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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE年度预算执行情况财务审核确认函6篇范本年度预算执行情况财务审核确认函第(1)篇尊敬的XX公司财务部:根据我司2024年度预算执行情况的财务审核结果,现就相关财务数据及执行情况作出如下确认与说明:一、预算执行概况2024年度我司预算总额为人民币XXX万元,实际执行金额为人民币XXX万元,执行率为XXX%。预算执行过程中,各职能部门严格按照预算安排开展工作,保证了各项业务的稳步推进。二、费用支出情况1.人员费用:实际支出为人民币XXX万元,与预算相比偏差率为XXX%,主要因人员配置调整及临时性工作安排所致。2.采购支出:实际支出为人民币XXX万元,与预算相比偏差率为XXX%,主要因原材料价格波动及采购量调整所致。3.其他支出:实际支出为人民币XXX万元,与预算相比偏差率为XXX%,主要因项目推进中的临时性支出。三、预算执行中存在的问题1.部分项目执行进度滞后,导致部分资金使用周期延长,影响了整体预算目标的达成。2.部分费用支出超支,需在后续工作中加强成本控制,严格审核审批流程。四、后续工作要求1.各部门应加强预算执行的跟踪管理,保证各项支出符合预算安排。2.对超支部分,需在2025年1月15日前提交书面说明及整改方案,以便公司及时调整预算安排。3.建议财务部对预算执行情况进行全面复核,,提升预算使用效率。特此函告,望贵公司予以重视,积极配合,保证年度预算目标的顺利完成。敬礼!公司名称____姓名____职位____日期____年度预算执行情况财务审核确认函第2篇尊敬的____:公司名称:____姓名:____职位:____日期:____地址:____联系方式:____鉴于:____现就本年度预算执行情况及财务审核确认事项,特此函告一、预算执行概况本年度预算总额为____元,实际执行金额为____元,执行率为____%。根据财务系统数据,各项目预算执行情况1.销售费用:预算为____元,实际执行为____元,执行率为____%。2.管理费用:预算为____元,实际执行为____元,执行率为____%。3.研发费用:预算为____元,实际执行为____元,执行率为____%。4.其他费用:预算为____元,实际执行为____元,执行率为____%。二、财务审核确认事项根据财务审核结果,现对本年度预算执行情况作如下确认:1.预算执行合规性:所有预算项目均符合公司财务管理制度及内部审批流程,无违规操作。2.费用支出真实性:各项费用支出均以实际发生为准,未发觉虚报、虚列或重复计费情况。3.预算结余情况:本年度预算执行后,剩余金额为____元,可用于下一年度预算编制或专项用途。三、后续工作建议为保证下一年度预算执行顺利,建议1.各部门应继续加强成本控制,保证预算执行效率。2.财务部应定期开展预算执行情况分析,及时反馈问题并提出改进建议。3.对于预算结余资金,建议由____(部门/负责人)负责统筹安排,保证合理使用。本函确认本年度预算执行情况及财务审核结果,供贵方参考。如对本函内容有异议,敬请于____日内书面反馈,以便我们进一步核实和调整。此致敬礼公司名称:____地址:____联系方式:____年度预算执行情况财务审核确认函第(3)篇尊敬的______:您好!本函旨在就贵公司2024年度预算执行情况及相关财务数据进行审核确认。根据我方财务部门对贵公司2024年预算执行情况的全面核查,现将相关情况予以确认并反馈一、预算执行总体情况2024年度预算总额为人民币______万元,实际执行金额为人民币______万元,执行率约为______%。预算执行过程中,贵公司严格遵循预算安排,各项支出均在预算范围内进行,未发生重大超支或节余情况。二、各项目执行情况1.市场推广费用:预算金额为人民币______万元,实际执行金额为人民币______万元,执行率为______%。2.研发支出:预算金额为人民币______万元,实际执行金额为人民币______万元,执行率为______%。3.运营成本:预算金额为人民币______万元,实际执行金额为人民币______万元,执行率为______%。4.其他支出:预算金额为人民币______万元,实际执行金额为人民币______万元,执行率为______%。三、财务数据审核结果经我方财务部门对贵公司2024年财务报表及相关凭证进行复核,确认以下内容:财务报表数据真实、完整,未发觉重大错报或遗漏;所有支出均符合公司财务制度及相关法规要求;本年度所有收入与支出均按预算执行,未发生重大偏差。四、建议与说明为保证2025年度预算编制的准确性与合理性,建议贵公司:1.对2024年度预算执行情况进行总结分析,形成书面报告;2.根据实际执行情况,对2025年度预算进行适当调整;3.保持财务数据的透明度与可追溯性,保证后续审计与稽核工作的顺利开展。特此函达,盼复。此致敬礼!______公司______年______月______日公司名称______日期______年度预算执行情况财务审核确认函第4篇尊敬的____公司:根据我司2025年度预算执行情况的全面审核,现就相关财务数据及执行情况作出正式确认。现将审核结果及相关事项函告一、预算执行总体情况2025年度预算总额为人民币____元(大写:____元),截至____月____日,已执行金额为人民币____元(大写:____元),执行进度率为____%。