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文档简介
技术复核记录范文一、前言技术复核是确保产品、工程或服务质量的关键环节,旨在通过系统性的检查与验证,确认其是否符合设计要求、技术规范及相关标准。一份规范、详尽的技术复核记录不仅是质量控制的重要依据,也是追溯问题、持续改进的基础。本文提供一份技术复核记录的通用范文,供相关从业人员参考使用。二、技术复核基本信息项目内容备注:---------------:-------------------------------------:---------------------------------**复核编号**JF-FH-年份-序列码例如:JF-FH-23-00X**复核项目名称**(填写具体项目、产品或工序名称)**复核日期**年月日**复核地点**(填写具体复核场所)**复核对象**(详细说明被复核的具体对象,如图纸、样品、工序等)**复核类型**□设计文件复核□工艺文件复核□样品复核□工序过程复核□成品检验复核□其他:______根据实际情况勾选或填写**复核依据**1.(例如:XX产品设计规范VX.X)
2.(例如:XX行业标准GBXXXX-XXXX)
3.(例如:客户技术协议编号XXXX)
4.(其他相关文件)列出主要依据文件名称及版本号三、复核组织与参与人员姓名部门/单位职务/职称复核角色(□组织人□复核人□被复核人□见证人)签字:-----:--------------:--------:------------------------------------------------:---(姓名)(部门/单位)(职务)□□□□(姓名)(部门/单位)(职务)□□□□(姓名)(部门/单位)(职务)□□□□............四、复核内容与范围(本部分应根据具体复核对象和类型,详细列出复核的具体条目和要点。以下为示例,实际应用中需针对性调整。)1.设计文件复核:*技术参数与性能指标是否符合设计输入要求;*结构设计的合理性与安全性;*材料选用是否恰当;*图纸规范性、完整性及一致性(如图号、版本、签署等);*关键尺寸及公差标注是否清晰、合理。2.工艺文件复核:*工艺流程的逻辑性与可行性;*工艺参数设置的合理性;*作业指导的明确性与可操作性;*质量控制点的设置是否合理。3.样品/成品复核:*外观质量(如色泽、平整度、无损伤等);*关键尺寸及形位公差实测值与图纸要求的符合性;*性能指标测试结果(如强度、精度、功能等);*标识、包装及文件完整性。4.工序过程复核:*操作人员是否按工艺文件执行;*设备状态是否正常;*过程参数是否在控制范围内;*首件检验记录的完整性与有效性。五、复核方法与过程简述(简要描述复核所采用的方法、使用的工具/设备、抽样方案(如适用)以及复核的步骤和流程。)*例如:本次复核采用文件审查与实物测量相结合的方式。对设计图纸进行了逐项核对;对样品的关键尺寸使用XX型号卡尺、XX型号千分表进行了测量,共测量X个样品,每个样品测量X个点;对XX性能指标,依据XX标准中的XX方法进行了测试。六、复核发现与问题描述(详细记录复核过程中发现的所有问题,包括但不限于不符合项、潜在风险、可改进点等。建议采用表格形式,清晰明了。)序号问题描述(具体、客观描述问题现象,涉及图纸号、位置、参数等)不符合/问题依据(引用复核依据中的具体条款或要求)严重程度(□严重□一般□轻微□观察项)备注(可附照片、简图编号等):---:-----------------------------------------------------------:-----------------------------------------------:---------------------------------------:--------------------------1(例如:装配图A-001中,零件X的安装孔距标注为XX,与零件Y的配合尺寸XX不匹配)(例如:设计规范Q/XXX-XXXX第X.X.X条)□□□□照片P0012(例如:样品表面存在XX处划痕,长度约Xmm)(例如:产品验收标准外观要求)□□□□照片P002...............七、问题处理意见与措施(针对上述发现的问题,提出初步的处理意见和整改措施建议。)序号(对应问题序号)处理意见/整改措施(具体、可操作、可验证)责任单位/人预计完成日期备注:----------------:---------------------------------------:----------:-----------:-------1(例如:修改装配图A-001中零件X的安装孔距,重新出图并评审)设计部XXX年月日2(例如:对该批次样品进行筛选,不合格品返工处理,追溯原因并采取纠正措施)生产部XXX年月日...............八、复核结论(基于复核情况,给出明确的复核结论。结论应客观、准确。)*□复核通过:未发现影响产品/工程/服务质量的问题,或发现的轻微问题已当场纠正并验证合格。*□复核有条件通过:发现部分问题,但不影响主要功能和性能,且已明确整改措施和完成期限,待整改完成并验证合格后方可通过。*□复核不通过:发现严重问题或较多一般问题,可能影响产品/工程/服务的关键质量特性,需全面整改后重新进行复核。具体说明:(对上述结论进行补充说明,例如:本次复核共发现X项问题,其中严重X项,一般X项,轻微X项。主要问题集中在XXX方面。建议按第七部分措施进行整改,并在规定期限内完成复核验证。)九、附件(列出本次复核过程中形成的相关支持性文件、记录、照片、测试报告等。)1.(例如:问题点照片X张,编号P001-P00X)2.(例如:尺寸测量记录表编号:XXX)3.(例如:XX性能测试报告编号:XXX)4....十、签署栏复核人签字:日期:年月日:-------------------:----------------**被复核部门/方代表签字:****日期:**年月日**复核组织人/负责人签字:****日期:**年月日---填写说明与注意事项:1.准确性:所有信息应真实、准确、完整,避免模糊不清或主观臆断的描述。2.客观性:问题描述应基于事实,避免情绪化或攻击性语言。3.针对性:“复核内容与范围”应根据具体项目特点进行细化和调整,确保覆盖关键控制点。4.可追溯性:涉及的文件、标准、样品等应有明确的标识,便于追溯
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