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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE财务报表审核专项催办函3篇范本财务报表审核专项催办函第1篇尊敬的______:我司特此就贵司提交的财务报表审核事项,致以本函,以督促贵司尽快完成相关审核工作。根据我司财务管理制度及相关规定,财务报表的审核是保证公司财务数据真实、准确、完整的重要环节。现将具体事项一、财务报表提交情况贵司于____年____月____日提交了____年度的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。我司财务部门已收到并进行了初步审查。二、审核进度截至目前我司财务部门已完成对贵司财务报表的初步审查,发觉以下问题:1.资产负债表中的“应收账款”科目存在异常波动,需进一步核实;2.利润表中的“营业成本”科目与成本核算凭证存在差异,需查明原因;3.现金流量表中的“经营活动产生的现金流量净额”与实际经营情况不符,需补充说明。三、催办要求鉴于上述问题,为保证贵司财务报表的准确性和完整性,我司特此要求贵司在____年____月____日前完成以下工作:1.对存在的问题进行核实,并提供相关证明材料;2.对财务报表进行修正,保证数据真实、准确、完整;3.将修正后的财务报表及证明材料提交至我司财务部门。四、联系方式为保证沟通顺畅,特此提供以下联系方式:联系人:______联系方式:______请贵司高度重视此事,积极配合我司完成财务报表的审核工作。如有任何疑问或需要协助,请随时与我司联系。感谢贵司对我司工作的支持与配合!敬请予以重视,并尽快予以回复。顺祝商祺!公司名称_____日期_____财务报表审核专项催办函第(2)篇尊敬的____:我司【公司名称】针对贵司提供的财务报表,已按照双方约定的审核流程和时间节点进行了详细审查。根据我司财务报表审核小组的综合评估,现将以下审核结果及后续要求函告一、财务报表审核结果1.贵司提供的财务报表整体结构完整,内容详实,数据准确。2.在报表中,我们发觉以下几处细节问题:(1)2023年第一季度销售收入的确认存在会计政策不一致的情况。(2)2023年第二季度成本费用中,研发费用列支金额与实际支出不符。(3)2023年第三季度现金流量表中的现金流入与实际流入存在较大差异。二、后续要求1.请贵司针对上述问题,提供相关证明材料,并按照我司要求进行调整。2.请贵司在收到本函后5个工作日内,将调整后的财务报表及相关证明材料发送至____(电子邮箱)。3.如有其他需要补充说明的问题,请及时与我司联系。三、联系方式为保证沟通顺畅,请您将以下信息发送至我司:1.联系人姓名:____2.联系方式:____3.地址:____感谢贵司对我司财务报表审核工作的支持与配合,我司将竭诚为您提供服务。如有疑问,请随时与我们联系。顺祝商祺!【公司名称】姓名____职位____日期____财务报表审核专项催办函第3篇尊敬的____:我代表公司名称______财务部,就贵公司提交的财务报表审核事项,特此发出本专项催办函。一、背景与目的说明近期,我司根据《企业财务报表审核管理办法》及相关规定,对贵公司提交的2023年度财务报表进行了初步审核。为保证财务报表的准确性和合规性,现就报表审核过程中发觉的问题,恳请贵公司予以关注并尽快处理。二、具体事项详细描述1.在审查过程中,我们发觉贵公司2023年度财务报表中,营业收入与实际业务发生额存在较大差异。经核实,该差异主要源于贵公司对部分业务收入的确认存在误操作。2.同时在审查固定资产折旧方面,我们发觉贵公司未按照国家相关税收政策进行充分计提,存在潜在的税务风险。三、数据事实支撑根据财务报表及相关附件,具体数据1.营业收入差异:经核实,贵公司2023年度营业收入实际发生额为XX万元,而报表中显示为XX万元,差异为XX万元。2.固定资产折旧:贵公司2023年度固定资产折旧计提金额为XX万元,根据国家相关税收政策,应计提金额为XX万元,存在XX万元差异。四、明确的行动建议或要求为保证财务报表的准确性和合规性,恳请贵公司采取以下措施:1.对营业收入差异进行核实,并在规定时间内提交更正后的财务报表。2.对固定资产折旧进行核实,按照国家相关税收政策进行计提,并提交更正后的财务报表。五、时间节点和后续安排1.请贵公司在收到本函后5个工作日内,将更正后的财务报表及相关证明材料提交至我司。2.我司将指派

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