不到位,西侧常年无人通行的安全出口被锁闭,安全出口上方的疏散指示标志损坏,3楼、8楼的疏散门为向内开启,不符合疏散门向外开启的要求;三是避难层管理不规范,12楼避难层堆放了大量闲置家具、活动物资,占用避难空间超过30%,避难层内的应急照明、消火栓均被杂物遮挡;四是消防电梯功能异常,消防电梯迫降功能测试时响应延迟达15秒,不符合接到报警信号后10秒内迫降到底层的规范要求,电梯轿厢内的紧急呼叫按钮接触不良。针对上述隐患,办公厅逐一制定整改措施、明确责任主体与整改时限,确保所有隐患闭环清零。立即整改类隐患共32项,于自查结束后3个工作日内全部完成:当天打开锁闭的西侧安全出口,清理2楼、5楼疏散通道及避难层的所有杂物,移开遮挡消火栓、喷淋头、手动报警按钮的物品,更换所有过期灭火器,对压力不足的灭火器完成充压,拆除办公区域私拉乱接的接线板,清理充电桩周边、机房电池组周边的易燃物,调整消防水泵控制柜至自动状态,补足消防水池水位至设计标准。中期整改类隐患共22项,于自查结束后15个工作日内全部完成:委托专业消防维保单位更换故障烟感探测器、手动报警按钮、应急照明灯具、疏散指示标志,排查调整消火栓、喷淋系统压力,更换老化的消火栓水带接口,对食堂燃气管道进行维修、安装燃气泄漏报警器,完成油烟管道清洗,更换后厨老化线路,维修消防电梯迫降功能与紧急呼叫按钮,配齐档案室、机房的二氧化碳灭火器。长期整改类隐患共8项,于自查结束后30个工作日内全部完成:修订完善单位消防安全责任制,明确各科室、各岗位消防安全职责,规定安全员岗位调整后3个工作日内必须报备,组织所有新入职人员、新任职安全员参加消防安全专项培训,更新应急预案并明确重点区域专项处置流程,完善消防档案管理机制,所有检查、维保、审批记录必须明确具体内容、留存归档,配齐消防控制室值班人员,确保24小时双人持证上岗。为巩固自查整改成效,办公厅建立三项长效管理机制:一是建立月度消防检查机制,由后勤保障科每月组织一次全覆盖消防安全检查,建立隐患台账,明确整改时限与责任人,整改完成后逐一核验销号,检查结果纳入各科室年度绩效考核;二是建立常态化教育培训机制,每季度组织一次全员消防知识培训,每半年组织一次应急疏散演练,邀请消防救援大队专业人员授课,指导隐患排查与应急处置实操,确保所有工作人员掌握“一懂三会”要求;三是建立消防安全奖惩机制,对消防安全责任落实到位、全年无隐患的科室给予通报表扬与奖励,对隐患整改不及时、违规用电造成风险的科室予以通报批评,造成火灾事故的严肃追究相关人员责任。第二篇为深入贯彻《中华人民共和国消防法》《工贸企业消防安全管理规范》相关要求,严格落实企业消防安全主体责任,有效防范生产经营过程中的火灾风险,XX重型机械制造有限公司于2024年X月X日至X月X日在全公司范围内开展了拉网式消防安全自查工作,现将自查情况报告如下。本次自查由公司总经理任组长,分管安全生产的副总经理任副组长,成员涵盖各车间主任、安全环保部全体人员、各班组安全员,同时聘请第三方消防安全检测机构2名专业技术人员全程参与排查,确保隐患排查专业、全面。自查范围覆盖焊接车间、机加工车间、装配车间、喷涂车间4个生产车间,原料仓库、成品仓库、危化品储存间3个仓储区域,以及员工宿舍、食堂、办公楼、配电室、锅炉房、污水处理站等所有配套功能区。自查采用“资料核查+现场检测+实操考核+应急推演”四位一体模式:首先核查近2年的消防安全管理资料,包括责任制落实、培训记录、检查记录、设施维保记录、演练记录等内容;其次对所有消防设施设备进行功能性检测,对重点区域用火用电用气情况逐一排查;随后对各车间安全员、消防控制室值班人员、危化品管理人员进行实操考核,检验消防设施操作、初期火灾处置能力;最后组织喷涂车间火灾应急推演,检验各部门协同处置效率。本次自查累计排查点位427个,检测消防设施设备682台(套),访谈一线员工316人,推演过程覆盖应急响应、初期处置、人员疏散、医疗救护全流程。本次自查共排查出四大类共87项消防安全隐患,具体情况如下:第一类为消防安全管理责任落实类隐患,共19项。