2026年涉密人员密品出入库台账管理基本知识考试试题带答案_第1页
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2026年涉密人员密品出入库台账管理基本知识考试试题带答案一、单项选择题(每题1分,共15分,每题只有1个正确答案)1.根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《密品保密管理规定》,密品出入库台账管理的核心法定目的是()A.满足单位内部资产盘点统计需求B.全程追溯密品流向、管控知悉范围、防范失泄密风险C.完成上级保密检查迎检准备D.规范仓库资产管理流程2.承担密品出入库台账登记、保管职责的岗位人员,应当具备的最低涉密人员资格等级是()A.无需取得涉密人员资格,普通行政人员即可担任B.一般涉密人员C.重要涉密人员D.核心涉密人员3.密品出入库台账本身的定密方式,符合保密管理规定的是()A.按照台账所记录密品中的最高密级确定密级B.直接确定为绝密级,不受密品实际密级影响C.统一确定为秘密级,无需根据内容调整D.台账本身不属于国家秘密,无需定密4.某单位库存有1件绝密级密品、3件机密级密品、7件秘密级密品,该单位密品总出入库台账应当确定为哪一密级()A.秘密级B.机密级C.绝密级D.内部级,不涉密5.密品出入库台账登记的基本要求是()A.月末集中统一补登当月出入库信息B.出入库行为完成后2个工作日内登记,原始信息不得涂改C.密品出入库同时当场如实登记,信息准确,签字确认,原始记录不得涂改D.只要记清数量,其他信息可以后续补充6.根据现行保密管理规定,密品出入库台账的保存期限要求是()A.密品销毁或解密后即可销毁台账B.自密品完成全生命周期处置(销毁、移交、解密归档)之日起不少于5年C.自密品完成全生命周期处置(销毁、移交、解密归档)之日起不少于10年D.永久保存,不得销毁7.密品出入库必须履行的法定程序是()A.只要部门负责人审批即可,无需登记台账B.先审批后出入库,全程记入台账C.先出库后补审批补登记D.熟人领用可以不审批不登记8.下列哪一种介质可以用于存储、处理密品出入库台账电子信息()A.连接互联网的非涉密计算机B.单位涉密信息系统内的涉密计算机C.私人购买的U盘D.单位公用的非涉密移动硬盘9.绝密级密品出入库,审批权限应当符合哪一项要求()A.单位保密工作机构负责人或分管保密工作的单位领导审批B.仓库管理员直接审批C.领用部门负责人审批D.前台行政登记即可10.密品台账原始记录填写错误需要更正时,正确的做法是()A.直接用修正液涂抹错误信息,重新填写B.刮掉错误信息后重新填写C.在错误信息上划一道横线,保留原记录可辨认,由更正人签字并标注更正日期,不得完全覆盖原记录D.撕掉原记录页重新填写11.多个密品组装后出入库,台账管理正确的做法是()A.只登记组装后的成品密品,原有零部件密品无需登记出入库B.所有参与组装的零部件密品、组装后的成品密品,分别如实登记出入库信息C.只登记零部件密品,成品不用登记D.只登记数量,不用登记密级和编号12.涉密人员离岗离职时,密品出入库台账交接的核心要求是()A.只交接实物,不用交接台账B.当面清点台账记录与库存密品信息,核对一致后双方签字、监交人签字,全程留下交接记录C.口头交接即可,不用书面签字D.把台账直接交给新管理员就行,不用核对13.密品因工作需要外带出单位测试,出入库台账应当记录哪项核心信息()A.只记录出库,不用记录回库信息B.只记录数量,不用记录外出事由C.完整记录出库时间、外出事由、携带人、审批人,回库后及时登记回库时间、密品完好状态D.因为是临时外出,不用登记台账14.下列哪一项不属于密品出入库台账必须记录的内容()A.密品的名称、密级、唯一编号、数量B.密品出入库的时间、事由C.经办出入库人员、审批人员的签字D.密品的具体研发内容细节,全部技术参数15.单位保密工作机构对密品出入库台账的检查频率要求是()A.每年至少检查1次B.每季度至少检查1次,重大涉密活动前增加专项检查C.每两年检查1次D.只有上级检查前才自查二、多项选择题(每题2分,共20分,每题有2个及以上正确答案,多选、少选、错选均不得分)1.密品出入库管理中,必须纳入台账登记范围的情形包括()A.密品生产完成入库存放B.