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文档简介
2026年工程第三方检测机构内审员考试试卷一、单项选择题(每题1分,共20分)1.根据《检验检测机构资质认定评审准则》(RB/T214—2017),检验检测机构内部审核的频次要求是:A.每半年至少一次B.每年至少一次C.每两年至少一次D.根据工作量自行决定答案B解析RB/T214—2017要求检验检测机构应定期开展内部审核,通常每年至少一次,以验证管理体系是否符合自身要求和评审准则要求。2.内审员在审核过程中发现不符合项时,首要步骤是:A.直接开具不符合报告并要求立即整改B.与受审核方确认不符合事实,确保事实准确、无争议C.上报最高管理者,由最高管理者决定是否开具D.暂时不记录,等全部审核完成后再统一处理答案B解析内审中发现的不符合项必须与受审核方进行充分沟通和确认,确保不符合事实描述客观、准确、可追溯,这是开具不符合报告的前提。3.工程第三方检测机构出具检测报告的授权签字人变更,属于以下哪种变更?A.技术标准变更B.管理体系文件变更C.人员变更,需按程序办理授权变更手续D.无需办理任何手续答案C解析授权签字人是经资质认定部门批准的关键岗位人员,其变更涉及资质认定信息的变更,应按规定办理变更手续,不能仅以内部文件替代。4.内审与管理评审的主要区别在于:A.内审由外部专家实施,管理评审由内部人员实施B.内审是对管理体系的符合性和有效性进行系统检查,管理评审是最高管理者对管理体系适宜性、充分性和有效性的评价C.内审每年一次,管理评审每两年一次D.二者没有本质区别答案B解析内审关注“做得是否与规定一致”,管理评审关注“规定本身是否合适、资源是否充足、方针目标是否实现”,两者目的和层次不同。5.以下哪项不属于内审员的基本职责?A.编制内审检查表B.客观记录审核发现C.判定检测数据的最终技术结论D.跟踪验证不符合项的整改效果答案C解析内审员审核的是管理体系运行情况,不应代替技术岗位对具体检测数据的技术结论作判定,技术结论应由具有相应技术能力和授权的人员负责。6.检测机构内审的范围应覆盖:A.仅检测室的管理活动B.仅与检测报告相关的活动C.管理体系涉及的全部要素、部门和场所D.仅质量管理部门的工作答案C解析内审应覆盖管理体系全部要素以及与检测活动相关的所有部门、场所和人员,确保审核的完整性和系统性。7.不符合项按严重程度通常分为:A.重大不符合和轻微不符合B.严重不符合、一般不符合和观察项C.技术不符合和管理不符合D.内部不符合和外部不符合答案B解析内审中通常将不符合项分为严重不符合、一般不符合和观察项三类,分类有助于确定整改优先级和跟踪验证方式。8.某检测机构现场试验记录中使用铅笔记录原始数据,内审员应将其判定为:A.观察项B.一般不符合C.严重不符合D.不构成问题答案B解析原始记录应使用不易褪色、不易涂改的笔迹记录,使用铅笔记录违反记录控制要求,属于一般不符合。9.关于不符合项的整改,以下说法正确的是:A.只需纠正,无需分析原因B.应针对不符合项进行原因分析,采取纠正措施,并验证其有效性C.只要受审核方书面承诺整改即可关闭D.整改只针对严重不符合,一般不符合可忽略答案B解析不符合项整改应遵循“纠正—原因分析—纠正措施—效果验证”的闭环流程,不能仅以承诺替代实际整改。10.内审检查表的作用不包括:A.明确审核重点和抽样方案B.保证审核的系统性和完整性C.替代审核记录D.作为审核实施的操作指引答案C解析检查表是审核的计划工具,不能替代审核记录。审核中需另行记录具体审核发现和客观证据。11.工程检测机构对分包检测活动的管理要求是:A.分包方无需评价,直接使用其结果B.应选择具备相应资质和能力的分包方,并在报告中注明分包项目C.分包检测结果由分包方承担全部责任,原机构无需负责D.分包比例不受限制答案B解析检验检测机构应对分包方进行评价,选用具备资质和能力的分包方,并在检测报告中清晰注明分包项目和分包方信息。原机构仍对整体检测结果向客户负责。12.对检测设备进行期间核查的目的是:A.替代周期检定B.确认设备在两次检定/校准之间保持良好状态C.延长设备检定周期D.减少设备维护次数答案B解析期间核查是在两次正式检定/校准之间,为确认设备校准状态是否持续可信而进行的核查,不能替代周期检定/校准。13.内审组长在审核过程中的主要职责是:A.代替审核员填写所有记录B.编制内审计划,分配审核任务,主持首末次会议,协调审核进程C.直接决定不符合项的整改措施D.