一是责任分解不到位,公司层面虽已签订全员消防安全责任书,但4个生产车间均未将责任分解到具体班组、具体岗位,抽查12个班组的岗位职责文件,均未明确消防安全相关要求;二是教育培训覆盖不足,近半年新入职的46名一线工人仅21名参加过消防培训,其余人员均直接上岗,抽查18名焊接作业人员,有10人无法准确说清动火作业消防安全要求,32名喷涂车间员工中有14人不知道可燃气体泄漏处置流程;三是维保管理不规范,现有消防设施维保合同于2023年12月到期,至今未续签,近3个月无任何消防设施维保记录,火灾自动报警系统的多次误报未登记原因与处置结果;四是档案管理不完善,缺少2023年下半年的动火作业审批记录、危化品出入库消防安全核验记录,应急演练记录仅登记参与人数,未记录演练中发现的问题与整改措施。第二类为消防设施设备类隐患,共32项。一是火灾自动报警系统存在缺陷,喷涂车间12个可燃气体探测器故障,无法正常监测VOC浓度,焊接车间8个烟感探测器被焊灰覆盖,灵敏度不足,成品仓库的5个烟感探测器因安装位置过高,报警响应延迟超过30秒;二是消火栓系统存在隐患,生产车间共有11个消火栓被加工零件、原材料遮挡,3个消火栓水带出现破损、接口松动,2个消火栓缺失水枪,1号车间的室外消火栓被建筑垃圾掩埋无法使用;三是灭火系统功能异常,原料仓库16个喷淋头被堆放的钢材遮挡,压力测试显示4个区域喷淋压力仅为0.05MPa,达不到灭火要求,危化品储存间的泡沫灭火系统泡沫液已过期2年,喷射测试流量仅为设计标准的45%,无法满足危化品火灾扑救需求;四是防排烟系统存在问题,焊接车间3个排烟口被焊渣堵塞,测试排烟量仅为设计标准的40%,喷涂车间的正压送风系统2个送风口故障,无法正常送风,发生火灾时无法保证疏散通道正压;五是消防器材配备不达标,全公司共有89具干粉灭火器超出有效期,27具灭火器压力低于绿色区间,喷涂车间配备的32具抗溶性泡沫灭火器中有19具过期,配电室配备的均为干粉灭火器,未按要求配置二氧化碳灭火器,易造成电气设备二次损坏;六是消防重点部位管理不规范,消防控制室3名值班人员中有2人未取得初级消防设施操作员证,不符合持证上岗要求,值班记录存在漏记、补记情况,近1个月的5次报警信息未记录处置流程,消防水泵房控制柜处于手动状态,未调到自动模式,消防水池水位仅为设计水位的60%,不符合蓄水要求。第三类为用火用电用气安全类隐患,共24项。一是动火作业管理不规范,抽查近1个月的12次动火作业申请,有6次未经过安全环保部审批直接作业,作业现场未配备看火人与灭火器材,焊接作业点周边5米范围内堆放有油漆桶、纸箱等易燃物,未提前清理;二是用电安全隐患突出,生产车间共有21处私拉乱接的临时线路,线路未穿管保护直接搭设在钢材上,部分线路绝缘层老化破损存在漏电风险,12个配电箱未上锁,箱内堆放有螺丝、手套等杂物,配电箱周边堆放有纸箱、塑料制品等易燃物,喷涂车间的17个开关、插座均为普通型,未按要求使用防爆型电气设备;三是用气安全存在风险,食堂燃气报警器故障无法正常监测泄漏,燃气管道周边堆放有食用油、纸箱等易燃物,焊接使用的乙炔瓶、氧气瓶存放点安全距离仅2米,不符合5米以上的规范要求,存放点未配备灭火器材。第四类为疏散逃生与重点区域管理类隐患,共12项。一是疏散通道堵塞,焊接车间、机加工车间的疏散通道堆放有大量加工零件、边角料,通道最窄处仅0.8米,不符合1.4米以上的规范要求;二是安全出口管理不到位,2个车间安全出口被锁闭,3个安全出口的疏散指示标志损坏,4个疏散门为向内开启,不符合向外开启的要求;三是员工宿舍隐患较多,抽查32间员工宿舍,有18间使用电热毯、电火锅等大功率电器,12间私拉乱接接线板,3处宿舍疏散通道堆放有行李箱、自行车等杂物;四是重点区域管理不规范,危化品储存间存放量超过3天的生产用量,通风设施故障导致室内温度达32摄氏度,超出危化品存储安全温度范围,成品仓库货物堆放高度挡住喷淋头,距离照明灯仅0.3米,不符合0.5米以上的安全距离要求,配电室门口堆放有杂物,无防火挡鼠板。针对上述隐患,公司制定“一隐患一方案”整改清单,明确责任部门、责任人与整改时限,确保所有隐患闭环清零。