密品领用出库开展试验C.密品在单位内部不同涉密仓库之间调转D.密品销毁出库,密品解密后出库移交非涉密部门E.临时外带出单位往返出入库2.密品出入库台账分为总台账和分台账,下列关于台账分类管理说法正确的有()A.总台账汇总反映单位全部密品的整体出入库和库存情况,由单位保密管理部门或仓库管理部门统一保管B.分台账按密级、业务部门分别建立,反映对应密品的具体流转情况C.绝密级密品应当单独建立出入库台账,不得与其他密级密品台账合并存放D.总台账和分台账的密级应当分别按各自记录内容的最高密级确定3.下列哪些行为违反密品出入库台账管理保密规定()A.将密品出入库台账电子文档存储在连接互联网的计算机中B.用私人手机拍摄台账页面发给外地同事核对信息C.台账纸质件用后随意放在涉密仓库门口的办公桌上D.离岗交接时不核对台账记录与实际库存密品信息E.对过期无用的低密级台账,未经保密审批直接自行销毁4.密品领取人领取密品出入库时,应当符合的要求有()A.凭有效的密品出入库审批单办理手续B.在台账上如实签字确认,不得由他人代签C.绝密级密品领取应当由2名以上涉密人员共同办理D.只要有领导打招呼,就可以先领走后补登记5.单位销毁密品出入库台账,应当符合的程序要求有()A.先由保管部门提出销毁申请,说明台账内容、保存年限、销毁理由B.由单位保密工作机构对拟销毁台账进行审核,确认符合保存期限要求C.对涉密台账,应当送具有资质的定点销毁单位销毁,安排2人以上监销D.销毁完成后监销人员在销毁清单上签字,销毁记录纳入单位保密档案保存E.可以直接当作废纸卖给废品回收站6.下列关于密品出入库台账管理和涉密人员保密责任的说法,正确的有()A.台账保管人是第一责任人,对台账信息的完整性、安全性负责B.密品出入库审批人对出入库行为的合规性负责,对台账登记的完整性负领导责任C.只有单位主要领导对密品台账管理负总责,其他人员不用承担责任D.涉密人员调整岗位后,应当在10个工作日内完成台账交接,不得拖延交接或者私自带走台账7.密品出入库台账核对工作,应当包括哪些核心内容()A.台账记录的密品数量、密级、编号与实际库存是否一致B.所有出入库行为是否都有审批,是否都如实记入台账C.台账存储是否符合保密要求,是否存在涉密信息裸露存储在非涉密系统的情况D.台账保存期限是否符合规定,超期需要销毁的是否按程序审批8.下列关于纸质密品出入库台账管理要求,说法正确的有()A.纸质台账应当存放在带锁的涉密文件柜或密码保险柜中B.纸质台账不得带离涉密工作区域C.无关人员不得接触纸质密品台账D.纸质台账每页应当标注密级和保密期限9.电子密品出入库台账管理,符合保密要求的做法有()A.电子台账应当按密级采取加密存储措施,访问权限限定给授权人员B.电子台账不得违规拷贝、传输C.定期对电子台账进行涉密载体备份,备份介质按同密级保密管理D.可以用微信、QQ传输电子台账截图方便工作10.密品解密之后,其出入库台账管理应当符合哪些要求()A.密品解密后,台账的密级也应当按定密程序及时调整B.调整后的台账继续按要求保存至最低保存期限满C.密品解密了就可以直接销毁台账,不用保存D.台账保存期限满后,按程序审批销毁三、判断题(每题1分,共10分,正确打√,错误打×)1.密品出入库台账只需要登记数量,不需要记录密级和审批人信息。()2.绝密级密品出入库必须逐件登记,一件一录,不得合并登记。()3.密品出入库台账信息允许事后补登,但不得超过3个工作日。()4.可以将低密级密品出入库台账信息存储在非涉密计算机中,只要不连接互联网就行。()5.涉密人员离岗离职,必须完成密品出入库台账交接,否则不得办理离岗手续。()6.单位内部不同部门调转密品,不需要出入库,也不需要登记台账。()7.密品出入库台账保存期限满后,只要保管部门负责人同意就可以直接销毁。()8.密品台账填写错误,必须保留原始可辨认的错误记录,不得直接销毁原始记录页。()9.密品出入库管理实行“谁审批、谁负责,谁登记、谁负责,谁领用、谁负责”的责任机制。()10.保密检查中发现台账信息缺失,只要没有发生失泄密事件,就不需要追究相关人员责任。()四、简答题(每题10分,共30分)1.简述密品出入库台账必须记录的核心内容有哪些?2.简述密品出入库台账管理中,禁止发生的违规行为有哪些?3.简述单位保密工作机构对密品出入库台账管理的检查要点有哪些?