对审核发现保密,不与受审核方沟通答案B解析内审组长负责内审策划、组织、协调和报告,确保审核按计划有效实施,但不能代替审核员独立审核,也不能单方面决定整改措施。14.下列哪项记录不属于工程质量检测机构应保存的技术记录?A.原始观察记录B.检测报告副本C.设备检定/校准证书D.年度内审计划答案D解析年度内审计划属于管理体系记录(质量记录),不属于技术记录。技术记录是与检测活动直接相关的数据和信息。15.关于检测机构客户投诉处理,下列说法错误的是:A.所有投诉都应记录并启动处理程序B.投诉涉及检测结果争议时,可安排复检或重新检测C.投诉处理完毕后,无需向客户反馈处理结果D.投诉处理过程应保持独立、公正答案C解析检验检测机构应建立投诉处理程序,处理结束后应及时向客户反馈处理结果,这是客户满意度和公正性管理的基本要求。16.内审中发现某检测人员未经授权操作设备并出具了检测数据,该不符合项的性质应判定为:A.观察项B.一般不符合C.严重不符合D.无法判定答案C解析未经授权操作设备并出具数据,直接影响检测结果的有效性和公正性,可能导致检测报告失效,属于严重不符合。17.检验检测机构管理体系文件通常包括的层次是:A.仅质量手册B.质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格C.仅程序文件和记录表格D.仅作业指导书和记录表格答案B解析管理体系文件通常分四层:质量手册(第一层)、程序文件(第二层)、作业指导书和操作规程(第三层)、记录表格(第四层)。18.内审中采用“询问+查阅记录+现场观察”的方式属于:A.单一审核方法B.交叉验证的审核方法C.不符合规定的方法D.仅适用于管理评审的方法答案B解析内审应通过多种方法收集客观证据,如询问、查阅文件记录、现场观察等,并相互验证,以提高审核发现的可信度。19.工程检测机构的检测报告应至少保存:A.1年B.3年C.6年D.按法律法规、行业规定及合同约定的期限保存答案D解析检测报告和原始记录的保存期限应符合法律法规、行业主管部门规定和合同约定,不同领域可能不同,不能一概而论。20.下列哪项是内审员应具备的基本能力?A.熟悉审核标准和审核程序B.熟悉所有工程检测技术细节C.具有高级技术职称D.拥有10年以上检测工作经验答案A解析内审员应具备审核准则、审核程序和方法方面的能力,以及对被审核活动的了解,但不要求必须精通所有技术细节或具有特定职称。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,少选得1分,错选、多选不得分)1.内审的审核准则通常包括:A.检验检测机构资质认定评审准则(RB/T214—2017)B.机构的管理体系文件C.相关法律法规和标准规范D.客户的要求答案ABCD解析内审准则包括外部准则(如RB/T214、相关法律法规、标准规范)和内部准则(如质量手册、程序文件等),客户要求通过合同评审转化为机构要求后也应纳入审核范围。2.内审计划的内容一般应包括:A.审核目的、范围和准则B.审核组成员及分工C.审核日程安排D.审核结论及不符合项清单答案ABC解析审核结论和不符合项清单是审核实施后形成的记录,不属于审核计划内容。审核计划是审核前的策划文件,包括目的、范围、准则、组成员、日程等。3.以下哪些情况可能构成不符合项?A.检测原始记录缺少检测人员签名B.使用过期标准进行检测C.未按期进行设备校准D.内审员未佩戴工作证答案ABC解析A、B、C均违反管理体系运行要求,直接影响检测结果有效性或可追溯性。D项视内部管理要求而定,通常不构成体系不符合。4.不符合项整改验证的内容包括:A.纠正措施是否实施B.纠正措施是否有针对性C.纠正措施是否有效消除不符合原因D.是否对相关体系文件进行了修订答案ABCD解析整改验证应确认纠正措施已按计划实施、针对原因、有效防止再发生,并检查相关体系文件是否及时更新。5.工程检测机构中,以下哪些属于质量管理的关键环节?A.样品接收与标识管理B.检测过程控制C.报告编制与审核D.设备维护与期间核查答案ABCD解析样品管理、检测过程控制、报告管理和设备管理都是影响检测结果质量和机构管理体系运行的关键环节,均属于内审应覆盖的内容。6.关于内审员的独立性,以下说法正确的是:A.内审员应审核与自身工作无关的领域B.内审员不应审核自己直接负责的活动C.内审员可以审核本部门的任何工作D.内审员的独立性有利于保证审核的客观公正答案ABD解析内审员应保持独立性,不能审核自己直接负责的工作,以保障审核的客观性和公正性。