立即整改类隐患共41项,于自查结束后3个工作日内全部完成:立即停止所有未审批的动火作业,修订动火作业审批流程,明确所有动火作业必须经安全环保部审批、现场配备看火人与灭火器材方可作业,当天清理疏散通道、安全出口、配电室门口的所有杂物,打开锁闭的安全出口,拆除车间私拉乱接的临时线路,调整乙炔瓶、氧气瓶存放位置至安全距离,更换配电室的干粉灭火器为二氧化碳灭火器,将消防水泵控制柜调整为自动状态,补足消防水池水位至设计标准。中期整改类隐患共36项,于自查结束后20个工作日内全部完成:委托专业维保单位更换故障的可燃气体探测器、烟感探测器,清理被焊灰覆盖的探测器,配齐破损、缺失的消火栓水带与水枪,排查调整消火栓、喷淋系统压力,更换危化品储存间过期泡沫液,清理堵塞的排烟口,维修故障的送风口,更换所有过期、压力不足的灭火器,安排消防控制室无证值班人员参加培训取证,暂时调整持证人员值班确保24小时双人在岗,更换食堂故障燃气报警器,移走燃气管道周边的易燃物,将喷涂车间所有普通型电气设备更换为防爆型,清理员工宿舍内的大功率电器,同步在宿舍区设置公共充电区、烹饪区满足员工生活需求。长期整改类隐患共10项,于自查结束后30个工作日内全部完成:将消防安全责任分解到每个班组、每个岗位,重新签订岗位消防安全责任书,组织所有新入职员工、焊接作业人员、喷涂车间员工参加消防安全专项培训,明确所有新入职员工必须经消防培训合格方可上岗,10天内完成消防维保合同续签,要求维保单位每月至少开展1次设施维保并出具正式记录,完善消防档案管理机制,所有动火审批、危化品核验、演练记录均需留存完整档案。为巩固整改成效,公司建立三项长效管理机制:一是建立常态化排查机制,安全环保部每周对各车间、重点区域开展1次消防安全检查,建立隐患台账,跟踪整改进度,整改完成后逐一核验销号,检查结果与班组、员工绩效考核挂钩;二是加大消防投入力度,每年按不低于年产值0.5%的比例提取消防安全专项经费,用于消防设施更新、隐患整改、培训演练等支出,每半年邀请消防救援大队、第三方检测机构开展1次全面消防检查,及时排查潜在风险;三是强化应急能力建设,每季度组织1次针对性应急演练,覆盖喷涂车间火灾、危化品泄漏火灾、员工宿舍火灾等不同场景,提高全员应急处置与逃生能力,在各车间、重点区域设置消防安全宣传栏,定期更新消防知识、操作规程,提高员工消防安全意识。第三篇为严格落实《中华人民共和国消防法》《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》相关要求,全面排查整治商业综合体消防安全隐患,切实保障消费者、商户和从业人员的生命财产安全,XX城市广场于2024年X月X日至X月X日组织开展了全方位消防安全自查工作,现将自查情况报告如下。本次自查由城市广场项目总经理任组长,商管部经理、工程部经理、安保部经理任副组长,成员涵盖各楼层管理员、商户消防安全负责人、消防控制室值班人员、全体安保人员,同时邀请辖区消防救援大队2名防火监督人员全程指导排查,确保隐患排查符合规范要求。自查范围覆盖地下2层的生活超市、地下停车场,地上1-6层的零售商铺、餐饮门店、电影院、KTV、儿童游乐场所,7-12层的酒店、写字楼,以及消防控制室、水泵房、配电室、空调机房、油烟管道井等所有重点功能区域。自查采用“分楼层包保+逐户排查+设施检测+模拟警情测试”模式:将所有区域划分为12个包保片区,每个片区由1名楼层管理员与1名安保人员负责,逐户排查商户消防安全情况;由工程部联合第三方消防检测机构对公共区域所有消防设施设备进行全面功能性检测;模拟3楼餐饮门店厨房起火、5楼电影院放映厅起火2次警情,测试各岗位应急响应速度、处置能力与人员疏散效率。本次自查累计排查商户216家、重点区域32个,检测消防设施设备1200余台(套),访谈商户从业人员1200余人,模拟警情测试覆盖人员800余人。本次自查共排查出四大类共112项消防安全隐患,具体情况如下:第一类为消防安全管理体系类隐患,共27项。