五、案例分析题(共25分)某地方军工配套单位,2025年承接一项机密级科研项目,配套生产5件机密级密品,存放在单位共用涉密仓库。仓库管理员老张是10年前入职的一般涉密人员,2026年3月,老张因家中有事需要请假半个月,让没有取得涉密人员资格的行政人员李某临时帮忙代管仓库和台账登记。期间,项目负责人王某因为要去外地参加试验,急需领用1件密品,给老张打了招呼说先领走,回来再补审批和登记,老张同意后,李某就让王某领走了密品,没有做任何台账登记。王某开车带密品到外地后,在酒店停车时后备箱被撬,密品丢失,王某立即上报单位,后续虽然找回密品,但已经造成涉密信息失控,被保密行政管理部门立案查处。请结合密品出入库台账管理相关规定,分析本案例中存在哪些违规行为,并提出对应的整改措施。参考答案及解析---一、单项选择题1.B解析:密品属于国家秘密载体范畴,台账管理的核心目的是落实保密管理要求,防控失泄密风险,其他选项均为衍生附加目的,不是核心法定目的。2.B解析:根据《涉密人员管理办法》,密品出入库台账属于涉密岗位工作内容,固定接触涉密信息,最低应当取得一般涉密人员资格,特殊情况下管理绝密级密品台账的应当对应提高涉密等级。3.A解析:密品出入库台账记录了单位全部密品的核心涉密信息,按照“谁定密、谁负责”“密级从高”原则,应当按照所记录密品的最高密级确定台账自身密级。4.C解析:该单位台账记录有绝密级密品,因此台账自身密级应当确定为绝密级,符合密级从高的定密规则。5.C解析:根据《密品保密管理规定》,密品出入库必须当场如实登记,保证信息准确可追溯,原始记录不得涂改,延后补登容易出现信息错漏,增加失泄密风险。6.C解析:根据国家保密局2024年发布的《密品全生命周期保密管理指引》,密品出入库台账自密品完成最终处置之日起,保存期限不少于10年,满足后续保密检查、责任追溯需求。7.B解析:密品出入库实行审批在前原则,所有出入库行为必须先取得合规审批,再办理出入库,全程记入台账,做到流向可追溯。8.B解析:密品台账属于涉密信息,只能存储在涉密信息系统或者涉密计算机中,严禁在非涉密介质、互联网系统存储处理。9.A解析:绝密级密品出入库审批权限为单位保密工作机构负责人或分管保密工作的单位领导,严格管控绝密级密品流向,缩小知悉范围。10.C解析:更正错误记录必须保留原始记录可辨认,签字确认更正信息,方便后续追溯,涂改、刮除、撕掉原页会破坏原始记录的真实性,不符合管理要求。11.B解析:所有流转的密品不管是零部件还是成品,都需要分别如实登记出入库,保证每一件密品全程可追溯,避免出现账实不符、密品流失的问题。12.B解析:离岗交接必须当面核对账实,三方签字(交接双方、监交人),留下书面交接记录,明确责任划分,避免后续出现问题责任不清。13.C解析:临时外出携带密品出入库,必须完整记录出、回库全流程信息,随时掌握密品状态,防范外出期间发生失泄密。14.D解析:台账只需要记录密品流转管理相关信息,具体技术细节不需要全部记入台账,避免扩大知悉范围,反而增加保密风险。15.B解析:根据保密管理要求,单位保密工作机构应当每季度至少开展一次密品台账专项检查,重大涉密活动、重大节假日前增加专项检查,及时发现隐患。二、多项选择题1.ABCDE解析:所有涉及密品位置、权属变更的出入库行为,都必须纳入台账登记,实现全流程覆盖,无管理盲区。2.ABCD解析:分类管理符合密品保密管理要求,绝密级密品单独建账有利于精准管控,降低知悉范围,总台账和分台账分别按自身内容定密符合定密规则。3.ABCDE解析:以上所有行为都违反保密管理规定,存储在非涉密系统、用私人设备拍摄、随意放置台账、不核对交接、未经审批销毁都可能造成涉密信息泄露。4.ABC解析:密品领用必须凭审批单,本人签字确认,绝密级密品双人共同办理,严禁先领后补、无审批领用。5.ABCD解析:涉密台账销毁必须严格按程序走,定点销毁,监销留痕,严禁私自卖给废品回收站,避免涉密信息流出。6.ABD解析:密品台账管理实行分级责任制,单位主要领导负总责,保管人、审批人、经办人分别承担对应责任,C选项错误。7.ABCD解析:台账核对需要覆盖账实一致性、流程合规性、存储安全性、销毁合规性全方面内容,不存在检查盲区。8.ABCD解析:纸质涉密台账的存储管理要求符合保密规定,必须锁在涉密柜,不得带离涉密区域,控制知悉范围,标注密级方便管理。