7.检测报告出现下列哪些情况时,应作为不符合项处理?A.报告未加盖检验检测专用章B.报告编号不唯一C.报告数据与原始记录不一致D.报告中有错别字但不影响理解答案ABC解析A、B、C直接影响报告的合法性、可追溯性和数据准确性,均属不符合项。D项属于文档质量问题,视情节可列为观察项。8.内审不符合项报告通常应包括:A.不符合事实描述B.不符合对应的审核准则条款C.不符合性质判定D.整改期限和要求答案ABCD解析不符合项报告应完整记录不符合事实、判定依据(准则条款)、严重程度、整改要求和期限,以便受审核方整改和审核组跟踪验证。9.工程检测机构应对下列哪些人员实施授权?A.检测人员B.报告编制人员C.授权签字人D.内审员答案ACD解析检测人员、授权签字人和内审员均需经机构授权后方可从事相应工作。报告编制人员一般无需特别授权,但应具备相应能力并接受管理。10.下列哪些活动属于管理评审的输入内容?A.内部审核结果B.客户满意度调查结果C.外部审核结果及整改情况D.日常检测数据统计答案ABC解析管理评审输入通常包括内审结果、客户反馈、外部评审情况、纠正措施实施情况、方针目标实现情况等。日常检测数据统计一般不属于管理评审输入,除非涉及质量目标完成情况。三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)1.内审员可以审核自己所在部门的全部工作。答案错误解析内审员不能审核自己直接负责或与自身利益密切相关的工作,应保持独立性。2.内审的首末次会议应当形成记录并保存。答案正确解析首末次会议是内审的重要环节,会议签到、议程和主要内容应形成记录,作为内审实施证据保存。3.不符合项整改完成并经内审员验证有效后,方可关闭该不符合项。答案正确解析不符合项关闭的前提是整改措施有效实施并经过验证,确认不符合原因已消除,不会再次发生。4.检测机构的检测报告可以由任意具备检测能力的人员签发。答案错误解析检测报告必须由经资质认定部门批准的授权签字人签发,其他人员不得签发具有资质认定效力的检测报告。5.内审发现的所有问题都必须判定为不符合项。答案错误解析内审发现的问题中,情节轻微、孤立且未影响体系运行有效性的可以列为观察项,不一定全部判定为不符合项。6.内审结果应作为管理评审的重要输入。答案正确解析RB/T214—2017明确要求管理评审的输入应包括内部审核结果,以便最高管理者评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。7.检测机构对分包方只需在签订合同时确认其资质,无需事后监督。答案错误解析检测机构应持续对分包方进行监督和评价,确保其在整个分包期间持续满足资质和能力要求。8.原始记录的更正可以采用涂改液覆盖后重新填写。答案错误解析原始记录更正应采用划改方式,保留原记录可辨识,并由更正人签名或盖章,不得使用涂改液覆盖、刮擦或撕毁。9.内审检查表一经编制不得调整。答案错误解析内审检查表是审核的参考工具,审核过程中可根据实际情况适当调整抽样内容和审核重点,但应保证审核范围完整。10.观察项必须制定纠正措施并限期整改。答案错误解析观察项通常不要求必须制定纠正措施,但应引起重视并采取预防措施,避免其发展为不符合项。四、简答题(每题6分,共30分)1.简述内部审核的完整流程。答案内部审核的完整流程一般包括以下步骤:(1)内审策划:确定审核目的、范围和准则,成立审核组,编制年度内审计划和本次内审实施计划;(2)审核准备:内审员编制检查表,收集相关体系文件和记录,明确分工和日程;(3)首次会议:向受审核部门说明审核目的、范围、方法和日程安排;(4)现场审核:通过询问、查阅记录、现场观察等方法收集客观证据,记录审核发现;(5)末次会议:报告审核发现和初步结论,确认不符合事实;(6)不符合项整改:受审核方针对不符合项进行原因分析,制定并实施纠正措施;(7)跟踪验证:内审员对整改效果进行验证,确认不符合项关闭;(8)内审报告:编制内审报告,报最高管理者,作为管理评审输入。2.简述不符合项报告应包含的基本内容。答案不符合项报告应至少包含以下基本内容:(1)不符合事实描述:客观、具体、可追溯地描述所发现的不符合事实及对应的客观证据;(2)不符合依据:列明不符合所违反的审核准则条款(如RB/T214的具体条款、管理体系文件编号及条款等);(3)不符合性质判定:明确判定为严重不符合、一般不符合或观察项;(4)整改要求:提出纠正、原因分析、纠正措施和整改期限要求;(5)审核组信息:审核员签名、受审核方确认签名、日期等。