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文档简介
2025年审计(审计证据收集)试题及答案
(考试时间:90分钟满分100分)班级______姓名______第I卷(总共5题,每题4分,每题只有一个正确答案,请将正确答案填写在括号内)1.审计证据的相关性是指审计证据与()相关。A.审计目标B.审计程序C.审计报告D.审计工作底稿2.以下哪种审计证据的可靠性相对较高?()A.被审计单位管理层提供的书面声明B.被审计单位内部生成的原始凭证C.注册会计师直接获取的审计证据D.被审计单位员工口头提供的信息3.在审计过程中,注册会计师通常获取的审计证据不包括()。A.实物证据B.书面证据C.口头证据D.虚拟证据4.审计证据的充分性与以下哪项因素无关?()A.审计风险B.具体审计项目的重要性C.注册会计师的审计经验D.审计证据的质量5.注册会计师为了获取审计证据,通常不采用的审计程序是()。A.检查B.观察C.重新执行D.猜测第II卷二、多项选择题(总共3题,每题6分,每题至少有两个正确答案,请将正确答案填写在括号内)1.审计证据按其外形特征可以分为()。A.实物证据B.书面证据C.口头证据D.视听或电子证据E.环境证据2.注册会计师在确定审计证据的相关性时,需要考虑的因素有()。A.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关B.针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据C.只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据D.审计证据的质量越高,需要的审计证据数量可能越少E.审计证据的质量越低,需要的审计证据数量可能越多3.以下关于审计证据可靠性的说法中,正确的有()。A.从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠B.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠C.直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠D.以文件、记录形式(无论是纸质、电子或其他介质)存在的审计证据比口头形式的审计证据更可靠E.从原件获取的审计证据比从传真件或复印件获取的审计证据更可靠三、判断题(总共4题,每题4分,请判断对错,在括号内填写“对”或“错”)1.审计证据的数量越多越好,这样可以保证审计结论的准确性。()2.注册会计师可以通过询问被审计单位内部人员获取审计证据,这些证据都具有较高可靠性。()3.审计证据的充分性和适当性相互关联,充分性是对审计证据质量的要求,适当性是对审计证据数量的要求。()4.实物证据通常能证明资产的存在,但不能完全证明资产的所有权和价值。()四、简答题(总共2题,每题15分)1.请简述审计证据收集的程序有哪些?2.如何判断审计证据的可靠性?请举例说明。五、案例分析题(1题,20分)ABC会计师事务所的注册会计师甲在审计XYZ公司2024年度财务报表时,获取了以下审计证据:证据一:XYZ公司管理层提供的固定资产清单,显示了固定资产的名称、数量、原值、累计折旧等信息。证据二:注册会计师甲实地观察了XYZ公司的仓库,发现仓库中存放的存货与管理层提供的存货清单记录一致。证据三:注册会计师甲向XYZ公司的供应商函证了应付账款的余额,供应商回函确认了应付账款的金额。证据四:注册会计师甲询问了XYZ公司的财务经理关于某些费用的会计处理情况,财务经理进行了口头答复。要求:1.请分别指出上述审计证据属于哪种类型?2.分析这些审计证据的可靠性,并说明理由。答案:第I卷:1.A2.C3.D4.C5.D第II卷:二、多项选择题:1.ABCDE2.ABC3.ABCDE三、判断题:1.错2.错3.错4.对四、简答题:1.审计证据收集程序包括:风险评估程序,通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险,以此确定进一步审计程序的性质、时间安排和范围;控制测试,测试内部控制运行的有效性;实质性程序,包括对各类交易、账户余额和披露的细节测试以及实质性分析程序,目的是发现认定层次重大错报。2.从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的更可靠,如银行询证函;内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时更可靠,如健全内控下的领料单;直接获取的比间接获取或推论得出的更可靠,如亲自盘点存货;以文件记录形式存在的比口头形式更可靠,如合同文件;从原件获取的比传真件或复印件更可靠,如原始发票原件。五、案例分析题:1.证据一属于书面证据;证据二属于实物证据;证据三属于书面证据;证据四属于口头
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