9.ABC解析:电子涉密台账严禁通过互联网即时通讯工具传输,D选项违反保密规定。10.ABD解析:密品解密后需要按程序调整台账密级,继续保存到最低期限,满后按程序销毁,不得直接销毁,C选项错误。三、判断题1.×解析:密品出入库台账必须完整记录密级、审批人等核心信息,缺一不可,缺少核心信息无法实现追溯管控的作用。2.√解析:绝密级密品必须逐件登记,精准管控,不得合并登记,严格掌握每一件绝密级密品的流向。3.×解析:密品出入库必须当场登记,特殊情况确实需要补登的,不得超过1个工作日,严禁拖延补登,避免信息错漏。4.×解析:只要是涉密的台账信息,不管密级高低,都不得存储在非涉密计算机中,非涉密计算机存在违规外联、木马病毒入侵的风险。5.√解析:涉密人员离岗离职必须完成所有涉密工作、涉密载体、涉密台账交接,交接不清不得办理离岗手续,落实涉密人员离岗管理要求。6.×解析:单位内部调转密品,也需要办理出入库手续,登记台账,保证流向可追溯,避免密品在单位内部流转中失控。7.×解析:台账保存期限满后,必须经单位保密工作机构审核,单位分管保密领导批准后才能按程序销毁,不得私自销毁。8.√解析:原始记录必须保留可辨认,保证追溯性,不得销毁原始页,避免出现人为篡改记录掩盖违规行为的问题。9.√解析:密品出入库实行分级责任机制,所有环节相关人员都要承担对应责任,落实保密责任终身追究要求。10.×解析:即使没有发生失泄密事件,发现违规行为也应当追究相关人员责任,落实保密问责要求,提前消除隐患。四、简答题1.答:密品出入库台账必须记录的核心内容包括:(1)密品基本信息:密品名称、唯一编号、密级、保密期限、数量、规格型号;(2)出入库相关信息:出入库具体日期时间、出入库事由、去向来源;(3)责任信息:经办人、领取人、审批人的姓名、涉密等级、签字确认;(4)状态信息:密品出入库时的完好状态,回库时的检查情况;(5)特殊情况信息:外带出单位的,记录外出区域、返回时间要求;岗位交接的,记录交接双方、监交人完整信息。2.答:密品出入库台账管理禁止的违规行为包括:(1)禁止无审批出入库,禁止先出入库后补审批不登记,禁止口头约定代替书面审批登记;(2)禁止将涉密台账信息存储在非涉密计算机、非涉密移动存储介质,禁止在互联网及公共网络传输、存储台账信息;(3)禁止涂改、销毁原始记录页,禁止漏记、错记、补登不及时,禁止合并登记多件绝密级密品;(4)禁止非授权人员接触、管理密品台账,禁止离岗不交接、私自带走台账;(5)禁止未经保密审批擅自销毁台账,禁止将涉密台账当作普通废纸处置;(6)禁止不按要求定期核对台账,允许长期账实不符不整改。3.答:单位保密工作机构对密品出入库台账的检查要点包括:(1)台账完整性检查:检查所有密品出入库行为是否全部纳入台账登记,是否存在漏登、缺项,信息填写是否准确完整;(2)账实一致性检查:核对台账记录的密品数量、密级、编号与实际库存密品是否一致,是否存在有账无物、有物无账的异常情况;(3)流程合规性检查:检查所有出入库行为是否履行了对应等级的审批程序,签字是否齐全,错误更正记录是否符合管理要求;(4)存储安全性检查:检查纸质台账是否存放在符合要求的涉密载体保管设施中,电子台账是否存储在合规的涉密信息系统,是否落实加密、权限管控措施,是否存在违规接触台账的情况;(5)保存销毁合规性检查:检查台账保存期限是否符合要求,超期需要销毁的是否履行了审批程序,是否按规定送定点单位销毁。五、案例分析题答:(一)本案例中存在的违规行为主要包括以下几个方面:1.涉密人员岗位管理违规:仓库管理员老张违反涉密岗位管理规定,擅自安排未取得涉密人员资格的非涉密人员李某代管涉密仓库和密品台账,未取得涉密资格的人员不得接触涉密密品和涉密台账,该行为违反了《涉密人员管理办法》中涉密岗位必须由对应资格涉密人员任职的硬性要求,擅自扩大了涉密信息知悉范围。2.密品出入库审批登记违规:违反密品出入库必须“先审批、后登记、再出入库”的核心要求,项目负责人王某仅通过口头打招呼就领走密品,老张违规同意先领后补,李某未按要求登记台账,导致密品流出后无迹可查,直接造成密品流向失控。3.台账交接管理违规:老张请假离岗未

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