一是商户责任落实不到位,共87家商户未与商管部签订消防安全责任书,未明确本商户消防安全责任人与管理人,抽查126家商户的内部管理制度,有79家未明确消防安全相关要求;二是从业人员培训不足,抽查360名商户从业人员,有142名不会操作灭火器、不知道本门店最近的安全出口位置,68家餐饮商户中有42家的后厨人员未掌握动火作业安全要求与油锅火灾处置方法;三是重点环节管理不规范,41家餐饮商户油烟管道超过半年未清洗,不符合每季度至少清洗1次的要求,近1个月的5次商户装修动火作业均未经过商管部审批,作业现场未配备看火人与灭火器材;四是演练与档案管理不完善,近半年仅组织1次全员消防演练,不符合每季度至少1次的要求,消防档案缺少商户消防资质审核资料、油烟管道清洗记录、动火作业审批记录等核心内容,隐患整改台账未记录整改核验结果。第二类为消防设施设备类隐患,共41项。一是火灾自动报警系统存在缺陷,共27个烟感探测器故障,12个手动报警按钮被商户海报、货架遮挡,3个楼层的区域显示器故障,无法正常显示报警位置;二是消火栓系统存在隐患,共19个消火栓被商户货物、货架遮挡,7个消火栓水带接口松动漏水,3个低层区域消火栓静压不足0.1MPa,无法满足出水要求;三是灭火系统功能异常,地下停车场23个喷淋头被车辆、货物遮挡,4个喷淋头存在漏水问题,17家餐饮商户后厨的喷淋头被油烟覆盖,影响喷水效果,压力测试显示5楼KTV区域喷淋压力仅为0.06MPa,达不到灭火要求;四是防排烟系统存在问题,8个排烟口被商户装修吊顶遮挡,测试排烟量仅为设计标准的50%,3个楼梯间的正压送风口故障,无法正常送风;五是防火分隔设施不达标,12处防火卷帘下方堆放货物,无法正常降落,7个防火门闭门器损坏无法正常关闭,3个防火门被商户用木楔挡住保持常开状态;六是应急照明与疏散标志存在问题,34个疏散指示标志损坏,12个被商户广告牌遮挡,21个应急照明灯具故障无法点亮;七是消防器材配备不足,公共区域42具干粉灭火器过期,26具压力不足,78家商户自行配备的灭火器存在过期或压力不足问题;八是重点部位管理不规范,消防控制室4名值班人员中有2人未取得中级消防设施操作员证,不符合大型商业综合体值班要求,值班记录存在漏记、补记情况,消防水泵房控制柜自动切换功能失效,消防水池水位仅为设计水位的70%。第三类为用火用电用气安全类隐患,共28项。一是餐饮商户用气安全隐患突出,23家餐饮商户的燃气报警器未定期校准,8家报警器故障无法正常监测泄漏,12家燃气管道未穿管保护,接口处存在漏气风险;二是用电安全问题普遍,62家商户存在私拉乱接接线板问题,部分接线板串联3台以上大功率设备,37家商户配电箱周边堆放易燃物品,18家商户线路未穿管保护、绝缘层老化破损,儿童游乐场所3家商户的设备线路裸露无防护,电影院2家放映机房内堆放纸质宣传资料,散热口被杂物遮挡;三是充电桩存在风险,地下停车场7个充电桩接口接触不良有打火痕迹,3个充电桩周边堆放纸箱、废弃家具等易燃物。第四类为疏散逃生与重点区域管理类隐患,共16项。一是疏散通道堵塞,11处疏散通道被商户货物、促销展台、闲置家具遮挡,最窄处仅0.9米,不符合1.4米以上的规范要求;二是安全出口管理不到位,4个安全出口被锁闭,2个安全出口的疏散门向内开启,不符合向外开启要求,7个楼梯间内堆放杂物,3个楼梯间防火门被锁住无法通行;三是人员密集场所隐患突出,2家儿童游乐场所设置在4楼以上,不符合只能设置在1-3楼的规范要求,3家KTV包间未设置应急照明与疏散指示标志,疏散门未设置火灾时自动解锁功能,12层酒店疏散通道堆放布草、清洁工具,部分房间防盗窗未设置逃生开口;四是地下停车场管理不规范,2个疏散出口被停放车辆挡住,无法正常通行。针对上述隐患,商管部制定“一户一档、一隐患一销号”整改方案,明确整改责任、时限与核验标准,确保所有隐患闭环清零。立即整改类隐患共53项,于自查结束后3个工作日内全部完成:当天移开遮挡消火栓、手动报警按钮、喷淋头、疏散指示标志的物品,清理疏散通道、防火卷帘下方、楼梯间内的所有杂物,打开锁闭的安全出口与防火门,拆除私拉乱接的临时线路,停止所有未审批的装修动火作业,修订动火作业审批流程,明确所有动火必须经商管部审批、现场配备看火人与灭火器材方可作业,清理充电桩周边易燃物
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