3.简述管理评审与内部审核的主要区别。答案管理评审与内部审核的主要区别体现在以下方面:(1)实施主体不同:内审由内审员组成的审核组实施,管理评审由最高管理者主持;(2)目的不同:内审验证管理体系是否符合规定要求并得到有效实施和保持,管理评审评价管理体系的适宜性、充分性和有效性;(3)依据不同:内审依据审核准则(外部标准、体系文件等),管理评审依据内审结果、客户反馈、方针目标实现情况等输入信息;(4)周期不同:内审通常每年至少一次,管理评审通常每年至少一次,二者相互衔接;(5)输出不同:内审输出内审报告和不符合项报告,管理评审输出改进决定、资源需求和体系变更等。4.简述工程检测机构对检测设备校准状态进行有效管理的基本要求。答案工程检测机构对检测设备校准状态的管理要求包括:(1)建立设备台账,明确需检定/校准的设备清单,并按规定周期送法定计量机构或合格供应商校准;(2)保留检定/校准证书或报告,对结果进行确认,判断设备是否满足检测方法要求;(3)对设备实施状态标识管理,标明设备编号、校准状态、有效期等信息;(4)对关键设备在两次校准之间进行期间核查,确认其状态持续可信;(5)发现设备超期未校准或校准结果不合格时,应停止使用并评估对已出具检测结果的影响,必要时追回报告并通知客户。5.简述内审员在审核“记录控制”要素时,应重点关注哪些方面。答案内审员审核“记录控制”要素时,应重点关注以下方面:(1)记录的完整性:原始记录是否及时、完整、清晰,有无缺项、漏项、涂改不规范等问题;(2)记录的规范性:是否使用规定的记录格式,记录更正是否采用划改并签名,是否使用规定笔迹;(3)记录的可追溯性:记录能否完整追溯到检测人员、设备、环境条件、检测方法、样品编号和检测结果;(4)记录的标识与索引:记录是否编号唯一、分类清晰、便于检索;(5)记录的保存期限:是否按法规和体系要求保存,保存条件是否适宜;(6)记录的保密与安全:电子记录是否有备份和防篡改措施,纸质记录是否有安全保管措施。五、案例分析题(每题10分,共20分)1.案例:某工程第三方检测机构内审时,内审员在混凝土抗压强度检测室发现以下情况:(1)三组混凝土试块(编号:HK-2026-015、HK-2026-016、HK-2026-017)已到龄期,但试验记录显示尚未进行抗压试验,试验员解释“近期任务重,过两天补做”;(2)压力试验机校准证书显示校准有效期为2026年3月5日,但审核当天为2026年4月10日,设备仍在使用;(3)两份原始记录中试验员签名处为空白,试验员称“忙忘了签”;(4)同条件养护试块的养护温度记录缺失7天数据。请回答以下问题:(1)上述情况中哪些构成不符合项?分别对应RB/T214—2017的哪些管理要素?(6分)(2)对上述不符合项,内审员应如何判定其严重程度?请说明理由。(4分)答案:(1)不符合项及对应要素如下:①混凝土试块到期未及时试验,违反“检测过程控制”要求,对应RB/T214—2017中关于检测方法、检测过程控制及结果有效性的相关条款;②压力试验机超出校准有效期仍继续使用,违反“设备管理”要求,对应RB/T214—2017中关于设备校准和校准状态确认的相关条款;③原始记录缺少试验员签名,违反“记录控制”要求,对应RB/T214—2017中关于记录完整性和可追溯性的相关条款;④同条件养护试块的养护温度记录缺失7天,违反“样品管理”和“记录控制”要求,对应RB/T214—2017中关于样品养护条件控制和记录保持的相关条款。(2)严重程度判定:①压力试验机超期未校准仍使用,应判定为严重不符合。理由:校准状态失效直接影响检测结果的准确性和可靠性,可能导致检测报告无效,对工程质量判定产生重大影响;②混凝土试块到期未试验和养护温度记录缺失,应判定为一般不符合。理由:虽违反体系要求,但未直接造成检测结果错误或报告失效,可通过补做试验(若条件允许)、补充记录和加强管理进行整改;③原始记录缺少签名,应判定为一般不符合。理由:记录缺失影响可追溯性,但未直接导致检测数据错误,可通过补签并加强记录控制进行整改。解析:判定不符合严重程度时,应重点考虑不符合对检测结果有效性、报告合法性、客户利益和机构公正性的影响程度。涉及设备校准失效、资质失效、数据造假、未授权人员出具数据等直接影响结果有效性的问题,通常判定为严重不符合。2.案例:某检测机构在内审时发现,2025年11月出具的3份钢筋力学性
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