二、各项目执行情况1.销售费用:截至____月____日,销售费用已执行____元,与预算相比偏差为____元,偏差率为____%。2.管理费用:已执行____元,与预算相比偏差为____元,偏差率为____%。3.研发费用:已执行____元,与预算相比偏差为____元,偏差率为____%。4.其他费用:已执行____元,与预算相比偏差为____元,偏差率为____%。三、财务审核意见根据我司财务审核流程,现对上述项目执行情况进行确认,并对以下事项提出具体要求:1.销售费用:请于____月____日前完成费用明细的归集与结算,保证数据真实、准确、完整。2.管理费用:请于____月____日前完成相关费用的核算与报表编制,保证符合财务管理制度要求。3.研发费用:请于____月____日前提交研发费用明细表及财务报销凭证,保证费用归集合规。四、其他事项1.所有费用报销须通过我司财务系统进行,严禁现金支付及非合规渠道报销。2.请于____月____日前完成所有费用的结算与归档,保证财务数据的及时性与准确性。请贵公司高度重视本次审核,积极配合,保证财务数据的真实、准确、完整。如有疑问,请及时与我司财务部联系,联系方式为____(____,邮箱:____)。此致敬礼____公司____年____月____日公司名称____姓名____职位____日期____年度预算执行情况财务审核确认函第(5)篇尊敬的______:您好!感谢贵公司长期以来对本公司的信任与支持。根据《______年度预算执行情况财务审核确认函》要求,我公司已全面完成年度预算的执行及财务审核工作,现将相关情况函告一、预算执行概况本年度预算总额为______元,截至______年______月______日,累计执行金额为______元,执行率为______%。各项目预算执行情况项目A:执行金额______元,完成率______%项目B:执行金额______元,完成率______%项目C:执行金额______元,完成率______%以及其他项目:执行金额______元,完成率______%二、财务审核结果经财务部门全面核查,确认本年度预算执行情况符合公司财务管理制度及相关规定。所有预算项目均按计划完成,无重大偏差或异常情况。预算科目:______预算金额:______元执行金额:______元差额情况:______元(含调整说明)三、后续工作建议为保证下年度预算顺利实施,建议贵公司:1.继续关注预算执行进度,及时处理未完成项目;2.建议对预算执行偏差进行分析,提出优化建议;3.重点关注财务风险管控,保证资金使用合规高效。敬请贵公司予以确认,并协助配合后续工作。如有任何疑问,欢迎随时与我公司财务部联系。此致敬礼!______公司______年______月______日公司名称______日期______年度预算执行情况财务审核确认函第6篇尊敬的____公司财务部:公司名称____姓名____职位____日期____根据《____公司2024年度预算执行情况审核办法》及相关财务管理制度,我公司已于近期完成2024年度预算执行情况的全面审核工作。现将审核结果及确认事项函告一、预算执行总体情况2024年度公司预算总额为____万元,实际执行金额为____万元,执行率约为____%。预算执行过程中,公司严格遵循预算编制原则,保证各项收支控制在预算范围内。二、收入执行情况1.主营业务收入:实际完成____万元,与预算相比,收入完成率为____%,较预算增加/减少____万元,主要原因是____(如:市场拓展、产品结构调整、外部订单增加等)。2.其他收入:实际完成____万元,与预算相比,收入完成率为____%,较预算增加/减少____万元,主要原因是____(如:补助、投资收益、其他收入来源增加等)。三、支出执行情况1.主营业务成本:实际完成____万元,与预算相比,成本完成率为____%,较预算增加/减少____万元,主要原因是____(如:原材料价格上涨、采购量增加、人工成本上升等)。2.其他支出:实际完成____万元,与预算相比,支出完成率为____%,较预算增加/减少____万元,主要原因是____(如:行政费用增加、差旅费用支出、其他费用调整等)。四、资产与负债情况1.固定资产:截至2024年12月31日,公司固定资产净值为____万元,与预算相比,净值变化为____万元,主要原因是____(如:设备更新、资产处置等)。2.流动资产:截至2024年12月31日,公司流动资产净值为____万元,与预算相比,净值变化为____万元,主要原因是____(如:存货增加、应收账款增加等)。3.负债情况:截至2024年12月31日,公司负债总额为____万元,与预算相比,负债变化为____万元,主要原因是____(如:短期借款增加、应付账款增加等)。五、财务指标分析1.利润总额:实际完成____万元,与预算相比,利润完成率为____%,较预算增加/减少____万元,主要原因是____(如:毛利率提升、成本控制有效、其他收入增加等)。2.资产负债率:截至2024年12月31日,公司资产负债率为____%,较预算增加/减少____%,主要原因是____(如:资产结构变化、负债结构调整等)。3.现金流情况:公司经营活动现金流净额为____万元,与预算相比,现金流净额变化为____万元,主要原因是____(

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